Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


03.03.15
15766 73 Печатать

Как исправить ошибку в расчете корректировки

   У налоговиков спросили: каков порядок исправления ошибки, допущенной в налоговой накладной или расчете корректировки к налоговой накладной?
   
   Специалисты ГФСУ в ответе напомнили, что начиная с 01.01.2015 г. в случае допущения ошибки в реквизитах налоговой накладной (далее — НН), составленной как до 01.01.2015 г., так и после указанной даты, плательщик налогов на дату выявления указанной ошибки имеет право составить расчет корректировки к такой НН, в котором все правильно заполненные реквизиты НН повторяются, а реквизит, в котором допущена ошибка, заполняется без ошибок. В этом случае графы с 1 по 13 расчета корректировки не заполняются (остаются пустыми).
   
   Ошибка, допущенная в номере или дате НН, не может быть исправлена путем подачи расчета корректировки (п. 21 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Минфина от 22.09.2014 г. № 957 (далее – Порядок № 957)).
   
   Ошибка, допущенная в индивидуальном налоговом номере контрагента (указан номер другого контрагента), может быть исправлена путем составления двух расчетов корректировки, которые заполняются в следующем порядке:
   
   — в первом расчете корректировки реквизиты заглавной части переносятся из НН с ошибкой, а объем операции по поставке товаров/услуг и другие показатели табличной части заполняются со знаком «-»;
   
   — во втором расчете корректировки реквизиты заглавной части указываются без ошибок, а объем операции по поставке товаров/услуг и другие показатели табличной части заполняются со знаком «+».
   
   Порядком № 957 не предусмотрен механизм исправления ошибки, допущенной в расчете корректировки к НН.
   
   Вместе с этим при допущении ошибки в графах с 1 по 13 расчета корректировки плательщик налога имеет право составить второй расчет корректировки к НН, в котором будут учтены показатели расчета корректировки, составленного с ошибками.
   
   Категория 101.19 Информационно-справочного ресурса «ЗІР»
   
   
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Азиров
04.03.15 07:23

Гарно написано але в дії воно не так. Ошибка, допущенная в индивидуальном налоговом номере контрагента (указан номер другого контрагента), может быть исправлена путем составления двух расчетов корректировки, которые заполняются в следующем порядке: — в первом расчете корректировки реквизиты заглавной части переносятся из НН с ошибкой, а объем операции по поставке товаров/услуг и другие показатели табличной части заполняются со знаком «-»; — во втором расчете корректировки реквизиты заглавной части указываются без ошибок, а объем операции по поставке товаров/услуг и другие показатели табличной части заполняются со знаком «+». Як можна виписати коригування до податкової накладної зі знаком "+" якщо ми вже дану податкову наклдану відкоригували зі знаком"-", в нас вже не виникає ніяких зобов"язань.

Ответить
  • ррр
04.03.15 08:04

когда выписываем кор.с + возникает, только почему корр.а не новую нн

Ответить
  • Очки
04.03.15 08:06

Азиров, Як можна виписати коригування до податкової накладної зі знаком "+" якщо ми вже дану податкову наклдану відкоригували зі знаком"-", в нас вже не виникає ніяких зобов"язань. мы нн откорректировали с "-" (снимаем не правильную), а теперь второй корректировкой ставим ее опять, т.е. с "+" (ставим как должно быть)

Ответить
  • Азиров
04.03.15 08:16

В мене була така ситуація на коригування з "+" прийшла квитанція що дане коригування не прийняте бо немає податкової накладної до якої виписане коригування

Ответить
  • Укрнет
04.03.15 08:20

При выписке корректировки к НН в которой неверные реквизиты, в разъяснении пишут что строки с 1 по 13 не заполняются, на практике такую корректировку вы не зарегите, таки прийдется заполнить строки с 1 по 5

Ответить
  • Алилуя
04.03.15 08:31

Надо смореть если все происходит в одном месяце , можно выписать налоговую , а Если это разные периоды , то надо корректировкой , так как мы выпшем налоговую накладную и это будут обязательства следующего периода , а корректировкой обязательства откорректируются того же периода в котором допущена ошибка

Ответить
  • ГЕРОЯМ СЛАВА
04.03.15 08:36

Як можна консультувати немаючи поняття як все працює і робиться. Ну навіщо такі ГФСУшники.

Ответить
  • Женя
04.03.15 08:39

ррр 04.03.2015 09:04:34 когда выписываем кор.с + возникает, только почему корр.а не новую нн имеется ввиду когда срок рег.15 дней прошел. Кто нибудь соблюдает порядок номерации НН и реестра(реестр отменен)??

Ответить
  • Алилуя
04.03.15 09:07

Мы не соблюдаем , и номера еще одинаковые регистрировали , но в разных датах и разным контрагентам , так как выписуем налоговые с разных программ, Медок дал зарегистрировать

Ответить
  • Алилуя
04.03.15 09:11

Да , если незаполняешь графы с 1 по 13 , Медок выдает ошибку предупреждение , зелененьким , но не красненьким , то есть это значит на твое усмотрение, если считаешь , что правильно выписана корректировка , отправляй на регистрацию

Ответить
  • Дрозд
04.03.15 09:11

Подскажите, пожалуйста, у вас загружаются налоговые из реестра, когда формируете запрос? Программа медок, крестик в поле получить файлы из реестра ставлю. Уже который день мучаюсь, приходят налоговые только от контрагентов, но не из реестра.

Ответить
  • Нипанятна
04.03.15 09:20

А как исправить ошибку в дате?

Ответить
  • Asia Svetlova
04.03.15 09:45

Для Дрозд Загружаются, но как-то странно.Если делаю запрос 23.02 на протяжении 5-ти дней, то НН, зарегистрированные, например, 27.02 не приходят, хотя период 5 дней с 23.02 захватывает 27.02 . Если формирую запрос от 27.02-приходят

Ответить
  • Панда
04.03.15 09:48

Если ошибка в дате, снимаю как помилкову расчет корректировкой. Может кто знает другие варианты?

Ответить
  • Дрозд
04.03.15 09:48

Подскажите, пожалуйста, у вас загружаются налоговые из реестра, когда формируете запрос? Программа медок, крестик в поле получить файлы из реестра ставлю. Уже который день мучаюсь, приходят налоговые только от контрагентов, но не из реестра.

Ответить
  • Виктоория
04.03.15 10:02

Корректировки с пустыми графами с 1-13 не регистрируются и светятся красным цветом. Разъяснение дали, а по факту никак не получается.

Ответить
  • Женя
04.03.15 10:22

для Дрозд У меня загружаются, но как-то через раз, не могу понять: то ли бухи вовремя не регист., то ли программа глючит

Ответить
  • людмила
04.03.15 10:37

с февраля 2015 года сдаются или нет пустые декларации по НДС

Ответить
  • ns
04.03.15 10:41

Дрозду и Жене. В медке есть видеоинструкция как правильно заполнять все клеточки такого запроса, поэтому внимательно изучите и не пропустите ни одного крестика, тогда прийдет Вам правильный ответ на Ваш запрос. Из личной практики -даю запрос на конкретную дату, например 2 марта 2015г. И так последовательно за каждый день. При заполнении даты например 02.03.15г и плюс 5 дней- ответы приходят неполные.

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 10:43

Что бы исправит ошибку в шапке при заполнении корректировки в табличной части надо заполнить графы с 1 по 5.2. и все получится.

Ответить
  • Ната
04.03.15 10:51

Подскажите пжлст, у меня Медок Демо, как вытащить из Единого реестра мои НН, которые Киевстар не шлет? Мне подсказали, сформировать запыт в ОПЗ. А какой именно: J14001 -Вытяг з едыного реестру податковых накладных или J13001 Запыт щодо вытягу....

Ответить
  • Женя
04.03.15 10:52

ns Спасибо :)), о крестиках я знаю, т.е. день надо начинать с ЗАПИТА

Ответить
  • Людмиле
04.03.15 10:57

Звонила инспектору в свою налоговую(Харьков, ГНИ Моск.р-на) и она сказала, чтобы сдавали "пустышки", если не хотим иметь "головняк". Делайте выводы сами.

Ответить
  • +++++
04.03.15 10:57

Asia Svetlova ns Спасибо, попробую сделать, а то я как и Дрозд уже в недоумении. Получается, на каждый конкретный день формировать нужно....

Ответить
  • ns
04.03.15 10:59

Жене- ну это как хотите, я раз в неделю заполняю семь-восемь запитов, времени уходит мин.15, затем жду и распечатываю ответы, в отдельную папочку-железная база налогового кредита. Нате- форма J1300103 Запит щодо отримання выдомостей з Єдиного реєстру под.накладних в подразделе "Інформ.довідки" раздела "Довідки держ органів". В Медке есть видеоинструкция, почитайте, распечатайте-действуйте. Удачи и хорошего дня.

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 11:02

Для Ната Подскажите пжлст, у меня Медок Демо, как вытащить из Единого реестра мои НН, которые Киевстар не шлет? Мне подсказали, сформировать запыт в ОПЗ. А какой именно: J14001 -Вытяг з едыного реестру податковых накладных или J13001 Запыт щодо вытягу.... В демо - медке запрос в реестр сделать нельзя, только после приобретения модуля программы.

Ответить
  • Ната
04.03.15 11:10

Лена Л Да, в Медке нельзя. В медок можно импортировать из другой программы и отправить. Вот я про ОПЗ и спрашивала... Какую именно форму там взять...

Ответить
  • Дмитрий
04.03.15 11:11

Подскажите плиз, не по теме, выписал НН на клиента 20 числа, но теперь ее надо знять, после 20 куча НН зарег., каким номером лучше выписать коректировку........ Так как реестра нет, можна последним номером февраля, но 20 числом, или нет????

Ответить
  • Ната
04.03.15 11:12

ns Спасибо! :-) Но у меня Демо версия.... Ваша "схема" не работает :-)

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 11:14

Ната Лена Л Да, в Медке нельзя. В медок можно импортировать из другой программы и отправить. Вот я про ОПЗ и спрашивала... Какую именно форму там взять... Тогда J13001.

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 11:16

Дмитрий Подскажите плиз, не по теме, выписал НН на клиента 20 числа, но теперь ее надо знять, после 20 куча НН зарег., каким номером лучше выписать коректировку........ Так как реестра нет, можна последним номером февраля, но 20 числом, или нет???? Для корректировки может быть отдельная нумерация, если она у Вас в этом переоде первая ставьте номер 1.

Ответить
  • Дмитрий
04.03.15 11:20

Спасибо Лена Л, а если она у меня 3 за месяц, а предыдущие выписаны согласно номерции НН, можна побровать выписать коректировку через / до НН???

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 11:23

Дмитрий Спасибо Лена Л, а если она у меня 3 за месяц, а предыдущие выписаны согласно номерции НН, можна побровать выписать коректировку через / до НН??? А пусть она у Вас будет № 1 к этой НН, но без дроби, ведь к єтой НН корректировка первая? Коригування № 1 від 20.02.2015року до податкової накладної № .... від ....... .

Ответить
  • Aziza
04.03.15 11:29

Ну все - запуталась окончательно... Помогите разобраться: в декабре 2014г выписала НН с правильным наименованием и неправильным ИНН, зарегистрировала ее ( товар импорт.). Сейчас звонит покупатель и просит подать уточненку за 12.2014. Я говорю надо выписать корректировку - они :"нет, подайте уточненку и все". Если пойти по моему варианту и способу, указанному в этой консультации: выписываю первую корект. с неправильным ИНН и минусовой номенклатурой. И сразу вопрос: кто мне ее зарегит - покупатель с правильным наименованием или покупатель с тем ИНН (я же не могу сама регистрировать отриц. РК)? Потом надо подать вторую коррект.с "+" и правильными реквизитами. А в конце мне что еще и уточненку за 12.2014 подавать? С ума спрыгнуть.... Помогите!

Ответить
  • Дмитрий
04.03.15 11:30

Спасибо, то есть проблем, что превыдущие коректировки выписаны согласно номерации НН небудет, а ету коректировку можна выписать под номером 1....

Ответить
  • Женя
04.03.15 11:46

ns спасибо, таки Да, если писать один день все налоговые с реестра пришли:)))))

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 11:46

Aziza, уточненку Вы подаете только к отчетам в том случае если в реестре НН и додатке 5 к декларации по НДС за декабрь 2014г были тоже допущены ошибки в коде ИНН покупателя. Насколько я знаю уточненок к НН вообще нет, а если неправильно только в НН, тогда корректировка с "-" на неправильный код и с "+" с правильными реквизитами. Мне поставщик выдавал корректировку и зарегистрировал ее сам.

Ответить
  • Марина
04.03.15 11:48

для Aziza Пусть покупатель сделает уточненную за декабрь с додатком 8 (жалоба на поставщика)

Ответить
  • Aziza
04.03.15 12:06

Для Лена Л и Марина так, тогда еще раз по порядку. Ошибка в ИНН допущена и в НН, и в реестре, и в додатке 5 декларации по НДС за 12.2014. Что делаем: подаю уточненку к декларации по НДС за 12.2014 (декларация+додаток 5) без выписки РК или выписываю 2 РК без уточненки к декларации? На всякий случай уточню, что покупатель в декабре сам прощелкал, что НН с неверным ИНН и включил ее в свой Налоговый кредит, а сейчас к нему пришло письмо с ГНИ о расхождениях.

Ответить
  • Женя
04.03.15 12:06

Марина 04.03.2015 12:48:38 для Aziza Пусть покупатель сделает уточненную за декабрь с додатком 8 (жалоба на поставщика) Не получится, срок по додатку 8 уже вышел

Ответить
  • ого
04.03.15 12:32

Дмитрий Подскажите плиз, не по теме, выписал НН на клиента 20 числа, но теперь ее надо знять, после 20 куча НН зарег., каким номером лучше выписать коректировку........ Так как реестра нет, можна последним номером февраля, но 20 числом, или нет? А що ви вказуєте у полі причина коригування, і чи ви (ваш контрагент) вже пробували зареєструвати таке коригування. Бо в мене теж така ситуація , але коригування не реєструється.(

Ответить
  • ta
04.03.15 12:36

Азиров 04.03.2015 09:16:03 В мене була така ситуація на коригування з "+" прийшла квитанція що дане коригування не прийняте бо немає податкової накладної до якої виписане коригування Письмо ДФС от 17.02.15 описывает такую же процедура уточнения ИНН в НН. Теоретически - красиво, а технически это не получается. Все как у Азирова, корект "-" регистрируется , а "+" - немає податкової накладної до якої виписане коригування

Ответить
  • Дмитрий
04.03.15 12:45

ого Только сегодня отправил клиенту, будет пробовать регистрирувать, в причині вказав зміна кількості...

Ответить
  • Лена Л
04.03.15 13:02

Aziza, Вы должны сначала выдать правильные первичные документы (откорректировать НН, указать верные реквизиты), а затем корректировать реестр НН, додаток 5 к декларации за декабрь 2014огда, указав уже правильные НН. Сдадите уточненку в 5 додатке покажите неправмлный ИНН покупателя с "-" и туту же правильный ИНН с "+". На Ваше Но это никак не влияет, а если Вы не сдадате уточненку то у покупателя не будет права на НК.

Ответить
  • 123
04.03.15 13:28

Не по теме, будьте добры, подскажите, заканчивается лицензия на медок, директор продлять не будет, так как фирма замораживается на время ,будем подавать только пустые отчёты. Есть ли бесплатные варианты ПО для отчётов?

Ответить
  • Ириска
04.03.15 13:43

Для 123 Скачайте Сонату

Ответить
  • нива
04.03.15 14:11

Для 123 Соната или Электронный кабинет Сайт Сонаты https://sonatazvit.com.ua/uk/download/ Бесплатные ключи получите в своей ГНИ.

Ответить
  • Ириска
04.03.15 14:18

Сайт Сонаты https://sonatazvit.com.ua/uk/download/ Бесплатные ключи получите в своей ГНИ. А что, платные ключи к ней не подходят?

Ответить
  • Ольга
04.03.15 14:26

>Ната 04.03.2015 11:51:47 У нас тоже Демо-Медок. Дії: отримання повідомлень; носій з ел.печаткою установи; завантаження повідомлень; облік ПДВ; реєстр первинних документів; інтервал; и там все НН, которые Вам отправили Поставщики(со всеми необходимыми реквизитами). При распечатке НН на них надпись"Демонстраційний режим". Для подстраховки в ОПЗ делаю "запити"; отправляю ч/з Сонату; приходят "повідомлення"+"витяги" и сами НН.

Ответить
  • Анна
04.03.15 14:35

Добрый день. Кому-то уже довелось успешно зарегистрировать кор-ку "-" - "+" при ошибке в ИНН покупателя к налоговой за январь согласно письма ДФС от 17.02.2015? Проблема с кор-кой "+", ошибка: Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН.

Ответить
  • Елена
04.03.15 15:14

Подскажите пожалуйста!!! Сегодня обнаружила, что пропустила одну налоговую накладную, срок регистрации еще не прошел, но номер пропустила, так как после нее были еще налоговые... Как поступить в этом случае?

Ответить
  • ого
04.03.15 15:17

Дмитрий Только сегодня отправил клиенту, будет пробовать регистрирувать, в причині вказав зміна кількості... Я вказувала" коригування кількості", сьгодні зареєстрували розрахунок коригування). Напевно ДФСУ нарешті оновили свою програму, бо перед тим 2 дні приходили квитанції з незрозумілими помилками.

Ответить
  • Женя
04.03.15 15:43

Елена 04.03.2015 16:14:59 Подскажите пожалуйста!!! Сегодня обнаружила, что пропустила одну налоговую накладную, срок регистрации еще не прошел, но номер пропустила, так как после нее были еще налоговые... Как поступить в этом случае? Номерация сейчас произвольная(реестр отменили), я бы выписал датой первого события с номером сегодняшним, думаю проблем не будет

Ответить
  • 123456
04.03.15 16:22

Не понимаю зачем печатать эти разъяснения ЗИРа ??????? Буквально неделю назад они давали уже разъяснения по поводу исправления ошибки в шапке, мало того что не правильные, потому как реестр не принимал корректировку заполненную по их рекомендации, так они опять печатают очередное бредовое свое пояснение. И это касается не только корректировок ... Бухгалтера не ведитесь на эти разъяснения, работаем по законодательной базе !!!

Ответить
  • НЛ
04.03.15 18:08

Подскажите,как быть в случае ошибки в дате составления НН ?20.02.2015 так и зарегистрирована должно быть 19.02.15

Ответить
  • Люк
04.03.15 19:06

корректировки к налоговым до 2015 не регистрируются хоть ты тресни в январе нормально было, до середины февраля нормально а с 23 февраля начинается фиг вам отправляем налоговую за декабрь - приходит квитанция 1 " сохранено и жлет корректировки" отправляем корректировку - приходит отказ " отсутствует налоговая" после недели мучений нашли письмо от 17 февраля - что корректировки к налоговым до 1 января не регистрируются (если налоговая была с ндс до 10 тыс. и не подлежала регистрации) и отдаются в бумажном виде ну вот нафиг такой цирк!!!!

Ответить
  • ВС
04.03.15 21:11

я правильно понимаю, что если у нас ошибка только в ИНН в налоговой накладной, то мы заполняем расчет корректировки (с "+ " и с "_") и при этом уточненку не подаем. Но если у нас ошибка в ИНН кроме налоговой еще и в додатке 5, то мы подаем уточняющий расчет декларации и 5 додадка (строка с "-" и строка с "+")? и при этом уже расчет корректирровки не заполняем?

Ответить
  • Aziza
05.03.15 10:05

Для ВС Вот точно такая же ситуация. Смотрите ответ Лена Л Лена Л 04.03.2015 14:02:50 Aziza, Вы должны сначала выдать правильные первичные документы (откорректировать НН, указать верные реквизиты), а затем корректировать реестр НН, додаток 5 к декларации за декабрь 2014огда, указав уже правильные НН. Сдадите уточненку в 5 додатке покажите неправмлный ИНН покупателя с "-" и туту же правильный ИНН с "+". На Ваше Но это никак не влияет, а если Вы не сдадате уточненку то у покупателя не будет права на НК. Склоняюсь к мысли так и сделать, все логично

Ответить
  • НЛ
05.03.15 10:39

Подскажите,как быть в случае ошибки в дате составления НН ?20.02.2015 так и зарегистрирована должно быть 19.02.2015

Ответить
  • ВС
05.03.15 10:47

Aziza, спасибо!

Ответить
  • Тата
05.03.15 11:48

Подскажите кто как нумерует корректировки? Нумерация сплошная с налоговыми или отдельная? Нам приходят корректировки, я смотрю кто-как делает.

Ответить
  • Lerssa
05.03.15 13:13

Для Тата Корректировки нумеруются также как и налоговые, т.е если налоговая номер 27, то следующая за ней корректировка будет номер 28 и т.д. Нет отдельной нумерации корректировок.

Ответить
  • просто бухгалтер
05.03.15 13:32

Кто подскажет, как исправить ошибку в номере и дате договора?

Ответить
  • Елена
05.03.15 13:45

для просто бухгалтер. Почитав все предыдущие коменты, лучше вам наверно поменять договор и дату, чем выписать корректировку, которую ни кто не может зарегестрировать!!!!Это наверно будет легче!

Ответить
  • Елена
05.03.15 13:53

для просто бухгалтер. А если хотите корректировкой исправить не правильный договор или название фирмы, то исправляете только эти значения, не трогая табличную часть,Придут квитанции о регистрации с зауваженням. но примется.

Ответить
  • Учетное Дело
05.03.15 14:02

Нагромождение маразма. НН пора на свалку истории.

Ответить
  • бух
05.03.15 15:25

Подскажите, в налоговой поставщик неправильно указал номенклатуру услуги, нужна ли корректировка в данном случаи, вроде бы как обязательный реквизит, а как сделать не могу понять: в расчете в табличной части неправильное название и гр.10 сумма "-" , а ниже правильное название услуги и гр.10 сумма "+" ?

Ответить
  • НЛ
05.03.15 15:42

Вже ел.реєстрація ПН,ПДВ в покупця і продавця співпадають,так ні треба всіх поставити на вуха нікому непотрібними неточностями, з заповненням цих ПН, які ні на що не впливають.Коли закінчиться цей маразм під назвою "Податкові накладні" ?

Ответить
  • Дана
06.03.15 10:54

Подскажите, пожалуйста. Если покупатель ошибочно оплатил дважды счет ( в разные дни) За один вернули в тот же день деньги согласно их него письма. Надо ли выписывать налоговую и корректировку ? И что указывать в причини коригування, кто должен регистрировать корректировку?

Ответить
  • Анна
12.03.15 17:29

Подскажите пожалуйста, какой порядок корректировки налоговой при смене номенклатуры?

Ответить
  • valter63
13.03.15 13:52

Для учета нн от операторов мобильной связи - ответ консультации ДФС - согласно ст 201 п 11 201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами; б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку); в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу; г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Ответить
  • Натали
06.04.15 08:25

Подскажите , пожалуйста , как исправить ошибку , допущенную в расчете корректировке ? В графе 2 было указана причина - смена количества , вместо смены стоимости.

Ответить
  • Татьяна
15.05.15 11:54

корректировка по корректировке на что сылаемся на НН и РК ? подскажите пожалуйста

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям