Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


18.02.15
11378 78 Печатать

Как исправлять ошибки в налоговых накладных путем составления расчетов корректировки

   Державна фіскальна служба у листі від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 роз’яснила, що починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. При цьому графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).
   
   Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в наступному порядку:
   
   - у першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «-»;
   
   - у другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «+».
По материалам Інтерактивна бухгалтерія
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Капец
19.02.15 06:38

а можно просто подати "нову звітну" податкову накладну до 15 днів. і все!!! чи це занадто просто, щоб бути правдою.

Ответить
  • Даринка
19.02.15 07:40

ну отправила я вчера такую корректировку, исправляла юр.адрес и номер телефона, а поля с 1-13 пустые...так мне при проверке нн ошибку выдавала,пришлось мухлевать,сначала заполнить-проверить нн,а потом при подписывании нн убрала 1 и 2 колонки (дата коригування и причина),отправила,а в ответ тишина....в медке красным светится.

Ответить
  • Оптимист
19.02.15 07:46

Капец,хорошая у Вас мысля! Но ошибки исправлять надо в момент их обнаружения, и тут в срок 15 дней не уложишься.

Ответить
  • МММ
19.02.15 07:51

а взагалі то, хто знає, десь в світі подібна х-я є?! Хоб сума платежів в бюджет залежала від механічної опечатки людини?

Ответить
  • наталья
19.02.15 07:54

Нам постачальник повернуу кошти , хто складає розрахунок коригування та рєєструє його?

Ответить
  • Лю-Лю
19.02.15 08:00

А если ошибка в налоговом номере чисто механическая, то как найти того покупателя, чтобы он зарегистрировал расчет корректировки и захочет ли он этим заниматься?

Ответить
  • Котофей
19.02.15 08:08

Лю-Лю - хороший вопрос... И очень актуальный. Я раньше неоднократно сталкивалась с тем, что менеджеры при заведении карточек на новых контрагентов дедали ошибки в налоговых номерах... Но раньше мы большинство налоговых не регистрировали. А когда сдавали реестр НН, то в квитации было напи сано: принято с зауваженнями - контрагент с таким-то номером в реестре плательщиков НДС отсутствует. В таких случаях я составляла новий звитний реестр НН, отправляла и все было хорошо. А теперь как?

Ответить
  • 777
19.02.15 08:17

Поняла, что в январе корректировку из - за неправильного адреса сделала неправильно и что теперь? Письмо от 17.02.2015, а 29.01.2015 никто не мог ответить как заполнять корректировку. В ГНИ сказали, что технически это не предусмотрено. А все потому,что у контрагента адрес поменялся в дек.2015, а сообщили мне 29.01.2015, даже 15 дн.прошло.

Ответить
  • Лариса
19.02.15 08:19

Для Наталья Постачальник складає коригування на свою ПН з мінусом, а ви реєструєте.

Ответить
  • Для Натальи
19.02.15 08:20

Якщо Вам постачальник повернув кошти і оплата була першою подією, то постачальник коригує ПН, відмінусувавши суму повернення, надсилає Вам РК, Ви його реєструєте і відправляєте з квитанцією постачальнику.

Ответить
  • А я делала так
19.02.15 08:23

Покупатель поздно опопмнился, что в декабре сменил реквизиты. Я составляла 1 РК, первая строка с "-", вторая с "+". В итоге ноль, но с правильным адресом. Все прошло. Но дальше буду тоже делать 2 РК, раз так надо....

Ответить
  • Anton
19.02.15 08:24

Котофею. Если ввели ошибочный ИНН, то НН не пройдет регистрацию и Вы исправите...

Ответить
  • Бурлакова Фрося
19.02.15 08:30

якщо такий платник відсутній в реєстрі, то ПН не зареєструється, і можна буде відправити виправлену ПН, а от якщо адреса змінилась чи телефон не такий, то вже проблема. Хотілося щоб з 1.07.2015р- якщо запрацює ця вся фігня - в податковій залишився тільки "індивідуальний" податковий номер, дата, сума і товар.

Ответить
  • 777
19.02.15 08:36

А я делала так - тоже так дела и приняли в деке все это прошло, но оказывается - неправильно.

Ответить
  • весна
19.02.15 08:40

Я тільки не можу зрозуміти на фіга тоді потрібна вся "бредня" при електр.адміністр. давати коригуючу при відсутності телефону.чи адрес невірний , якщо само електр. адміністр. інд под. № є, зареєструвало і будь здоров, де ж то спрощення ? Нічого не розумію

Ответить
  • +++++
19.02.15 08:40

Ну хоть что-то разъяснили и на том спасибо. Редкий случай, что более-менее прописали.... Вот только долго думали, сколько людей уже отсебятины (в смысле - от себя )))) напридумывали

Ответить
  • Даринка
19.02.15 08:42

Мой РК с исправлением юр.адреса и телефоном, и без заполнения табличной части с 1-13 пришла НЕ ПРИНЯТА "- Строка 1. Поле 'Дата коригування'. Поле повинно бути заповненим- Строка 1. Поле 'Причина коригування'. Поле повинно бути заповненим- Строка 1. Поле 'Номенклатура товарів'. Поле повинно бути заповненим."

Ответить
  • 777
19.02.15 08:47

Даринка - одни выражения,причем очень -очень крепкие

Ответить
  • Бурлакова Фрося
19.02.15 08:50

Хто скаже- коли вже запрацює реєстр платників ПДВ http://sfs.gov.ua/reestr - було дуже зручно- я перевіряла всіх своїх покупців зранку - коли розробляю банківську виписку - адресу беру з реєстру http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html, Майже позбулася таких проколів - а тепер знов телефонуй покупцям - факсуй, як в минулому столітті.

Ответить
  • Юла
19.02.15 08:54

отже, якщо податкова була зареєстрована з невірною адресою, відопвідно не попала в поадтковий кредит за січень , у лютому покупець вказав на це продавцю, продавець подумав , і вирішев в березні зробити коригування, виходить покупець лише в березні зможе включити цю податкову в кредит, чи все ж таки , кредит пропадає назавжди?

Ответить
  • ****
19.02.15 09:05

народ, ответьте, пожалуйста!!!!!! Реестр налоговых накладных за январь надо сдавать или нет ?????

Ответить
  • А я делала так
19.02.15 09:07

777 - Если бы мы сделали, как Даринка, не прошло бы ведь. А так все прошло и покупатель доволен. Мне МЕДОК тоже выдавал ошибку типа "графы должны быть заполнены". Поэтому я и сделала, как сделала: строка "-", строка "+".

Ответить
  • ****
19.02.15 09:08

ответ уже нашла

Ответить
  • Гость
19.02.15 09:11

**** - подавайте, не подставляйте своих контрагентов. Только не с 10000000..., а с 4000000..., иначе сервер не воспримет информацию, будет выдавать ошибку. Ведь через неделю ГНИ может написать, мол, надо было подавать. И в декларации есть пометка, ее ведь не убрали. Может с 02/2015 - и не будет ее там, и разяснять будут одинаково во всех городах...

Ответить
  • Алиса
19.02.15 09:14

К налоговой с неправильным ИНН делаем корректировку с неправильным ИНН и с минусом, вот предприятие удивиться, которое никаких предоплат не делало что оно должно регистрировать корректировку и эту байду включать в отчетность. Но еще больше удивиться предприятие которое получит корректировку с своим Инн, вместно нормальной налоговой накладной по своей предоплате . И собственно корректировку к какой-то мистической налоговой, котороая н нему отношения вообще не имеет.

Ответить
  • Бухгалтер Харьков - Алисе
19.02.15 09:22

Это хорошо, если это предприятие (с ошибочным ИНН) существует, а сели нет?? Кто минус то зарегистрирует .....

Ответить
  • Ялутан
19.02.15 09:23

Гость а у меня приняли реестр с 1000000000....

Ответить
  • Даринка
19.02.15 09:26

Для 777 Отправила РК с заполненим табличной части с "-" и "+" ПРИНЯТА ну не дебилизм?!? ИЗ ВЫШЕНАПИСАНОЙ СТАТЬИ "платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. При цьому графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими)." Т.Е. получается что разъяснение написали, а в дело не ввели!

Ответить
  • Лора
19.02.15 09:49

А что делать, у меня реестр вообще не отправляется???

Ответить
  • Бурлакова Фрося
19.02.15 09:57

Бухгалтер Харьков - Алисе Не зареєструється ПН якщо такого підприємства немає в природі, ну який мінус коли не було плюса

Ответить
  • Бурлакова Фрося
19.02.15 10:04

Передбачаю проблему якщо "предприятие (с ошибочным ИНН) таки существует" бо його треба буде знайти, довести що була ПН зареєстрована ( я вражена - скільки бухгалтерів не знають, як брати витяги,щоб отримати сам файл ПН) і умовити зареєструвати РК

Ответить
  • 777
19.02.15 10:08

Даринка говорю же одни віражения крепкие-крепкие

Ответить
  • Юлия
19.02.15 10:34

Капец! Читайте внимательно!!! Статья к налоговым накладным а не к декларации по НДС!

Ответить
  • СВ
19.02.15 10:37

Если есть РК к НН за январь ( откорректированы реквизиты) зарегистрирована 19 февраля : когда включать в кредит? В январе или феврале?

Ответить
  • ЕВ
19.02.15 10:46

а когда покупатель зарегистрировал РК надо отправлять правильную НН? и пойдет ли с тем же номером или надо уже с другим?

Ответить
  • наталья
19.02.15 10:56

Я отправила вчера декларацию НДС ,реестр до сих пор нет квитанций. В Ел.кабинете проверила нет .Что делать?

Ответить
  • Оля
19.02.15 11:05

Я відправила на реєстрацію ПН, прийшла кв. неприйнято(була помилка), виправте і ще раз відправте. Я так і зробила. Прийшла кв. прийнято(зареєстровано. В покупця прийшли на 2 ПН квитанції ПРИЙНЯТО і ЗАРЕЄСТРОВАНО. Виходить 2 рази одно і теж зареєстровано. Хто мені пояснить, що це може бути.

Ответить
  • Ольга
19.02.15 13:08

Это очередное бредовое предложение, потому что в результате у правильного плательщика выйдет что? Корректировка без самой НН, потому что система ему не пришлет изначальную НН с не его ИНН, по ИНН же стыкуемся. А согласно НКУ не предусмотрен вариант не иметь НН.

Ответить
  • Елена
19.02.15 13:21

Нам контрагент прислал нн с ошибкой, потом корректировку на эту нн, (причина коригування - "скасовується" и кол-во с минусом), то есть "скасував" налоговую накладную, потом еще одну корректировку к этой же накладной с правильной операцией. Что-то не пойму я этого коригування. Думаю что это не правильно.

Ответить
  • Мазила
19.02.15 17:47

А как исправить НН с неверной датой? программа сама поставила дату регистрации НН как дату выписки. Каюсь, что не проверила, но выход из ситуации должен же быть?

Ответить
  • Леся
19.02.15 18:33

Добрый вечер, все перечитала, правильно ли я поняла: Если я зарег. НН с ошибочным ИНН, то мне надо составить две РК с "-" и "+", а зарегистрировать должен покупатель ту которая с минусом?

Ответить
  • Леся
20.02.15 09:45

Пожалуйста, подскажите, какую "Причину коригування" написать если ИНН ошибочный

Ответить
  • Джур
20.02.15 10:27

Я сделала, как описано в письме (ошибка у меня была в наименовании). У меня РКЕ не прошёл, в кв № 1 - ошибка. Буду делать так: сделаю 2 шт РКЕ. Один - с неправильными реквизитами, и с минусом в таблицах. Второй - с правильными реквизитами и с плюсами в таблицах

Ответить
  • Оптимист
20.02.15 10:38

Люди,ну что вы себе работу ищите. НаписалаГФС письмо как исправлять ошибки путем пустой корректировки, но с правильными реквизитами. Пока такая кор-ка не регистрируется, так они там просто не подправили свое ПО. Подождем и все наладится. Ошибки исправляют в момент их обнаружения, так что исправить всегда можно, даже на февральские ошибки есть еще 23 дня. Зачем выписывать по две кор-ки? Себе работа, контрагенту заморочка с регистрацией?

Ответить
  • Марина Д
20.02.15 10:58

Оптимист, согласна с Вами, что люди ищут работу. Но не факт, что налоговики очнутся и повернутся к людям, полправив ПО. Лучше заморочиться и исправить сразу, через 23 дня забудешь что к чему и зачем. Кто-нибудь из них задумался "нахрена в ЭЛЕКТРОННОЙ НН адрес, телефон, форма оплаты, договор, код ед.изм"? Есть ИНН, он не меняется при смене регистрационных данных. Оформлять упрощенной НН - на такой код ИНН я зарегистрировала такой НДС. все.

Ответить
  • Аууу
20.02.15 11:32

Скажите пожалуйста зарегестрировала нн с неправильным порядковым номером (пример: надо №7 от 07.02.15 а поставила 11, а нн №11 от 10.02.15 еще не зарегестрированная можно ли в нн от 10.02.15 поставить №7 вместо №11)Номерной норядок будет нарушен чем это грозит....

Ответить
  • Оптимист
20.02.15 12:45

Аууу,см. п.5 Порядка заполнения НН. Учет и нумерация НН ведется плательщиком НДС в произвольной форме. Не допускается віписка НН за одну дату с одинаковім номером. Все.

Ответить
  • Аууу
20.02.15 13:16

Оптимист СПАСИБО!!!!

Ответить
  • Анатель
20.02.15 13:48

А я делала так Покупатель поздно опопмнился, что в декабре сменил реквизиты. Я составляла 1 РК, первая строка с "-", вторая с "+". В итоге ноль, но с правильным адресом. Все прошло. ****** У меня было, что буква лишняя в названии покупателя за январь...тоже сделала РК с правильным названием и строки "-" и "+" . Всё прошло

Ответить
  • Анатель
20.02.15 13:53

Елена Нам контрагент прислал нн с ошибкой, потом корректировку на эту нн, (причина коригування - "скасовується" и кол-во с минусом), то есть "скасував" налоговую накладную, потом еще одну корректировку к этой же накладной с правильной операцией. Что-то не пойму я этого коригування. Думаю что это не правильно. ***** А что это за причина? Знаю есть "зміна вартості" "зміна кількості" "Помилка в реквізитах" А что "скасовували" налоговую РК, как-то не встречала....

Ответить
  • Елена Одесса
20.02.15 15:07

Согласна с Антель. Видимо причину написали просто "от фонаря". И опять же, если "скасували" саму налоговую, то к чему сделана вторая корректировка?

Ответить
  • Ольга
21.02.15 10:59

Подскажите пожалуйста, налоговую накладную зарегистрировали, забыли указать код УКТ ЗЕД, у кого-то была такая так, как правильно исправить??

Ответить
  • Ольга
23.02.15 08:55

Подскажите пожалуйста, налоговую накладную зарегистрировали, забыли указать код УКТ ЗЕД, у кого-то была такая так, как правильно исправить??

Ответить
  • галина
23.02.15 14:01

скажіть будь-ласка як правильно заповнити корегуючу якщо ЄЦП і підпис на податковій не співпадають

Ответить
  • Lartin
25.02.15 10:27

Что делать,если поставщик указал ошибочные наши данные (адрес) в нн,а исправлять ничего не хочет?

Ответить
  • Татьяна
25.02.15 11:07

Только что отправила в ГФС корректировку к налоговой накладной (исправление в названии покупателя), составленную по разъяснениям ГФС (написала правильное название и не заполняла табличную часть). Пришел ОТКАЗ. Причина: Поле 'Дата коригування'. Поле повинно бути заповненим, 1. Поле 'Причина коригування'. Поле повинно бути заповненим Поле 'Номенклатура товарів'. Поле повинно бути заповненим. У кого-то уже получилось зарегистрировать? Что делать в такой ситуации?

Ответить
  • Алекс
25.02.15 17:14

Татьяне: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=159325

Ответить
  • Алекс
25.02.15 17:23

сделал так: Если надо исправить ошибку в реквизитах НН (кроме номера нн и даты все исправить можно), то создается две корректировки: 1. Первая корректировка создается с неправильными (зарегистрированными) реквизитами, проставляется Дата коригування, Причина (виправлення помилки), Номенеклатура (ВСЕ из зарегистрированной НН), Коригування кількості (минусом весь объем), обсяг без ПДВ (минусом весь обсяг); 2. Вторая корректировка создается с правильными реквизитами, проставляется Дата коригування, Причина (виправлення помилки), Номенеклатура "все что нужно", Коригування кількості плюсом , обсяг без ПДВ плюсом. т.е. первая корректировка делает из зарегистрированной с ошибкой НН пустышку, а вторая поверх "ничего" записывает правильные данные (и в области реквизитов, и в табличной части номенклатуры и т.д.)

Ответить
  • Натали
26.02.15 11:20

Хочу сделать ещё проще. У меня ошибка в ед. измерения( только в одной из 2-х позиций) вместо т выписаны кг. Попробую сделать корректировку таким образом: Правильную позицию вообще не включаю в корректировку(зачем нам трогать то, что выписано правильно?), а включаю не правильную со знаком "-" и второй строчкой эту же позицию с правильной ед. изм. со знаком "+". В конечном итоге корректировка получается на сумму "0" и единицы выправили и сумму не нарушили и не надо заморачиваться с двумя корректировками. Только надо согласовать с покупателем зарегистрирует ли он такую РК... Может кто то уже так делал? Поделитесь опытом.

Ответить
  • Алекс
26.02.15 11:50

Да, все верно, одной корректировкой делается исправление ошибки в табличной части, где номенклатура Я описывал проблему исправления ошибки в области реквизитов покупателя, исходя из письма налоговой про две корректировки

Ответить
  • Натали
26.02.15 11:53

А ещё, я же могу зарегистрировать её сама, ведь она не уменьшает моего обязательства?

Ответить
  • Алекс
26.02.15 12:05

Вроде-бы как обычная НН, регистрируем, отправляем покупателю. Вопрос после этого, если покупатель ее отклонит/одобрит/ничего не сделает

Ответить
  • Натали
26.02.15 12:44

Я перестраховалась, отправила сначала на согласование покупателю, регистрация ещё терпит. Теоретически всё правильно, должен подтвердить...

Ответить
  • Наталі
26.02.15 13:52

скажите расчет корректировка это додаток1 и додаток2 к нал. накладной?

Ответить
  • Елена
18.03.15 10:30

Я исправляю ИНН в корректирвке, отправила 1 накладную с неправильнім ИНН 400000000 и показатели с "-", а во втором розравхунке указіваю правильній ИНН -10000000 и "+", мне налоговая не принимает второй розрахунок, т.к. налоговая накладная с ИНН100000000 нет в реестре налоговіх, что делать?обязательства свои я сняла , а подать новій розрахунок не могу.

Ответить
  • Янина
18.03.15 16:40

Елена, у меня аналогичная ситуация, завтра буду звонить на горячую линию

Ответить
  • Кося
19.03.15 15:44

Странно, в присланной поставщикоом НН за февраль, неправильно указаны реквизиты договора. Они сделали 2 РК. Одну РК с минусом и неправильными данными отправили нам, а вторую правильную зарегистрировали. Первая к нам еще не пришла, сроки 15 дней прошли. В МеДКЕ рекомендовали делать к ним эл.запрос на уточнение причин не поступления РК. Как быть? 1 коректировка не зарегина, а вторая успешно внесена в ЕРНН. Чей штраф?

Ответить
  • Лена
25.03.15 12:16

Что можно сделать, зарегистрировала налоговую,а сумму указала неверно. Т е 3 шт по 83,33 = сумма без НДС 250,00, а я указала 3 шт по 83,33 = сумма без НДС 83,33. Это можно исправить. 15 дней еще не прошло.

Ответить
  • Лена
31.03.15 16:14

Я исправляю ИНН в корректирвке, отправила 1 накладную с неправильнім ИНН 400000000 и показатели с "-", а во втором розравхунке указіваю правильній ИНН -10000000 и "+", мне налоговая не принимает второй розрахунок, т.к. налоговая накладная с ИНН100000000 нет в реестре налоговіх, что делать?обязательства свои я сняла , а подать новій розрахунок не могу. Добрый день подскажите, есть результат звонка на горячую линию?

Ответить
  • Алла
06.04.15 14:43

Лена, у меня ситуация точно такая же, как Ваша. Обязательства по ИНН 400000000 сняла, а РК с (+) на правильный ИНН не регистрируется. Подскажите, Вы смогли решить эту ситуацию?

Ответить
  • Лена
08.04.15 14:01

Лена, у меня ситуация точно такая же, как Ваша. Обязательства по ИНН 400000000 сняла, а РК с (+) на правильный ИНН не регистрируется. Подскажите, Вы смогли решить эту ситуацию? добрый день, я зарегистрировала новую НН, с правильным ИНН

Ответить
  • Наталья
15.04.15 10:41

У меня сельскохозяйственное предприятие, забыла поставить в порядковом № 1/2 ,, все остальное правильно, как подать корректировку?

Ответить
  • Алла Елисеева
21.04.15 19:30

Алла, Лена, у меня ситуация аналогичная. Вторую корректировку с правильными реквизитами не регистрируют. Вариант с регистрацией новой нн с правильным ИНН - не мой. Прошли сроки регистрации, теперь только со штрафом. Налоговая зарегестрирована в феврале, ошибку обнаружили в апреле. Должен же быть предусмотрен способ исправления ИНН?!

Ответить
  • ТАТА
28.04.15 11:30

Елена, Янина,Алла Елисеева вы нашли ответ на свой вопрос? У меня ситуация следующая зарегистрирована налоговая накладная неплательщику налога не указав тип причины"2" с инн 400000000000 , выписала корректировку указав тип причины "2", естественно, изменился код на 100000000000, Корректировка не принята. Как исправить?

Ответить
  • Яська
19.05.15 15:20

ТАТА, исправляли путем выписки новой налоговой накладной, регистрировала в ДФС хоть и сроки все прошли. Хорошо, что штраф пока не предусмотрен.

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям