Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


20.01.15
24837 107 Печатать

Налоговая накладная неплательщику НДС: нюансы заполнения с 01.01.15 г.

   Согласно п. 9 Порядка заполнения налоговой накладной (далее-Порядок), действующего с 01.01.15 г., налоговые накладные выписанные неплательщику НДС регистрируются в Едином реестре налоговых накладных и не выдаются получателю (покупателю) товаров/услуг.
   
   В верхней левой части такой налоговой накладной делается соответствующая пометка «X» и указывается тип причины:
   
   - «02» поставки неплательщику налога;
   - «03» поставки товаров/услуг в счет оплаты труда физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с плательщиком налога;
   - «11» составлена по ежедневным итогам операций.
   
   Пунктом 12 Порядка определено, что в случае поставки товаров/услуг получателю (покупателю), который не зарегистрирован как плательщик налога, и в случае составления налоговой накладной по ежедневным итогам операций в строке «Лицо (плательщик налога) - покупатель» указывается «Неплательщик» в строке «индивидуальный налоговый номер покупателя» отражается условный ИНН «100000000000».
   
   При осуществлении операций по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в строке «Лицо (плательщик налога) - покупатель» указывается наименование (Ф.И.О.) нерезидента, в строке «Местонахождение (налоговый адрес) покупателя» указывается страна, в которой зарегистрирован покупатель (нерезидент), а в строке «Индивидуальный налоговый номер покупателя» отражается условный ИНН «300000000000».
   
   При осуществлении операций по поставке товаров/услуг в счет оплаты труда физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с плательщиком налога, в строке "Индивидуальный налоговый номер покупателя" отображается условный ИНН "400000000000", а в других строках, отведенных для заполнения данных покупателя плательщик отмечает собственные данные.
   
   В случаях, когда не определен порядок заполнения отдельных строк заглавной части налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, такие строки не заполняются (нули, прочерки и другие знаки или символы не проставляются).
   
   По материалам ІДД ЗІР (раздел 101.19).
По материалам Баланс
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • 123
21.01.15 06:49

якщо неплатник ,що писати де "вид договору " і № договору

Ответить
  • наташа
21.01.15 07:33

теж цікаво

Ответить
  • Ежиха
21.01.15 07:39

А что, с неплательщиком не может быть договора? Тут расписали, как заполняется заглавная часть, где данные покупателя. Т.е. адрес, тел. покупателя-неплательщика - прочерк, т.к. нет прямых указаний. А договор - это двусторонний док-т, вписывайте его реквизиты в НН.

Ответить
  • Ежиха
21.01.15 07:40

пардон, не прочерк, а просто ничего не ставится.

Ответить
  • ххх
21.01.15 07:43

що знали, то і довідались

Ответить
  • Рая
21.01.15 07:45

Для 123,без виду договору и № договора я ставлю номер налоговой накладнй и дата договора день выписки этой накладной.Отпускаем конечному потребителю в розницу и очень моного расписывать по коду товара УКТЗЕД.Может можно как-то типа товар в ассортименте?

Ответить
  • Злойбух
21.01.15 08:05

А если просто отгрузка опта не плательщику? Тогда какой ИНН ??? Прочерки что-ли

Ответить
  • Синица
21.01.15 08:05

Заполнила налоговую по ежедневным итогам т.к. у меня розница, и попробовала зарегистрировать в едином реестре. С первого раза не прошло и выдало вот такие ошибки: договор, к-во, ед.измерения (не правильно поставила код). Вот что я исправляла: 1) в договоре вставила "договір купівлі-продажу" но ни номера, ни дату не ставила.2) В единице измерения поставила шт.2009 (если бы шт.не прошли, то попробовала бы грн.2454). 3) В ко-во поставила просто 1...4) Форма расчетов-готівка.....Ну а остальное как и объясняли: Неплатник...100000000000. В таком виде отправила и все прошло - квитанции получены, что все принято. Может у кого тоже есть какие нюансы заполнения - поделитесь.

Ответить
  • Андрей
21.01.15 08:16

Кто-то смог уже зарегить налоговую по услугам нерезидента? медок не дает вариантов такую налоговую отправить))) "напрямок - вхідний" и нет кнопки отослать)) жесть

Ответить
  • МаринаХ
21.01.15 08:25

Добрый день всем! Вот уже, который день набираю ПН и все ручками, обороты у меня не маленькие (конечный потребитель, розница) с ума схожу! Мало того ,что отчеты годовые вовремя надо здать, так еще и вовремя накладную зарегистрировать! Я все равно не пойму смысла регистрации ПН , если у меня РРО передает все чеки в налоговую, смысл передачи еще и ПН, дебилизм полный! Кто в рознице, поделитесь весь товар за день расписывать или можно написать например- торговая выручка!

Ответить
  • Соня
21.01.15 08:38

А если поставка ФОПу или юрлицу - неплательщику НДС, тоже указывать "Неплатник" и код 100000000000?

Ответить
  • Как то так
21.01.15 08:42

Соня, да

Ответить
  • Как то так
21.01.15 08:43

МаринаХ, пишу товары в ассортименте грн. 2454

Ответить
  • Как то так
21.01.15 08:43

Все регистрируется

Ответить
  • МИР
21.01.15 08:44

МаринаХ! У меня Такая же ситуация. Я уже телефоны побила звонивши в налоговую , на консульт. и т. д. Ответ вчера был " Відповіді ще немає!".

Ответить
  • Святослав
21.01.15 08:44

Срочный вопрос- Приложения №2 (расчет корректировки) к итоговой НН по рознице МЕДОК не дает отправить в ЕРНН. только контрагенту! Что делать?

Ответить
  • Андрей
21.01.15 08:52

Святослав ну вот покупатель ее и должен зарегить

Ответить
  • Ирина
21.01.15 08:52

НН неплательщику регистрируются в январе 2015 или с февраля 2015г

Ответить
  • Андрей
21.01.15 08:52

... а регить некому))) таже история и с услугами нерезидента.(((

Ответить
  • Таня В
21.01.15 09:02

ПН за щоденним підсумком операцій: Номенклатура тов - Товари в асортименті, один.вим. - грн, код 2454, к-сть - 1,000, ціна - обсяг реалізації без ПДВ. реєструю так, договір купівлі-продажу, дата виписки ПН, № договру -, вид готівка.

Ответить
  • Рая
21.01.15 09:11

Как то так а если я продаю алкоголь и сигареты, и моя реализация имеет количественное и стоимостное выражение, как быть с кодами товара УКТЗЕД?

Ответить
  • Жираф
21.01.15 09:17

Таня В, заполняем аналогично по ежедневным итогам, только не ставим дату договора, у нас заказные товары и собственно оплата могла быть второй частью предоплаты, и потом мы под договором для себя понимаем дату заказа, когда покупатель получил, а мы приняли заказ, мы уже договорились, а поскольку в итоговые входит очень много покупателей, то решили не ставить туда дату договора. И вообще, какая разница как заполнена накладная неплательщику, если нет ответственности за правильность ее составления? только за своевременную регистрацию. что у вас снимут с обязов эти суммы - нет. Покупателей вы не подводите. Мы даже импортный товар перестали расписывать, у нас бюджетное возмещение, проверяют почти каждый месяц, хоть бы кто в эти обязы глянул, не то, что замечания высказал или в акте описал.

Ответить
  • злой бух
21.01.15 09:37

сегодня звонила на линию ДПС на счет услуг в НН, так сказали если нет конкретного обозначени (мес, кв....) то можно ставить в гр.5.1 -"услуга", а 5.2 - пусто. И по идее Медок тоже это предусматривает.

Ответить
  • Валюша
21.01.15 09:37

А в реестре тоже "Неплатник" пишется?

Ответить
  • Оло-ло
21.01.15 09:45

Спасибо, Злой бух! Мне не удалось дозвониться в ДПИ по этому вопросу..

Ответить
  • Таня В
21.01.15 09:46

Для Жираф, у меня тоже импортные запчасти и я пишу грн, чтобы их не расписывать. Но вижу что моими поставщиками, например бензин по чеку, пишут договор как и я. А впрочем правильно какая разница. У меня другой вопрос, вытягивается нологовая накладная с другой програмы не с 1С и пишется не електронная, Медок говорит, что не обращайте внимания - но мне как то стремно. Кто сталкивался?

Ответить
  • ta
21.01.15 09:52

Таня В Отправляйте, если что не так ДПС отклонит. Тип причины - намного больше чем предложено в статье, и вариантов ИНН тоже. Читаем Порядок заполнения НН.

Ответить
  • Таня В
21.01.15 10:02

ДПС не отклоняет, я переживаю за контрагентов. В прошлом году всем отправляла пробные НН, почти никто не отвечал. Начали регистрировать - начали отклонять - не с той буквы написано название(с большой а надо маленькую). Сижу радуюсь.

Ответить
  • Елена
21.01.15 10:11

"Срочный вопрос- Приложения №2 (расчет корректировки) к итоговой НН по рознице МЕДОК не дает отправить в ЕРНН. только контрагенту! Что делать?" Святослав, корректировки к показателям за предыдущие года ( 2014,2013 и т.д.) не регистрируются в ЕРНН.

Ответить
  • Марина
21.01.15 10:21

Святослав, в Медке зайдите "Налаштування обміну документами" и измените "Порядок обміну документами"

Ответить
  • Ами
21.01.15 10:23

Вопрос Елены - тоже интересует,как зарегестрировать коррект Додаток 2 ,возврат от конечного потребителя.Медок дает отправить ее только контрагенту.(штраф будет за незарегестр . корректировку?если сегодня истекает 15-ый день?)

Ответить
  • наташа
21.01.15 10:23

Сейчас слушаю выбынар : можно писать товары в асортименте

Ответить
  • Анн
21.01.15 10:24

Подскажите, без заполнения адреса неплательщику проходит регистрация НН?

Ответить
  • Elena
21.01.15 10:35

Дорогие мои! Кто подскажет: Услуги-какой код?

Ответить
  • **
21.01.15 10:39

Подскажите пожалуйста в реестре, какой ставить ИНН если товар импортный (т.е. ввезен на территорию Украины от неризидента) раньше был 300000000000, а какой с декабря?

Ответить
  • Александра
21.01.15 10:40

КУЧА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ!!!!!!!!!!!!!! ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ" http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_635573813498536996.aspx

Ответить
  • blum
21.01.15 10:40

Elena, код услуги в классификаторе не существует, использовать нужно код гривна

Ответить
  • Александра
21.01.15 10:43

Ами 21.01.2015 11:23:23 Вопрос Елены - тоже интересует,как зарегестрировать коррект Додаток 2 ,возврат от конечного потребителя.Медок дает отправить ее только контрагенту.(штраф будет за незарегестр . корректировку?если сегодня истекает 15-ый день?) ***************** Штрафовать январь не будут, если зарегите по 30 января (письмо ДФС от 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17)

Ответить
  • Таня В
21.01.15 10:44

Для Анн, да регистрирует. так и должно быть

Ответить
  • Марія
21.01.15 10:47

ПН на послуги,ставимо грн., код 2454 ,1-підкажіть будь-ласка? Дякую!

Ответить
  • Святослав
21.01.15 10:50

Марина, огромное спасибо.

Ответить
  • Тая
21.01.15 11:13

Святослав,Марина. И что нужно изменить в налаштуванні обміну документів? Тількі реєстрація - птичка стоит

Ответить
  • бурундук
21.01.15 11:41

Для Тая выберите не только регистрацию. там есть пункт расширенный. Если у вас это возможно в проге и активно.

Ответить
  • бурундук
21.01.15 11:42

Если додаток до медка не куплен--там только регистрацию можно выбрать.:(

Ответить
  • Ирина Л
21.01.15 11:45

Уважаемые коллеги! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией: в декабре 2014 "неплатнику" НДС была выписана налоговая накладная, включена в реестр и в дод.5 отражена в строке "інгі" на 1000грн с НДС. В январе этого года возвращена оставшаяся предоплата, выписала корректировку, послала на регистрацию, налоговая отклонила т.к. корректировка выписана на накладную, которая не подлежала регистрации в ЕРНН. Вчера звонила в налоговую, сказала нужно сразу зарегистрировать налоговую, а потом корректировку. Все так и сделала. Опять отклонили - помилка:загальна сума податку за операцію з постачання товарів(послуг) (сума ПДВзгідно податковихнакладних та та сума коригування податкового зобовязання та податкового кредиту розрахунку коригування ) (166,67)не досягає обсягу визначеного п.11 підрозділу 2 роділу ХХ ПКУ (10000,00)

Ответить
  • Тая
21.01.15 11:48

бурундук 21.01.2015 12:42:19 Если додаток до медка не куплен--там только регистрацию можно выбрать.:( Так мне только регистрация и нужна.Я же не буду отправлять эту корректировку конечному потребителю.

Ответить
  • Лю
21.01.15 12:00

а как накажут, если всем неплательщикам ставится 02, и по конечному потребителю (просто за день делается несколько накладных, а не одна), и по чпшникам-неплательщикам???? имеет ли этот код какое то принципиальное значение ??? 02 или 11....

Ответить
  • Вики
21.01.15 12:06

Добрый день! Подскажите как отразить в НН сведения о договоре при продаже частному лицу, если договор устный?

Ответить
  • Людмила
21.01.15 12:28

Я выписываю налоговые нерезиденту и оставляю у себя. Ставить код 02 или 07 и 08. Например, услуги, которые освобождены от НДС (портовые сборы). Отзовитесь, у кого есть агентирование морских судов?

Ответить
  • Кт
21.01.15 13:01

в который раз пробуем зарегистрировать НН неплательщику (причина 02) приходит отказ, т.к. не заполнено местонахождение. Как быть? по правилам же для неплательщиков не надо заполнять

Ответить
  • Умница
21.01.15 13:08

Подскажите если сможете единица измерения послуга в реестре есть?Я не найду.И что можно вместо.Я думаю грн. /код 2454 /провести

Ответить
  • Саша
21.01.15 13:12

а если половина оплат у меня проходит через карточку, а половина наличкой в розницу? 2 нологовые выписывать?

Ответить
  • Таня В
21.01.15 13:17

РК неплательщику не регестрируется, попробівли зарегестрировать ПН за прошлій период - вот ответДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (25 днів від дати реєстрації). Податкова накладна містить коди УКТЗЕД. Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19

Ответить
  • Оксана
21.01.15 13:24

Для Андрей Импортировали налоговую накладную выписанную на услуги от нерезедента в Медок, она зашла как входящий документ, далее функцией "копировать" копируете как налоговая накладная исходящая и отправляете в налоговую для регистрации в ЕРНН

Ответить
  • Елена
21.01.15 13:32

Простите, что не по теме, но может кто просветит, а то совсем запуталась. НН перед тем как зарегистрировать, нужно оплатить аванс ( можно по формуле, можно не по формуле, но это касается только января) А на какие счета платить, если тот счет который прислали налоговики еще не активный. И нужно ли вообще платить перед выпиской НН, или по итогу декларации уже за январь? Все обсуждают декабрь и сразу февраль, а что же с январем делать -то? подскажите люди добрые!

Ответить
  • Таня В
21.01.15 13:48

Январь - только регистрация ПН и РК, с февраля в тестовом режиме будем пробовать счета НДС

Ответить
  • Елена
21.01.15 13:50

Спасибо большое за ответ. А оплата НДС за январь, на старые счета будет или уже на этот счет , новый?

Ответить
  • Таня В
21.01.15 13:51

скорее всего на старые счета

Ответить
  • Елена
21.01.15 13:53

еще раз спасибо! Может ближе к дате, будет еще обсуждаться.

Ответить
  • ns
21.01.15 13:54

я спокойно зарег. налоговые неплательщику, не стала заморачиваться итоговой за день, по накладным в 1-С забацала налоговые, импортировала в медок, подписала и зарегила. В местонахождении ,телефоне ничего не писала.,в виде договора- дог.купли-продажу(у нас заключены с ними), № и дата договора, остальное как в накладной, зарегили с первого раза, слава Богу.

Ответить
  • Олеся
21.01.15 13:54

Подскажите, плиз, у меня за день проходит до 1000 сделок с неплательщиками - частными предпринимателями (по актам выполненных работ) мне выписывать и регистрировать с февраля 1000 НН с наименованием контрагента "неплатник" или можно всех в одну НН, типа щоденного підсумка операцій???

Ответить
  • Таня В
21.01.15 13:55

Звонила на горячую линию в ДПС - ответ без звязи с оператором/ налоговые накладные выписанные неплательщику НДС, освобожденным от НДС регестируются в январе по желанию плательщина НДС. Я так поняла их сегодня достали и записали для всех такой ответ.

Ответить
  • ната
21.01.15 14:08

Кто знает, подскажите!!!!!!!! Позвонил покупатель и сказал убрать точку после единицы измерения в налоговой накладной в строке 5.1. Например нужно ШТ вместо ШТ. или Л вместо Л. Что делать? нигде не могу найти на это ссылку. как правильно? SOS

Ответить
  • 123
21.01.15 14:34

була відсутня дякую , за інформацію, по поводу коду на послуги була на семінарі в дпі,говорили писати "дія"- код 2926

Ответить
  • Олеся
21.01.15 14:34

медок, если стоит точка, пишет "помилка"

Ответить
  • ддд
21.01.15 14:39

Для нати пошліть свого покупателя по дальше або він немає чим занятися або в нього ще зір 100% посидить так як ми( 35 років стажу) з тими звітами майже зір втратили-це раз а якщо накладну ДПС приняла то все нормально-чого чіплятися

Ответить
  • Натуля
21.01.15 14:42

http://buhgalter911.com/Res/Blanks/Pervich/nalnak_911

Ответить
  • Натуля
21.01.15 14:44

Для НАТА: http://buhgalter911.com/Res/Blanks/Pervich/nalnak_911.aspx откроете, кам будет Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (ДК 011-96), затверджений наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.97 р № 8 (для заповнення граф 5.1 та 5.2 Податкової накладної) там будет прописано как правильно теперь скавяться единицы измерения

Ответить
  • ns
21.01.15 14:49

Для Олеси- Нужно бы общую за день, но сегодня на трех листах нашего общения-сообщения о том,что не регистрируют у людей такие. Я уже писала,что сделала отдельные по дню на каждого неплательщика(у нас с ними договора), и все зарегилось. Но у меня их 10-15 за день,а что делать с 1000шт.? Может к февралю как-то все наладится с этой регистрацией и будут еще разьяснения...Надеюсь...

Ответить
  • Яна
21.01.15 14:59

Подскажите плиз..я не могу загрузить в Мэдок налоговую пишет ошибку Імпорт документа '26530037500932J1201005100000000110120152653.XML' скасовано. Причина: документ втратив чинність 01.03.2014 Код документа: 'J1201005' Найменування документа: Податкова накладна я так понимаю у меня старая форма? Правда форму я обновляла,как только ввели новою форму. Или я что то пропустила?

Ответить
  • Kapet
21.01.15 15:07

Какая-то странная выжимка из порядка заполнения налоговой накладной... Код 500000000000 вообще не упоминается. "В случаях, когда не определен порядок заполнения отдельных строк заглавной части налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, такие строки не заполняются (нули, прочерки и другие знаки или символы не проставляются)." - тупо выдернуто из контекста, и к налоговым с кодами причины 02, 03.и 11 это вообще никаким боком не касается. Почитайте весь порядок заплнения... Для разовых сделок с конечными гражданами-покупателями (код 02) писать адрес - обязательно. Мы пишем: м. Київ. :-))

Ответить
  • 123
21.01.15 15:11

для ната згідно з класифікатором ДК-01-96 умовнаодиниця штука просто шт ,без крапки

Ответить
  • И.В.
21.01.15 15:14

Налоговые разъяснения по "ПОСЛУГАМ" Податківці відповіли на запитання, яке з початку року не дає спокою всім бухгалтерам, чиї фірми надають послуги: як заповнювати графи 5.1, 5.2 і 6 податкової накладної у разі постачання послуг, у т. ч. часткового постачання послуг або оплати частини вартості послуги. Питання викликано тим, що в КСПОВО немає такої одиниці виміру, як «послуга». Податківці зазначили: оскільки для цілей оподаткування використовуються, зокрема, дані первинних документів, то одиниці виміру потрібно брати саме з такої первинки. Якщо вартість послуги визначається із застосуванням одиниць виміру, які вказуються в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, то в графах 5.1 і 5.2 податкової накладної вказуються одиниці виміру (умовне позначення і код) відповідно до КСПОВО. Якщо ж у первинці не зазначені одиниці виміру послуги, що надається, то в графі 5.1 вказується «послуга», а графа 5.2 не заповнюється. Крім того, думка податківців щодо складання податкової накладної на часткове постачання товарів залишилася незмінною: • якщо податкова накладна складена на повне постачання послуги або на передоплату в повному обсязі, то в графі 6 податкової накладної вказується «1»; • якщо податкова накладна складена на часткове постачання послуги або на частину передоплати, у графі 6 вказується відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. У графі 7 податкової накладної вказується ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством. З таким роз'ясненням ДФСУ можна ознайомитися в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Ответить
  • 123
21.01.15 16:02

з 01.01.2015 порядок №957 не дозволяє писати в гр 5.1 слово"послуга"

Ответить
  • Kapet - 123
21.01.15 16:32

Ну так и не пишите... А мы так, как в разъяснении выше, ставим "послуга" в налоговых со 2-го января...

Ответить
  • Вики
21.01.15 16:34

Для ns и Kanet. Напишите с каких программ вы отправляли НН неплатникам.

Ответить
  • ГО
21.01.15 17:14

Мы согласились с орендодателем на ед.изм оренди - міс або кв.м. и считаем в данной ситуации правильно, а грн да еще и 1 в колич. вовсе маразм

Ответить
  • Александра
21.01.15 17:20

Ирина Л 21.01.2015 12:45:10 Уважаемые коллеги! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией: в декабре 2014 "неплатнику" НДС была выписана налоговая накладная, включена в реестр и в дод.5 отражена в строке "інгі" на 1000грн с НДС. В январе этого года возвращена оставшаяся предоплата, выписала корректировку, послала на регистрацию, налоговая отклонила т.к. корректировка выписана на накладную, которая не подлежала регистрации в ЕРНН. Вчера звонила в налоговую, сказала нужно сразу зарегистрировать налоговую, а потом корректировку. Все так и сделала. Опять отклонили - помилка:загальна сума податку за операцію з постачання товарів(послуг) (сума ПДВзгідно податковихнакладних та та сума коригування податкового зобовязання та податкового кредиту розрахунку коригування ) (166,67)не досягає обсягу визначеного п.11 підрозділу 2 роділу ХХ ПКУ (10000,00) ********************************* У меня из письма выходит, что корректировку к налоговой накладной, созданной до 01.01.2015 года, можно и не регистрировать. Лист ДФС України від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 «Про систему електронного адміністрування ПДВ» <...> Починаючи з 1 січня 2015 року, всі податкові накладні/розрахунки коригування ДО НИХ складаються платниками податку виключно в електронному вигляді (то есть те РК, которые созданы к НН, созданным после 1 января 2015 года). <...> Враховуючи те, що з 1 січня до 1 лютого 2015 року НЕ ВСІ податкові накладні/розрахунки коригування ПІДЛЯГАЮТЬ обов’язковій РЕЄСТРАЦІЇ в ЄРПН, а також те, що відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу однією із засад податкового законодавства України є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, штрафи, визначені пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу, в цей період не застосовуються.

Ответить
  • Flower
21.01.15 19:50

Для МаринаХ - на счет передачи инф.по РРО - вот налоговая и хочет сопоставить что у вас за день по РРО и что по НН за день. У меня также розница, и очень много накладных за день, НН на неплательщика с кодом 11 регистрирует в Медок при условии указания договора, даты договора, местонахождения. Местонахождение - указываю - Украина и все регистрирует. Вот только коректировку на конечного потребителя Медок не дает регестрировать, дает запрос - Отправить контрагенту. Я просто втягиваю коректировки в Медок с 1С8, выделяю их, потом правой кнопкой - зашифровать и сохранить и отправляю со своей электронной почты на адрес налоговой и только таким образом приходят квитанции о регистрации, вот только в реестре в Медок данные коректировки без галки - электронная. Может кто знает вариат по лучше?

Ответить
  • Анатольєвна
21.01.15 20:03

Як бути в ситуації, коли в отриманій електронній ПН за січень2015 надруковане прізвище Іванов, а ЕЦП стоїть Сидоров?

Ответить
  • 1919
21.01.15 20:29

У меня такой же вопрос. Уже успела получить несколько таких с ивановыми и сидоровыми. Многие вобще не в курсе что подписи должны совпадать.

Ответить
  • Да уж
21.01.15 20:30

Уважаемые коллеги, налоговая накладная с 01.01.15 выписывается в электронном виде, отсюда ее необходимо регистрировать в ЕРНН. Мы по крайней мере приняли такое решение у себя. Да и потом легче будет к зарегистрированной налоговой выписать корректировку (если такова появится). Мож я не права?!

Ответить
  • Бугемот
22.01.15 07:17

Да уж Не "отсюда". "Отсюда" начинается с 01 февраля. С 01 января не регламентировано законодательством, потому по собственной инициативе.. Но, таки да, лучше с 01 января пробовать регистрировать в эл. реестре и тренировать шлюз работать с Запытами... После тренировки шлюзу будет легче перейти на автоматическую рассылку зарегистрированных НН....

Ответить
  • Kapet - 1919
22.01.15 09:37

Строго говоря, реальные подписи на бумажных налоговых накладных (и на прочих документах) и в электрических документах не обязаны совпадать. Есть главенствующий закон про электронные документы, где четко оговорено, что электронный документ может принадлежать физическому или юридическому лицу. В нашем случае - это юридическое лицо. И такой электронный документ, принадлежащий юрлицу, вполне должен быть в любом случае лигитимен, если он подписан печатью предприятия, и одним из его руководителей (директор, главбух). Требование к идентичности подписи на бумаге и в цифровом документе, - никакими законодательными положениями не обоснован, и является фривольным "Ноу хау" от налоговой... Просто ни у кого еще не дошли руки (или ноги) чтоб дать леща или поджопника таким горе-налоговикам...

Ответить
  • oper
22.01.15 10:00

Получила от поставщика налоговую в эл.виде за 02.01.15 - уже зарегистрированную - ремонтные работы - гр 5.1- грн, гр.5.2 -2454, гр. 6 (количество) -1, гр.7(цена) -570,72. Сижу, смотрю, чокаюсь - как может 1грн стоить 570,72грн? Позвонила - говорят, что налоговая так проконсультировала ( по телефону, конечно). Может я чего-то не понимаю, но логики, согласитесь, - никакой!

Ответить
  • Людмила
22.01.15 11:26

Oper,действительно была такая консультация.

Ответить
  • Светлана
22.01.15 12:00

Предоставили услуги миссии ОБСЕ в Украине (15 января)- они просят НН (для возмещения НДС-копию)- они не плательщики....что ставить в графе ИПН 1 с нулями или 4 с нулями???

Ответить
  • марго
22.01.15 13:00

есть разъяснение налоговой по заполнению услуг в ЗИРе от вчерашнего числа. 5.1 послуга, 5.2 пробел. Если у кого есть еще инфа-делитесь. Моя знакомая бухгалтер слушала семинар там тоже говорят про "послугу"

Ответить
  • Kapet - margo
22.01.15 13:21

IMHO, в данном случае ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР" превышает свои полномочия, т.к. не разъясняет, а устанавливает правила для «послуг», что является нарушением законодательства. Таким образом такое разъяснение вполне справедливо может и должно быть аннулировано МинЮстом, - такие прецеденты уже были, и не раз, - со всеми вытекающими отсюда для нас и наших партнеров рисками. Впрочем, на безрыбье и рак – рыба… Налоговые консультации носят лишь информационный характер http://buh.ligazakon.ua/news/2015/1/21/123069.htm

Ответить
  • Анн
22.01.15 13:40

Кapet, согласна с вами 100%

Ответить
  • Vika
22.01.15 15:04

для Светлана Мы тоже даем НН для Офис Ради Европы и ЮНИСЕФ. Обычная НН для неплательщика. В ручном режиме вставляем их название вместо "неплатник"

Ответить
  • Пампукская Хрюря
22.01.15 15:35

Для Бугемот "Не "отсюда". "Отсюда" начинается с 01 февраля. С 01 января не регламентировано законодательством, потому по собственной инициативе.. Но, таки да, лучше с 01 января пробовать регистрировать в эл. реестре и тренировать шлюз работать с Запытами... После тренировки шлюзу будет легче перейти на автоматическую рассылку зарегистрированных НН...."" Не вполне согласна с Вами, и вот почему с 01.01.15 все НН выписываются только в ЕЛЕКТРОННОМ виде. А все електронные НН подлежат регистрации в ЕРНН, очердная несостыковка в законодательстве, но выгребать как всегда нам...одно радует, что формула пока не действует и штрафы пока не применяют...

Ответить
  • Светлана
22.01.15 16:56

для Вика а как тогда вы понимаете трактовку вот эту из приказа минфина????: 11. У разі постачання для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до пункту 197.2 статті 197 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, податкова накладна складається у порядку, передбаченому пунктом 2 цього Порядку. При цьому в рядках „Особа (платник податку) - покупець”, „Місцезнаходження (податкова адреса) покупця” зазначаються найменування та місцезнаходження юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім’я, по батькові (далі - П. І. Б.) та місце проживання фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “400000000000”.

Ответить
  • Светлана
23.01.15 17:40

А можно при рознице сделать одну Налоговую накладную по итогам месяца(согласно месячному Z-отчёту) и потом её зарегистрировать?

Ответить
  • Пионерка
25.01.15 21:29

Для меня тоже актуален вопрос Светланы 23.01.2015 18:40:05. Если просрочили с регистрацией с 01 января, налоговые конечному потребителю. Никого не лишили НК, а обязательства показать итоговой нал.накладной от 31.01.15г. и зарегистрировать в теч.15 дней.????

Ответить
  • Запуталась
26.01.15 14:52

Скажите, если у меня ФЛП неплательщик НДСа, раньше я выписывали НН с формулировкой "Не видається покупцю , тип причин -02" но все ревизиты вбиты (покупатель, ИНН, договор, телефон и адрес), то сейчас покупатель указывается «Неплательщик» в строке «индивидуальный налоговый номер покупателя» отражается условный ИНН «100000000000»?

Ответить
  • Ирина
28.01.15 12:01

Кто-то смог уже зарегить налоговую по услугам нерезидента? медок не дает вариантов такую налоговую отправить))) "напрямок - вхідний" и нет кнопки отослать)) жесть

Ответить
  • Сводная НН
28.01.15 12:05

А действительно, вроде сводную НН по итогам месяца никто не отменял. Может в рознице можно регитрировать 1 месячную НН?Или хотя бы по 1 на каждый РРО?

Ответить
  • Диана
29.01.15 11:08

в новой налоговой добав. колонку 5.2, прописывается код, вопрос, этот код подтягивается с программы медок или его нужно в ручную ставить?

Ответить
  • Лариса
12.02.15 13:51

У меня экспорт услуг нерезеденту. Услуги предоставляются не на таможенной територии и соответственно не облагаются ПДВ. НН виписываю с кодом 08 и оставляю у себя. ВОПРОС: как указывать в НН наименование Покупателя и с каким индивидуал. налог. номером??? Уже спрашивали об этом , а вот ответа не нахожу сдесь.

Ответить
  • Лариса
12.02.15 13:53

Людмила 21.01.2015 13:28:00 Я выписываю налоговые нерезиденту и оставляю у себя. Ставить код 02 или 07 и 08. Например, услуги, которые освобождены от НДС (портовые сборы). Отзовитесь, у кого есть агентирование морских судов? Людмила, вы нашли ответ на свой вопрос?

Ответить
  • ГлавБух2014
13.02.15 14:35

Коллеги, подскажите зарегистрировать налоговую накладную по превышению себестоимости услуг над фактической стоимостью с типом причины 17 у кого-то получилось? Через медок пыталась это сделать выдает ошибку. Не понимает тип причины 17. Попробовала тип причины 15, пришла информация что я не могу сама на себя выписывать НН, не зарегистрировали.

Ответить
  • Вика
17.02.15 12:24

У меня та же проблема. Превышение себестоимости над продажной ценой, код 15. Не регистрирует, потому что не могу выписывать сама на себя!

Ответить
  • Ника
14.04.15 16:04

Подскажите,пожалуйста, в НН ФОПу-неплательщику НДС,пишем его ф.и.о. или "Неплатник" и ИПН 100000000000 или 400000000000?

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям