Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


24.03.15
2400 11 Печатать

Загляните в свежий номер «Бухгалтер911» еще до его выхода!

   Хотите знать, какие темы раскроет редакция еженедельника «Бухгалтер911» в 13-м выпуске журнала? Тогда скорее смотрите свежий видео-анонс будущего номера!
   
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Наталья
25.03.15 09:12

Здравствуйте Бухгалтер911, очень актуален вопрос по оформлению номенклатуры в 1с8.2 в актах выполненных работ по транспортно-экспедиционным услугам, где есть перевозка и экспедиторские услуги. Как правильно распределить номенклатуру заказчика, чтобы она не попадала в себестоимость экспедитора? Заранее благодарю.

Ответить
  • 777
25.03.15 09:15

Добрий день, Бухгалтер911! Якщо раніше при знятті податкового кредитуу по ПДВ при перевірці не нараховувався штраф, якщо такі суми накопичувалися у рядку 24 деки "від"ємне значення...", нараховувався штраф 25%, якщо сплачений податковий кредит було занесено у рядок 23.2 "бюдж. відшкодування на майбутні платежі", то якщо тепер по новій деці не відображати сплачений податковий кредит і буде знято такий кредит, то чи будуть застосовуватися штрафи? і раніше занижене бюджетне відшкодування та завищене від"ємне значення податківці заносили згідно податкових повідомлень-рішень ф. В2 та В3 на особовий рахунок на майбутні платежі, то яка тепер доля такого від"ємного значення (сплаченого, але не заявленого до відшкодування)?

Ответить
  • 777
25.03.15 09:26

На скільки детально має описуватися номенклатура послуги у податковій накладній? Наприклад, про ті ж самі транспортно-експедиторські послуги. Чи можна під транспортні послуги написати: "Міжнародне перевезення вантажу автомобільним транспортом"(0% ПДВ - п. 195.1.3 ст 195 ПКУ ), "Внутрішнє перевезення вантажу автомобільним транспортом"(20% ПДВ). Чи потрібно вказувати маршрут, реєстраційний номер автотранспортних засобів, номер товаросупровідних документів (ТТН, CMR...), якщо такі дані вказані у рахунку та акті наданих послуг як детальний опис послуги (не у номенклатурі послуги).

Ответить
  • бух
25.03.15 09:38

Что писать в номере договора если договора нет и есть рахунок, раньше ставили прочерк теперь говорят, писать рахунок фарктура вид договора и номер и дату счета, или все же только вид договора дату счета и прочерк, все консультируют и выписывают по разному как и чем в таком случае руководствоватся каким письмом или разъяснением

Ответить
  • Жулия
25.03.15 16:47

подскажите, ПЖЛ. Нужно сдать уточненку за февраль 2015 по НДС и додатку 2. Какие формы бланка J0217008 или J0217106?? по декларации и какой бланк для додатка2? уточненку можно сдавать в марте за февраль или уже в апреле? СПАСИБО

Ответить
  • Жулия
25.03.15 16:49

обязательно ли в налоговой накладной указывать № телефона? а если поставщик не указал, как быть?

Ответить
  • Бугемот
25.03.15 17:10

Жулия Тогда пишите просто: 911 :))))

Ответить
  • Наталья
26.03.15 09:45

Здравствуйте, Бухгалтер911, возник срочный вопрос. Принят 20.03.2015 работник. Какие документы следует подать в налоговую в связи с этим. Налоговая "рекомендует" написать письмо на имя начальника, где указан работник с его данными. Сроки не конкретизированы (7 -20 дней) и где официально описаны правила или рекомендации по оформлению таких документов.Очень жду ответа. Заранее спасибо.

Ответить
  • Наталья
26.03.15 09:50

Здравствуйте, Бухгалтер911, Да вопрос с телефоном в НН от поставщика как то получился актуальным. Прокоментируйте пожалуйста ньюансы если он отсутствует в НН. Спасибо.

Ответить
  • Наталья
26.03.15 10:15

Здравствуйте, Бухгалтер911, По налоговым разницам хотелось бы уточниться. Платедьщики м объемом до 10,00 млн (и в прошлом и в этом году) их расчитывают? Если да то на что именно обратить внимание для их определения ? И как в связи с этим уплачиваем авансовые платежи? Спасибо.

Ответить
  • Елена
27.03.15 12:48

Меня тоже интересует вопрос так нужно уведомлять налоговую о принятых работниках или пока нет порядка не нужно? Читаю КЗоТ ст. 24 понимаю, что пока нет порядка, то собственно неизвестно как это правильно сделать и в какие сроки. Читаю письмо ДФС №2627/7/99-99-17-03-01-17 вроде бы и ДФСУ согласна с тем, что пока нет порядка достаточно Таблицы 5 в отчете по ЕСВ поданным по стандартным правилам. А вот пошла в родную налоговую там рекомендуют принести письмо.

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям