Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15.03.15
6036 212 Печатать

НДС: комментарии к письму ГФСУ от 06.03.2015г. №7796/7/99-99-19-03-02-17

   Фискальная служба в письме от 06.03.2015 г. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 разъяснила особенности составления налоговой отчетности по НДС за отчетные периоды, начиная с февраля 2015 года, и последующие отчетные периоды с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Законом Украины от 28.12.2014 г. № 71-VІІІ.
   
   Письмо довольно объемное, основные моменты, на которые следует обратить внимание, приводим ниже.
   
   1) В строку 20.1 раздел III декларации за февраль 2015 переносится значение строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 года в пределах значения строки 18 декларации за февраль 2015 года. Остальная сумма строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 учитывается в разделе IV декларации за февраль 2015 и в приложении Д2 к этой декларации.
   
   То есть перекрыть положительное значение (строка 18) февраля 2015 года можно отрицательным значением января (в первую очередь значением строки 24, затем значением строки 20.2). Остатки строк 24 и 20.2, не включенные в строку 20.1 декларации за февраль 2015, учитываются в приложении Д2 и в разделе IV декларации за февраль 2015.
   
   2) Строка 20.2 впервые может быть заполнена только в декларации за март 2015.
   
   В приложении Д2 декларации за февраль налогоплательщик может заявить сумму, на которую желает увеличить регистрационную сумму согласно п. 33 подраздела 2 раздела ХХ НКУ (в текстовом поле перед таблицей 1). Воспользоваться этой суммой налогоплательщик сможет в следующем периоде – в марте 2015, указав ее одновременно:
   
   - в графе 7 таблицы 1 приложения Д2,
   - в строке 27 раздела IV декларации,
   - в строке 20.2 раздела III декларации.
   
   3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации:
   
   - за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ;
   - за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации).
   
   Например, если в марте 2015 года подается уточняющий расчет за декабрь 2014 (как самостоятельный документ), графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 переносится в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за март 2015. Если бы такой уточняющий расчет представлялся в марте, но в составе декларации за февраль (как приложение к декларации), показатели графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 согласно разъяснению фискальной службы нужно учесть в графе 11 приложения Д2 и рядке 29 декларации за февраль 2015.
   
   В тоже время, если руководствоваться п. 7 раздела VI Порядка заполнения декларации по НДС[1], то и в первом, и во втором случае, уточненные показатели учитываются в декларации за отчетный период, в котором подан такой уточняющий расчет, то есть в декларации за март 2015 года.
   
   Для предприятий, которые подавали уточняющие расчеты в феврале 2015 за декабрь 2014 значения графы 6 таких уточняющих расчетов по строкам 20.2 и 24 переносятся в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за февраль 2015.
   
   4) В письме, к сожалению, не разъясняется каким образом определять значение дополнительного поля в строке 22.1 «сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації», а точнее на какой конкретно момент.
   
   В то же время ГФС обратила внимание, что в период работы системы электронного администрирования НДС в тестовом режиме, налоговые накладные регистрируются плательщиками налога в ЕРНН без ограничения регистрационной суммой, а потому в тестовый период регистрационная сумма может иметь отрицательное значение.
   
    В связи с этим, с целью недопущения некорректного заполнения показателей налоговой отчетности по НДС за отчетные периоды с февраля 2015 году до завершения тестового режима работы системы электронного администрирования НДС:
   
   - если регистрационная сумма имеет положительное значение, то такая сумма указывается в дополнительном поле строки 22.1 декларации, а в строке 22.1 декларации отражается сумма превышения отрицательного значения над регистрационной суммой;
   - если регистрационная сумма имеет отрицательное значение, то в дополнительном поле строки 22.1 декларации указывается «0».
   
   5) Относительно заполнения таблицы 1 приложения Д2 фискальная служба разъяснила следующее.
   
   Строки таблицы 1 приложения Д2 заполняются в хронологическом порядке, начиная сверху с отчетного периода, который является ближайшим к дате подачи декларации и заканчивая наиболее давним отчетным периодом. То есть, отражается в хронологическом порядке, начиная с более ранней даты.
   
   При этом не могут быть одновременно заполнены в одной строке графы 2 – 5 (так, например, если в одном отчетном периоде плательщиком было одновременно задекларировано отрицательное значение двух разных категорий, такие суммы указываются в разных строках и соответствующих графах таблицы 1 приложения Д2 с одинаковой датой в графе 1.
   
   Например, фрагмент таблицы 1 приложения Д2:
   
   
   
   Для корректного заполнения сумм, которые указываются в графах 4 (строка 23.2 деклараций предыдущих периодов) и 5 (строка 23.1 деклараций предыдущих периодов) таблицы 1 приложения Д2, налогоплательщикам целесообразно до даты подачи такой декларации обратиться в контролирующий орган для сверки остатков отрицательного значения по состоянию на 01.02.2015 в разрезе налоговых периодов их возникновения.
   
   Для разбивки по периодам значений строк 20.2 и 24 для отражения в графах 2 и 3 соответственно, целесообразно воспользоваться информацией из приложения Д2 за январь 2015 (графа 2 и 5). Например, фрагмент приложения Д2 за январь 2015:
   
   
   
   6) Непогашенный остаток сумм НДС, который до 1 февраля 2015 года был заявлен к бюджетному возмещению на счет плательщика в банке (строка 23.1), переносится в графу 5 таблицы 1 приложения Д2 в декларации полностью или частично по желанию плательщика.
   
   При этом такое решение налогоплательщик должен принять единоразово и отразить в декларации за февраль 2015 года в таблице 1 приложения Д2.
   
    Если плательщик желает получить остатки сумм бюджетного возмещения, которые остались не возмещенными по состоянию на 01.02.2015, как бюджетное возмещение на счет в банке, такие суммы не переносятся в графу 5 таблицы 1 приложения Д2 в декларации за февраль 2015 и продолжают учитываться в интегрированной карточке налогоплательщика и возмещаются на счет плательщика в банке в соответствии с нормами НКУ.
   
   Если плательщик желает суммы не возмещенного бюджетного возмещения, заявленного ранее к получению на счет, учесть в расчете регистрационной суммы (подпункт "а" пункта 33 подраздела 2 раздела ХХ НКУ), такие суммы переносятся им в графу 5 таблицы 1, при этом в дальнейшем они не могут быть передекларированы в бюджетное возмещение.
   
   Иными словами, относительно строки 23.1 налогоплательщик принимает решение самостоятельно и отражает его в декларации за февраль 2015:
   
   - либо не переносит эти суммы в таблицу 1 приложения Д2 и ждет возмещения на банковский счет,
   - либо указывает в графе 5 таблицы 1 и учитывает в дальнейшем согласно п. 33 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, но при этом утрачивает право на бюджетное возмещение деньгами.
   
   7) Сумма отрицательного значения, которую налогоплательщик желает направить на увеличение регистрационной суммы, указывается в текстовом поле перед таблицей 1 в декларации за февраль 2015, такая сумма не может превышать показатель, указанный в графе 14 таблицы 1 за февраль 2015. В графу 7 такая сумма (в пределах фактической суммы увеличения) переносится только в следующем отчетном периоде.
   
   То есть графа 7 таблицы 1 первый раз может быть заполнена только в декларации за март 2015 года.
   
   В увеличение регистрационной суммы, то есть в графу 7, зачисляются суммы из граф 2-5 таблицы 1 в такой последовательности. В первую очередь сумма отрицательного значения, указанная в графе 5 в хронологическом порядке ее возникновения, начиная с самой давней. Затем, после полного погашения суммы, указанной в графе 5, засчитываются суммы из графы 4, затем из 3 и 2 в таком же хронологическом порядке.
   
   То есть, глядя на таблицу 1, порядок зачета сумм – справа налево и снизу вверх:
   
   
   
   Рассмотрим заполнение декларации за февраль 2015 на условном примере
   
   
   
   Основные выводы.
   
   1. Положительное значение за февраль 2015 (строка 18) можно перекрыть суммами со строк 24 и 20.2 за январь 2015. Неиспользованные остатки следует отразить в графе 2 и 3 таблицы 1 и строке 26 декларации за февраль 2015.
   
   2. По суммам, заявленным ранее к бюджетному возмещению на счет (строка 23.1), необходимо определиться:
   
   - либо ждать возмещения – в таком случае эти суммы не отражаются в графе 5 таблицы 1 за февраль 2015;
   - либо налогоплательщик отражает такие суммы в графе 5 таблицы 1 за февраль, при том теряет право на бюджетное возмещение деньгами, но может использовать эти суммы для увеличения «регистрационной» суммы.
   
   3. Если в феврале 2015 подавались уточняющие расчеты за предыдущие периоды, результаты отражаются в графе 11 таблицы 1 и строке 29 декларации за февраль 2015.
   
   4. Суммами, заявленными в таблице 1 приложения Д2 за февраль, можно будет воспользоваться не ранее марта 2015.
   
   
   ****************
   [1] Утвержден приказом МФУ от 23.09.2014 г. № 96 в редакции приказа МФУ от 23.01.205 г. № 13.
   
   
   Инна Дядюра, аудитор, директор ООО Аудиторская фирма «Капитал»
   Елена Святун, аудитор

   
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Нюшка
16.03.15 05:52

Господи, дай нам всем сил и терпения, чтобы с этим разобраться!!!!

Ответить
  • hpd56
16.03.15 06:01

Налаштуймося .до розгадування цього кросворду.

Ответить
  • 777
16.03.15 07:40

Вот не зря мне снилось сырое мясо!

Ответить
  • ****
16.03.15 08:02

"По новому", "пакращиння", и прочие лозунги как отрыжка совка, а система как "работала" так и продолжает "работать". Хотя в наш век глобализации "срисовать" налоговую систему у ведущих стран мира ничего не стоит (еще и помогут) и адаптировать к нашей экономике. Хотя какая у нас экономика, все задним числом и в ручном режиме...

Ответить
  • Людмила
16.03.15 08:18

А я в пятницу весь день кружилась с этими вопросами, пыталась разобраться.Спасибочки.

Ответить
  • Ангелина
16.03.15 08:20

Господи, дай нам всем сил и терпения, чтобы с этим разобраться!!!! Зачем столько сложностей?????

Ответить
  • марина
16.03.15 08:24

а как быть с теми РК, которые выписаны в январе, но зарегистрированы уже в феврале и с нарушением сроков регистрации? В январе их нельзя было включать, потому что они невовремя зарегистрированы, а теперь что? уже можно? нужно уточенку подавать? несмотря на то, что в НКУ сказано - включать в периоде регистрации?

Ответить
  • Татьяна
16.03.15 08:34

марина, с минусом РК я бы включила в январь. Теперь уточненка и штраф.

Ответить
  • 123456789
16.03.15 08:44

Такого еще не было!!!! все делают, чтобы лучше работалось и жилось!! за то не скучно!!!

Ответить
  • моторолка
16.03.15 08:49

Господи! они под кокаином что ли пишут все эти законы???? накрутили такого.....а где же упрощение и улучшение налог.законодательства...злая как пантера.

Ответить
  • Наталья
16.03.15 08:49

Помогите разобраться!! Сдала уточненку за октябрь, ноябрь, декабрь, январь 14г.(вкл. запоздалые НН) в марте 15г. Есть строчка 24 и 20.1.Теперь в деке за февраль я не могу использовать строчки 20.1 и 24- только в март. деке. Может мне еще раз сдать уточненки , но вместе с декой за февраль?

Ответить
  • 777
16.03.15 08:57

А что делать, если дека-сокращенка, и "додаток 2" не предусмотрен, куда девать остаток отрицательного значения?

Ответить
  • Света
16.03.15 09:18

Наталья, эти строки переносятся в додаток 2. Внимательно изучите порядок заполнения декларации.

Ответить
  • Яна
16.03.15 09:19

а как заполнить если февраль пустой , но есть минусовые остатки с января р.20р2 ??????????

Ответить
  • Elena
16.03.15 09:28

Наталья, у меня такой же случай. Звонила на горячую линию, сказали, что февральскую деку сдаем без учета этих сумм. Только в мартовской деке их показывать можно через дод.2. Подскажите, кто хорошо изучил вопрос?

Ответить
  • Л.П.
16.03.15 09:35

НК выписана в марте .Возврат товара в марте кто выписывает и регистрирует корректировку покупатель или продавец ? Спасибо

Ответить
  • бывалый
16.03.15 09:35

У меня вопрос вытягиваю с января 2015 кредит за 2014 год. куда писать разницу уплаченную сумму в бюджет. кто знает значение графы 12 в додатку 2?

Ответить
  • Оля
16.03.15 09:37

Я так поняла, что НДС за февраль платят абсолютно все, несмотря на то, что показатели стр.23.2 декларации (данные, используемые в счет уменьшения налога будущих платежей) тянутся еще с лета и не израсходованы, а воспользоваться ими можно будет только в марте после сдачи декларации с додатками???????? Или может я неправильно поняла????????

Ответить
  • новичок
16.03.15 09:39

Кто поопытнее и разобрался: -помогите пожалуйста!: Дочиталась, запуталась совсем. Декабрь, январь, февраль - нет Н.О. Есть Н.К.в январьской Деке: (ряд.24-711грн.); (ряд.20.2-175грн.); В февралальской Деке Н.К.(ряд.19-100грн.). В какие рядки ставить в Деке и Таблице 1 Д2? Заранее благодарю.

Ответить
  • аса
16.03.15 09:56

Кручу верчу запутать хочу, кокаин отдыхает, похоже там что-то получше!

Ответить
  • Юлия
16.03.15 10:00

Добрый день. Может кто сталкивался с такой ситуацией: Делала вытяг про стан ПДВ-рахунку (сума податку за виданими зареєстрованими накладними з 01.02 співпадає, сума податку за отриманими зареєстрованими накл не спавпадає , решта рядочків були порожні). 13 марта сдала Декларацию: НО 15735, НК 10905, до оплати 4830. Сделала новий Вытяг и обалдела: в рядке 8 (загальна сума перевищення податкових зобов"язань, зазначених платником податку у поданих деклараціях і суми податку, зазначених в зареєстрованих податкових накладних) появилась сумма 20565, 45 грн. ОТКУДА????? все накл виписаны на плательщиков ПДВ, зареєстрировани вовремя, неплательщиков нет совсем . Эта сумма 20565,45 увеличила порог регистрации. до инспектора дозвониться не могу. Что делать?

Ответить
  • аса
16.03.15 10:04

новичок ! 1.Декабрь, январь здать уточненки!, 2. Н.К за февраль стр. 24 Декл. за февраль, 3.Додаток 2 гр.2 Н.К. за декабрь 2014, январь 2015, автом. заполняется грф.6 и грф.14 4.в Дек попадают стр.26,29,31 разд 4.

Ответить
  • Оксана
16.03.15 10:05

Для Elena. А мне сегодняя сказали на горячей линии, что если данные точненок влияют на строку 25 февраля, то учитавыть эти данные в феврале.

Ответить
  • Оксана
16.03.15 10:06

Извиняюсь, имела ввиду уточненок.

Ответить
  • ольга
16.03.15 10:07

у кого-то сошлись данные в вытяге по счету ндс?? у меня только обязательства, а кредит... сегодня (16.03) сделала запрос и получила в ответ:р. 2. (сумма налога, на которую имею право зарегистрировать НН..) "минус" 42 тыс. р.3 (сумма полученных НН) 48 тыс, а по факту у меня зарег НН на сумму 40тыс. за февраль, те что зарег. до 15.03, плюс зарег НН за март 4тыс, остается еще 4 тыс. непонятно чего... И плюс что за минус 42 тыс в строке 2..... кто-то сталкивался с таким уже?

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 10:09

для Юлия может вы после даты получения вятяга регистрировали НН, на сумму приблизительно 28980грн. в нем и разница в т.ч.НДС 4830грн. ( 20565,45-15735)

Ответить
  • Юлия
16.03.15 10:17

для ой-ойой нет, за период с 9 ро 13 марта ничего не регистрировала

Ответить
  • Юлия
16.03.15 10:18

для ольга у меня похожая ситуация, в вытяге совпадает только обязательства

Ответить
  • Алька
16.03.15 10:27

Извините, что не в тему) но может кто-то подсказать какой штраф за несвоевременую уплату налога на прибыль?

Ответить
  • Лина ДНЕПР
16.03.15 10:36

Для Алька Пеня + 0,30 коп. за просроч. каждый день ! Сумма не значительная, но вы должны от налоговикой получить податкове повідомлення-рішення !

Ответить
  • Лина ДНЕПР
16.03.15 10:38

10 % от суммы

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 10:38

Юлия, это сумма получилась в результате суммирования вашего налога к оплате и НО смотрите 4850+15735 может это программа что то не так просуммировала??не странно ли такое совпадени???

Ответить
  • knopa
16.03.15 10:40

У меня тоже графа 2 сумма "минус" 157000,00 гривен. Причем графа 3 и 6 сошлись, графы 4,5,7-"0"; и Графа 8- 167000,00(ОТКУДА????????)

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 10:43

Юлия читая содержание графы 8 витяга, вроде так оно и должно быть, вот только зачем не понятно.написана общая сумма превышения НО указанное в декларации ваши 4850 , сумма налога в НН зарегистрированных плательщиком т.е 15735, так что вроде все верно.Но смысла этой суммы не понятно.

Ответить
  • Elena
16.03.15 10:43

Оксана, а Вы сдавали уточненку именно в марте 2015г. ?

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 10:45

Кнопа к оплате по Деке сумма у ас была 10000грн?

Ответить
  • Алька
16.03.15 10:49

Лина ДНЕПР, весьма благодарна!

Ответить
  • Алина
16.03.15 10:51

Подскажите, кто уже с этим всем разобрался, если у нас в феврале "-" по декларации получается, в какие мне его строчки ставить, он у меня в 19 стр стоит, а дальше куда? "Відшкодовувати" мы его не будем, только в счет будущих платежей списывать...Спасибо)

Ответить
  • Оскар
16.03.15 10:54

Если у меня НДС кредит в счет будующих платежей (ст 23.1) появился в 01/2011 году мне по каждому месяцу заполнять Д2, показывая как НК уменьшался НО и что осталось на 01.02.15???

Ответить
  • knopa
16.03.15 10:55

ой-ой Нет, наоборот в деке за февраль будет минус 10000.00.

Ответить
  • тата
16.03.15 11:01

а кто-нибудь заметил в примере из этой статьи - "Рассмотрим заполнение декларации за февраль 2015 на условном примере Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145&page=1#newsCommentshdr © Buhgalter911.com" в заполнении фервальских строк: строка 20 с прочерком (?) а 20.1 = 100? наверное, и строка 20 = 100? сижу, каждую строку ковыряю... мрак.

Ответить
  • ольга
16.03.15 11:10

уточнение к своему вопросу. сегодня (16.03) сделала запрос и получила в ответ: р.2. (сумма налога, на которую имею право зарегистрировать НН..) "минус" 42 тыс. р.3 (сумма полученных НН) 48 тыс, р.6 (мои зарег НН) 90тыс. данные строк 3 и 6 сошлись с моими цифрами!! (пришлось поскать мартовские налоговые) НО что означает минус 42 тыс в стр 2?

Ответить
  • Asia Svetlova
16.03.15 11:12

Л.П.16.03.2015 10:35:52НК выписана в марте .Возврат товара в марте кто выписывает и регистрирует корректировку покупатель или продавец ? Спасибо Что такое НК? Выписывает корректировку продавец. Если НН, которая будет корректироваться в связи с возвратом товара выписана до 01.02-то регистрирует продавец, если после-покупатель

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 11:13

Кнопа у вас графа 2 в витяге -157000 полученная в результате расчета разниц строк 3 и 6 того же вытяга да? тогда получается расчет таков строка 3-6 и присданной декларации + результат отриц. значение деки -10 000

Ответить
  • новик
16.03.15 11:14

ольга16.03.2015 12:10:33уточнение к своему вопросу. сегодня (16.03) сделала запрос и получила в ответ:р.2. (сумма налога, на которую имею право зарегистрировать НН..) "минус" 42 тыс.р.3 (сумма полученных НН) 48 тыс, р.6 (мои зарег НН) 90тыс.данные строк 3 и 6 сошлись с моими цифрами!! (пришлось поскать мартовские налоговые)НО что означает минус 42 тыс в стр 2? Этот "минус" Ваша сумма налога к оплате , разнича между выданными и полученными накладными, по идее Вам не дали бы регить налоговые без оплаты такой суммы( это с 01.07.15)

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 11:17

для ОЛьга строка 2 42000 это разница между НН зарегисьтрированными вами и вашиши конрагентами ваш НК - НО т.е. 48-90 =-42000

Ответить
  • ой ой ой
16.03.15 11:20

Ольга - 42000 значит у вас лимит для выписки НН минусовый, если бы не было тестового режима, то вам пришлось бы перед регистрацией НН заплатить эту сумму 42000 и сумму НДС по НН которую хотите зарегистрировать

Ответить
  • Таня ,
16.03.15 11:21

А додоток Д2 тільки до загальної декларації . а то в мене с\г іще є , по ній мінус за січень , так вМЕДКУ пише помилковий Д2 , тому що він прив"язаний до загальної декларації.Може хто стикався?

Ответить
  • Хелп
16.03.15 11:21

Коллеги, совсем запуталась, хочу подать уточненки за ноябрь и декабрь (минус и там и там) мне нужно гр. 24 ноябрь перенести в гр. 20.1 декабря, а потом гр. 24 декабря показать в гр. 20.1 января.(итого три уточненки - ноябрь, декабрь, январь) В февральской декларации гр. 24 января не показываю нигде. В марте при заполнении Дод.2 в табл. 1 гр.1 - 01.205гр.11- значение гр. 24 января (но этот минут ноябрь+декабрь). Правильно?

Ответить
  • ШОК
16.03.15 11:22

Товарищи у меня строка 19 -154грн.(МИНУС) расчетный лимит по вытяги 4000. эту сумму ставлю в дом графу 22,1 . а в саму графу 22,1 какая сумма попадет? и куда ее дальше опускать?

Ответить
  • нива
16.03.15 11:24

Подскажите, если "-" не перекрылся в феврале, какие строки должны быть запорлнены чтобы он мог перекрыться в марте...

Ответить
  • Оксана
16.03.15 11:27

Для Elenа , да имеено в марте. Теперь сижу и думаю, кому верить

Ответить
  • knopa
16.03.15 11:31

Для Ой -ой Нет, не получается, у меня разница между 6(НО) -3(НК), по цифрам 176000,00-186000,00 получается минус 10000,00, и это совпадает. НО, есть графа 8, она показала-167000,00. Откуда она -непонятно.10000,00-167000,00=-157000,00??????? Что и показано в гр 2???? 1,4,5,7-"0" И я так понимаю, если в гр.2 минус, то будь сегодня 01.07., я ничего зарегистрировать Не СМОГУ????? Спасибо.

Ответить
  • Сергей
16.03.15 11:32

Мне одному кажется, что это "круче", чем при АзИрове?

Ответить
  • LILI
16.03.15 11:33

а для чого ви робите вытяг про стан ПДВ-рахунку ?

Ответить
  • tom27
16.03.15 11:33

З приводу витягів: система працює в тестовому режимі, тягне некоректно . намагайтеся сприймати спокійно, адже на даний момент не обмежено реєстрацію.До липня, сподіватимемось, або падишах, або насреддін, або ішак...

Ответить
  • 222
16.03.15 11:37

тата...а кто-нибудь заметил в примере из этой статьи - "Рассмотрим заполнение декларации за февраль 2015 на условном примереИсточник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145&page=1#newsCommentshdr© Buhgalter911.com" в заполнении фервальских строк: строка 20 с прочерком (?) а 20.1 = 100? наверное, и строка 20 = 100?сижу, каждую строку ковыряю... мрак. тата.. а если вы попытались сделать дод.2 который выдает ошибку.. стр.27 по деке ... а фискалы не показывают там заполнения значения и как его провести...может уже пробовали подскажите

Ответить
  • Март
16.03.15 11:40

Мне тоже не понятно зачем сейчас делать витяг про стан рахунку ПДВ?

Ответить
  • tom27
16.03.15 11:41

222:Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.

Ответить
  • tom27
16.03.15 11:43

222: рядок 27= графа7 дод 2- не заповнюємо за лютий

Ответить
  • Ольга М.
16.03.15 11:47

Пожалуйста подскажите как заполнить декларацию за февраль и дод.2 в моей ситуации: - Декларация за февраль строка 18 ( Положительное ) = 23 223 грн. - Декларация за январь 2015 г строка 20,2 ( Отрицательное ) = 1 376 грн. и строка 23.2 = 31 888 грн. - Кроме того строка 23.2 до 01.02.2015 г сверено из Налоговой = 183 100 грн тоесть всего строка 23.2 = (31 888 + 183 100) = 214 988 (сверено 16.03.2015 г ) Я так поняла что в строку 20.1 декларации за февраль я ставлю 1 376 грн и у дод. 2 эту сумму не показываю. Вся сумма строки 23.2 показывается у декларации 4-го раздела строки 26 и она же 31 Но у меня у декларации за февраль получается строка 21, 22, 22.1, 24 с минусом 21 847 а строка 25 + 21 847. Это что я должна уплатить в бюджет? Или что-то я не понимаю. Будьте так добры - подскажите как вырулить мою ситуацию? Заранее благодарна.

Ответить
  • ВРЕМЯ
16.03.15 11:51

Проверила вытяг про стан рахунку, всё сходится. НО февр+НО по зарег-м накл. на момент "запита"март= стр.6, НК февр+НК по зарег-м накл. на момент "запита"март= стр. 3 стр.2 = стр.3 - стр. 6

Ответить
  • Наталья
16.03.15 11:51

Сдаю уточненку за декабрь 2014, январь 2015 вместе с декой за февраль:декабрь строка 18 "-20000,00" строка 19 "5000", строка 22 "5000" ,строка 23 и 23.3 "5000", строка 24 "5000", строка 25 "-20000" и 25.1 "-20000". Январь 2015: строка 18 "1000", строка 20 "5000", строка 20.1 "5000", стр. 21 " 4000" , стр. 22 "4000", стр. 23 и 23.3 и 24 "4000". Вопрос : я могу использовать переплату "5000 грн." в деке февраля, если у меня 25 стр.?

Ответить
  • tom27
16.03.15 11:54

Приклад з листа: 01.2015 67'966 67'966 гр(12)15'343; гр 13=0; гр(14)57'948(Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на кінець поточного звітного (податкового) періоду (графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13) А в прикладі відняли гр 12, яка не повинна впливати на гр14, або в мене лижі не їдуть, або в них методологічна помилка...

Ответить
  • цветочек
16.03.15 11:54

Помогите, пожалуйста разобраться,совсем запуталась. В деке за декабрь отрицательное значние (небольшое),в деке за январь тоже отрицательное значение уже чуть больше, но при этом отриц.знач.с декабря уже перешло в деку января в 24строчку.В феврале сделала уточненку за декабрь(включила НН декабрьские), не включала,чтобы не было большого отрицательного значения.А теперь у меня НО в февральской деке, но при этом как правильно сделать ,чтобы отрицательное значение по уточненке за декабрь попало в февральскую деку????

Ответить
  • тата
16.03.15 12:06

tom27 а заявление над таблицей 1 в дод2 пишем? если заполняется 2=6=14 (перенос на будущее)

Ответить
  • аааааааа
16.03.15 12:07

у меня заболевание, не понимание прочитанного........почитала, покурила, опять почитала. Нихрена не поняла. Самый главный вопрос дня: "Кто решил так упростить работу????" и "Зачем?".

Ответить
  • Сенечка
16.03.15 12:09

...а я думала, что у меня шизофрения...

Ответить
  • Мура
16.03.15 12:10

цветочек- То есть перекрыть положительное значение (строка 18) февраля 2015 года можно отрицательным значением января (в первую очередь значением строки 24, затем значением строки 20.2). Остатки строк 24 и 20.2, не включенные в строку 20.1 декларации за февраль 2015, учитываются в приложении Д2 и в разделе IV декларации за февраль 2015.

Ответить
  • Олеся
16.03.15 12:11

то есть если у меня в декл за февраль минсуовій остаток января 2015 + небольшой минусовій остаток февраля 2015 то я ничего за февраль 2015 не плачу, а єти минуса переносятся на март 2015, правильно?

Ответить
  • Мура
16.03.15 12:25

Олеся - да -Строка 20.2 впервые может быть заполнена только в декларации за март 2015. В приложении Д2 декларации за февраль налогоплательщик может заявить сумму, на которую желает увеличить регистрационную сумму Воспользоваться этой суммой налогоплательщик сможет в следующем периоде – в марте 2015,

Ответить
  • Страна чудес
16.03.15 12:36

Чтоб те кто придумал эту чёртову декларацию жили "долго и счастливо"!!!

Ответить
  • tom27
16.03.15 12:36

тата: словами збільшення суми реєстрації пн в наступному періоді- роз`яснення немає, але, думаю можемо писати, хоча обмеження на реєстрацію ще не діє. "МАТИМЕМО"- вважаю, що мається на увазі за березень звідси напишемо в гр 7 за березень, яка трактується в "ПОТОЧНОМУ", хоча не знаю , чи філологія тут буде доречною)))

Ответить
  • knopa
16.03.15 12:42

ДЛЯ ТЕХ, КТО СПРАШИВАЛ: ЗАЧЕМ ВИТЯГ???? Прошу еще раз прочитать пункт 4. В связи с этим, с целью недопущения некорректного заполнения показателей налоговой отчетности по НДС за отчетные периоды с февраля 2015 году до завершения тестового режима работы системы электронного администрирования НДС: - -если регистрационная сумма имеет положительное значение, то такая сумма указывается в дополнительном поле строки 22.1 декларации, а в строке 22.1 декларации отражается сумма превышения отрицательного значения над регистрационной суммой; - если регистрационная сумма имеет отрицательное значение, то в дополнительном поле строки 22.1 декларации указывается «0». Насколько я поняла из 1-го пункта, если у Вас положительное значение строки 2 витяга, оно идет в деку февраля в 22.1. ВОПРОС ЕСЛИ В ВИТЯГЕ ОШИБКА, КАКУЮ ЦИФРУ СТАВИТЬ??? Очень прошу меня разуверить если я неправа. А то от этого сойти с ума можно!!!!!!!! Спасибо.

Ответить
  • Света
16.03.15 12:53

подскажите пожалуйста хотим в декларации за февраль подать на возмещение минуса сформированного до 01.02.2015г. где его показывать

Ответить
  • Люк
16.03.15 12:56

tom27 меня вот тоже интересует - обязательно ли писать это заявление в додатке2 именно в феврале??? потому что остаток отрицательного значения остается солидный, который в графе 14 получился (2=6=14) и если написать это заявление на сумму графы 14, то не зависнет ли эта сумма аж до 1 июля ???? а хотелось бы пользоваться эти отрицательным значением в пределах строки 18 весь период до 1 июля

Ответить
  • Люк
16.03.15 13:01

knopa а вот как можно пользоваться сейчас этим вытягом для декларации, если там идет сумму на конкретное число. вот на сегодня там уже подмешиваются НН за март. мне кажется для декларации этот вытяг не применим у меня вот данные не совпали ни по кредиту, ни по обязательствам. даже с учетом марта

Ответить
  • тата
16.03.15 13:02

tom27 ну, про то, что мы будем "МАТИМЕМО" при заполнении в марте - это еще неизвестно, с той ошеломляющей скоростью, с которой они вносят изменения. У меня в таком случае возникает вопрос: если мы просим (делаем заявление п. а)), то как же со стр. 22 и 27 в деке в феврале? ага, отвечаю сама себе, значит, согласно статье, если я имею в феврале стр. 18 = 20 = 20.1 = 100, а в январе 19 = 20.2 = 500, но стр. 22 из-за оставшегося минуса не заполняем (т.е. минус = 0). далее разница 400 идет 26=31=400, соотв. заявление в п. а)=400, табл. 1 строка 2=6=14=400. поправте, если нет, мне кажется, я совсем близка к истине (к подаче деки с додатками). а 27 строка? а вот на счет вытяга - получила: он сложил всё ндс за февраль по сегодняшний день по выданым и полученным, а цифра, на которую можно регить=разнице между выданными и полученными (вот как формула сработала). это же грабеж, получается! и как, если этот вытяг можно полуяить 1 раз в день регить нн в течении дня? надо за оставшиеся месяца минусов наплодить, иначе рискуем летом разориться(((

Ответить
  • VVV
16.03.15 13:14

Я не бухгалтер, юрист, предприниматель, мошенник но не бухгалтер.. прочитал абзаца 3.. устал, ничерта не понял, и вспомнил что я же не бухгалтер, и обрадовался.. :) сил Вам и терпения, господа бухгалтера!

Ответить
  • ШОК
16.03.15 13:17

завтра буду заполнять деку, пример в цыфрах, исправте меня если что. стр. 19 -154 стр.22 154 стр 22,1 доп 4021 стр. 22,1 4021-154=3867 стр.23 154-3867=-3713 стр. 23,3 -3713 стр. 24 3867-3713=154

Ответить
  • Люк
16.03.15 13:19

тата я с Вами в принципе согласна все правильно только вот нафиг сейчас это завяление заполнять как бы нам не заморозили нафиг потом эту 14 строку вместе с 26 аж до 1 июля а 27 строка должна по идее появиться в деке за март, вместе с 7 графой додатка2. но я так понимаю при условии заполнения в феврале это заявления в додатке2 на регистрационную сумму

Ответить
  • тата
16.03.15 13:28

Люк вот и у меня пошла мысль в то же направление: мы сейчас пишем заявление, наши денежки ждут своего часа, когда заработает регистрация по формуле, а если не пишем, но в следующем месяце, при плюсе как и раньше вычитаем их из суммы к оплате? а где гарантии, что оно заработает с 01.07? и заработает ли вообще? у меня суммы копеечные, но головомойки на миллион.

Ответить
  • tom27
16.03.15 13:30

знайшла: Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Дійсно, до липня не критично, якщо в березні не будемо заповнювати гр 7

Ответить
  • ольга
16.03.15 13:35

я вам больше скажу - пошли на сверку сегодня, сидят в ЦОПе болтают между собой, телефоны надрываются, но на них никто не обращает внимания - продолжают болтать, о своем- о женском.. Когда дошла очередь свериться, чтобы "точно-точно" было, заявляют.. " ну у вас 3 млн точно есть, а остальное пишите "письма"". Мы говорим, ну нам как бы надо знать точную цифру потому что кроме 3 млн еще почти пол лимона))) и желательно по периодам, а в ответ "пишите письма, но у вас точно есть 3 млн"... на горячую линию не дозвониться, инспектора тоже динамят, потому что сами ничего не знают кроме фразы "а вы не могли бы раньше заплатить". и вот как можно работать...

Ответить
  • ШОК
16.03.15 13:39

якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації; а теперь люди в цыфрах подскажите у меня сумма отрицательно значения графа 22 2000, регистр. сумма 4500, что ставить в 22,1 ?????

Ответить
  • ta
16.03.15 13:40

В Айфин в дод.2 прописала дату 07.2014 - пишет - не верный формат

Ответить
  • тата
16.03.15 13:44

tom27 таким образом, получается так: янв. 2015 стр. 20.2=500, переносим в февр 15: 18 = 100 20 = 20.1 = 100 26 = 31 = 400 дод. 2 ПУНКТ А) заявления = 400 табл. 1 2=6 = 14 = 400 а в марте 15 стр. 20.2 (у меня одной в опз две строки 20.2?) = 27 = 400 и они же = дод.2 стр. 7, а далее по обстоятельствам? ой, люди, скажите лучше, писать этот п.а) в феврале или нет, пока кондратий не пришел.

Ответить
  • tom27
16.03.15 13:56

щодо деки- все по рядках у мене виходить точно так, а з дод 2-з заявою??? а гр2=гр6=гр12(сплач до бюджету в січні)=гр14

Ответить
  • Машуня
16.03.15 13:59

Понаблюдав всю эту истерику вокруг заполнения новой деки, поступила так: открыла деку за январь, открыла новую деку (за февраль), включила логическое мышление (бухгалтеру без него никак...), и внимательно читая, что написано в графах деки и додатков - заполнила как считаю правильным. Потому что в налоговой сказали: нет разъяснений..... Сегодня 16-е. 18-го сервер опять ляжет. Чего выжидать, если все равно ничего разумного не дождемся ((. Всем удачи. Расслабьтесь! Весна на дворе!

Ответить
  • ПОМОГИТЕ
16.03.15 14:02

тата 16.03.2015 14:44:38 tom27 а как заполнить сумму на возмещение?????

Ответить
  • новичок
16.03.15 14:05

аса Огромное СПАСИБО!

Ответить
  • тата
16.03.15 14:08

tom27 не поняла про гр.12 (гр2=гр6=гр12=гр14). Вы имеете ввиду, что за январь был плюс (стр. 18 декл. январь)? или я что-то пропустила? у меня январь минус 500, февраль плюс 100. за январь я ничего не платила в бюджет. или это оплата за декабрь14?

Ответить
  • тата
16.03.15 14:09

ПОМОГИТЕ боже меня упаси от этого возмещения. к сожалению, не помогу.

Ответить
  • ШОК
16.03.15 14:18

ну кто нибудь ответит мне??????????????????????7777 ау ???????????????????

Ответить
  • Оксана
16.03.15 14:19

Люди, помогите! Взрывается мозг, как впрочем у всех. Подаем две НДС-декларации: загальну и спец с/г. В загальной с 2012 года тянется "минус", уже до 700 тыс. дошло. Деятельность на 99% с/г, т.е. этот минус не "съедается". Но и в стр.23 все мои предшественницы эту сумму не ставили, а ставили в стр.24. Могу ли я теперь изменить направление этого минуса и заявить к перечислению на р/с? В налоговой пожимают плечами, а срок подачи приближается. Или могу ли в февральской декларации направить этот минус на увеличение лимита регистрации, а в марте или позже, когда налоговая родит ответ, перенести направление "на р/с"? Спасибо.

Ответить
  • ИРИНА
16.03.15 14:25

Прочитала статью в "ВОБУ" №25/15 с.4 -комментарий к письму ДПІ(которое сейчас обсуждается). Я правильно поняла: отрицательное НДС прошлых периодов при отсувствии плюса в феврале в февральской деке вообще не отображается за исключением дод2 -сумма до збільшення?

Ответить
  • 555
16.03.15 14:31

ШОК 16.03.2015 14:39:58 якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації; а теперь люди в цыфрах подскажите у меня сумма отрицательно значения графа 22 2000, регистр. сумма 4500, что ставить в 22,1 ????? ******** возможно в дод.поле поставить 4500, а в самой стр.22.1. ничего не ставить, т.к. нету суммы превышения

Ответить
  • сх
16.03.15 14:32

Да а как же минус с января феврали в СПЕЦ ДЕКЛАРАЦИИ С/Г.???

Ответить
  • tom27
16.03.15 14:36

тата:сума частини залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачаль-никам товарів/послуг або до Державного бюджету України . імпорт. фактично весь ПК- січнева проплата в бюджет по вмд. в січні рядок 20.2. Я думала, що це частина оплаченого ПК, тобто того, що пройшов грошима, неправильно???

Ответить
  • сх
16.03.15 14:36

как быть если в спец декларации с/г есть упоминание о додатке 2 но в опз его нет к этой декларации. ничего не понимаю.

Ответить
  • Март
16.03.15 14:36

Давайте без паники подадим за февраль как считаем нужным. Если не так можно будет подать уточненку? Времени мало осталось. В налоговой ничем помочь не могут. Целыми днями сидишь на форумах. Головная боль у тех- у кого есть отрицательныое значение в декларации или на лицевом счете НДС.

Ответить
  • Валентина
16.03.15 14:38

У меня вопрос: Как они вообще этот витяг (дані системного ел адмін ПДВ) считают. У меня обязательство не сходится на 110 тыс, а кредит на 300 тыс грн. Я уже и по месяцам считала и по регистрации. И вот если такая фигня в витяге, то что писать в строке 22.1???

Ответить
  • tom27
16.03.15 14:41

ИРИНЕ:додаток 2 піде у Вас в розділ 4 деки, наскільки я розумію

Ответить
  • tom27
16.03.15 14:43

ВАЛЕНТИНЕ: 4541613 гор линия говорит, что система работает в тестовом режиме. тянет некорректно в разных вариантах при разних ситуациях . работают. когда-то поправят...

Ответить
  • Pyka 3AKOHA
16.03.15 14:52

Повезло же тем, кто хорошо разгадывает кроссворды... :)

Ответить
  • тата
16.03.15 14:52

tom27 16.03.2015 15:36:03 у меня нет импорта. я тихо схожу с ума)))) на форуме тут пишут, что в дод. 2 гр2=гр6=гр14, при этом гр12 не заполняют (кому-то даже инспектор рекомендовал не заполнять).. хотя текст гр12 меня смутил, и заставил задуматься над ее заполнением. плюс еще Ваше мнение заставило усомниться, но в моем случае, вроде гр.12 не заполняется. я ищу ответ на вопрос, с которого мы с Вами начали - писать заявление или нет. как потом и где этот остаток всплывет если написать или что будет, если не написать.а еще как это налоговая пишет, что "До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року).", ведь мы же 24 сейчас не заполняем.

Ответить
  • Валюша
16.03.15 15:08

гр.12 - тема не раскрыта. У меня 24 строка полностью оплачена, но заявлять не могу т.к. обязательства нет. Но 24 стр. старая, больше 3-х лет. Я вот думаю, не покажи что оплачено - снимут камеральной. Значит надо показывать что оплачено. И гр. 14 тогда равна гр. 12. Плюс в табл. 2 в п. 1 сумма = гр.12 табл 1. И всё. На этом заполнение табл. 2 заканчивается. А если появляется обязательство... сумма пишется опять таки в гр. 12 далее в гр.13... и по сути не должна попадать в гр. 14. Но.. в медке она всё равно в 14 тянется. Получается просто убрать в ручном режиме из 14 гр.? Если кто уже пробовал раскладывать, подскажите.

Ответить
  • Марина
16.03.15 15:13

Ой, а платить на спецсчет или в бюджет не пойму, р.25.1 или 25.2?

Ответить
  • Ольга
16.03.15 15:29

Подскажите ,переплата на карточке за 2014 год будет идти в зачет в феврале или она пропала

Ответить
  • СВ
16.03.15 15:33

У меня январь стр.20.2, февраль стр.19. Переношу в стр.22, стр.22.1 , стр.24 значение стр.19., а также в стр.26 с (Д2) графы 6 и стр.31. В (Д2) табл.1 графы 2 =6=14 (стр.20.2 январь). Хотелось бы в марте использовать отрицательное значение если понадобиться. Правильно ли я все заполнила или что-то упустила?

Ответить
  • Панда
16.03.15 15:40

Непонятно сколько платить за февраль.... Если по декларации (учитывая переходящий минус). То куда делась переплата за январь, декабрь(по уточненкам там тоже минус)

Ответить
  • ККК
16.03.15 15:42

С ума можно сойти от всего этого!!! Подскажите, можно чеки и трансп.билеты включать в налоговый кредит??? их же не проверишь по запитам. Как быть???

Ответить
  • 777
16.03.15 15:46

Для Валюши: прочитала в журнале "Баланс": " Графы 12-13 заполняются в случае, если отрицательное значение НДС решили заявить к бюджетному возмещению на текущий счет в банке. При этом в графе 12 указывается сумма, которая была фактически уплачена поставщикам или в бюджет, а в графе 13 – сумма, подлежащая возмещению. Расчет таких сумм осуществляется в таблице 2 этого приложения."

Ответить
  • larissa
16.03.15 15:52

Добрый день! Подскажите пожалуйста: при заполнении строки 2 таблицы 2 додатка 2 обороты по какому счету ставить? Буду очень признательна за подсказку.

Ответить
  • Люк
16.03.15 16:04

тата я вот пока думаю не заполнять это чертово заявления, потому что не понимаю дальнейшую судьбу денег из графы 7 и строки 27 потом в марте хотя блин если не сделать этого завявления, то я не понимаю куда тогда из 26 строки в марте денется мое отрицательное значение в этом письме ГНИ вся жизнь заканчивается на февральской декларации, а про дальше сказано только про регистрационную сумму в графе 7 додатка2

Ответить
  • Машуня
16.03.15 16:07

777 не согласна.У меня отрицательное значение тянется с 11.2014. Поставила его в деку в строки: 20, 21, 26, 31. В приложении 2 в графы 3,6,12,14 и в строку 1 таблицы.... На возмещение не ставлю. Для Ольга У меня по одной организации переплата по НДС. пользуюсь уже второй месяц и еще останется...

Ответить
  • тата
16.03.15 16:21

Люк отож и оно... я, наоборот, склоняюсь к заполнению п.а) заявления. а то потом лови эти деньги в следующих месяцах. останавливают два момента: 1. по п. а), как я понимаю, как и раньше, камеральная пр-ка, а вот по б) уже реальная, правильно? 2. а если по итогам марта опять выйдем на минус или предыдущий не перекроется? устала от этой головомойки; сначала 3 суток не могла сдать январь (сервер висел), теперь 2 недели читаю их новшества и умозаключения, не хочу в апреле снова развлекаться с, как кто-то написал, "кроссвордами".

Ответить
  • tom27
16.03.15 16:30

tata :у меня нет импорта. я тихо схожу с ума)))) на форуме тут пишут, что в дод. 2 гр2=гр6=гр14, при этом гр12 не заполняют (кому-то даже инспектор рекомендовал не заполнять).. хотя текст гр12 меня смутил, и заставил задуматься над ее заполнением. плюс еще Ваше мнение заставило усомниться, но в моем случае, вроде гр.12 не заполняется. я ищу ответ на вопрос, с которого мы с Вами начали - писать заявление или нет. как потом и где этот остаток всплывет если написать или что будет, если не написать.а еще как это налоговая пишет, что "До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року).", ведь мы же 24 сейчас не заполняем. Та да.Рядок 24 буде коректним лише, якщо засунути в20.1лютого суму пк на 01.02.2015. Тобто, НІ В КОГО в наступній деці не буде рядка 20.1 розділу ІІІ декларації ,що мав би "починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року)".я в шоці, дорога редакція...

Ответить
  • Люк
16.03.15 16:32

тата хотя вот на форуме дают другие советы по поводу заявления хотя я и не понимаю из чего такие выводы делают на форуме пишет Любознательная: Если Вы хотите, чтобы эта сумма сработала "как минус" (налоговый кредит) в марте, то надо заполнить сумму прописью ... (на вопрос, если не заполнить завяление, то можно будет ли воспользоваться минусом в марте) Любознательная отвечает: В марте - нет. Заявите в марте - воспользуетесь в апреле. Заявите в апреле - воспользуетесь в мае.

Ответить
  • larissa
16.03.15 16:53

Машуня В строки 20 и 21 не надо. Это 3-ий раздел - расчеты за отчетный период. А как Вы заполнили строку 2 таблицы 2 приложения 2?

Ответить
  • Олеся
16.03.15 17:36

Подскажите пожалуйста,как получить витяг системного ел адмін ПДВ ?

Ответить
  • тата
16.03.15 17:49

бланк запиту J1301201

Ответить
  • тата
16.03.15 17:53

tom27 я с этой стр.24 уже разобралась (в противоречии, но делаем так, как делаем), Спасибо Вам большое! а вот с п.а) пока что затык - писать в марте, а если не написать - то где оно будет?

Ответить
  • Alex-K
16.03.15 18:05

Доброго вечера, дорогие коллеги. Подскажите, пожалуйста, если кто не спит:) У меня первый минус по декларации за 01.2015 937 грн, плюс за февраль 619 грн. То, что он перекрывается на сумму 619 через строчку 20.1, ясно, и у меня налог к уплате рассчитался в 0. Вопрос что делать с остатком 318 грн. В примере он указывается в Д2 как разница! Но - если кто то делал декларацию в Медке, должен был видеть, что даже если ставишь в Д2 разницу 318 грн, в графы 26 и 31 декларации он подтягивает полную сумму предыдущего минуса, 937 грн, и это логично, т.к. в описаниие строки 26 идет "Сумма залишку ... на ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ". Как же тогда запонять верно? Спасибо, если кто сталкивался и поможет.

Ответить
  • тата
16.03.15 18:06

Люк Вот я именно это тоже читала, раз так 5. Давайте просчитаем возможные варианты: 1. Дека за март с плюсом. Если заполняем заявление а), по дод.2 делаем далее перенос из гр. 14 в гр. 7 дод2 табл.1 за март15, также переносим в деку в строку 20.2... и тут опз начинает ругаться. проставляю в дод2 по просьбе опз гр.2=гр.6=гр.7, все ок по додатку. по деке: 20.2=20=26 и 31 деки за февраль, в 25.1=25 получается верная сумма к уплате. 2. Дека в марте с минусом. Заполняются поля деки 19 в виде текущего минуса, переносится опять таки в 20.2=20 минус из февраля 26=31, и минус суммируется в строки 22.1=22=24. по деке суммы сходятся. а вот что с ними делать в дод2 - ума не приложу. 3. Не заполняем заявление с а)... и тут я вообще ничего не понимаю. если мы не попросили а), то по логике, оно пока и не отображается, и будем иметь цифры марта как они есть (без учета минуса февраля), но в деке же придется перенести в стр. 27 минус из февраля... кажется, такой случай не предусмотрен))) пожалуйста, если кто знает, что будет, если вообще не заполнить заявление, и как отразить минус из дод.2 февраля - поделитесь!

Ответить
  • Олеся
16.03.15 18:22

тата Спасибо!!!Скажите (может в курсе)медок демо версия формирует бланк запиту J1301201

Ответить
  • Люк
16.03.15 18:26

тата мда.... что дальше после февраля - мрак полный у меня минуса много получилось за ноябрь-январь хватит еще месяца на 3-4, потому что реализации у нас в районе зоны АТО пока не предвидится много за март хоть плюс, хоть минус, но как перетаскивать отрицательное с февраля в деку и додаток марта - пока не понимаю но тоже начинаю склоняться к мыслям о заполнении заявления

Ответить
  • ИРИНА_ОК
16.03.15 18:28

тата Спасибо! А заявление это писанина над табл.1 додатка2 или отдельный бланк? И мне еще не понятно: как в деке за февраль воспользоваться НДС, который в свое время был в 23,2 ? (у меня в феврале к уплате)

Ответить
  • тата
16.03.15 18:47

Олеся про демо-медок даже не пыталась, сразу в опз нашла запит в довидниках - п. 13 Запити - J13012 ИРИНА_ОК да, это писанина над табл.1. бюдж.возмещение - не, не знаю. Люк знаете, я попробовала заполнить деку с минусом за март и учесть в ней февральский минус (выше мой просчет 2). по деке цифры сошлись, по додатку... даже не представляю. единственное, что в таком случае, как я поняла, добавится еще период кроме февраля(то есть непогашенный остаток с января тянется) минусовый март еще одной строкой в додатке 2. а там уже, скорее всего, будем действовать по обстоятельствам. нам, наверное, сейчас никто не даст ответ на вопрос - а что будет дальше.

Ответить
  • Олеся
16.03.15 19:21

тата Спасибо!!!

Ответить
  • ольга
16.03.15 20:29

Машуня 16.03.2015 17:07:12 777 не согласна.У меня отрицательное значение тянется с 11.2014. Поставила его в деку в строки: 20, 21, 26, 31. В приложении 2 в графы 3,6,12,14 и в строку 1 таблицы.... На возмещение не ставлю. Для Ольга У меня по одной организации переплата по НДС. пользуюсь уже второй месяц и еще останется.. ------- Так они же черным по белому запретили наш кровный отрицательный остаток в стр 20 февраля относить. Платите, говорят , не обеднеете... (Далее неприличные слова)

Ответить
  • ольга
16.03.15 20:42

Вот посмотрела я на гр12 и таблицу 2 и пришла к выводу, что ее надо заполнять если хочешь попытать счастье ))- вернуть живые деньги. Если заполнить ее то надо тогда обязательно за понять и таблицу 2. И если предположить, что с основными фондами все впорядке и с обязательствами за предыдущие 12 месяцев то заполнить выборочно (тут хочу тут не хочу) не получится , что приведет к заполнению гр3 таблицы 2 , которая нас отправит к стр30 деки, тоесть на возврата золотого запаса. А кто-то разобрался из таблицы примера (к письму) из чего у них получилась сумма итоговая 14500 в гр13? Пытаюсь все таки разобрать их логику почему в периоде 11.14 они 812 грн из гр4 поставили в гр12, а за 01.15 из гр5 нет, и почему в графе 14 эти 812 гривень не учитываются , если в расчете этой графы пресловутая гр12 не участвует .....

Ответить
  • fuks7777
16.03.15 21:09

Для Alex-K остаток 318 грн. переносите в Д2 как разницу в табл. 1 И ряд 26 и 31 в МЕДке отображают эту разницу

Ответить
  • Ната
16.03.15 21:19

Ольге Я тоже тупо смотрю на эту таблицу и абсолютно не понимаю почему, например, в периоде 1.2015 (вторая строчка) в графе 14 - 57948. Откуда? Даже если допустить, что графа 12 должна участвовать в расчете.

Ответить
  • fuks7777
16.03.15 21:22

Ольга в деке за февраль не может быть заполнена строка 21 потому что: До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року. Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації. по-этому 21 в феврале не может быть заполнена

Ответить
  • fuks7777
16.03.15 21:26

Ната, если Вы про графу 12 табл1 додатка 2 то по моему она заполняется, если Вы оплатили за товар, а если только получили товар/или услуги и они не были оплачены то Вы эту графу не заполняете

Ответить
  • ольга
16.03.15 21:51

Может гр 12 нужна исключительно для граф 2-3? Тогда да, логично, там же сумма "свежая" перекочевала, не из строк 23.2 где они априори были оплачены... Может 812 гривен из гр4 по ошибке у них опять в 12 графу попали... Я запуталась в общем..в их примере... Или они ошиблись, или каких то таблиц не допечатали ...

Ответить
  • ольга
16.03.15 21:57

А заявлять пункт а) прописью надо единоразово на всю сумму своего "минуса" , а в след периодах только в гр7 указывать?

Ответить
  • ИринаМ
16.03.15 22:34

я 20 лет занимаюсь бухгалтерией, многое менялось за эти годы, но ни одно нововведение не вводило мой мозг в такой стопор, как администрирование ндс, я просто на ручнике, четвертый день на этом ручнике........... на 20 число не за горами....капец

Ответить
  • ольга
16.03.15 22:41

А заявлять пункт а) прописью надо единоразово на всю сумму своего "минуса" , а в след периодах только в гр7 указывать?

Ответить
  • 777
17.03.15 08:17

Для Машуни 16.03.2015 17:07:12: С чем Вы не согласны? Если у Вас на 01.02.15. есть старый НДС (23.2) то его в разделе 3 не показывают, а переносят в стр. 26 и 31, а также в табл.1 додатка 2 и вверху прописью.

Ответить
  • 777
17.03.15 08:23

ольга 16.03.2015 21:42:28 Вот посмотрела я на гр12 и таблицу 2 и пришла к выводу, что ее надо заполнять если хочешь попытать счастье ))- вернуть живые деньги. Если заполнить ее то надо тогда обязательно за понять и таблицу 2. И если предположить, что с основными фондами все впорядке и с обязательствами за предыдущие 12 месяцев то заполнить выборочно (тут хочу тут не хочу) не получится , что приведет к заполнению гр3 таблицы 2 , которая нас отправит к стр30 деки, тоесть на возврата золотого запаса. А кто-то разобрался из таблицы примера (к письму) из чего у них получилась сумма итоговая 14500 в гр13? Пытаюсь все таки разобрать их логику почему в периоде 11.14 они 812 грн из гр4 поставили в гр12, а за 01.15 из гр5 нет, и почему в графе 14 эти 812 гривень не учитываются , если в расчете этой графы пресловутая гр12 не участвует ..... ************************** Абзац 1 - поддерживаю, абзац 2 - тоже не совсем разобралась: логика налоговиков "на высоте" нам ее с первого раза не понять:)

Ответить
  • Марта
17.03.15 11:07

Подскажите, если указать отрицательный остаток в р.26- я же не смогу его использовать в след. месяце.Так же получается, если следовать их письму.

Ответить
  • 54321
17.03.15 11:14

Господи, що вони там курять ?і яким органом думають

Ответить
  • Валюша
17.03.15 11:50

777 вы правы в том, что с карточного (когда то 23.2) всё снова вернули в деку ч/з рядок 4 Д2. Далее в 26 и 31 деки. Но на счёт того что не показывать в 12гр. оплаченный НДС если нет бюжет.возмещения я категорически против. Если понимать буквально написанное в шапке этой строки, то оно никуда не идёт. Просто показывается как факт. И так думаю нужно перенести в п.1 табл.2 Д2. Просто как факт наличия. Дальше дело такое, есть возмещение, нет возмещения... И кто-то писал про пример с 14500. Он то и сбил с толка. Получается по сумме 57948 вот что.. как бы показать :) ... Предполагается что сумма возмещения, на которую после расчётов имеем право - 14500,00 грн. Но сумма оплаченного кредита НДС 19825,00 грн. По этому вот так: 14500 - (746+695+1754+475+812) = 10018. И тогда 67966-10018=57948 Но т.к. оплачено 15343 его и показали в рядке 12. Так что оплаченный НДС показываем полюбому, есть право на возмещение или нет.

Ответить
  • Lili
17.03.15 11:50

В ГНИ на консультации сказали, что пока не будет работать формула все отрицательные значения будут накапливаться р.26 и 31 ( для тех кто не претендует на возврат денег на р/с) т.е. до июля 2015р., а когда заработает формула, тогда и будем заполнять все остальные рядки, или в налоговый кредит текущего месяца или на увеличение суммы для рег. налог.накл.А сейчас по февралю есть р.18 и отриц. за предыд.периорд , то есть р.20.1 в объеме р.18 а разница в р.26 и 31 и Дод.2. И на счет заяви - я понимаю так, когда будет работать формула, тогда и будем заполнять.Сейчас мы все рег. без формулы.

Ответить
  • Валюша
17.03.15 11:52

Это моё мнение. Сами понимаете... что здесь у нас можно однозначно утверждать.. только методом домыслов..

Ответить
  • Валюша
17.03.15 12:01

Я сейчас пытаюсь разобраться с табл. 2 Д2. Смотрите. Пусть рядок 6= рядку 12. и сумма 1 000 грн. Налогооблагаемые операции за 12 мес. = 200 грн. Т.е. получается по табл. 2: п.1 1000 п.2 200 п.3 200 (и относим в стр. 30 деки) А потом.. Д4? автоматического нет. И что? просто пишем в строчке где указана стр. 30 сумму 200 грн. ? или как? Затык у меня. Помогите пожалуйста.

Ответить
  • 111
17.03.15 12:15

тата 16.03.2015 14:28:16 Люк вот и у меня пошла мысль в то же направление: мы сейчас пишем заявление, наши денежки ждут своего часа, когда заработает регистрация по формуле, а если не пишем, но в следующем месяце, при плюсе как и раньше вычитаем их из суммы к оплате? а где гарантии, что оно заработает с 01.07? и заработает ли вообще? у меня суммы копеечные, но головомойки на миллион. Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145&page=4#newsCommentshdr © Buhgalter911.com ось і я ніби розібралась, але турбує подальша доля мого відємного і чи заявляти до збільшення реєстраційної суми, якщо це можна наприклад зробити у червні, бо діє обмеження з липня???

Ответить
  • Миша
17.03.15 12:26

если налоговая накладная выписана поставщиком в январе (10.01.15), а зарегистрировал он налоговую в феврале с просрочкой 15 к.д (08.02.15), Следовательно ее можно включить в налоговый кредит февральской декларации, но как какой месяц указывать в Додатке 5 к Деке (період складання податкових накладних) январь или февраль (дата выписки НН или дата включение в ЕРНН) ? Может кто - то знает?

Ответить
  • Lili
17.03.15 12:47

Для Миша , я понимаю, что нужно указывать месяц выписки (01.2015), т.к. в обязательствах вашего поставщика не зависимо от того когда он зарегистрировал нн будет по дате выписки, (01.2015) а вы можете воспользоваться нал.кредитом по просроченным зарег. нн только в феврале,когда такая нн была фактически зарег. с просрочкой сроков рег.

Ответить
  • Vika
17.03.15 13:03

Помогите пожалуйста,у меня в в февральской деке получилось отрицательное,т.е.строка 19, 100 ,из 2014 года есть сумма НК,600 грн,в налоговой сказали,что в стоку 20.1 отнести мой НК нельзя,только в раздел 4 стр.26 и 31..а как же быть с сумой,что в дальнейшем должна идти в НК в мартовской декларации 700 грн?Нужно ли заполнять Додаток 3?

Ответить
  • тата
17.03.15 13:22

111 я плохо представляю, как потом в июне в дод.2 указать в заявлении сумму с февраля, там этой строчки не предусмотрено (в самом п. а) или б). кроме того, еще несколько месяцев впереди - а если еще будет минус, как опять таки в этом заявлении разделить суммы разных месяцев? пока что заполнила заявление а), в апреле будем действовать по обстоятельствам. * по витягу со спецсчета у меня все сошлось - пусть переносится и к строке 2 засчитывается, иначе туго придется в июле (для меня там существенная сумма к перечислению для регистрации нн).

Ответить
  • 777
17.03.15 14:05

Валюша 17.03.2015 12:50:03 777 вы правы в том, что с карточного (когда то 23.2) всё снова вернули в деку ч/з рядок 4 Д2. Далее в 26 и 31 деки. Но на счёт того что не показывать в 12гр. оплаченный НДС если нет бюжет.возмещения я категорически против. Если понимать буквально написанное в шапке этой строки, то оно никуда не идёт. Просто показывается как факт. И так думаю нужно перенести в п.1 табл.2 Д2. Просто как факт наличия. Дальше дело такое, есть возмещение, нет возмещения... И кто-то писал про пример с 14500. Он то и сбил с толка. Получается по сумме 57948 вот что.. как бы показать :) ... Предполагается что сумма возмещения, на которую после расчётов имеем право - 14500,00 грн. Но сумма оплаченного кредита НДС 19825,00 грн. По этому вот так: 14500 - (746+695+1754+475+812) = 10018. И тогда 67966-10018=57948 Но т.к. оплачено 15343 его и показали в рядке 12. Так что оплаченный НДС показываем полюбому, есть право на возмещение или нет. ************************** Меня смущает то, что в примере суммы, которые попали в гр. 12 (746+695+1754+475+812), не отражались в гр. 14. Но если путем математических извращений вычислить, то эти суммы входят в 57948 гр. 14. Они оптом учитываются в периоде 01.2015 и в дальнейшем будут как один период? Я правильно понимаю их пример? Только смысла такого расклада не вижу.

Ответить
  • Оля
17.03.15 14:29

ідскажіть мені будь-ласка. Відємне значення появилось в грудні 2014р. в гр. 20.2.додатку 2 ще не було. В січні 2015р ця сума попала в р. 24 Деки. Дод. 2 заповнявся. За лютий в дод.2 (звітний період у якому виникла (-) сума ). який місяць ставити? грудень чи січень?

Ответить
  • Ната
17.03.15 14:30

Народ, помогите разобраться, по их примеру не могу понять как заполнить доп.22.1 и 22, я так понимаю что доп.22,1 должно равняться 18 а 22.1 разница? или вообще не надо заполнять, если остался переходящий отриц .НК???

Ответить
  • Одесса
17.03.15 14:54

у меня со стр.22.1 тоже полная неразбериха, кто-то уже разобрался?

Ответить
  • НатаКиев
17.03.15 16:34

Додаткове поле в рядку 22.1 розділу ІІІ декларації передбачено для відображення реєстраційної суми податку, обчисленої на момент подання такої декларації, а рядок 22.1 передбачений для відображення суми перевищення від’ємного значення, що зазначено в рядку 22 декларації над реєстраційною сумою, вказаною у додатковому полі в рядку 22.1. якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації; якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Ответить
  • злой бух
17.03.15 16:40

позвонили с налоговой уточнить декабрь и январь срочно! У меня теперь по декабрю появится минус, который перейдет на январь и тоже будет минус. А в феврале будет плюс. который все перекрывает. Вопрос, помогите кто может, какие формы уточняющих подавать, а то в Медке уже новая с разделом 4. И как теперь заполнять деку по февралю.?

Ответить
  • al
17.03.15 17:33

злой бух это как? ведь если сдадите уточненки сейчас (17,03) то они должны сесть в мартовскую декларацию. У меня уточненки сданы в феврале15 (по обоим появилась стр. 19 и 20.2) , в налоговой кто как комментирует: 1 вар-т- ставить эти суммы в стр.20.1 в размере 18 стр. декларации за февраль15 а остаток в ст. 11 дод2; и 2 вариант "кровожадный" - ставить только в дод.2 (ст.11), и они не участвуют в декларации.

Ответить
  • Ната
17.03.15 17:39

Для НатаКиев Спасибо, конечно, я это разъяснение прочла 18 раз и уже знаю наизусть, а на деле как заполнить 22.1, вытяг по счету я уже сделала -сумма отрицательная, что дальше- как от чего отнимать?

Ответить
  • Валюша
17.03.15 18:14

777 Смотрите. Суммы гр. 12 (746+695+1754+475+812) ушли в гр. 13, т.е. на бюджетное возмещение. По этому их нет в гр. 14. А сумма гр. 12 15343 делится на две: 1. 10018 - ушла в гр. 13. (возмещение) и не попала в таком случае в гр. 14. 2. 5325 - показали в гр. 12 как оплаченную, но она не пошла в гр. 13., по этому она перешла в гр. 14. Так получилось потому, что суммы из Д2 "уходят" с конца, т.е. сначала чистятся самые старые периоды. Ведь сумма возмещения высчитывается арифметически и не привязана к конкретному периоду.

Ответить
  • Ната
17.03.15 20:11

Оля 17.03.2015 15:29:11 ідскажіть мені будь-ласка. Відємне значення появилось в грудні 2014р. в гр. 20.2.додатку 2 ще не було. В січні 2015р ця сума попала в р. 24 Деки. Дод. 2 заповнявся. За лютий в дод.2 (звітний період у якому виникла (-) сума ). який місяць ставити? грудень чи січень? і грудень, і січень. Різними строками : Грудень гр.2 Додатка 2, а січень- гр.3

Ответить
  • Мура
17.03.15 20:36

al у меня такой же пример, первый раз сказали 1вар, а сегодня сказали не сдавать ждать до 19 числа, и позвонить 18 к концу дня будут розяснения. Думаю за февраль 18стр захотят оплату ...то есть 2 вар. Вы уже сдали Дек и в каком вар.???

Ответить
  • al
17.03.15 20:42

Мура нет еще, завтра буду пробовать, удачи нам всем. швыранули здорово.

Ответить
  • Елена
17.03.15 20:54

Сдаем с/х декларацию. Ответов так и не нашла у меня в январе стр 20.2 и в феврале стр.19 к с/х декларации дод.2 нет. Может кто разобрался помогите, в налоговой нашей ничего не ответили.

Ответить
  • ИринаМ
17.03.15 22:06

Мура, аІ, такая же ситуация, когда уточнялась в феврале, были другие мнения и советы (подать уточ. в ферв15 за декаб14 посоветовала инспектор, начальник отдела НДС, заверила в том, что эта сумма ТОЧНО попадет в февральскую декларацию, мы и так в январе попали на НДС, очень рассчитывали на февраль), наступил момент подачи декларации за февраль, правила поменялись. Коллеги, кто что узнает про стр. 20.1, еще есть три дня! пишите звоните и я буду писать и сообщать..... я не знаю, как объяснить директору, он не понимает

Ответить
  • Lina73
17.03.15 22:53

Добрый всем вечер. Я уже неделю не могу понять как заполнить додаток 2 в медке. У меня "-" появился в августе (был возврат товара) соответственно в деке за 08.14 есть строка 20.2 (212521,00) и далее: де-ка за 09.14 строка 20.2 - 1609 и 24 - 212521,00 де-ка за 10.14 строка 24 - 187025,00 де-ка за 11.14 строка 24 - 187025,00 де-ка за 12.14 строка 24 - 183023,00 де-ка за 01.15 строка 20.2 - 100,00 строка 24 - 183023,00 В февральском додатке заполнила колонки 2,3,6 так как написано в письме (т.е расписала по месяцам) и у меня в строке "усього" получается бред какой то. Я понимаю что должно быть в колонке 2- 100,00 в колонке 3- 183023,00 и в 6- общая сумма. (если писать в одну строчку, то так и получается). Т. Е. значения которые в де-ке за 01.15 и должны быть в строке "усьго", но не как не сумма по всем периодам. Запуталась окончательно , подскажите, пожалуйста , что не так, я делаю

Ответить
  • 777
18.03.15 09:42

Валюша 17.03.2015 19:14:30 777 Смотрите. Суммы гр. 12 (746+695+1754+475+812) ушли в гр. 13, т.е. на бюджетное возмещение. По этому их нет в гр. 14. А сумма гр. 12 15343 делится на две: 1. 10018 - ушла в гр. 13. (возмещение) и не попала в таком случае в гр. 14. 2. 5325 - показали в гр. 12 как оплаченную, но она не пошла в гр. 13., по этому она перешла в гр. 14. Так получилось потому, что суммы из Д2 "уходят" с конца, т.е. сначала чистятся самые старые периоды. Ведь сумма возмещения высчитывается арифметически и не привязана к конкретному периоду. ***************************** Спасибо за объяснение! Т.е.: гр. 4=6=12=14=26=31 и в рядок А прописью?

Ответить
  • Валюша
18.03.15 09:45

777 Да

Ответить
  • Валюша
18.03.15 09:46

777 не поняла вопроса про рядок А.. это где? в деке?

Ответить
  • 777
18.03.15 10:02

Валюша 18.03.2015 10:46:53 777 не поняла вопроса про рядок А.. это где? в деке? ***************** Я имела ввиду табличную часть дод. 2.

Ответить
  • olga
18.03.15 10:38

правильно ли я понимаю, что "минусом" для уменьшения ндс по декларации за март 2015 уже не воспользуемся??

Ответить
  • Ольга
18.03.15 10:39

Хочу уточнить изменения , правильно ли я поняла, инспектору дозвониться невозможно В декларации за февраль показываем только сумму отрицательного НДС, которая перекроет НДС к оплате? А остальную часть уже в марте? И на счет оплаты на спецсчет - в феврале надо НДС платить на спецсчет в любом случае и писать письмо , чтобы отриц. остаток был перекинут на спецсчет, тогда уже можно не платить на спецсчет?

Ответить
  • Анна бух
18.03.15 10:58

Подскажите, уже голова вообще несоображает, если я в феврале подавала уточненку за декабрь, добавляла весь свой НК и у меня получился "-" 12000, и в январе также сумма с минусом, то как я сейчас отражаю эти отрицательные значение в деке за февраль, а вот в февралеу меня уже "+". в январе у меня заполнены строки стр. 19, и стр. 21.1, 22, 24???? Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272&page=7#newsCommentshdr © Buhgalter911.com

Ответить
  • Валюша
18.03.15 12:44

777 ааа.. может вы имеете ввиду прописью там где согласно подпункта "а"? Да. ..тогда в марте эта сумма проявится 20.2, 26 и в 27 деки и в рядках 6 и 7 Д2. и, как я понимаю не попадает в 31 деки. а в апреле в 20.1, 21, 22, 22.1 (расчетная)..и дальше в 24... т.е. я так понимаю что с Д2 мы прощаемся

Ответить
  • 777
18.03.15 13:13

Валюша 18.03.2015 13:44:02 777 ааа.. может вы имеете ввиду прописью там где согласно подпункта "а"? Да. ..тогда в марте эта сумма проявится 20.2, 26 и в 27 деки и в рядках 6 и 7 Д2. и, как я понимаю не попадает в 31 деки. а в апреле в 20.1, 21, 22, 22.1 (расчетная)..и дальше в 24... т.е. я так понимаю что с Д2 мы прощаемся *********** Да. И ждем из налоговой подтверждения (http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164314).

Ответить
  • Валюша
18.03.15 13:18

777 да

Ответить
  • Тая
18.03.15 13:31

а нужно заполнять "реквизиты спец рахунка" в декларации?

Ответить
  • Алина
18.03.15 13:40

ЛЮЮЮЮДИИИИ!!!!! Хелп! Звонила в налоговую, у меня 19 строка (первый раз, до этого ее не было) инспектор сказала заполнять 19=22=23=23,3=24 . Я задала вопрос, заполнять ли строку 9.1 - ответ на это они не знают. Подскажите, так заполнять ее таки или нет???

Ответить
  • ПРОФфи
18.03.15 13:40

люди добрые.подскажите плиз.если я в этот отч.период уменьшу свои обязат. \что б не платить ОГРОМНЫЙ ндс\ как я потом могу уточниться, напрмер 21.марта - это же пойдет в зачет марта\ у меня там есть кредит\ или как? и еще. не могу найти , ГДЕ ИМЕННО НАПИСАНО, ЧТО НЕЛЬЗЯ В ФЕВРАЛЬ ВКЛЮЧАТЬ ЯНВАРЬ, А ТОЛЬКО ФЕВРАЛЬСКИЙ КРЕДИТ СПАСИБО

Ответить
  • 111
18.03.15 14:57

для Тая - це для с/г спец режиму..є зноска в деці****

Ответить
  • Тая
18.03.15 15:10

111,спасибо

Ответить
  • КАПЕЦ
18.03.15 16:06

Так накрутили и написали,что нормальный человек не поймет,,,,,,

Ответить
  • Мура
18.03.15 17:26

ПРОФИИ-http://buhgalter911.com/Res/Articles/novai_nds_deklarasia_delaem_pervue_wagi.aspx

Ответить
  • Алена
18.03.15 19:47

из письма: "До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року)." в примере заполнения декларации р. 24 пустой, как так? (должен же быть остаток 330) или это только в февральской декларации (переходной) так?

Ответить
  • Ната
19.03.15 10:48

Мура,а у меня эта ссылка не открывается

Ответить
  • ирина
19.03.15 12:18

Коллеги! заполняем Д2 только когда используем бюджетное возмещение или для всех "отрицательных!" ? у меня НО будут только в апреле (т.е."стр1" = 0,00). В итоге "стр19" по янв. и февралю. Бюдж.возмещение мне не нужно! Этот "Д2" запонять ??

Ответить
  • Ната
19.03.15 12:34

Ирина, для всех отрицательных

Ответить
  • Оксана
19.03.15 13:07

У меня на лицевой карточке виси большая сумма НДС (бюджетное возмещение- КОТОРОЕ ВОЗМЕЩЕНО.), уже несколько лет не платим НДС . Где теперь я его должна показать. Раньше оно ни где не показывалось, я просто не платила в бюджет свои НО. А теперь, ОНО, ЧТО ПРОПАДАЕТ?. Куда, где я его должна показать?

Ответить
  • Дмитро
19.03.15 14:00

Вcім привіт і гарного дня! Читаю читаю і дуже складно на голову одягається весь цей розклад під назвою "Декларація з ПДВ в нових реаліях". Дуже прошу допомогти визначитись з питанням куди ставити суму ПДВ яка зафіксована в карточці обліку станом на 01.02.2015 року як сума бюджетного відшкодування заявлена в рахунок податкових забов"язань з ПДВ в наступних періодах (строка 23.2 попередніх декларацій). Я як ця сума буде зменшувати суму позитивного значення різниці ПО та ПК поточного періоду - строка 18 декларації за лютий 2015

Ответить
  • ольга
19.03.15 15:52

Оксана, в смысле которое возмещено??? может вы имели ввиду в счет будущих периодов? т.е стр 23.2 старых дек? Тогда вы эту сумму "с карточки" тяните снова в свою деку в додаток 2 таблицы 1 гр.4 по периодам.

Ответить
  • Валюша
20.03.15 12:09

Оксана У нас часть денег в карточке ч/з 23.2, часть не полученного из бюджета заявленного 23.1 Суммы переносим: 23.2 - Д2 рядок 4=6 23.1 - Д2 рядок 5 = 6 Или не переносим 23.1 вообще, ждём когда нам деньги вернут. Но судя по всему, за февраль ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ НДС. Я "положив" на написанное в их письме от 06.03.15г. показала сумму февральского обязательства в Д2 в 7 и перенесла это сразу в стр.27 деки и в 20.2 Я вижу что нигде не написано что это можно. Но ё* их мать... эти суммы проверены нереальным количеством проверок, выиграны в ВАСУ.. сколько раз мы их должны заявить? сколько раз мы должны проверку пройти? на сколько законно проверять уже проверенные суммы? С какой стати мы должны платить живыми деньгами НДС, который нам не возвращает государство? Не знаю что мне налоговая напишет.. посмотрю..

Ответить
  • Андрей_2015
20.03.15 16:04

А если у нас на карточке со строки 23.2 прошлых периодов зависло 50 000,00, но акт проверки негативный (счас судимся), мы обязаны показать данную сумму в графе 4? или можно забить и показать после всех разбирательств?

Ответить
  • Оксана
20.03.15 16:22

Вчера поехала в налоговую. Выяснила следующее: все что было на 23.2 переносим в Д2 столб.4=6. Дата ставится та, которая подавалась в декларации на 23.2. Если это было в 2011г то 05/2011 сумма остатка на 31.01.15. Но... Сегодня просмотрела семинар и узнала одну очень интересную вещь. Д2 это заявление на возмещение. Подается один раз. Если вы заявляете всю сумму с лиц. счета - она вся спишется, если нет, то, то что остается у вас на лиц. карточке будет учитываться только для: 1. Учточняющих расчетов 2. Бюджетного возмещения на р/с 3. Погашения налогового долга. Теперь сижу и думаю. Всю сумму списывать с лицевого счета или оставить еще что-то на лиц.счете. Так, на всякий случай. Вдруг это общегосударственная афера по изьятию ср-в у бизнеса. И через несколько месяцев они эту лавочку прикроют. Деку пока еще не сдала, сижу думаю.

Ответить
  • Андрей_2015
20.03.15 16:54

а что за семинар?

Ответить
  • Оксана
20.03.15 19:36

https://www.youtube.com/watch?v=0FHEzfuMZIQ

Ответить
  • ольга
20.03.15 19:54

Оксана, а какая разница ?сумма с карточки перекачевывает в деку и крутиться там до полного погашения, курсируя между строками... Она же не пропадает полностью... Правда ее опять будут проверять-перепроверять ...

Ответить
  • Анна
24.03.15 17:19

Помогите , пожалуйста разобраться. 1.Сдали уточненку за январь в марте (до сдачи февральской декларации) -провели некоторые НН за январь - увеличили строку 24 2. Сдали февральскую декларацию с учетом "-" , возникшего по уточненке за январь в марте. 3. Звонят налоговики : убирайте "-" в феврале , возникший по уточненке за январь. Я понимаю , что есть письмо №7796от 06.03.2015, но это же рекомендации....... Дайте советы пожалуйста

Ответить
  • Александра
24.03.15 18:44

Анна 24.03.2015 18:19:01 Помогите , пожалуйста разобраться. 1.Сдали уточненку за январь в марте (до сдачи февральской декларации) -провели некоторые НН за январь - увеличили строку 24 2. Сдали февральскую декларацию с учетом "-" , возникшего по уточненке за январь в марте. 3. Звонят налоговики : убирайте "-" в феврале , возникший по уточненке за январь. Я понимаю , что есть письмо №7796от 06.03.2015, но это же рекомендации....... Дайте советы пожалуйста ******************************* А какой тут может быть совет? 99,9% пошли по письму ГФС. 0,01% сознательно не пошли по письму ГФС, и готовы судиться, если налоговики посредством проверки оштрафуют их за сокрытие показателя за февраль. А так и будет... Принимать решение - ВАМ!!!

Ответить
  • 111
26.03.15 15:54

Підкажіть будь-ласка, а то вже зовсім запуталась....потрібно подати уточнюючий за грудень 2014...є рядки 19...21.1...21.2....22...24.....дивлюсь на новий уточнюючий і вийшло: нова = стара форма 19=19 20.1=21 21=22 22=20.2+22 24=22+24 Якщо сумами, то було: 19 рядок - 9020грн це попало в 20,2 - 9020грн. 21 рядок - 5230грн., що складався з 21,1 - 4244грн. та 21,2 - 986грн. 22 рядок - 5230,00грн 24рядок - 5230 грн. Зараз у новій формі вийшло - 19 рядок - 9020грн. 20 рядок-20,1рядок - 5230грн 21 рядок - 5230грн. 22рядок 14250грн 24 рядок 14250грн. Дуже прошу допоможіть, я то терміново потрібно уточнити (помилка тільки в ІПН, суми не виправляються))) а я вже зовсім запуталась!!!!! Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272&page=19 © Buhgalter911.com

Ответить
  • allis
15.04.15 23:15

Подскажите, если в феврале не заполнена заявление п.а на увеличение регистр.суммы, как ей воспользоваться в ма Ртовской деке? Помогите

Ответить
  • VB Одесса
16.04.15 13:34

для allis ЗАПОЛНИТЬ В МАРТОВСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,ДОДАТОК 2 ПОВТОРИТЬ,КАК В ФЕВРАЛЕ.

Ответить
  • Оля
16.04.15 15:19

подскажите, как заполнить д2: февраль возмещение, в марте подана уточненка за январь в итоге тоже возмещение, в марте к уплате но возмещение предыдущих месяцев перекрывает, получается еще возмещение на апрель, как заполнить д2, сумма которая к уплате с минусом ставится в колонку 11 или 12, на итог все равно не правильно, вобще запуталась...

Ответить
  • Zor
16.04.15 16:45

Кто может внятно пояснить переплата по лицевому счету как ее вернуть или куда перекинуть, инспектор не в курсе.

Ответить
  • Катерина
17.04.15 15:21

Оля, аналогичная проблема(

Ответить
  • Катерина
17.04.15 16:32

Оля, я поставила сумму, которая еще осталось на возмещение в строчку 11 Д2 автоматические перешло в 14 строчку.

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям