Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


13.07.15
9969 289 Печатать

Актуальные вопросы - ответы об электронном администрировании НДС

   Як зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, якщо за даними Системи електронного адміністрування ПДВ сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (далі – реєстраційна сума), має від’ємне значення?
   
   З 1 липня 2015 року для реєстрації в ЄРПН податкових накладних необхідно, щоб реєстраційна сума дорівнювала або перевищувала суму ПДВ, вказану в таких податкових накладних.
   
   Це правило застосовується при реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених як до 01.07.2015, так і після цієї дати.
   
   Таким чином, у разі, якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, щоб зареєструвати податкову накладну з 01.07.2015 платнику податку потрібно збільшити свою реєстраційну суму.
   
   Як збільшити реєстраційну суму?
   
   Для збільшення реєстраційної суми платнику ПДВ необхідно:
   
   або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;
   
   або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту;
   
   або поповнити свій електронний рахунок, відкритий платнику в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок.
   
   Чому формула розрахунку реєстраційної суми не враховує від’ємного значення ПДВ, задекларованого у податковій декларації з ПДВ за січень 2015 року, яке було зараховане у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ по податковій декларації з ПДВ за лютий 2015 року?
   
   Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року.
   
   За рахунок яких показників збільшується реєстраційна сума, крім показників, зазначених у податкових накладних та розрахунках коригування до них, митних деклараціях та аркушах коригування до них, податкових деклараціях з ПДВ та уточнюючих розрахунках до них, та суми поповнення електронного рахунку платника?
   
   Для уникнення відволікання обігових коштів платників податку у липні 2015 року реєстраційну суму автоматично збільшено на суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (так званий „овердрафт”), та на суму переплат, що утворились у платника станом на 1 липня 2015 року за рахунок зайво сплачених коштів до бюджету.
   
   Які суми враховуються при розрахунку „овердрафту"? Коли реєстраційну суму збільшать на суму такого „овердрафту"
   
   При розрахунку "овердрафту" враховуються 1/12 нарахованої платником до сплати суми ПДВ, що відображена ним у податковій декларації з ПДВ (р.25.1) та уточнюючих розрахунках за 12 попередніх місяців, та які погашені за рахунок сплати таких сум до бюджету, або за рахунок переплат Такі показники беруться автоматично із Інтегрованої картки платника податку.
   
   1 липня 2015 року реєстраційну суму збільшено на суму "овердрафту".
   
   Як часто буде змінюватись сума „овердрафту"?
   
   Сума "овердрафту" 1-го числа кожного кварталу підлягає автоматичному перерахунку (для прикладу, 1 жовтня від реєстраційної суми віднімається сума "овердрафту", розрахована на 1 липня 2015 року, та додається сума "овердрафту", розрахована на 1 жовтня 2015 року).
   
   За які періоди розраховується перший "овердрафт"?
   
   1 липня 2015 року при розрахунку "овердрафту" враховано погашені суми ПДВ, нараховані по деклараціях за звітні періоди червень 2014 року - травень 2015 року включно, які подані до 30.06.2015 року, а також по уточнених розрахунках, термін нарахування по яких припадає на період з 01.07.2014 по 30.06.2015. При розрахунку "овердрафту" станом на 01.10.2015 року будуть враховуватись нараховані до сплати суми податку протягом попередніх 12 місяців (декларації за звітні періоди вересень 2014 року - серпень 2015 року включно та уточнюючі розрахунки термін нарахування по яких припадає на період з 01.10.2014 по 30.09.2015).
   
   Приклад: якщо платником податку за період 01.07.2014 по 30.06.2015 задекларовано у рядку 25.1 податкової декларації до сплати до бюджету суму у розмірі 120 тис.грн., і з такої суми 80 тис.грн. сплачено до бюджету коштами, а 40 тис.грн. погашено за рахунок переплат, сума "овердрафту" складатиме 10 тис.грн. (120/12).
   
   Коли реєстраційну суму збільшать на суму переплат?
   
   8 липня 2015 року реєстраційну суму збільшено на суму переплат по ПДВ коштами станом на 1 липня 2015 року. Таке збільшення здійснено одноразово. Особливості врахування такої суми переплат у зменшення податкових зобов’язань по податковій декларації за червень 2015 року викладено в листі ДФС від 22.06.2015 № 22408/7/99-99-19-03-01-17, який розміщено на сайті ДФС у розділі "Електронне адміністрування ПДВ".
   
   Чому у реєстраційній сумі не враховується сума ПДВ по розрахунках коригування, складених після 01.02.2015?
   
   Згідно з Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість (постанова КМУ від 16.10.2014 № 569), реєстраційна сума обраховується на підставі показників, сформованих після 01.02.2015, зокрема на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, складених після 01.02.2015, та розрахунків коригування до таких накладних, зареєстрованих у ЄРПН.
   
    Таким чином, суми ПДВ за розрахунками коригування до податкових накладних:
   
   - складених після 01.02.2015 - беруть участь у розрахунку реєстраційної суми;
   
   - складених до 01.02.2015 - при обрахунку реєстраційної суми не враховуються.
   
   Коли змінюються показники, що відображені у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ?
   
   Показники, які відображаються у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, є складовими формули, що перераховані у Податковому кодексі України та постанові КМУ від 16.10.2014 № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість". За такими складовими формула розраховує реєстраційну суму.
   
   Такі показники змінюються по мірі надходження до системи електронного адміністрування ПДВ інформації про зареєстровані податкові накладні, розрахунки коригування до них, митні декларації та аркуші коригування до них, зараховані на електронний рахунок кошти, подану податкову звітність.
   
   Чому сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, та вказана у митній декларації не враховується у системі електронного адміністрування ПДВ?
   
   Сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, відображається у рядку 4 витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.
   
   При цьому з метою правильного відображення такої суми (для обрахунку реєстраційної суми), під час заповнення декларантами графи B митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (МД) додатково необхідно зазначати відомості про податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми.
   
   Роз'яснення з цього питання викладено у листі ДФС від 15.12.2014 № 15182/7/99-99-19-03-02-17, яке розміщено на сайті ДФС.
   
   Як внести зміни у митну декларацію в частині відображення коду ЄДРПОУ особи, яка претендуватиме на податковий кредит з ПДВ?
   
   Для виправлення помилки, допущеної у коді ЄДРПОУ або у випадку не зазначення такого коду особи, яка претендуватиме на податковий кредит з ПДВ, необхідно звернутися до відповідної митниці ДФС для оформлення аркуша коригування до митної декларації.
   
   Чи є наявність у платника податку, що перебуває на обліку у зоні проведення антитерористичної операції, сертифікату Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили (далі – Сертифікат) підставою для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у разі, якщо реєстраційна сума є меншою від суми ПДВ по податкових накладних?
   
   На сьогодні чинним законодавством не передбачено особливих умов для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН платниками податків з місцем реєстрації на території проведення антитерористичної операції.
   
   Такі платники мають право реєструвати в ЄРПН податкові накладні в межах значення реєстраційної суми.
По материалам Державна фіскальна служба України
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • бухгалтер тоже
13.07.15 07:54

ПОЧЕМУ не проводятся уточненные декларации на увеличение НК?!

Ответить
  • Эля
13.07.15 08:21

Почему не проводяться и не отображаються в СЭА листы корректировок к ГТД ?

Ответить
  • Елена
13.07.15 08:34

люди, помогите, кто знает. наша фирма квартальный плательщик НДС. сдали деку за 1 квартал 2015, куда вошел НК за январь 2015 в размере 53 тысячи. налоговых обязательств в январе не было. при формировании вытяга обнаружила, что туда не вошел налоговый кредит января. по итогам 2 квартала у меня по деке будет к уплате 71 тысяча. мне нужно зарегистрировать нн за июль. а по вытягу выходит, что мне сначала надо оплатить не только ндс за 2 квартал, но и тот пропавший НК за январь 2015 года в размере 53 тысячи. может я не правильно заполнила деку за 1 квартал и нк января надо было вынести куда-то в отдельную строку?

Ответить
  • мася
13.07.15 08:47

да ,а по сельхозникам тишина ,вроде и проблемы нет и все у них хорошо ,твари!

Ответить
  • Ленчик
13.07.15 08:47

Да уж дела Елена , хотя бы почитать эту статью можно увидит на что они ссылаться за НК ЯНВАРЯ 2015!

Ответить
  • ВИКТОР
13.07.15 08:51

Елена у меня аналогичная ситуация. Звонил в налоговую инспекцию . ответа жду до сих пор. Думаю что подарим.

Ответить
  • Киев
13.07.15 08:53

Елена: нет - это одна из их нерешенных системных проблем.

Ответить
  • Марина
13.07.15 08:53

В феврале была оплата от неплательщика на 200 тыс. НН не регистрировалась в реестре (постоянно выдавала ошибку), эта НН включена в декларацию с нее уплачены налоги, а в вытяге с эл. рахунку сумма этого НДС снята как не зарег. в реестре.(8стр. витяга). Теперь я не могу зарегистрир. НН т.к. отрицательное сальдо.

Ответить
  • яяя
13.07.15 08:56

ВИКТОР что значит подарим, почему все такие безвольные и не защищают себя и свои деньги???

Ответить
  • Елена К
13.07.15 09:00

А у нас тупо украли овердрафт. В конце апреля лишили звания плательщика НДС через стан 9 буквально за 2 дня, втихаря, при том, что в этот момент проходила внеплановая выездная проверка. Что интересно мы "восстановились" за неделю, ИНН остался тот же, номер рахунку в казначействе тоже остался, но обороты по вытягу ИЗЧЕЗЛИ, т.е. мы как буто новые плательщики оказались, и 100тыс овердрафта - тю-тю.....

Ответить
  • Киев
13.07.15 09:00

Коллеги, у кого была переплата или оплата НДС не через СЕА: Вам эти суммы уже учли во 2 строке?

Ответить
  • astar_d
13.07.15 09:13

Переплаты на лицевом до сих пор не перенеслив стр.11. И что делать?

Ответить
  • Rina
13.07.15 09:21

Киев: да учли по одному предприятию 09.07 по второму 10.07 , но там суммы небольшие

Ответить
  • Нина
13.07.15 09:22

Переплата на особовому рахунку - в стр.11 витяга

Ответить
  • Кохозница
13.07.15 09:26

а по сельхозникам на горячей линии фискальной службы сказали: "так получилось. почему-то (!!!) забыли учесть сельхозников в этой формуле. но мы не виноваты, виноват кабинет министров"

Ответить
  • +++++
13.07.15 09:31

Для Киева - да, учли, все правильно

Ответить
  • 555
13.07.15 09:33

У нас в графу 11 попала сумма штрафа по НДС. которую мы заплатили по разультатам компл.проверки в июне, а повідомлення рішення налоговая провела в июле, эта сумма учлась в графе 2 и увеличила нам регистр.лимит (100 тыс.грн.), и теперь у нас по лицевому счету по НДС (дозвонилась в отдел учета) висит переплата и недоимка, Никто не знает что делать, говорят в ДФС известно о такой проблеме, ждите.И при этом нам начисляется пеня по неуплате повідомл.-рішення. Бред какой-то... И я реально понимаю, что этот регистрац.лимит ошибочный и пока стараюсь им не пользоваться.

Ответить
  • +++++
13.07.15 09:34

Теперь изучаем их письмо, так как, оказывается, эти суммы переплаты нужно учесть в декларации за июнь. Они должны таким образом "сесть" в СА

Ответить
  • Киев
13.07.15 09:35

Спасибо. У нас нет переплат - и не проверишь, выполнили ли они обещания внести в 11 и увеличить на эту сумму рег лимит. Надеюсь, чуть живее поставщики начнут регить... :)

Ответить
  • Виктория
13.07.15 09:36

Строка 20.1 по декларации февраля не попала в сумму регистрационного лимита. Не понимаю что делать. Может кто-то смог исправить в уточненке??? Поделитесь.

Ответить
  • Валентина
13.07.15 09:38

Помогите как написать призначення платежу ,чтобы пополнить счет для регистрации налоговых накладных

Ответить
  • Оля
13.07.15 09:39

Марина. Я регистрировала на неплательщиков с кодом 100000000000, и не выдавало ошибок. Просто Вы не придали значения этой нал.накл. А теперь она в формуле с февраля сидит. Я регистрирую абсолютно все нал.накладные с февраля- даже экспорт.(с соотв.кодом)

Ответить
  • Алла
13.07.15 09:57

Елена строку 9.1 заполнена?

Ответить
  • Ната
13.07.15 10:02

У березні 2015 року було повернення товару по відвантаженню за грудень 2014 року. Сума ПДВ -(мінус) 14 тис. грн. Доведеться його подарувати?

Ответить
  • тина Валентина
13.07.15 10:04

Я пишу в назначении платежа как уплату НДС за соответствующий период. А вообще, в свете последних событий, пишите что считаете нужным, не заморачивайтесь, всеравно налоговая распоряжается средствами по-своему усмотрению.

Ответить
  • оксана
13.07.15 10:04

Елена зайдите на форум , этот вопрос уже обсуждался. Надо УР за 1 квартал строка 9 и 9.1

Ответить
  • Таня
13.07.15 10:06

КВАРТАЛЬЩИКИ ОТЗОВИТЕСЬ ! ЯНВАРСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛА ПОДТЯГИВАЕТ А КРЕДИТ НЕТ. У КОГО ТАКАЯ СИТУАЦИЯ???????

Ответить
  • Fish
13.07.15 10:06

для Ната судя по всему, прийдется подарить этот НДС, т.к. в порядке ЭА корректировки к нн за 2014 не учитываются. Хотя, в НКУ ничего об этом не сказано

Ответить
  • Look
13.07.15 10:13

Оплатили НДС не через СЕА. Из-за этого на текущий момент: строка 2 "минус", регистрировать налоговые накладные невозможно. Переплата на 01/07 зачлась, но просто остатком. Зашедшие на бюджетный счет оплаты (не через СЕА) никак не отображаются. Горячая линия говорит, что по закону специальный счет можно пополнить только с расчетного. На вопрос, что делать когда при следующий оплатах на счете будет накапливаться переплата, а НН все так же невозможно зарегистрировать - ответа нет, переключают на другого специалиста и звонок прерывается.

Ответить
  • ольга
13.07.15 10:16

Киеву: да, нам в 11 строку 8 июля зачислили сумму "авансов" которые у нас клянчили в прошлых годах и висела на лицевой карточке, сумма не большая - 850 гривен ))), мелочь, но приятно что отдали ))))).

Ответить
  • Киев
13.07.15 10:20

Ольга: 11 строка - это так, для справки, что бы полюбоваться. А во 2ю, как я понимаю, эти деньги не попадают? Или они их будут списывать постепенно, в размере не превышающем овердрафт, по деке?

Ответить
  • +++++
13.07.15 10:25

Да нет, Киев, переплаты и во 2-ю строку попадают, в стр. 11 они выделены отдельно, но в расчете стр. 2 -участвуют. Во всяком случае, у меня

Ответить
  • +++++
13.07.15 10:26

И "списывать" они их будут сейчас, одноразово, мы их обязаны показать в июньской декларации (см. их письмо)

Ответить
  • Киев
13.07.15 10:33

А зашедшие не через СЕА? Пытаюсь понять, когда дойдет очередь до проблемы с РК...

Ответить
  • ольга
13.07.15 10:42

Киеву: у нас во вторую тоже эта сумма попала. И на сколько я помню разъяснение налоговой (последний их шедевр-письмо), эта сумма может погасить обязательсва июЛя через строку 20.2, куда она может попасть как я понимаю через 24-ю строку июНя...

Ответить
  • Александра
13.07.15 10:42

Для Виктории, если можно позвоните мне у меня такая же проблема , ходила не раз в налоговую не знаю как быть 0661833223

Ответить
  • Анна
13.07.15 10:43

Подскажите! в декларации за май 2015 было від"ємне значение, но я его не указала в додатке 2. Пыталась сделать уточненку и подтянуть 2-й додаток, но они не принимается. Как ошибку пишет что эта форма будет действовать только с августа 2015г... (я создавала додаток - J0215207). Кто-нибудь делал этот додаток? как правильно сделать? какой номер?

Ответить
  • Киев
13.07.15 10:52

https://www.facebook.com/groups/1630640863839548/ Захистимо бізнес від ПДВ-рахунків! Всі на мітінг!!!

Ответить
  • ns
13.07.15 10:53

Киеву: нам зачли переплату по НДС, висящую на карточке 942 грн. В письме налоговой от 22.06.15 № 2248/7/99-99-19-03-01-17 они пишут,что сумма переплаты в зависимости от значения декларации за июнь или погашается июнем, или переходит в строчку 20.2 декларации за июль(отрицательное значение )-почитайте.

Ответить
  • Сенечка
13.07.15 10:58

...в Мєдкє повідомлення : немає зв язку с сервером Документообігу! Що, вже обвалився??? Чі то хвальоне СЄА так хреньове працює? І шо ото мені робити???))))

Ответить
  • Юлия
13.07.15 11:00

Для Look У нас такая же ситуация.Один месяц директор взял и заплатил не на тот счёт.А сумма 88 тыс.Теперь она в формулу не попадает.Никуда не отражается.Звонила в налоговую.Предложили заплатить 88 тыс.на счёт СЕА.А ту сумму письмом по 9 тыс.возвращать.Хотя сказала а откуда возвращать будем не знаю у Вас же теперь там 0.Нигде больше трубки не берут не в НДС ни в консультац.линии.

Ответить
  • Киев
13.07.15 11:00

ns: У нас нет проблем с переплатами и платежами через СЕА. Но есть у поставщиков - как следствие - незарег входящие нн. Я сейчас пытаюсь понять, каковы шансы на решение проблемы, и стоит ли у них проводит закупки в июле. Под мои ником звать на митинг? К идиотам не отношусь - НА МИТИНГ НЕ ПОЙДУ И НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

Ответить
  • 123
13.07.15 11:09

Киев И у меня дилемма: идти или нет. А вы как видите решение проблемы с РК и неучтённым НДС февраля?

Ответить
  • Сенечка
13.07.15 11:09

Киеву - а почему Вы так коллег обзываете? Что в этом идиотического?

Ответить
  • Киев
13.07.15 11:10

Ваш ник вообще не видела! А просто Митинг в Киеве вот и назвала так!

Ответить
  • все буде добре
13.07.15 11:10

В Украине живет дух воровства, поэтому не может прийти Дух Божий. ВСЕМ надо выгнать из себя желание воровать и оправдывать воровство, тогда изменятся Законы и начнется процветание УКРАИНЫ!

Ответить
  • Киев
13.07.15 11:10

а так меня зовут Наталья. Чего не скрываю.

Ответить
  • Киев-Наталья
13.07.15 11:14

у нас с/г производитель. А у агариев вообще критическая ситуация с этим ПДВ. Поэтому впервые в жизни буду идти на митинги. Страшно. Но ведь из-за такого ПДВ, может закрыться и фирма, и наш бизнес аграриев. Поэтому надо идти!!!

Ответить
  • kotya
13.07.15 11:16

Ребята, убрали расхождение по 8 строке. У кого-то еще есть такое? Теперь минус января учтен при регистрации нн...НЕУЖЕЛИ?

Ответить
  • Look
13.07.15 11:16

Для Юлия Повторно оплатить через СЕА - двойная оплата НДС. :( .... Я так понимаю что со специального рахунка ПДВ возврат не предусмотрен, а на бюджетном уже 0 как вы и писали. Тупиковая ситуация. Было бы неплохо что бы эти ошибочные оплаты на бюджетный рахунок до 01.07 включили в формулу. Но куда обращаться? В налоговой вообще нахамили - что вы не знали что через спецсчет все надо делать!

Ответить
  • Киев
13.07.15 11:22

123:У меня нет дилеммы - ОДНОЗНАЧНО НЕ ИДТИ. Кто-то специально под любыми поводами раскачивает страну: Ривне, Мукачево, кредиты, бухгалтера, ПС с бредовыми требованиями.... Понятно, что там гадюшник, но ворошить его сейчас - глупо. Тем более, что закрыв контрабас или добычу янтаря - большинство местных умрет с голоду - тысячи людей с этого живут. Приняли решение: чистить Одессу - пусть занимаются исключительно Одессой, потом и до остальных доберутся. Сейчас кому-то нужна массовка - вот и зовут поучаствовать, У меня неучтенный НДС по РК почти на 3 миллиона...Только сегодня начали регить нн. Пару месяцев еще РК - и мы в 15 дней не вкладываемся. Решение проблемы: обнуление тестового режима 21 июля по результатам июньской деки. Это исправит проплаты через СЕА, корректировки и проблемы с переносом минусов. Временно, так как в июле то же будут корректировки - но накал спадет и будет время подправить глюки в СЕА.

Ответить
  • Киев-Наталья
13.07.15 11:25

Решение проблемы: обнуление тестового режима 21 июля по результатам июньской деки. Это исправит проплаты через СЕА, корректировки и проблемы с переносом минусов. Временно, так как в июле то же будут корректировки - но накал спадет и будет время подправить глюки в СЕА. Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=179410&page=2#newsCommentshdr © Buhgalter911.com на основании чего Вы уверены что произойдет это обнуление?

Ответить
  • Нина
13.07.15 11:25

Для Вікторіі. Стр. 20.1 декл. за лютий не попадає в формулу тому , що це не лютневий кредит. Відлік формули почався з лютого. В мене аналогічна історія.

Ответить
  • Киев-Наталья
13.07.15 11:26

Киев......по строке 24 с/г производителей у Вас нет такой же?

Ответить
  • Вера
13.07.15 11:27

Платила НДС на старый счет.В июне сверилась в Соломянской, "специалист " в окне сказал, что все в порядке, с 1.07.все свернется и обнулится. Но оказалось нет, вылез минус 300 тыс. Теперь в том окне уже другой "специалист" разводит руками. Предприятие остановилось. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день, как решаете подобную проблему?

Ответить
  • Киев-Наталья
13.07.15 11:27

информации

Ответить
  • ns
13.07.15 11:29

Киеву- своих поставщиков Вы знаете лучше, решение принимать Вам. У нас таже проблема- остался только олин проверенный годами, дающий кредит. По вопросу раскачки массовки-полностью согласна, все им крови мало... Да и выборы на носу. Особенно меня умиляет очкастый -каждые выходные теперь на экранах телика ведет милые беседы и политпросвещение...Уроды...

Ответить
  • 123
13.07.15 11:30

Киев Тоже думаю, что обнуление, наверное, было бы частичным решением проблемы. А разве кто-то собирается его внедрить? Или Вы что-то знаете? Поделитесь...

Ответить
  • Анна
13.07.15 11:33

Подскажите! в декларации за май 2015 было від"ємне значение, но я его не указала в додатке 2. Пыталась сделать уточненку и подтянуть 2-й додаток, но они не принимается. Как ошибку пишет что эта форма будет действовать только с августа 2015г... (я создавала додаток - J0215207). Кто-нибудь делал этот додаток? как правильно сделать? какой номер?

Ответить
  • VV
13.07.15 11:35

"... Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року..." А как же она (СУММА) получается погашенная, если в формуле участвует и НО и НК февраля, а этот минус стр.20.2 (остаток на начало февраля) не учитывается? Какое ДВОЙНОЕ ВРАХУВАННЯ? я чего не поняла......

Ответить
  • Анна
13.07.15 11:35

Нина, Виктория а можно ли как то "достать" отр. значение по ст. 18=стр.20.1 феврал.отчета.... ведь это ж наш законный кредит!!!

Ответить
  • Киев
13.07.15 11:37

На основании: - у них программная проблема-путей решения не много; - под шумок, наше государство всегда пытается содрать денежку с испугавшихся; - с сг мне ситуация не понятна...если спецНДСу осталось 6 мес - нечего было огород городить.

Ответить
  • west
13.07.15 11:38

Киевляне, идите на митинг. Не слушайте пассивных прогибал (типа "Киев"). Иначе через м-ц все остановится. Простой пример. В июле месяце облэнерго в связи с отрицательным лимитом и отсутствием средств не смогло зарегистрировать НН на поставку энергии потребителям на 100 млн грн. Но эти обязательства по НДС в декларации за июль отразили. По формуле "НН счастья" заимели с этого отрицательный лимит - минус 100 млн грн (через показатель ΣПеревищ ) В августе каким-то чудом (появились деньги или получили много входного НДС) и облэнерго зарегистрировало эти НН По итогам августа согласно формуле "НН-счастья" эта регистрация нам второй раз уменьшила лимит - на те же 100 млн (но уже через показатель ΣНаклВид) Итого имеем: уменьшение лимита на 200 млн (вместо положенных 100), со всеми вытекающими!!! ТО есть Облэнерго обуто в лапти, плюс еще попало на штраф за несвоевременную регистрацию (10-20%) Потребители налоговый кредит поимели на месяц-два позже... Мораль - нерегистрация НН "месяц в месяц" приводит к задвоению минуса в формуле!

Ответить
  • Анна
13.07.15 11:39

VV согласна с Вами! они наобот НО задвоили!!!! получается в формулу НО февраля включили, а НК - нет!

Ответить
  • VV
13.07.15 11:45

Анна Да, тяжело работать в государстве, где даже правила элементарной математики не работают... Я в шООООООООООООООООООООООке...

Ответить
  • west
13.07.15 11:45

И в проекте Закона 2173, который продвигает Кабмин эта лажа СЭА (далеко не единственная!) не устраняется. Ганьба!

Ответить
  • Киев
13.07.15 11:46

west: Мы, конечно, не Обленерго - и то поговорить с руководством своей ГФС можем в любое время суток. Если Вы ГБ Киевобленерго - так позвоните Приваловой. Я думаю, что Вам она все лично пояснит. Они в курсе проблем и программисты ищут выход, у депутатов закон для решения проблем то же ждет бенефиса. Объясните мне, каким образом орущая под неизвестными лозунгами толпа, ускорит работу их программистов?

Ответить
  • Елена, Днепр
13.07.15 11:48

Киев! Которая пишет про обнуление Ну, как - довольны вы этой системой ЭА?? А ведь Вы за нее ратовали, я помню. Вы надеялись, что это такая славная вещь - не нужно будет проверять реквизиты в НН! И налоговая не будет запросами задалбывать - ведь все тепрь прозрачно будет!

Ответить
  • Джур
13.07.15 11:52

ДЛЯ Елена 13.07.2015 08:34:56 люди, помогите, кто знает. наша фирма квартальный плательщик НДС. сдали деку за 1 квартал 2015, куда вошел НК за январь 2015 в размере 53 тысячи. налоговых обязательств в январе не было. при формировании вытяга обнаружила, что туда не вошел налоговый кредит января. по итогам 2 квартала у меня по деке будет к уплате 71 тысяча. мне нужно зарегистрировать нн за июль. а по вытягу выходит, что мне сначала надо оплатить не только ндс за 2 квартал, но и тот пропавший НК за январь 2015 года в размере 53 тысячи. может я не правильно заполнила деку за 1 квартал и нк января надо было вынести куда-то в отдельную строку? В журнале Бух911 было разъяснение, что нужно подать уточнёнку к гр.9.1. квартальной декларации. У меня такая же фигня. Я подала в пятницу уточнёнку, и в пятницу же январские обязателдьства убрали.

Ответить
  • Елена, Мариуполь
13.07.15 11:55

Кстати, вытягов с номерами, начинающимися с 14... - (посмотреть все объемы, хотела сверить для сдачи декларации) , нет в медке! Звоню - "ждите с обновление"! Ну, что за ....!

Ответить
  • Киев
13.07.15 12:03

Елена, Днепр: Меня вполне устраивает идея и совершенно не нравится бестолковый процесс перехода. И в этом вина ГФС и депутатов.

Ответить
  • Полина
13.07.15 12:05

Только судя по всему никто не собирается решать вопрос с корректировками и строкой 20.1 февраля. Налоговая рапортует нет проблем. Депутаты не голосуют. Мы отбиваемся от налоговой милиции, потому что наша налоговая не любит корректировки, и как только проводишь корректировки, сразу попадаешь в отработку как фиктивное предприятие. Кирш на семинаре говорит, вы молчите, Яценюк радостно говорит все работает, денюжки капают. И пока мы сами не устроим блокировку депутатов, пока не перекроем им выходы, они ничего не изменят. И еще эта неделя последняя пленарная, потом все в отпуск до сентября. Так что либо завтра голосуют, либо все останется так как есть.

Ответить
  • Лиска
13.07.15 12:06

Подскажите кто-то проверял сумы зарегисрированных налоговых накладных(НО) в их ответе на запрос о состоянии счета НДС. Я пересчитывала и у меня по двум фирмам не совпадают с ними значения.

Ответить
  • Киев
13.07.15 12:10

Полтора года назад у"орущей толпы" были вполне конкретные требования. И причины для этих требований были очень конкретные. А сейчас - исключительно личные интересы определенных групп. Поэтому - тогда был миллион, а сейчас - 200 человек.

Ответить
  • ррр
13.07.15 12:10

..уже бы вынесли этот правительственный квартал куда-то за город, а то ни жить ни работать не дают в родном городе, то она толпа, то другая, живешь в постоянном стрессе.

Ответить
  • Киев
13.07.15 12:15

Полина: Кирш - нардеп. И как депутат, обязан не ляпать языком НА СЕМИНАРЕ (кстати, а он как депутат имеет право читать семинары? вместо того чтобы работать в Раде за наши налоги?), а законы принимать. У НО полностью совпадает (кроме корректировок).

Ответить
  • vera
13.07.15 12:16

Для того щоб отримати ВИТЯГ з кодом 1401204, потрібно відправити ЗАПИТ щодо отримання відоммостей про стан рахунку за кодом 1301204 там все видно..

Ответить
  • ольга
13.07.15 12:19

в принципе, если бы формулу нормально отладли, смягчили бы переход и уменьшили бы требования к оформению электронной!)) НН... то вроде и ничего страшного)). Я наверно из тех немногих кто сразу платил на админ.счет и у кого все цифры попали в строку 2.

Ответить
  • Света
13.07.15 12:30

Ольга, вы далеко не одна. Мы тоже платили куда надо, все строки сходятся, июньске нн зарегили до 30.06, 2 стр. пока с плюсом.... НО за июль пока что НИКТО из поставщиком не зарегил нам ни одной нн, мы, естественно ждем и свои покупателям тоже не регистрируем.... Мы теперь все зависим друг от друга

Ответить
  • Лота
13.07.15 12:38

Нина13.07.2015 11:25:26Для Вікторіі. Стр. 20.1 декл. за лютий не попадає в формулу тому , що це не лютневий кредит. Відлік формули почався з лютого. В мене аналогічна історія. Нина, стр.20.1 не попадает в формулу, потому что это им удобно и угодно, а не потому, что это не февральский кредит! Ведь разница отрицательного значения на 01.02.15 и НО за 02.15 попала в СЭА. Это те переходные проблемные моменты, которые не учтены программистами, а теперь это наши проблемы. И поддерживать как минимум нелогичные, а как максимум незаконные ответы фи(с)калов бухгалтеру, который в аналогичной истории, как минимум непрофессионально.

Ответить
  • Наталия
13.07.15 12:40

Для Джур, извините, у меня был возврат в марте 2015, корректировки попали в строку 9, в строку 9.1 конечно же не попали, так как возвраты до 01.02.2015, я могу откорректировать строку 9.1? Не могли бы Вы сбросить ссылку этого журнала, пожалуйста!

Ответить
  • Елена, Мариуполь
13.07.15 12:43

vera Для того щоб отримати ВИТЯГ з кодом 1401204, потрібно відправити ЗАПИТ щодо отримання відоммостей про стан рахунку за кодом 1301204 там все видно.. ______________ Спасибо!

Ответить
  • для Киева,яку звати Наталя
13.07.15 12:50

РЕСПЕКТ+10000000000!!!!!

Ответить
  • Юлія
13.07.15 12:50

Більше інформації в групі: https://www.facebook.com/groups/1630640863839548/

Ответить
  • Ирина
13.07.15 12:54

сельхозники как всегда, как штрафы платить так это бюджет, а как переплату зачесть так это же не бюджетные деньги, где справедливость

Ответить
  • 123
13.07.15 12:56

У нас в стр. 2 было - 4000,00 я сегодня пополнила елект. счет на 13000,00 согласно декларации и что вы думаете теперь стр 1 11600 а стр. 2 +9000,00 А куда делась еще 1400,00???? У кого-то может была тоже такая ситуация ????

Ответить
  • Анна
13.07.15 13:02

123 а согл. декларации сколько у Вас стр. 18?..

Ответить
  • без політики
13.07.15 13:06

Хто знає, якщо зареєстрували податкову з неправильним кодом ЗЕД- треба коригування???

Ответить
  • Анна
13.07.15 13:07

стр. 2 - правильно стр. 1 - скорее всего снялось согд стр. 25.1 по отчету....

Ответить
  • 123
13.07.15 13:07

Анна 13000,00

Ответить
  • 123
13.07.15 13:08

я тоже думала что будет так

Ответить
  • Анна
13.07.15 13:14

хммм, тогда странно, по идеи должны были со стр. 1 снять все 13000,00, а эта сумма отразится только в стр. 5. может еще снимут..... =//

Ответить
  • Алла, Одесса
13.07.15 13:25

Люди добрые , скажите пожалуйста , у меня с февраля 2015 большая сумма НДС по корректировкам НН выписанные до 01.02.2015 , эту сумму НДС что нужно подарить ?

Ответить
  • Елена К
13.07.15 13:39

Алла, Одесса - таки да, подарить

Ответить
  • 123456
13.07.15 13:49

Елена К - таки не дождуться .... http://gazeta.ua/articles/kiev-life/_pidpriyemci-pid-radoyu-prosili-ne-vbivati-ukrayinskij-biznes/636559 Днепропетровск выезжает сегодня вечером для акции 14.07 под ВР. Собираемся все по максимуму у кого есть возможность.

Ответить
  • Наталия
13.07.15 13:51

ПОдскажите, плииз, откуда цифра в строке 9 Витяга? Заранее спасибо

Ответить
  • Алена
13.07.15 13:56

А подскажите можна ли переносить НН (кредит) на следующий месяц

Ответить
  • Анна
13.07.15 13:59

Алена бала на семинаре: НН в НК нужно включать мес в мес, если хотите включ. НН прошлого периода, то только через уточненку к отчету того периода...

Ответить
  • Нина
13.07.15 14:02

Для Алены.Пока только несвоевременно зарегистрированные. п. 198.6, если не ошибаюсь.

Ответить
  • Вика
13.07.15 14:04

Для без політики. Мені постачальники реєстрували коригування.

Ответить
  • Варвара
13.07.15 14:08

Подскажите, пожалуйста, люди добрые! Может кто-то сталкивался. У нас предприятие является корпорацией мобильной связи Киевстар. Есть физ. и юр. лица. Юрики платят на р/счет нашего предприятия, а мы перечисляем в киевстар и получаем НК. Физ. пополняются как им угодно минуя р/счет, а киевстар выписывает НН нашему предприятию. Ранее эти НН я не включала в НК, а теперь они входят в расчет лимита. Что делать? Неужели теперь нужно вносить в 1с 5000 НН, а потом выписывать НН на увеличение обязательства?

Ответить
  • Вал-на
13.07.15 14:12

Таня 13.07.2015 10:06:04 КВАРТАЛЬЩИКИ ОТЗОВИТЕСЬ ! ЯНВАРСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛА ПОДТЯГИВАЕТ А КРЕДИТ НЕТ. У КОГО ТАКАЯ СИТУАЦИЯ??????? У меня. Жду пока ДЖУР скинет ссылку как втянуть январь в "февраль", т.к. все началось с 01.02.15

Ответить
  • Юлия
13.07.15 14:14

Для Наталии:строка 9-это то,что Вы писали прописью в додатке 2 Декларации просьба увеличить сумму на регистрацию налоговых.

Ответить
  • Вал-на
13.07.15 14:14

Джур 13.07.2015 11:52:44 В журнале Бух911 было разъяснение, что нужно подать уточнёнку к гр.9.1. квартальной декларации. У меня такая же фигня. Я подала в пятницу уточнёнку, и в пятницу же январские обязательства убрали. Дайте, пожалуйста, ссылку.

Ответить
  • Ил
13.07.15 14:15

Варвара: Получается что надо вносить их и потом выписывать НН на увеличение обязательства

Ответить
  • 0000
13.07.15 14:17

КИЕВУ! А Вы что не знали , что у нас п равители самую лучшую идею " Обгадят ". А Вы аж подпрыгивали на сайте , что СЕА заработает на все 100! От этой идеи все страны норм. уже через месяц отказались!

Ответить
  • без політики
13.07.15 14:19

Вика Дякую, і ще уточніть, будь ласка, коригування в сумі нульове, неправильні коди з"-" правильні "+", чи взагалі без цін тільки коди?

Ответить
  • АННА
13.07.15 14:21

Кто перечислял на пополнение счета,через какое время будет в Вытяге в строке 5-загальна сума поповнення?и вытяг в Медке можно делать 1 раз в день?

Ответить
  • Мила
13.07.15 14:22

Уважаемые коллеги! Подскажите,пожалуйста,если в Вытяге про стан рахунку в строке 11 есть небольшая перплата,можно на эту переплату уменьшить оплату ПДВ за июнь по Декларации?

Ответить
  • 123456
13.07.15 14:23

Анна - не один, я как минимум раза 3 в день делала ... деньги появляются через 2 часа

Ответить
  • ольга
13.07.15 14:33

Мила, врядли. На сколько я понимаю, она у вас попадет в деку в сумме лимита и перекочет в 24 строку и только в июле попадет в строку 20,2 и и первой уменьшит налоговые обязательсва к уплате. Было письмо налоговой по этой строке.

Ответить
  • Света
13.07.15 14:39

Добрый день! Не регистрируется налоговая накладная с суммой НДС 36000, 00 грн., а в Витяге сумма, на которую можна заоегестрировать 37045,20. Ни у кого не было тако

Ответить
  • Анн
13.07.15 14:41

Варвара меня также интересует этот вопрос. Думаю, что нужно теперь учитывать эти суммы как и остальные операции, т.е. в НК, так как они будут "сидеть" в р.2 . А почему вы не включали в НК ранее, это же ваш вид деятельности. Я не вкл. ввиду нехоз.опер. Возможно, если их не вкл. в Деку как НК - фискалы не обидятся, а то что они в р.2 так они же зарегистрированы другой стороной, а значит НДС-счет пополнен

Ответить
  • Мила
13.07.15 14:41

ольга 13.07.2015 14:33:55 Мила, врядли. На сколько я понимаю, она у вас попадет в деку в сумме лимита и перекочет в 24 строку и только в июле попадет в строку 20,2 и и первой уменьшит налоговые обязательсва к уплате. Было письмо налоговой по этой строке. Ольга,я читала это письмо,написано,что "2) в случае если сумма переплат меньше чем сумма налога, задекларированная к уплате в бюджет, сумма переплат считается погашенной и автоматически списывается с ИКПП контролирующим органом, а сумма задекларированного в строке 25.1 декларации 0110 налогового обязательства по июнь 2015 / второй квартал 2015 году в части, равной сумме переплат, считается погашенной. Сумма налогового обязательства по июнь 2015 / второй квартал 2015 году в части, превышающей сумму переплат, подлежит перечислению в бюджет в общем порядке, то есть, налогоплательщик должен в сроки, определенные Кодексом для самостоятельной уплаты налоговых обязательств, обеспечить наличие такой суммы на своем счету в системе электронного администрирования НДС." Я так понимаю,что переплату ,которая ниже задекларированной за июнь,спишут за июнь,а разницу нужно доплатить на СЭА

Ответить
  • Света
13.07.15 14:41

Добрый день! Не регистрируется налоговая накладная с суммой НДС 36000, 00 грн., а в Витяге сумма, на которую можна заоегестрировать 37045,20. Ни у кого не было такой проблемы? Пишет в квитанции помилка-зверніться до ДПІ

Ответить
  • ольга
13.07.15 14:47

Мила, тогда не знаю)). Но я читала в 61 номере Все о бух.учете и там с примерами, и там говорится про июЛь. Тем более если сумма "зачислена" в июЛе, как она уменьшит июНь? может я чего не дочитала или туплю, но...

Ответить
  • ольга
13.07.15 14:51

может вы и правы: если сумма больше то перекочует, а если меньше может и спишут... Прост у меня всего то 850 грн ), так что я особо не парюсь по этому поводу ), буду смотреть по хочу что где исчезает и куда прибавляется)

Ответить
  • ольга
13.07.15 14:53

у меня все равно по итогам строка 24, эта сумма у меня туда и "сядет"

Ответить
  • Моника
13.07.15 14:53

Кто писал письма на зачет НДС перечисленный не на спец счет в Держказначействе, а на обычный счет?

Ответить
  • Ната
13.07.15 14:58

Не могу зарегистрировать накладную, сальдо по счету +4000 грн. налоговая на 2000грн. Вернулась со статусом "відхилено ДПС" помилка: зверніться до ДПС за місцем реестрації. Звоню в местную ГНИ, там ничего не знают, говорят ошибка на уровне Киева, на горячей линии не дождёшься ответа. Что делать?

Ответить
  • Света
13.07.15 15:02

Ната Аналогичная ситуация!

Ответить
  • Света
13.07.15 15:03

Ната, Уже час звоню (((

Ответить
  • Мила
13.07.15 15:09

ольга 13.07.2015 14:51:00 может вы и правы: если сумма больше то перекочует, а если меньше может и спишут... Прост у меня всего то 850 грн ), так что я особо не парюсь по этому поводу ), буду смотреть по хочу что где исчезает и куда прибавляется) У меня тоже сумма переплаты маленькая,всего + 200 грн.,я пока подожду...а за июнь у меня стр.25.1- 7 200 к оплате

Ответить
  • Оля
13.07.15 15:10

Для Ил Варвара Анн: У меня есть нн по воде, не включаю в нал. кредит- не хоз.операция. Стр 14 декл. А что теперь? Нельзя писать в строку 14.1? Где это точно написано? И почему нужно начислять на это нал.обяз? Откуда такая информация?

Ответить
  • ККК
13.07.15 15:11

А сроки уплаты НДС по декларации так и остались до 30-го? Если пополнял счет в течении месяца на сумму большую, чем в итоге по декларации, то не платим НДС до 30-го, так мы его уже заплатили, правильно???

Ответить
  • Наталия
13.07.15 15:14

Юлия, спасибо большое! А строка 11, как я понимаю, это та переплата, которая была уплачена в бюджет по старому счету? Если да, то оан у меня не совпадает...

Ответить
  • Варвара
13.07.15 15:21

Для Ольги Я сегодня звонила на горячую линию с этим вопросом и они мне так ответили, что теперь весь НК к учету и налоговую на обязательства. Все ничего, но только их несколько тысяч этих налоговых...

Ответить
  • Наталия
13.07.15 15:26

ККК да, так и есть

Ответить
  • МОРЕ
13.07.15 15:31

А кто скажет, почему в формуле не участвуют суммы НДС по чекам?

Ответить
  • ольга
13.07.15 15:31

Мила, так заплатите все 7200, если спишут сначала ваши 200 грн хорошо, будет аванс на июль,, если нет, то по крайней мере не будет недоплаты....у нас игры дорого обходятся))

Ответить
  • Мила
13.07.15 15:34

ольга 13.07.2015 15:31:51 Мила, так заплатите все 7200, если спишут сначала ваши 200 грн хорошо, будет аванс на июль,, если нет, то по крайней мере не будет недоплаты....у нас игры дорого обходятся)) Так и сделаю...Спасибо!

Ответить
  • Елена
13.07.15 15:35

Ната 13.07.2015 14:58:09 Не могу зарегистрировать накладную, сальдо по счету +4000 грн. налоговая на 2000грн. Вернулась со статусом "відхилено ДПС" помилка: зверніться до ДПС за місцем реестрації. Звоню в местную ГНИ, там ничего не знают, говорят ошибка на уровне Киева, на горячей линии не дождёшься ответа. Что делать? Та же проблема на 0-800-501-007 (напрямок 5). - как в рельсу В налоговой сказали - ничего не знаем - всё нормально у вас В Медок, - эти вопросы не к нам У кого прояснится - отпишитесь пожалуйста!!

Ответить
  • МИР
13.07.15 15:36

МОРЕ! Квитанции, чеки и т. п. в формуле не учавствуют ,их заносим в бухг. учете как и обычно и они попадают в декларацию по НДС!

Ответить
  • Екатерина
13.07.15 15:38

Как мне быть. У меня не засчитались РК по НО и НК, и теперь вторая строчка витяга с минусом, НН регистрировать не могу. ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ??

Ответить
  • ооо
13.07.15 15:39

Елена У нас таже ситуация. Всё глухо! И что делать?

Ответить
  • Наталья Одесса
13.07.15 15:41

Екатерина, ооо, у нас такая же ситуация. И что делать не знаем, налоговая также не знает, на горячую линию дозвонится не возможно.

Ответить
  • Юлия
13.07.15 15:48

Наталия,да,переплата.У нас тоже не сходится.Жду может исправится.Все ж дорабатывают.Никто ничего не слышал по поводу отстрочки регистрационного лимита????Ничего ж никто не регистрирует....И мы теперь не можем....Как быть???

Ответить
  • Елена
13.07.15 15:50

Наталья Одесса Хорошо устроились - моя хата с краю.. ничего не знаю.... А потом только успевай штрафы за просрочку слать!!!!!!!!! Сил нет!

Ответить
  • ТаняС
13.07.15 15:51

А запит должен быть J1301301 ?

Ответить
  • ОльгаNik
13.07.15 15:51

Света, Ната, девочки, как у Вас дела? Отпишитесь пож. когда пройдет регистрация ПН в размере суммы р.2 Витяга (планировала на завтра "пополняться" и регить ПН) . Заранее благодарю.

Ответить
  • Екатерина
13.07.15 15:54

Юлия 13.07.2015 14:14:22 Для Наталии:строка 9-это то,что Вы писали прописью в додатке 2 Декларации просьба увеличить сумму на регистрацию налоговых. А если у меня в строку 9 попали РК за апрель 2015 к нн конечно же до 01.02.15 г. Могу ли я сейчас обратиться с просьбой в додатке 2 в декларации за июнь 2015 г увеличить сумму на регистрацию налоговых??? Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!!

Ответить
  • Юлия
13.07.15 15:56

Я делаю J1301204...

Ответить
  • Юлия
13.07.15 15:57

Екатерина,наш инспектор говорил,что можно в июньской декларации.Только если Вы не запрашивали на возмещения на счет.

Ответить
  • Света
13.07.15 16:00

ОльгаNik Сказал инспектор не работает система....что делать непонятно(((

Ответить
  • Юлия
13.07.15 16:03

Ухты...превосходно...

Ответить
  • Vika
13.07.15 16:03

Не могу зарегистрировать нн за июнь, пишет зверниться в податкову за місцем реєстрації, обратилась, в налоговой говорят все нормально, июнь не хочет регистрировать, а июль нормально регистрируется, деньги на счету для регистрации есть, что делать???

Ответить
  • ОльгаNik
13.07.15 16:05

Света, будем надеяться, что устранят неполадки, если они конечно об этом знают :-( ещё такого нам не хватало :-((

Ответить
  • ТаняС
13.07.15 16:06

Может июньская не проходит, т.к. нет данніх Витяга за июнь? они же только в том случае пропускают, если НДС в НН меньше суммі из Витяга..

Ответить
  • 123
13.07.15 16:06

Есле у нас кафе нам можно Н.Н. по воде включать в Н.К.???

Ответить
  • Света
13.07.15 16:06

Vika У меня налоговая накладная за июль и не регистрируется(деньги на счёту есть).

Ответить
  • Екатерина
13.07.15 16:07

ПРИШЛИТЕ ПЖ, у кого есть текст письма с просьбой увеличения регистрационного лимита в додатке 2. Всем спасибо!!!

Ответить
  • Vika
13.07.15 16:07

Света Да деньги есть и пердостаточно, июльские нн регистрирует а 2 последние за 06 месяц не хочет, а в налоговой говорят у вас все нормально

Ответить
  • Света
13.07.15 16:08

А за июнь сегодня утром регистрировала, так нормально всё.

Ответить
  • Елена
13.07.15 16:08

Vika Тоже н.н. за июль, формула в "+"

Ответить
  • 123
13.07.15 16:09

Подскажите кто знает Если у нас кафе нам можно Н.Н. по воде включать в Н.К.???

Ответить
  • Елена Чернигов
13.07.15 16:10

Елена, ООО, Наталья Одесса таже ситуация. еще в обед я регестрировала НН от 30.06 (услуги) и все было нормально. и самое интересное, что после такой квитанции по это му же предприятию регистрирую НН на товар от 02.07 и она зарегестрировалась (суммы лимита достаточно). начала регестрировать другую, потому что хотела проверить в чем причина. на горячую линию не дозвониться.

Ответить
  • Екатерина
13.07.15 16:10

ПРИШЛИТЕ ПЖ, у кого есть текст письма с просьбой об увеличения регистрационного лимита в додатке 2, так как у меня за счёт РК НО попали в 8 строчку. Всем спасибо!!!

Ответить
  • Luda
13.07.15 16:12

Только что звонила начальнику отдела НДС в Днепровском р-не, сказала что пробуйте регистрировать и звоните завтра. На вопрос а что если и завтра будет проблема, сказала завтра и будем решать

Ответить
  • finfin
13.07.15 16:12

Сегодня в 13.39 успела зарегить июньскую и июльскую НН. Квитанция пришла, все ок.

Ответить
  • Лина
13.07.15 16:22

ПОЧЕМУ НЕ ПЕРЕЗАЧИТЫВАЮТСЯ ЭЛ СЧЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ , НА КОТОРЫЙ МЫ ОПЛАТИЛИ МИЛЛИОНЫ !!! НА БЮДЖЕТНОМ СЧЕТУ ХХХ МИЛЛИОНОВ , И НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЛАТИЛИ ХХХ МИЛЛИОНОВ ! НИГДЕ ПЕРЕПЛАТЫ НЕТ . ОНА ВИДНА ТОЛЬКО ПО ОБЩЕЙ КАРТОЧКЕ . С КАКОГО СЧЕТА МНЕ ВЕРНУТ МИЛЛИНЫ ??????!!!!!!

Ответить
  • Елена
13.07.15 16:26

Для Наты и Fish Люди я Вам удивляюсь, как это подарить?У нас сложилась аналогичная ситуация- корректировки к налоговым накладным выписанным в 2013-2014гг зарегистрированы в марте 2015г и не учитываются в рассчетной формуле, при этом сумма недоимки по налогу( мы не смогли заплатить ндс за ноябрь-декабрь 2015г. ,т к. первое событие-закрытие актов , а заказчик так и не расплатился до конца года), очень красиво учитывается , хотя до 01/07/2015г. эта сумма недоимки в декларации перекрылась этими самыми корректировками, а теперь она опять вылезла и у нас огромный минус .То есть нам недоимку образовавшуюся до 01/02/2015г не списывают , а мы ндс по корректировкам к налоговым накладным составленным до 01/02/2015 должны подарить?Браво!!! Да хочу сразу сказать что в налоговую мы уже ездили , там конечно развели руками и ответили что половина Украины в такой ситуации и у других миллионы в минусе зависли, не то что у вас мол(короче типичный ответ налоговиков), но я думаю это еще не конец.У нас все остановилось, но дарить или оплачивать виртуальные минусы это не выход.

Ответить
  • Виктория
13.07.15 16:28

У меня зарегили плательщику ,а не плательщику нет за июль.Сказали сбой в программе МЕДОК в Киеве,как так может быть?

Ответить
  • 123
13.07.15 16:30

Если у нас кафе нам можно Н.Н. по воде относить в Н.К.???

Ответить
  • 123456
13.07.15 16:31

Только что пыталась зарегистрировать июнь - обе не приняты, июль - прошел

Ответить
  • irbis
13.07.15 16:37

Кто рассматривал вариант такой: если в строке 2 вытяга стоит "-"...то приходится платить, тогда все по июлю регистрируется, но возникнет переплата после сдачи декларации за ИЮНЬ. Вопрос: могу ли я сразу в Июле воспользоваться додатком 4 и попробовать вернуть деньги на расчетный счет?

Ответить
  • Анна
13.07.15 16:42

можете, только ж они уйдут и с "формулы" днем подачи заявления...

Ответить
  • Света Сумы
13.07.15 16:42

С регистрацией та же Ж... Июль-регистрируется,июнь-нет.В налоговой никто не знает,что это.У некоторых регистрирует через раз,с тем же отказом"зверніться до своєї ДПІ". Подозреваю,что завтра-послезавтра будет еще хуже. "Житть стало лучше,жить стало веселее"

Ответить
  • Сенечка
13.07.15 16:42

...на конец рабочего дня имеем пару зарегиных НН и пару зарубаных, и ещё куда-то исчезло ХХХХ грн. из регистрационного лимита... вот так-то, в налоговой послали к Медку))))

Ответить
  • Сенечка
13.07.15 16:53

формула не работает, вытяги не обновляются!!!

Ответить
  • Нина
13.07.15 16:55

ПДВ за актом перевірки сплачено до 01.07.2015 при цьому термін сплати припадає на 02.07.2015. Наперед сплачені кошти "зарахувались" як переплата , попали в формулу . Вийшла НЕДОЇМКА. Тепер що - повторно платити по акту перевірки??????????????

Ответить
  • Ирина
13.07.15 16:57

Коллеги. Вопрос не в тему, но очень нужно. Может кто-нибудь сбросить статью о распределении НДС из журнала "Бухгалтер 911" № 27. У меня не открывается, а очень нужно

Ответить
  • 555
13.07.15 17:08

Для Нины У нас аналогичная ситуация, 3-й день пытаюсь выяснить кто виноват и что делать...

Ответить
  • Света
13.07.15 17:16

Света Сумы У меня наоборот июнь регистируется, июль-нет....

Ответить
  • 123
13.07.15 17:16

не приходят ни один ответ на запыты!!!!!!!

Ответить
  • Бух
13.07.15 17:23

"Покращення життя вже сьогодні" (с)

Ответить
  • Нина
13.07.15 17:37

В кого аналогічна ситуація???? ПДВ за актом перевірки сплачено до 01.07.2015 при цьому термін сплати припадає на 02.07.2015. Наперед сплачені кошти "зарахувались" як переплата , попали в формулу . Утворилась НЕДОЇМКА . Тепер що - повторно платити по акту перевірки??????????????

Ответить
  • Метаморфоза
13.07.15 17:39

для Ирина пишите почту, сброшу

Ответить
  • ЛАНА
13.07.15 17:40

Допоможіть моєму горю. Не можу зареєструвати податкову накладну ЄДР (сума ПДВ 200 тис.грн.) на елек. рах ліміт 3 тис. , перерахувала на елек. рах кошти в сумі 117 тис.грн.кошти на рахунок поступили , але все без результатно податкову не можу зареєструвати . Строк реєстрації сьогодні закінчується.

Ответить
  • Лариса
13.07.15 17:48

Для ЛАНА: Судя по тому, что Вы написали, Вы доплатили до суммы 120 тыс. грн. НДС, а Вам надо 200 тыс. грн. Доплачивайте еще

Ответить
  • Наталия
13.07.15 17:52

irbis Подайте декларацию за июнь, уплатите НДС по декларации. В итоге налог уже уплачен,а в стр.2 сумма увеличится и вам не нужно будет специально перечислять туда деньги. Одним выстрелом два зайца. Даже если денег все равно не хватит, то все же перечислять денег нужно будет меньше

Ответить
  • Татьяна
13.07.15 17:53

Скорее всего ЛАНА просто опечаталась....А проблема с регистрацие июньских НН действительно есть, даже при ОЧЕНЬ положительном лимите...

Ответить
  • Татьяна
13.07.15 17:53

Нина, насколько я знаю то, что доначислено и штрафы платяться на старый ндс счет

Ответить
  • Света
13.07.15 17:55

Татьяна Не только июньских....

Ответить
  • Наталия
13.07.15 17:55

Нина, а вы на старый счет платили или на электронный? За актом перевирки кажется, платить надо на старые счета. Нет?

Ответить
  • олеся
13.07.15 18:18

В пятницу сдала отчет сразу оплатила НДС по деке стр.25.1 - 1185.00 грн. Сегодня получила Витяг, р.1=1185,00 грн., р.2 (до оплаты был -376.72 грн.)= 808.28 грн. НН сегодня регестрировала все О.К. Не могу понять почему не совпадает р.6 в Витяге 8282.73 грн, по декам 7405.22 грн, с 01.01.2015 РК не было,подскажите что это может быть? р.3,5,10 все правильно.

Ответить
  • Рина
13.07.15 18:23

только, что пыталась зарег. налоговую от 30.06.2015 лимит раза в 4-е больше, чем сумма НДС в НкН пришел ответ типа: отклонена обратитесь в местную ГНИ

Ответить
  • Анна бух
13.07.15 18:27

Добрый вечер, подскажите, нужно ли оплачивать ндс за июнь, есть в строке 1 вытяга денег больше, чем по декларации за июнь?

Ответить
  • 123456
13.07.15 18:37

Рина такая же фигня ... Народ на фейсбуке пишет, что в версии 57 медка все отправляется без проблем, а после обновления до 58-й версии вылазят такие коллапсы ...

Ответить
  • Падлы галимые
13.07.15 18:45

Сколько можно нас мурыжить!

Ответить
  • Рина
13.07.15 18:50

Для 123456 только, что после совета представителя медка в карточке предприятия перевыбрала заново налоговую -перезагрузила медок и успешно зарег. Нкн в 58 версии. Слава богу могу собираться домой. Всем удачи

Ответить
  • ОльгаNik
13.07.15 18:57

Анна бух, спишут со счёта ( р.1 вытяга ) сумму, которую Вы показали в Декларации за июнь "до сплати в бюджет"

Ответить
  • Анна бух
13.07.15 19:10

ОльгаNik спасибо, значит доплачивать не надо, правильно?

Ответить
  • ОльгаNik
13.07.15 19:22

Анна бух, если вы говорите, что в р.1 вытяга у Вас денег больше, чем по Декларации за июнь - к оплате, значит доплачивать не надо

Ответить
  • Нат
13.07.15 19:32

для 123456 и Рина Спасибо, только что в Медке в карточке предприятия перевыбрала заново налоговую. Почистила компьютер (куки, кеши и т.п). На всякий случай отключила антивирус. Не знаю что именно помогло, но налоговые за 30.06.2015 и июль зарегистрировались!!!!! Я теперь тоже могу сегодня спать спокойно. Всем спасибо.

Ответить
  • Нат
13.07.15 19:34

Да, ещё забыла написать. Медок не обновляла. У меня пока версия 10.01.057

Ответить
  • олеся
13.07.15 20:00

В пятницу сдала отчет сразу оплатила НДС по деке стр.25.1 - 1185.00 грн. Сегодня получила Витяг, р.1=1185,00 грн., р.2 (до оплаты был -376.72 грн.)= 808.28 грн. НН сегодня регестрировала все О.К. Не могу понять почему не совпадает р.6 в Витяге 8282.73 грн, по декам 7405.22 грн, с 01.01.2015 РК не было,подскажите что это может быть? р.3,5,10 все правильно.

Ответить
  • селенка
13.07.15 20:41

девочки- квартальщики! после сдачи УР по р. 9.1 за 1кв. через сколько времени у вас обнулилась строка 8?

Ответить
  • Аля
13.07.15 20:56

Для 123. Я билась как рыба по этому вопросу, попался адекватный чел из медка подскзал. Поставьте в администрування налаштування з'эднання ¥ галочку - ПРЯМЕ З'эднання и сохраните. Вытяги приходят теперь моментально!

Ответить
  • Аля
13.07.15 21:04

Я в шоке, понять это невозможно , взяли и отсекли остаток на начало февраля !!!!!!! Если у меня было до сплоти ежемесячно с февраля по май , то я просто лох и теперь я должна на всю сумму НК НДС на 01.02.2015 пополнить электр. Счет ПРЕДОПЛАТУ СДЕЛАТЬ И мое подвийне перерахування НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО, вернее очень даже интересно!!! Как это может быть!!!!?? Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015!

Ответить
  • 333
13.07.15 21:58

В Сонате нн за 30.06.2015 не регистрируются хотя деньги есть на счете в свою налоговую званила сказали звонинить в Киев, а там "ждите ответа" в Сонате кто то регистрировал сегодня?

Ответить
  • Ирина
13.07.15 22:15

Для Метаморфоза. Сбросьте пожалуйста журнал Бухгалтер 911 №27 Статья о распределении НДС. почта irina.dudka@ukr.net

Ответить
  • Ната
13.07.15 23:05

Сбор в 8:30 у Центрального входа в Верховную Раду. Подходить к человек с Табличкой 2960. Цель- Прийняття Верховною Радою нашого Законопроекту № 2960 Продовження тестового режиму ЕСА ПДВ Информационные материалы, реквизит: плакаты, листовки на раздачу, рупор * прошу взять с собой контакты (визитку), для поддержания связи

Ответить
  • Ната
13.07.15 23:06

Сегодня уже был митинг, поддержите!!!

Ответить
  • Днена
14.07.15 01:13

Это просто издевательство над бухгалтерами. Решили опыты ставить? Выживем - не выживем?

Ответить
  • Татьяна
14.07.15 08:40

Сегодня июньскиеНН регистрируются....

Ответить
  • Cвета
14.07.15 08:56

Доброе утро всем! Сегодня зарегистрировала июль!Всем удачи!

Ответить
  • Киев
14.07.15 09:06

Ната: Продление или не продление тестового режима СЕА зависит исключительно от того, смогут ли программеры ГФС решить оперативно решить определенные технические проблемы. А Кужель, Кирш и Продан решили попиариться. Ну проведите митинг с требованием: "Пусть завтра наступит утро!". А потом поорите, что это именно вы обеспечили миру рассвет :))). PS Мне тоже нравилось жить без НДС, потом - с декой на одну страничку (вспоминаем 90-е :)), но этого не будет. Кстати, а за чей счет реквизит????

Ответить
  • Киев
14.07.15 09:08

Да, регистрируется все без проблем. С корректировками - пока глухо....

Ответить
  • СВ
14.07.15 09:48

Полностью поддерживаю Киев....Не все так плохо в самой идее СЕА.....Я декларации по НДС сейчас сдаю гораздо раньше, чем с бумажными налоговыми накладными.... Бухгалтера....не будьте такими паникерами.....Хорошего всем настроения.... Скоро проф. праздник)))))

Ответить
  • Ксенія
14.07.15 09:48

За червень вчора зареєструвала податкову аж в 10 годин вечора. Сьогодні за липень реєструвати, аж страшно братися за роботу.

Ответить
  • Елена
14.07.15 09:49

Прошла регистрация - июль УРА!!!

Ответить
  • ОльгаNik
14.07.15 10:09

Света, спасибо за информацию :-) всем удачного дня :-)

Ответить
  • Ксения
14.07.15 10:41

Что писать в назначении платежа? как и раньше?

Ответить
  • Оля
14.07.15 10:45

*;101;14010100;.............; податок на додану вартiсть за червень м-ц 2015 р.;;;

Ответить
  • Ксения
14.07.15 10:48

Оля Спасибо

Ответить
  • так то
14.07.15 11:20

Да, регистрируется все без проблем (c) Киев, погасили свои минуса ?? ну-ну.. )))

Ответить
  • Серго
14.07.15 11:25

Тоесть регистрируются НН за июнь даже при отрицательном значении на счете в казначействе?

Ответить
  • Ксения
14.07.15 11:34

Для Серго нет если сумма на ЭС отрицательная Н.Н не регистрируется

Ответить
  • Киев
14.07.15 11:45

так-то: Нет, не гасили. Перекрылись ГТД-шками. Сейчас регим начало месяца. Не вижу причин для иронии :))) Мои девочки получили 12! дневный отпуск - никто с выпученными глазами не бегал. Во всех договорах с поставщиками у нас предусмотрена ответственность за отсутствие регистрации. (Напоминаю, что 30 мы всех обзванивали с требованием зарегить нн - кто не сделал - сам виноват.) Если вдруг не будет решена проблема с РК (что маловероятно)- решим в судебном порядке. И не с такими проблемами справлялись.

Ответить
  • так то
14.07.15 12:10

Киев, и чем отличается 30.06 от 01.07 ? )) в контексте регистрации налог. накладных и НДС-счета ? )) НДС- счет это прежде всего вымывание оборотных средств у предприятия, какая ж здесь ирония )

Ответить
  • Ната
14.07.15 12:11

Киев: с РК - это проблема для нас налогоплат, но не для Каб Мин., ведь это прописано в п. 19 Порядка ЭА НДС, как с этим бороться?...

Ответить
  • Aнна
14.07.15 12:16

прочтите все!!!! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1449335272037747&set=gm.1634088893494745&type=1&pnref=story

Ответить
  • Влада
14.07.15 12:20

Вообще пропали все коменты, только имена и даты-время!

Ответить
  • Киев
14.07.15 12:48

так то: Беру свой основной вид деятельности - импорт. НДС у меня на таможне уже отобрали :) Месяц июль - регим нн на сумму импортного НДС - все законно, ничего не пополняем. Июль закончился - нн, датированные до 25 числа - все зарегистрированы. НДС не хватает на 6 последних дней - но в августе тоже есть ГТД. То есть, пополним счет исключительно на сумму НДС к оплате. Дата пополнения зависит от ритмичности поставок, уровня наценки, даты регистрации входящих нн. Резюме: исключительно бардак переходного периода вымывает оборотные средства.

Ответить
  • Алиса
14.07.15 13:16

Насчет бардака не совсем согласна.Имея экспорт немного легче с кредитом,но правда других проблем хватает.А вот при производстве-очень невесело.Деньги перечисляют под заказы и мы не можем их крутить на ндс-теряем время и действительно идет вымывание оборотки в течении месяца.Теперь придеться запасаться кредитом на начало месяца чтобы работать ритмично.

Ответить
  • так то
14.07.15 13:49

Киев, Вы же сами , наверное, знаете как все субьективно

Ответить
  • avk_lis
14.07.15 13:59

Вопрос. Сложилась странная ситуация - контрагент зарегистрировал накладную, я по вытягу ее вижу, сума подтверджается. а в данных в формуле в графе 3. Загальна сума..... отриманих..... этой накладной нет. у контрагента все нормально. Кто нибудь с таким сталкивался?

Ответить
  • Ната
14.07.15 14:06

КИЕВ: с РК - это проблема для нас налогоплат, но не для Каб Мин., ведь это прописано в п. 19 Порядка ЭА НДС, как с этим бороться?...

Ответить
  • Киев
14.07.15 14:19

Ната: Обещают решить. Нет - будем судится. Сами понимаете, что любое изменение по порождает проблемы. А если это делается кривыми ручками наших налоговиков - уровень проблем зашкаливает. Никогда в нашей стране ничего не проходило гладко, наверное, место такое :))) Достали, они конечно - проблем с десяток - могли бы раздуплиться и выложить алгоритмы решения.

Ответить
  • Яна
14.07.15 14:31

Сдала деку за июнь. НДС к оплате есть. Лимит для регистрации НН есть, довольно большой. Кто знает, если не перечислять сам НДС , налог не спишут с лимита?... Спасибо!

Ответить
  • Киев
14.07.15 14:40

Яна: По логике - должны списывать из 11й, а если не хватит - из 1й строки. лично мне - пока не все понятно, думаю, что прояснится в конце месяца. В любом случае: Не спешите пока перечислять НДС - назад не вернете.

Ответить
  • Валентина
14.07.15 14:42

Помогите!!!!. Кто знает, что случилось,3 что нельзя зарегистрировать НН. Пополни эелектронный счет с ПДВ. Минус не снимается и зарегистрировать не можем.

Ответить
  • Киев
14.07.15 14:43

Валентина: Деньги на счет зашли?

Ответить
  • Валентина
14.07.15 15:02

Да. По вытягу они есть. Тоисть стан рахунку 1. 453392,00 сума на яку можна зарегест. 2. -389327,22 отримани НН 3. 148089,80 выдани НН 4. 537417,16 это все что в вытяге. Если 453392-389327=64064,78 я могу регистрировать. А все видхылене. Помогите.

Ответить
  • Анна
14.07.15 15:04

Яна ндс к оплате будет сниматься с стр. 1. на лимит(формулу) он не влияет

Ответить
  • Анна
14.07.15 15:06

Валентина так у Вас стр 2 минус?.. значит деньги еще не зашли... регистрировать можно только когда плюс.....

Ответить
  • БЕЛКА
14.07.15 15:22

"Да. По вытягу они есть. Тоисть стан рахунку 1. 453392,00 сума на яку можна зарегест. 2. -389327,22" А до пополнения счета минус какой был? может у вас в минусе было 842719,22, после оплаты стало -389327,22

Ответить
  • Киев
14.07.15 15:26

Валентина: Строчка 2 должна быть больше чем НДС в нн, отправленных на регистрацию.

Ответить
  • Яна
14.07.15 15:33

Валентина, Вам нужно біло не НДС перечислять, если у Вас оказалось в строке 1. А платеж делать с формулировкой "пополнение лимита НДС .....

Ответить
  • ольга
14.07.15 15:41

Яна, а какая разница какая формулировка если платишь на свой электронный! счет? Они же назначение врядли читают...

Ответить
  • ольга
14.07.15 15:43

все равно же попадает в 1,2,5 строки

Ответить
  • Яна
14.07.15 16:23

Ольга! Я тоже думала, что никакой.Провела єксперимент - с формулировкой пополнение - попала сумма прямо в строку 2. ( ну и біла отражена в строке 5). А плата НДС - строка 5 строка 1. Лимит не увеличился. Звонила в ГНИ , они мне и сказали, Ві же не пополнили счет, а заплатили НДС. Вот так

Ответить
  • Cвета
14.07.15 16:31

Вчера платила с формулировкой ПДВ за липень 2015(для регистрации нн за 07/2015), попало в строчки 1,2,5.

Ответить
  • Киев
14.07.15 16:34

Яна: Становится интересно...снимать НДС они должны с 1й и 11й строки. Означает ли это, что у всех, кто сделал поповнення, может вылезти недоимка по НДС, так как снимать не с чего? Я, как и Ольга, ожидала, что отразится с 1,2 и 5, и что формулировка значения не имеет.

Ответить
  • tanny
14.07.15 16:42

у меня сегодня деньги заходили на НДС-счет 6 часов, спасибо ПриватБанк, низкий поклон за кучу испорченных нервов

Ответить
  • Анна
14.07.15 16:43

так не имеет.... это на семинаре сказали и в налоговой, что формулировка в произвольной форме....

Ответить
  • Валентина
14.07.15 17:33

Я так поняла никто не может помочь.

Ответить
  • ольга
14.07.15 17:37

Кхм, Яна , озадачили). Может это какой-то малоизвестный глюк? А если ничего не писать, или писать с орф.ошибками)))- куда пойдет ?))) Я не думаю, что сидят люди и читая наши сочинения разносят по счетам и более того- строкам. Тогда мы деньги ждали явно не 20 минут. Я думаю , что там все более "автоматизировано" и имеет значение только код 101 и код предприятия... В общем вывод))) : сначала делаем маленький платеж и смотрим где и что оседает, а потом остальное )).

Ответить
  • Харьков
14.07.15 17:39

У меня сегодня сумма перечисления села в стр. 1,2 и 5. *101;...; ПДВ ЗАТ" 3 колодца" ( код12345678)

Ответить
  • ОльгаNik
14.07.15 17:43

Валентина, коллеги ранее уже писали, что в вытяге р.2 = 3+4+5-6-7-8+9+10+11 Пересчитайте по своим данным. у нас всё сходится до копейки.

Ответить
  • ОльгаNik
14.07.15 18:14

Валентина, посмотрела Ваш пример со стр.12. если у Вас есть сумма в р.1 "вытяга" , то где же сумма из р.5 (загальна сума поповнення) ? Валентина, АУ :-) Если уже всё ОК - отпишитесь пож.

Ответить
  • Не удержалась
14.07.15 21:02

По поводу формулировки - 13.07.15 написала ПДВ за червень 2015, нормально пополнился счет, ушел минус из 2 строки, все правильно. По-моему это или глюк был, или вы что-то не досчитали по сумме.

Ответить
  • молодой бухгалтер
15.07.15 10:16

Коллеги! Помогите, пожалуйста, написать письмо покупателям, с которыми работаем с отсрочкой платежа, что не можем без 100% предоплаты или хотя бы отплаты 20% делать отгрузку товара

Ответить
  • Наталия
15.07.15 11:31

Яна, лично я платила деньги на эл. счет с формулировкой "НДС за июнь2015", а следующий платеж "НДС за июль2015". И эти суммы отразились во 2-й строчке! Ведь по сути мы платим НДС на перед!!!

Ответить
  • Ксеня
15.07.15 13:47

Коллеги, подскажите, а как формируется строка 1 Стан рахунку? у меня, что при отрицательном так и при положительном значении строки 2- стан рахунку прочерк!!!!

Ответить
  • Зина
15.07.15 14:01

Для Виктории : стр.20.1 не попадает в сумму лимита, она уменьшает стр.18 Для Елены : НК января надо было показать в розделе.4 деки за 1кв. р р.26 и дод.2 сделать. И в следующем периоде сума может быть зачислена, если в р.1 дод.2 укажете

Ответить
  • ОльгаNik
15.07.15 14:07

Ксеня, когда Вы пополняете счёт, эта сумма отображается одновременно в вытяге в р.1 и в р.5(накапливается д/участия в Формуле). С р.1 списывается только та сумма налога , которую Вы покажите в Декларации в р.р. 25 и 25.1 Если у Вас сейчас прочерк, значит всё списано.

Ответить
  • Ксеня
15.07.15 14:29

ОльгаNik, я пополняла счет строка 5 есть, а в строке 1 не отобразается мое пополнение!

Ответить
  • ОльгаNik
15.07.15 14:42

Тогда не знаю. М.б. нужно позвонить Вашему инспектору? Я вчера рассчитала "пополняшку" с копейками. Пополнила. Зарегила НН. Сегодня в вытяге всё учтено.

Ответить
  • Татьяна
15.07.15 14:54

у меня подозрение, что стр.1 с прочерком у нас, например, по причине того что у нас висят на лицевом суммы по ППР, по которым у нас был достигнут налоговый компромисс (уплачено 5% от суммы долга), а 95% так и осталось на лицевом...их ГНИ наверное не знает как списать...Письмо писали, но пока глухо. Так что , свертись с налоговой, может и у Вас там какой-то долг висит...

Ответить
  • alex
15.07.15 14:58

а у мене зовсім не стандартна ситуація. у витягу від 06.07 у рядку 9 ( сума збільшення, на яку платник має право зареєструвати ПН ...) була сума 13961 і реєстр № документу був і дата реєстрації. а на сьогодні уже сума зникла... залишились тіки № реєстрації і дата. тупо вкрали 13961 грн (коригування грудня. зроблені з додатком 2 у лютому і дозволені до вкл в р. 20.2 і 27 декларації березня.) у когось було подібне?

Ответить
  • alex
15.07.15 15:05

а на іншому під-ві, яке я веду. сума менша -2629 і не пропала, з рядка 9, хоча декларації і додатки заповнювала ідентично. отаке.

Ответить
  • вика
15.07.15 15:10

читаешь и понимаешь -абсурд и точка...

Ответить
  • Валентина
15.07.15 15:39

Ребята пишу ситуацию по котрой все уже выяснила. Кого лишили плательщика ПДВ автоматом должни закрыть электронный счет с ПДВ. Его не зекрыли. Перечисляем туда деньги, а в выписке с единого реестра пишет что деньги есть, а все равно стоит во 2 графе минус. Ощем выяснила что козначейство не закрыло счет, а когда мы стали плательщиками с ПДВ открыли новый счет о котором нас не уведомили. Сказали - электронная почта не сработала. Так что будте внимательны. По Выписке счет работает и нет данных что счет закрыт, вот и получилась катавасия, что деньги оправляли на старый счет.. Деньги зависли на страром счете. тЕПЕРЬ КОГДА старый счет ЗАКРОЕТСЯ СОГЛАСНО МОЕГО ПИСЬМА козначейстов вернет мне деньги на мой основной счет. Так что следите за этим. Спосибо что поддерживали меня. В козначейсте все выяснила на будущее запишите телефон вДФС Украины по электронному админисрированию 247 36 98. Нужно ждать долго, но дозвониться можно, очень подробно все раскажут, что делать. Жалко что позно розискала куда обращяться. Но с ситуации вышла достойно. Всем пока. Если что пишите.

Ответить
  • Татьяна
15.07.15 16:06

сегодня пополнили эл.счет для увеличения лимита для регистрации НН за июнь, с стандартным назначение платежа-"*;101;; НДС за червень 2015....., сумма красиво "села" и в р.1, и в р.2 и 5...

Ответить
  • Анна
15.07.15 16:49

сег. пополняли счет с назначением : *;101;11111111;поповнення електронного рахунку. суума легла в стр. 1,2 и 5, правда часа через 4......

Ответить
  • Ксеня
15.07.15 17:24

сегодня пополнила счет на 36000 грн сумма отразилас в 5 и 1 ...а прлатила ранее 100000,00 их нет в 1, но есть в 5... почему сегоднешняя отразилась, а ранние нет? у кого есть телефоны кому звонить в ДФС по этому вопросу? помогите, пожалуйста

Ответить
  • ////////
15.07.15 17:30

Иллюзорная реальность 15.07.2015 15:40:06 Виктория , вот телефон Госказначейства , звоните - у них там какие-то проблемы (044)247-34-62 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=179857&page=4#newsCommentshdr

Ответить
  • Анна
15.07.15 17:57

сег. пополняли счет с назначением : *;101;11111111;поповнення електронного рахунку. суума легла в стр. 1,2 и 5, правда часа через 4......

Ответить
  • Ольга М.
15.07.15 18:26

Для alex у мене точно така ж ситуація - до 07.07.2015 року по запросу Витяга кожного дня був рядок 9 84 484 грн. А зранку 08.07.2015р. зникла сума 50 088 ( це сума рядка 20.2 та 27 рядка декларації за травень а также дод.2 гр.7 . Неодноразові звернення до міської ДФС - безрезультатні. Ніхто нічого не знає як пояснити цю ситуацію. Лімит замість -24 776,07 став -74 864,07 А так як мені треба зареєструвати ПН за 02.07.2015 р. на суму 15 000 грн то я жє повинна закинути на казначейський рахунок 89 865 грн. ПОЗОР ВСІМ ТИМ ХТО ЗРОБИВ ПОКРАЩЕННЯ

Ответить
  • ////////
16.07.15 09:38

Иллюзорная реальность 15.07.2015 15:40:06 Виктория , вот телефон Госказначейства , звоните - у них там какие-то проблемы (044)247-34-62 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=179857&page=4#newsCommentshdr

Ответить
  • irbis
16.07.15 09:55

У меня тоже ситуация : вчера была сумма и стр.1 и в стр.5, а сегодня из строки1 исчезла сумма, но в 5 есть? Может все таки влияет назначение платежа и надо писать "пополнение рахунка"

Ответить
  • ////////
16.07.15 10:12

Иллюзорная реальность 15.07.2015 15:40:06 Виктория , вот телефон Госказначейства , звоните - у них там какие-то проблемы (044)247-34-62 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=179857&page=4#newsCommentshdr

Ответить
  • 123456
16.07.15 11:23

Подскажите поставщик прислал РК за 30.06.2015г. сегодня, срок регистрации 15 дней прошел! Если его зарегистрирую сегодня, мне надо оплатить штраф 10%????

Ответить
  • magi
16.07.15 12:10

123456 Народ, откликнитесь, пожалуйста, такая же проблема. Я думала, что это проблема поставщика, раз вовремя он не зарегистрировал РК. И еще вопрос, если поставщик с опозданием зарегистрировал НН, то мы должны включать эту НН себе в кредит в периоде ее регистрации? Ничего не изменилось?

Ответить
  • magi
16.07.15 13:28

123456 Народ, откликнитесь, пожалуйста, такая же проблема. Я думала, что это проблема поставщика, раз вовремя он не зарегистрировал РК. И еще вопрос, если поставщик с опозданием зарегистрировал НН, то мы должны включать эту НН себе в кредит в периоде ее регистрации? Ничего не изменилось?

Ответить
  • irbis
16.07.15 14:12

Бухгалтера, всех с праздником!! Сегодня в налоговой мне объяснили следующее: что теперь они видят в лицевой карточке плательщика ДВА счета - один казначейский(т.е.электронный), а второй - бюджетный. Т.к. Я не платила на казначейский -теперь там минус, и как только я делаю пополнение, то на нем начинает погашаться суммы из деклараций начиная с февраля+март+т.д. Но тут же сумма пополнения переходит в бюджетном счете как переплата, поэтомы стр.1 вытяга у меня опять пустая, а стр.5 осталась равна моему пополнению. Выход: быстро писать письма на возврат денег с бюджетного счета на свой текущий расчетный как ошибочные...правда по времени говорят, что месяц на это уйдет

Ответить
  • magi
16.07.15 14:22

123456 Народ, откликнитесь, пожалуйста, такая же проблема. Я думала, что это проблема поставщика, раз вовремя он не зарегистрировал РК. И еще вопрос, если поставщик с опозданием зарегистрировал НН, то мы должны включать эту НН себе в кредит в периоде ее регистрации? Ничего не изменилось?

Ответить
  • magi
16.07.15 14:47

123456 Народ, откликнитесь, пожалуйста, такая же проблема. Я думала, что это проблема поставщика, раз вовремя он не зарегистрировал РК. И еще вопрос, если поставщик с опозданием зарегистрировал НН, то мы должны включать эту НН себе в кредит в периоде ее регистрации? Ничего не изменилось?

Ответить
  • alex
16.07.15 15:51

для Ольга М. дещо з'ясувала по нашій ситуації у "дружнього" інспектора по ПДВ. цю суму тупо вкрали. порадив здати уточнюючу знову. заповнити рядок 26 і 31. а також дод 2: прописом вгорі ту суму, і в колонках 2,6 і 14. кажу йому- це ж абсурд , я вже подавала уточнюючу за той період, що мені скажуть при перевірці. а він- до того ще требе дожити. у вас вкрали, попробуйте відбити... буду пробувати

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям