Сайт для бухгалтеров №1 в Украине
Чат 911

Получайте
новости почтой!


13.08.15
5216 167 Печатать

Открытая консультация об изменениях в электронном администрировании НДС

   Основная тема: ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ НДС 2015. Также в ходе консультации были заданы вопросы и на другие темы.
   
   ВОПРОС 1
   
   У нашего предприятия есть облагаемые и необлагаемые операции по НДС. С 1 июля НДС уже не распределяем. Какую проводку в бухгалтерском учете нужно сделать на сумму НДС, не включенного в налоговый кредит?
   
   Говорить что НДС не распределяем, неправильно. Раньше часть НДС (назовем его невозмещаемый НДС) не включалась в налоговый кредит. А теперь вместо этого будет начисляться налоговое обязательство. Но по сути, ничего в бухучете не поменялось.
   
   Согласно ПСБО 7 и 9, НДС, не включенный в налоговый кредит при приобретении основных средств и запасов, должен включаться в первоначальную стоимость этих активов. Т.е. проводка будет Д 15, 20, 22, 28 К 64 на сумму невозмещаемого НДС.

   НДС по приобретенным услугам должен быть включен в затраты. В зависимости от используемых вами классов счетов, проводка может быть Д 84 или Д 91, 92, 93, 94 К 64 на сумму невозмещаемого НДС. Если у вас большое количество запасов, и распределять НДС на каждое наименование не представляется возможным (например, в розничной торговле), вы можете учитывать нераспределенный НДС на отдельном субсчете учета запасов и ежемесячно списывать его в затраты, согласно расчету, пропорционально первоначальной стоимости выбывших запасов.
   
   ВОПРОС 2
   
   Огорчила 2 строка по состоянию на 03.08.2015 года. Для регистрации налоговой накладной недостающую сумму с запасом перевели на счет, но после "обнуления" обнаружилось, что лимита опять не хватает. Куда делись деньги? Говорить, что "обнулились" неправильно, поскольку что-то там есть.
   
   Причин того, что у вас уменьшилась сумма по стр.2 Витяга может быть несколько:
   
   1) Не «подтянулась» сумма строки 24 декларации. 4 августа этих сумм еще не было в Витягах. Сейчас, по нашим данным, эти ошибки уже исправляются. Проверяйте строку 9 Витяга
   2) Не «подтянулась» сумма переплаты налога из лицевого счета. По закону фискальная служба должна это сделать до 8 августа. Проверяйте периодически строку 11 Витяга
   3) Обнулилось положительное сальдо полученных/выданных налоговых накладных, если оно у вас было по состоянию на 1 июля. Но эта сумма все равно должна быть вам зачтена по строке 9 Витяга. Проверьте, чтобы строка 9 равнялась сумме невозмещенного отрицательного значения НДС по июньской декларации.
   
   ВОПРОС 3
   
   В прошлом месяце в декларации оставалось отрицательное значение в строках (21; 22; 23.3; 24). Из разъяснения, поняла что отрицательное значение из декларации должно было перейти в "Сума податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні" - з Витяга стр 2. Но после обнуления в "Витяге" осталось только стр.10 стр.11, и строка 3 ( сумма налога полученных накладных в этом мес).... а в строке 2 сумма всех строк с "витяга".. но где делось отрицательное значение?? Налоговая дала ответ на своем сайте что до 10 числа все вернут, но ведь должны были по закону до 4 все вернуть.
   
   Если ваша компания - месячный плательщик НДС, то действительно, вам должны были невозмещенный остаток НДС по декларации за июнь зачесть до 31.07.2015. Сумма не возмещенного отрицательного значения налога должна быть учтена в строке 9 Витяга, и на эту сумму увеличен лимит регистрации (строка 2 Витяга). Если вы не видите этой суммы в строке 9, возможно налоговая просто не успела внести изменения в реестр, поскольку закон вступил в силу только 29.07.2015. Попробуйте повторить запрос через несколько дней.
   
   У нас много информации от клиентов о том, что Налоговая не успевает вовремя вносить изменения в электронные счета. Издержки переходного периода, но через несколько дней эти суммы появляются и проблема решается.
   
   Правильным ли будет перечислять на спецсчет НДС деньги, если не хватает для регистрации накладной? А до 20 числа перечислить разницу между суммой в декларации и в строке 2 Витяга?
   
   Нет, неправильно.
   
   Вы действительно должны вносить деньги по мере регистрации налоговых накладных, ориентируясь на стр.2 Витяга. Когда вы подадите декларацию, вы должны убедиться что сумма остатка на счете (стр.1 Витяга) не меньше, чем сумма, задекларированная к уплате. Скорее всего, это так и будет, поскольку вы же вносили деньги в течение всего месяца.
   
   Крайний срок уплаты налоговых обязательств - 30 число. На начало этого дня у вас по стр.1 Витяга должна быть сумма, достаточная для уплаты.
   
   Но второй месяц тянется минус в 24 строке Декларации, поэтому мы еще ни разу не пополняли счет… как быть в этом случае? Если минус по декларации (24 строка) перенесут в 9 строчку Витяга, как мне понять какую сумму налога нужно заплатить?
   

   Во-первых, если у вас минус, то платить по декларации за июль вам не нужно, т.е. остаток денег на счете (стр.1) вам не нужен. Просто в декларации за июль зачтете 24 строку июня.
   
   Во-вторых, чтобы зарегистрировать налоговые накладные, вам тоже не нужно вносить деньги. Вам налоговая должна увеличить лимит (стр.2 Витяга) на невозмещенное отрицательное значение по июньской декларации.
   
   Если этого еще не сделали, лучше подождите с регистрацией налоговых накладных. Штрафы за несвоевременную регистрацию до 1 октября не будут применяться.
   
   ВОПРОС 4
   
   Обязательно ли у себя иметь налоговую накладную от поставщика в электронном виде?
   
   Иметь налоговую накладную от поставщика не обязательно, поскольку все данные есть в Едином реестре. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, предприятия не обязаны хранить документы, полученные из ЕРНН.
   
   Поставщик теперь также не обязан предоставлять вам налоговую накладную в электронном виде. Главное - чтобы НН была зарегистрирована в ЕРНН.
   
   
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
   
   Уважаемые коллеги, получили информацию из ГНИ.
   Киев подтверждает остатки по 24 строке в ручном режиме. Из-за этого задержки. У кого суммы были маленькие, тем уже поставили их в электронные счета. У кого большие - еще ставят, процесс идет.
   Если у вас 24 строка не перенеслась в Витяг, мы советуем пока воздержаться от регистрации налоговых накладных, чтобы не тратить живые деньги. Подождите, пока налоговая подтянет вам 24 строку, переплаты и т.д.
   До 1 октября штрафы за несвоевременную регистрацию НН не применяются!

   
   ВОПРОС 5
   
   Минус из декларации июня (24 строка) переносится в декларацию за июль в 20.1 строку?
   

   Да, совершенно верно.
   
   В порядке заполнения и подачи декларации изменений не произошло.
   
   
   ВОПРОС 6
   
   Как быть, если покупатель сообщил, что он не является плательщиком НДС, а после регистрации налоговой накладной на неплательщика НДС выяснилось, что покупатель все же является плательщиком НДС и требует НН?
   
   Вам нужно зарегистрировать расчет корректировки к ошибочно выписанной на неплательщика налоговой накладной, и новую налоговую накладную на плательщика НДС.
   
   Поскольку первая НН была выписана неплательщику, зарегистрировать расчет корректировки с минусом вы можете самостоятельно. Обратите внимание, что штрафы не применяются за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, выписанных неплательщикам. Также вы имеете право составлять одну сводную налоговую накладную за месяц на весь объем поставки неплательщикам НДС.
   
   Мы рекомендуем вам не выписывать каждую налоговую накладную неплательщикам НДС, а регистрировать одну сводную за месяц. Тогда вы сможете не выписывать расчет корректировки неплательщику, в случае подобного недоразумения. Просто на эту сумму уменьшите сумму сводной налоговой накладной по итогам месяца, и выпишете налоговую плательщику в рабочем режиме.
   
   ВОПРОС 7
   
   Наше предприятие регулярно поставляет товар сетям. Можно ли выписать одну налоговую накладную за месяц или выписывать на каждую поставку?
   
   Если вы поставляете товар покупателю более одного раза в месяц, вы можете выписывать на каждого покупателя-плательщика НДС одну сводную налоговую накладную за месяц.
   
   На каждую поставку в вашем случае выписывать НН не нужно.
   
   
Онлайн консультацию провел Станислав Бут,
Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA).
По материалам First Consulting Company
Рубрика:
Комментарии
  • трудов..будень
13.08.15 07:22

класс, подождать и не регить? не регить карл? а как же контрагенты, которые все телефоны оборвали и за свои же живые деньги не получают свой нк. система вся эта фуфло, узаконенная махинация, но у нас же законы не писаны, тоесть они не для всех. слов нет.

Ответить
  • Елена
13.08.15 07:28

Замечательный совет, мои поставщики ждут свою 24 строку и не регистрируют нн, если не дождутся до 15 августа, то ндс заплачу я так как не смогу включить их нн в июльскую декларацию. Когда дают советы, надо продумывать всю цепочку, а не один шаг.

Ответить
  • Елена
13.08.15 07:28

Замечательный совет, мои поставщики ждут свою 24 строку и не регистрируют нн, если не дождутся до 15 августа, то ндс заплачу я так как не смогу включить их нн в июльскую декларацию. Когда дают советы, надо продумывать всю цепочку, а не один шаг.

Ответить
  • ольга
13.08.15 08:05

и что значит вообще подтвержает в ручном режиме. Если это электронное администрирование, какой ручной режим? этому дала этому не дала? выпустите меня из этого дурдома

Ответить
  • Лю-Лю
13.08.15 08:33

А по поводу неплательщика, который потом оказался плательщиком тоже вопрос. У меня налоговая выписана в июне на неплательщика, а в августе позвонил клиент и сказал что он плательщик и требует НН и как с этим быть? Выписать РК на неплательщика и новую НН июнем или через уточненку? А вторая ситуация еще интересней - выписана НН в июне на неплательщика по оплате, а в июле был возврат денег и РК тоже на неплательщика, а в августе клиент позвонил и требует НН и РК с ИНН, он оказывается плательщик. Клиентов очень много и проверить всех на ИНН нет возможности!!!! Посоветуйте, как исправить ошибки. Нам один клиент, который нам тоже выписал НН как неплательщику сказал, что подаст уточненку с додатком 5 (- +), а нам выдаст ту же НН в бумажном виде только с нашим ИНН. Этот клиент это НБУ, я думаю они то должны знать как исправлять эти ошибки, а оказывается том все очень грустно.

Ответить
  • nickoletta
13.08.15 09:02

Коллеги, здравствуйте! Что-то я проворонила по поводу неплательщиков. Получается, можно регистрировать всех неплательщиков 1 налоговой в конце месяца? А до какого времени действует эта норма? И где можно почитать? Скиньте, пожалуйста, ссылочку.

Ответить
  • tomassa
13.08.15 09:30

nickoletta, п.201.4 абз.2

Ответить
  • Елена
13.08.15 09:42

Доброе утро! Не поняла ответ на вопрос 2. У меня в июле было пополнение с расчетного счета на электронный. Если я правильно понимаю, в вытяге должна быть строка 5, но она отсутствет. Формирую вытяг по несколько раз в день, результат строка 5 пусто. Кто пополнял счет в августе, есть ли значение в этой строке? Нужно регистрировать НН, но вдруг опять деньги уйдут в никуда. У кого подобная ситуация, напишите, пожалуйста, 15 число на носу. Спасибо!

Ответить
  • Машуня
13.08.15 09:44

По поводу неплательщиков НДС: я всегда проверяю информацию на сайтах Минюста и Миндоха (в реестре плательщиков НДС). Это помогает избежать недоразумений и уменьшает необходимость "личного общения с контрагентом", которое не всегда приносит удовольствие и отнимает драгоценное время. Забыла уже когда требовала от покупателей выписку/св-во или что-то подобное.

Ответить
  • ольга
13.08.15 09:44

ну не знаю по одной НН по неплательщиков. Если у меня, например, аренда, большая часть неплательщиков, у кого авансы, у кого уже оплата долгов. 1С четко сама формурует налоговые кому надо. Потом только конвертируешь в Медок и все. А так если потом выбирать, можно кого-то пропустить.

Ответить
  • nickoletta
13.08.15 09:46

Tomassa, спасибо. А чего НКУ?

Ответить
  • Машуня
13.08.15 09:46

Мне пока удобней регить нн на неплательщиков по отдельности. Если их станет слишком много - тогда, наверное сводная нн будет более удобна. Посмотрим.

Ответить
  • Иришка
13.08.15 09:51

Для Машуня.Я раньше тоже всех проверяла на сайте ДФС,но после изменений по коду ЕДРПОУ(то что мы реально можем узнать о нашем покупателе) проверить невозможно,они убрали это поле,оставили лишь ячейку ИНН.А вот как это возможно проверить теперь,если покупатель говорит,что он неплательщик,методом тыка подбирать ИНН пока не угадаешь?

Ответить
  • Каталея
13.08.15 10:03

Иришка , ничего не убрали , вторая строчка код ЕДРПОУ http://sfs.gov.ua/reestr_new

Ответить
  • Машуня
13.08.15 10:04

Для Иришка. Если на сайте Миндоха в рубрике "Дані реєстру платників ПДВ " в поле "Податковий номер / серія та номер паспорта:" Вы внесете ЕДРПОУ контрагента, то Вам выдаст ИНН этого контрагента, если он плательщик НДС. Попробуйте на примере своей организации.

Ответить
  • Ольга
13.08.15 10:04

Ребята кто регистрировал налоговую на нехоз деятельность? Заполнила все по письму налоговая документ не принимает.

Ответить
  • tomassa
13.08.15 10:05

Иришка, в Медке есть ЗАПИТ. Сама, правда, не пробовала, но говорят, что приходит ВИТЯГ со всеми данными по контрагенту... что касаемо его регистрации плательщиком НДС...

Ответить
  • Недоумение
13.08.15 10:05

Вопрос по вопросу № 5: почему отрицательный НДС за июнь мы показываем в строке 20.1 в декларации за июль, когда в письме указана строка 20.2?

Ответить
  • tomassa
13.08.15 10:06

Ольга, я регистрировала... Всё ОК.

Ответить
  • natalka)
13.08.15 10:07

Для Иришка код ЄДРПОУ на сайті ДФС вводиться в графі: Податковий номер / серія та номер паспорта

Ответить
  • Вотруба
13.08.15 10:13

"возможно налоговая просто не успела внести изменения в реестр," Ну, да. С февраля по 31.07 у них просто не было времени. Это только мы должны поспевать за их ежедневными маразматическими покращеннями.

Ответить
  • Иришка
13.08.15 10:14

Всем спасибо.Просто не думала,что в графе номер паспорта можно ставить код ЕДРПОУ))))

Ответить
  • СВ
13.08.15 10:20

Посоветуйте, как быть. Поставщик услуг по вывозу мусора коммунальное предприятие не регистрирует налоговые накладные, так как нет денег и не предвидеться......

Ответить
  • МОРЕ
13.08.15 10:20

ольга 13.08.2015 09:44:58 ну не знаю по одной НН по неплательщиков. Если у меня, например, аренда, большая часть неплательщиков, у кого авансы, у кого уже оплата долгов. 1С четко сама формурует налоговые кому надо. Потом только конвертируешь в Медок и все. А так если потом выбирать, можно кого-то пропустить. я тоже не понимаю. как если налоговая накл. выписывается в день возникновения налоговых обязательств, тогда в сводной в колонке 2 Дата виникнення податкового зобов-ня писать все-разные даты виникнення податкового зобов-ня? а дата самой накладной: последний день месяца? это не нарушение? где почитать?

Ответить
  • к Таня
13.08.15 10:27

"СВ" у меня такая же ситуация,только очень большая компания Укрнафта не регистрирует налог накл с 01.07. И что делать ???

Ответить
  • ann
13.08.15 10:31

nickoletta по неплатникам. у нас не стандартная розница- магазин, просто основные клиенты - физ.лица. они делают предоплаты, или наоборот, покупают в долг, бывают возвраты. Операции могут растягиваться на недели и месяцы. Они могут быть на мелкие суммы и на десятки тысяч. Для себя решили, что сведенные по каждому такому контрагенту - это неудобно с точки зрения удобства учета первого события и правильности расчета налога. Придерживаемся даты первого события. От нее выписываем налоговые. Правильность начислений НДС проверяем по 1С в конце месяца по вспомогательным счетам 6431 и 6432 Единственное послабление которое позволили себе - не вычитывать номенклатуру и не делать корректировки по номенклатуре и количеству. Главное - чтобы суммы были правильные. Налоговая в шоке от количества документов, но это их проблемы. Пусть читают и анализируют. Думаю, я еще поломаю голову над тем, какие бух. журналы (в какой форме) я им предоставлю на проверку, чтобы им было "легче" меня проверять. В реестре же у них - нечитабельный список неплатников!!!

Ответить
  • Одесса
13.08.15 10:31

Девочки, скажите , куда и кому вы звоните по вопросам ЭА? У меня во второй графе не проявился расчет корректировки. Куда звонить и с кем говорить не знаю. Спасибо всем.

Ответить
  • СметаМ
13.08.15 10:49

Для Елена: у меня в сумме пополнений отображается сумма оплат в июле за вычетом суммы ндс к уплате по деке за июнь + стр11

Ответить
  • Александр
13.08.15 10:52

А у меня в стр. 5 вообще пусто так должно быть??? В июле оплачивал Н.О. за июнь по деке!!

Ответить
  • NIKA
13.08.15 10:56

УРА!!!!! Киев подтверждает остатки по 24 строке в ручном режиме. ВОТ ВАМ и СЭА.... в ручном режиме.... терперь понятно почему не работал сервер, ВСЕ МОЖНО , НО ТОЛЬКО НЕ НАМ....

Ответить
  • 123
13.08.15 11:02

Недоумение ...отрицательный НДС за июнь мы показываем в строке 20.1 в декларации за июль - как обычно. Это стр.9 в данном случае. А в 20.2 мы показываем переплату, которую ДФС нам подтвердила в стр.11 вытяга

Ответить
  • Gala
13.08.15 11:08

Для Ольга 13.08.2015 10:04:52 Ребята кто регистрировал налоговую на нехоз деятельность? Заполнила все по письму налоговая документ не принимает. Я тоже заполнила все реквизиты налоговой согласно их письма. По их разъяснению: графи 5,2, 6, 7, 10, 11 и 12 не заполняются. Налоговая тоже не принята из-за незаполненных граф 5,2, 6, 7. Дозвонилась в Медок - объяснили, что это шлюз налоговой не пропускает. Налоговая еще не внесла изменения.

Ответить
  • Ромка
13.08.15 11:12

для 123 не так в строке 20.1 мы показыаем значение 24-й строки июньской декларации, в строке 20.2 - значение 31-й строки июньской декларации

Ответить
  • Бегемот
13.08.15 11:16

по нехоз деят-ти. : я заполнила все граф , поставила код , 13 в Инн покупателя 4000000 , в наименованияя - свок пред-тие- все прошло .

Ответить
  • Gala
13.08.15 11:21

Для Бегемот 13.08.2015 11:16:06 по нехоз деят-ти. : я заполнила все граф , поставила код , 13 в Инн покупателя 4000000 , в наименованияя - свок пред-тие- все прошло . Потому прошло, что Вы заполнили ВСЕ графы, ИГНОРИРУЯ их разъяснения. Я для себя решила, что, если они до 15 числа не сделают изменения на шлюзе - тоже заполню графы 5.2 (поставлю код грн.), 6 - 1 (кол-во), 7- 1 (цену поставки) и отправлю.

Ответить
  • Ольга81
13.08.15 11:32

Подскажите пожалуйста - а я могу зарегистрировать НН от 05.08. , а на следующий день от 04.08. ? т.е. изменить очередность регистрации

Ответить
  • Zefir
13.08.15 11:33

Удивительно, что кто-то не понимает счастья с НН неплательщикам: какого неплательщика волнует первое событие?или дата выписки НН?? А для нас реальная экономия по ежедневным операциям, не нужно отвлекать оборотные, наоборот, получил деньги, использовал с толком, есть запас времени для погашения обязательства. Для меня странно, что ОНИ эту норму разрешили, как всегда ищу в чем подвох Где почитать? Ст.201.4,абз.второй

Ответить
  • ззз
13.08.15 11:38

Одесса Похоже у нас с Вами одинаковая ситуация. РК зарег-ан в июле к НН 2014 года, сумма РК отрицат (уменьш НО), должна увеличить лимит, но не отражается в строке 2. Моя налоговая предположила, что изменения в этом плане по закону 643 не относятся к 2014г. ПОЧЕМУ??? Я видела ранее Ваши вопросы и комментарии. Что делать, тоже не знаю.

Ответить
  • Ромка
13.08.15 11:43

Ольга81, конечно, почему нет?

Ответить
  • Ольга81
13.08.15 11:45

Спасибо

Ответить
  • Ольга
13.08.15 11:53

Недоумение13.08.2015 10:05:31Вопрос по вопросу № 5: почему отрицательный НДС за июнь мы показываем в строке 20.1 в декларации за июль, когда в письме указана строка 20.2? ---- потому что 24 строка всегда идет в 20.1 в 20.2 должна попасть строка 31 ....

Ответить
  • Нона Коцюпеня
13.08.15 11:54

для Zefir Более пяти лет работаю с перевозчиком "Ночной экспресс" все это время я им делаю предоплаты на протяжении месяца, а в последний день (даже если это выходной) месяца они мне выписывают акт выполненных работ и одну налоговую

Ответить
  • ***
13.08.15 11:55

для Елены и сметаМ и всем кто может ответить. У меня нет данных в вытяге по стр 5 при пополнении в июле эл счета и по стр 11. Что делать? В налоговой вообще тел временно не работает, т.э. не дозвониться!!

Ответить
  • Нона Коцюпеня
13.08.15 11:58

Правда кажется у них это было прописано в договоре

Ответить
  • Одесса
13.08.15 12:02

ззз 13.08.2015 11:38:38 Одесса Похоже у нас с Вами одинаковая ситуация. РК зарег-ан в июле к НН 2014 года, сумма РК отрицат (уменьш НО), должна увеличить лимит, но не отражается в строке 2. Моя налоговая предположила, что изменения в этом плане по закону 643 не относятся к 2014г. ПОЧЕМУ??? Я видела ранее Ваши вопросы и комментарии. Что делать, тоже не знаю. звонила на линию консультации и читала закон ст 200,1,3 они должны включаться. Налоговая наша не в курсе норм закона, я им читала и подтвердить тоже не в состоянии.

Ответить
  • Татяна
13.08.15 12:10

Кто-то знает, когда начнут принимать отчет НДС за 07.2015 с заполненной строкой 20.2 без додатка 2, без сообщения об ошибке ?

Ответить
  • Zefir
13.08.15 12:13

Нона Коцюпеня По такому принципу работают некоторые перевозчики и "связисты". мы же говорим о стандартной норме, заложенной в кодекс. А Вы неплательщик? на мой взгляд, привязка к дате выписки в пределах месяца(по старым правилам), так же как и №счета,договор, клеточки-все было притянуто за уши к штрафам, и на скорость движения никак не влияло, Ваш НК не страдал от того , что у Вас одна НН последним днем, а не десять

Ответить
  • І все на світі треба пережити..
13.08.15 12:16

Ольга81, звичайно можете!

Ответить
  • Нона Коцюпеня
13.08.15 12:23

Я плательщик на общих основаниях - и еще в казначейство налоговую по оплате выписывала, ну там вообще цирк приходит се\начала какой нибудь дедушка из НИИ, берет накладную (товар остается на складе) потом может быть (если казначейство платит) выписываю НН датой проплаты - звоню в НИИ - дедушка приезжает и забирает НН и товар.

Ответить
  • Ольга
13.08.15 12:32

Tomassa а вы в налоговой номенклатуру указывали или как в рязьяснении написано грн. если можете скинте пример заполненияна 5439577@ukr.net

Ответить
  • Ершик
13.08.15 12:33

Скажите у всех появилась строка 24, у меня нет, Киев

Ответить
  • Ольга
13.08.15 12:36

Gala спасибо. то я уже решила что я дура.

Ответить
  • ****
13.08.15 12:43

У нас також немає 24ст., сьогодні розмовляла з інспектором сказала чекайте будете в наступному реєстрі. Який реєстр, як все це на практиці так чіткої відповіді не отримала. (тому дам, а тому потім дам).

Ответить
  • Любовь
13.08.15 12:44

В стр.20.2 переносится значение из Дод2, а для того, чтобы оно пренеслось , нужно правильно заполнить сам дод2, т.е гр.7. Тогда этот показатель подтянется в Декларацию в стр.27, а от туда уже в стр. 20,2. НО! Если сдавать Декларацию без Дод 2, ( как написано в письме налоговой) по електроннке не принимает, пишет что у вас ошибки.Я подавала нову звитну с Дрд.2. Все принялось. Кроме того, переплата по НДс из Витяга стр.11 тоже должна отразиться в стр.20.2. Но это не возможно сделать. У кого такая же ситуация, подскажите.

Ответить
  • 123
13.08.15 12:50

Так 31 рядок переносимо в 20.2 А що робити з додатком 2? Може в колонку 7 дод. 2? Чи взагалі додаток 2 не подавати

Ответить
  • Анна бух
13.08.15 12:54

Не прозвучал самый важдный вопрос по поводу переносы стр.9 вытяга в декларацию июЛя, если декларация за июНь была с минусом.

Ответить
  • Светлана
13.08.15 13:01

Подскажите пожалуйста как включить в кредит налоговые накладные за период январь-май 2015 года.Через уточненки?

Ответить
  • Елена, Мариуполь
13.08.15 13:02

Zefir 13.08.2015 11:33:02 Удивительно, что кто-то не понимает счастья с НН неплательщикам: какого неплательщика волнует первое событие?или дата выписки НН?? А для нас реальная экономия по ежедневным операциям, не нужно отвлекать оборотные, наоборот, получил деньги, использовал с толком, есть запас времени для погашения обязательства. Для меня странно, что ОНИ эту норму разрешили, как всегда ищу в чем подвох Где почитать? Ст.201.4,абз.второй ________________________ Почему же, понимают! Вот сижу и размышляю.... Мы мелкооптовики, есть кассовый, есть неплатники. С одной стороны, цитирую: Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі: {Абзац пункту 201.4 статті 201 в редакції Закону № 643-VIII від 16.07.2015} здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника); с другой стороны: {Абзац пункту 201.4 статті 201 в редакції Закону № 643-VIII від 16.07.2015} покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця. Вот по логике в моем случае я должна делать ИТОГОВУЮ н/н за день, но мне удобнее делать СВОДНУЮ за месяц. Но главное, "можуть", а не "повинні". Рискну делать одну за месяц.

Ответить
  • Елена
13.08.15 13:14

*** Я выяснила в налоговой ситуацию, может Вам поможет. У меня за март была сумма к уплате, которая добросовестно перечислилась на эл. счет по срокам апреля, и благополучно списалась в бюджет. Но кто-то (никто не знает, кто, фантом какой-то) в июне отправляет сумму НДС к улате за март на картотеку, т.е. как буд-то мы не заплатили, и естественно, возникает долг. Пополнение счета в июле (опять же тот фантом) списывает в счет погашения так называемого "долга", в итоге стр. 5, соотвественно 1 вытяга 0,00. Устная просьба вернуть украденные деньги результата не дает. Буду нести письмо.

Ответить
  • 789
13.08.15 13:22

Декларацию со стр. 20.2 с суммой переплаты по состоянию на 01.07.15 сдаем с пустым Додатком 2, так ответили на горячей линии

Ответить
  • Машуня
13.08.15 13:25

Светлана. Да, через уточненки... Вообще, хотелось бы, чтоб вернули 365 дней без уточненок. Было очень удобно.

Ответить
  • ****
13.08.15 13:27

Елена Цікаво у мене також у березні була проплата, а далі до сьогодні іде мінус і своїх коштів я не бачу, завтра мабуть потопаю до інспектора на пряму все виясняти.

Ответить
  • Толик
13.08.15 13:27

Помогите! Подскажите, какой предельный срок регистрации для налоговой накладной , выписанной 31.07????

Ответить
  • 112233
13.08.15 13:30

Толик 13.08.2015 13:27:33 Помогите! Подскажите, какой предельный срок регистрации для налоговой накладной , выписанной 31.07???? 15.08.

Ответить
  • Iryna
13.08.15 13:30

Толик 15.08

Ответить
  • Катерина
13.08.15 13:41

Это как можно сдать за июль Дод.2 пустой а стр.20.2 заполнить исходя из переплаты на 01.07.15 т.е. стр.11 вытяга

Ответить
  • Толик
13.08.15 13:41

А как же изменения?

Ответить
  • Толик
13.08.15 13:43

А если налоговая сводная на неплательщика по итогам за день?

Ответить
  • Толик
13.08.15 13:44

Кто подскажет, можно регить налоговые в субботу например?

Ответить
  • 789
13.08.15 13:46

Для Катерина Есть письмо налоговой от 22.06.15 №22408/7/99-99-19-03-01-17, где прописан порядок отражения переплаты по состоянию на 01.07.15. А что касается пустого Дод.2, то так сказали делать на горячей линии. У меня отчет принялся с пустым приложение.

Ответить
  • Машуня
13.08.15 13:46

Толик. Это именно с изменениями. НН, выписанные с 1 по 15 регистрируются до 31 числа этого месяца, а с 16 по 31 - до 15 числа следующего месяца. Т.е. если Вы выписали НН 3-го числа, то крайний срок ее регистрации 31 число, а не 18, как раньше. Если бы Ваша НН была выписана 20.07.2015, например, то крайний срок рег все равно 15.08.2015

Ответить
  • Машуня
13.08.15 13:47

Толик! Можно даже в ночь с субботы на воскресенье )))

Ответить
  • ольга
13.08.15 14:04

Отзываюсь )) у меня еще 24 строки нет. Киев.

Ответить
  • котя
13.08.15 14:04

кто-то получил нн от облэнерго за июль?

Ответить
  • оленка
13.08.15 14:07

котя так. львіводленерго

Ответить
  • Iryna
13.08.15 14:08

+1 нет 24 строки, Киев, покупатели рвут и мечут...

Ответить
  • оленка
13.08.15 14:09

котя *львівобленерго

Ответить
  • Елена
13.08.15 14:17

котя так, черніговобленерго

Ответить
  • Анатель
13.08.15 14:18

Извините не в тему. Кто-нибудь сдавал отчет по ЕСВ за июль? Утром отправила и до сих пор нет квитанции №2...

Ответить
  • Анатель
13.08.15 14:20

кстати +1, тоже ещё нет 24 стр и тоже атакуют покупатели) Киев

Ответить
  • Александр
13.08.15 14:21

котя да Запорожья

Ответить
  • СВ
13.08.15 14:38

Сервер висит. Отправила с Соты ЕСВ вчера в 10,30 - ни ответа ни привета......У меня уже пошла волна нерегистрации НН за услуги коммунальных предприятий (вывоз мусора, вода и т. д....... "У НИХ НЕ МАЄ ГРОШЕЙ".... Вот так.....а те у кого они еще пока есть, будут платить дважды.... за себя и дядю.... ЖАХ

Ответить
  • Валентина
13.08.15 14:38

У меня тоже нет квитанции №2 по ЕСВ,отчет отправляла утром.

Ответить
  • вася
13.08.15 14:42

консультация может и хорошая но это не налоговая. Кто такой Станислав Бут а CIPA вообще клуб по интересам

Ответить
  • Ксения
13.08.15 14:48

Подскажите, по поводу сумму по 11 строке Вытяга поставить в 20.2 Декл. Я сформировала дод. 2 пустой, но в МЕДке в строке 20.2 сумма не ставится, она просто исчезает

Ответить
  • Марина
13.08.15 14:52

Всем добрый день!!!! Подскажите у кого есть в электронном виде журнал № 32, август 2015, интересует статья про заполнение декларации по НДС за июль. Буду очень благодарна если сбросите на 3774005@mail.ru/ Спасибо!!!!

Ответить
  • 789
13.08.15 15:00

Для Ксения В Медке надо убрать автоматический расчет и поставить суммы вручную

Ответить
  • Ксения
13.08.15 15:01

Спасибо

Ответить
  • Tata
13.08.15 15:01

Есть 24строка чуть больше 1 млн. Киев.

Ответить
  • Лара
13.08.15 15:03

Принимаем от населения за куммунальніе услуги .Неселение - это неплательщик НДС , сводную можно выписывать ???

Ответить
  • наталья
13.08.15 15:09

Т.з."Овердрафт" в Декларации за июль надо показывать?

Ответить
  • Т.А.
13.08.15 15:10

Кто подскажет: стр. 20.2 за июль справочно? она идет в расчет всех остальных строк? У меня с июня стр.20.1 за июль стр.21, перенесла излишне упл. ндс стр. 20.2 Что ставить в стр.22,22,1 и 24 с учетом стр.20.2? Буду благодарна за помощь)))

Ответить
  • Любовь
13.08.15 15:19

Только что отправляля Деку по НДС. Стр.20.2 заполнила вручную и Дод.2 пустой. ( Заполняла в 1С , а потом импортировала в Медок) Все прошло. Пришла кв.№2 Прийнято пакет. ЭСВ отправляла утром, до сих пор не ткв. №2.

Ответить
  • Марина
13.08.15 15:32

Подскажите как заполнить платежку на оплату НДС (аванс) за июль 2015, чтоб и накладные за июль зарегистрировать и после сдачи деки она списалась,

Ответить
  • Ольга
13.08.15 15:39

Tata я вас поздравляю, а у наших поставщиков еще нет 24стр. Если не подтянут им эту строку нашей фирме придется заплатить 135т, а таких денег нет. Наш государство издевается над Предприятиями. У кого есть 24стр пишите.

Ответить
  • олеся
13.08.15 15:45

Подскажите пожалуйста!!! В июле не хватало денег на рег.НН пополнила счет на 100 грн. в вытяге в стр. 1 есть эта сумма, сдала декларацию НДС за июль и оплатила сумму на 100 грн. меньше чем в деке.Я правильно сделала или надо оплатить всю сумму деке?

Ответить
  • 111
13.08.15 16:01

*;101;;попвнення СЕА ПДВ (код ЄДРПОУ ...свой....);;;

Ответить
  • Муха
13.08.15 16:07

У нас досих пор нет. Днепропетровск. Суммы больше 1 млн.грн.

Ответить
  • Муха
13.08.15 16:07

всмысле 24 и 31стр.

Ответить
  • Татьяна, Запорожье
13.08.15 16:23

У меня, наоборот, 24 стр. в вытяге задвоилась.... Даже не знаю, как реагировать...

Ответить
  • Алена
13.08.15 16:32

котя, запорожоблєнерго да и июнь и июль, но с опазданием, по налоговым первой половины июля

Ответить
  • олеся
13.08.15 16:44

Подскажите пожалуйста!!! В июле не хватало денег на рег.НН пополнила счет на 100 грн. в вытяге в стр. 1 есть эта сумма, сдала декларацию НДС за июль и оплатила сумму на 100 грн. меньше чем в деке.Я правильно сделала или надо оплатить всю сумму деке?

Ответить
  • 789
13.08.15 16:47

Для Олеси Да, Вы все правильно сделали

Ответить
  • ИРИНА К
13.08.15 16:58

Уже какой день читаю форумы по СЕА, но "моей ситуации "не встретила. После 31,07,15 и по сей день не списалась сумма (согласно декларации за 06 мес) ни со строки 1 Витяга (где сумма действительно совпадает с моими платежами за 07 мес) ни из строки 11(переплата у меня есть). С 7,08 звоню своему инспектору Киев, Соломенский, говорила, ждите 10 число, вот вчера 12,,,тоже говорит, мол, висит сервер, сегодня тоже ничего не меняется............декларацию НДС сдала вовремя, квитанция 2 есть. Может у кого-то те же "яйца", может, знаете куда еще звонить, кроме режима "ждите"??? Но в Витяге изменения по зарегестрированным НН происходят..........как-то однобоко сервер у них "висит"...

Ответить
  • олеся
13.08.15 17:03

789 Спасибо!!!

Ответить
  • Не удержалась
13.08.15 17:08

Цитата…(не моя) Бросила проверку и пришла на круглый стол "Система электронного администрирования НДС в полном режиме; первые итоги". Своими глазами увидеть какое сегодня восприятие действительности у людей, от которых зависит бизнес))) Было необычно сидеть за одним столом с высшим руководством налоговой. Такое со мной впервые за последние 22 года)))) Обычно поход в налоговую с клиентом заканчивался фразой инспектора в первый же день - "Чтобы больше аудитора сюда не приводили"))) А здесь пришли Анатолий Кинах, Александр Кирш, Роман Насиров. Наталья Яресько не смогла. Спасибо Юле Дроговоз и Андрею Гарнат за такую коммуникацию с властями. Все-таки кто стучится, тому открывают))) Если сильно и долго стучать - откроют ворота))) Мое наблюдение. Депутаты и налоговая не обладают сверх естественными способностями и не могут читать мысли на расстоянии. Они все узнают из новостей))) Если есть проблемы,то надо говорить об этом вслух при журналистах. Просили писать обращения. Им нужны живые примеры гибели бизнеса и что хотим переписать))) Это лучше воздействует на восприятие))) Конкретно по каждому предприятию. ТАк что пишем, переписываем НКУ. Или пишем как пострадали. Отправляем сразу на 4 адреса - Натальи Яресько, Александра Кирша, Анатолия Кинаха и Романа Насирова. ДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Ответить
  • ***
13.08.15 17:19

Насмешили: ДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ Неужели г-н Кирш и Ко не понимают, что в условиях СЭА бизнес скоро "прикажет долго жить". Или теперь г-ну Киршу не с руки критиковать новых рехформаторов????????? Потому что он тоже уже у корыта............

Ответить
  • Иринка
13.08.15 17:29

Для Ирина К: У меня то же самое, позвонила инспектору, она сказала что переплата со строки 11 пошла в счет уплаты по НДС за июнь, но в вытяге строка 11 осталась без изменений.

Ответить
  • Оля
13.08.15 17:30

Для Ирины К. Письмо налоговой от 22.06.15 №22408/7/99-99-19-03-01-17, где прописан порядок отражения переплаты по состоянию на 01.07.15.Ваша сумма в строке 25.1списалась не с електронного счета в Казначействе,а со старого лицевого счета по НДС .Просто в вытяге Вы этого не видите,т.к. 11 строка играет в формуле и они ее не меняют.

Ответить
  • Ксюша
13.08.15 17:38

Подскажите, пож-ста, можно ли в 1С Бухгалтерия 8.2 без доработок программиста делать сводные налоговые?

Ответить
  • Карапуз
13.08.15 17:41

Анитель, на сайте Сонаты вот такая есть инфа: За нашою інформацією, зараз між шлюзами Фіскальної служби та Пенсійного фонду виникли проблеми з транзитом звітності, тому користувачам поки не приходять 2-гі квитанції на звіти по ЄСВ. Проблему вирішують, але строки виправлення поки невідомі.

Ответить
  • Мария Кременчуг
13.08.15 17:46

Только что с семинара по ЭА НДС. Все говорят , что ждать свою 24 строку!!! Сколько же мы будем ее ждать ,если они ее вручную восстанавливают?! До 1 октября хоть бы справтлись. Бред сумашедшего!!!

Ответить
  • ИРИНА К
13.08.15 17:48

Для ОЛя Спасибо за "идею"........хотя я об этом письме слышала, наивно полагала, что должна сумма в стр.11 уменьшится.

Ответить
  • Дана
13.08.15 18:00

Для Коти Херсоноблєнерго за июль нет

Ответить
  • Аленка
13.08.15 18:20

Добрый день, может у кого-то тоже такая же ситуация, не идет 6 строка на сумму выписанной июльской корректировки к налоговой накладной за июнь. заранее благодарна за ответ

Ответить
  • ИРИНА К
13.08.15 18:28

для Аленка Возможно, Вам поможет эта инфа: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ Об изменениях, внесенных с 29.07.2015 г. в порядок составления и регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных .....Также пунктом 35 подраздела 2 раздела ХХ Кодекса определено, что регистрация в ЕРНН налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных до 1 июля 2015 года, осуществляется без ограничения суммой налога, исчисленной по формуле, определенной пунктом 2001.3 статьи 2001 Кодекса (далее - регистрационная сумма ) начиная с четвертого рабочего дня после даты вступления в силу Закона N 643 (с 04.08.2015 г.). Таким образом, налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные до 01.07.2015 г., начиная с 04.08.2015 г. регистрируются в ЕРНН без ограничения регистрационной суммой и не участвуют в расчете ее показателей. При этом срок их регистрации в ЕРНН не должен превышать 180 календарных дней с даты их составления.

Ответить
  • Аленка
13.08.15 18:37

Спасибо ИРИНА К я думала об этой норме, но тогда получается, что на очень приличную сумму, я должна все время пополнять счет, потому что формула работает не в мою сторону...

Ответить
  • Ната
13.08.15 18:44

Подскажите пожалуйста, если платила аванс для регистрации НН это где-то отражается в декларации?

Ответить
  • Ната
13.08.15 18:57

Подскажите пожалуйста, если платила аванс для регистрации НН это где-то отражается в декларации?

Ответить
  • Лена
13.08.15 19:18

Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю? В витяге строка 11 не будет менятся т.к. показывает сумму переплаты на 01.07.15г. В декларацию за июль ставить сумму переплаты на 01.07.15 из стр. 11 или переплата на 01.07.15 из стр. 11 за минусом строки 25.1 декларации за июнь? Спасибо.

Ответить
  • Бух
13.08.15 20:43

А подскажите я не могу зарегить на неплатника приходит не пийтято був не платником.крестик с признаком 02 код 1000000000?Что может быть не так?

Ответить
  • бухгалтер
13.08.15 21:51

Елена, у меня та же ситуация 5 строкой , нет денег в 5 строке за июль/ сотни тысяч/ куда они их дели непонятно, с кем разбираться тоже непонятно. Или вообще денег за июль не ставили никому?

Ответить
  • Ольга
13.08.15 21:54

Бух, Вроде все правильно. Может это глюк их шлюза? Сейчас много разных таких нюансов. У меня много неплательщиков, всех регистрирую . Хотя за август не могу пока регить изза отсутвие 24 строки, так что не скажу точно как сейчас обстоят дела ).

Ответить
  • Ольга
13.08.15 21:58

Бухгалтер, я когда звонила своему инспектору по поводу 24 строки, и между слов что они ничего не знают, было сказано что они писали наверх докладную что у многих не ложиться 5 строка тоесть оплаты ну и 24 в 9 не тянет. Так что похоже это проблема тоже глобальная...

Ответить
  • бухгалтер
13.08.15 23:10

Если в налоговой накладной эл. подпись подписанта не соответствует составителю налоговой накладной, чем это чревато?

Ответить
  • ласточка
14.08.15 00:19

Если в стр.11 вытяга стоит 63 грн. Я должна показать обязательно их в декларации или можна не показывать?

Ответить
  • 1234
14.08.15 08:32

Вернули с 24 строки более 1 млн. , Харьков, Дзержинский р-н

Ответить
  • Оля
14.08.15 08:51

Для Лена.За минусом 25.1,если еще что то осталось.

Ответить
  • Трололо
14.08.15 09:50

Вернули 2,6 млн в 24стр. Одесса. Явно специально все тянули до последнего дня...

Ответить
  • наталья
14.08.15 10:24

Т.з."Овердрафт" в Декларации за июль надо показывать?

Ответить
  • Оля
14.08.15 10:29

Дал поставщик нн от 08.07 с опозданием регистрации 13.08.15 (срок 31.07.15)- Ставим ее в июль? или август? Кто с таким сталкивался?

Ответить
  • 112233
14.08.15 10:41

Оля 14.08.2015 10:29:04 Дал поставщик нн от 08.07 с опозданием регистрации 13.08.15 (срок 31.07.15)- Ставим ее в июль? или август? август!

Ответить
  • бух
14.08.15 11:08

днепр кому-то вернули

Ответить
  • Ольга
14.08.15 11:38

Днепр, звонила в налогов Самарского р-на сказали что из 20фирм вернули 3

Ответить
  • Диана
14.08.15 12:02

У подруги ситуация Июньская НН поставщиком была не вовремя зарегина. Но в формулу входила. Теперь же после обнуления образовался огромный минус, т.к. запоздалые налоговые за июнь формула не учитывает. В налоговой сказали - попрощайтесь с этой суммой. Какие варианты решения?

Ответить
  • Олександра
14.08.15 12:24

Добрый день, подскажите пожалуйста сегодня у кого то получилось зарегистрировать сводную НН на обязательста за июль? Звонила в свою налоговую, там сказали, что еще ни у кого не получилось этого сделать.

Ответить
  • Олександра
14.08.15 12:29

У нас ситуация, когда услуги освобождены от налогообложения, надо выписать НН на налоговый кредит и НН на налоговые обязательства

Ответить
  • Жесть
14.08.15 13:22

Народ у кого получилось на неплатника зарегистрировать пишет контрагент не был плательщиком НДС?Они там идиоты конечно он не был плательщиком НДС.Сколько после единички нулей должно быть может тут ошибаюсь?

Ответить
  • 12121
14.08.15 13:31

Для Жесть: только что зарегистрировала, после еденицы 11 нолей. Наименование "неплатник" Тип причини "02 "

Ответить
  • Алена
14.08.15 13:35

Вернули 24 строку 1,2 млн.грн. сегодня!!! г. Одесса.

Ответить
  • Танюша
14.08.15 13:35

Для Жесть: зарегистрировала, ИПН 40000000000, грн., поставила кол-во - 1 и цену. Иначе не принимали.

Ответить
  • Оля
14.08.15 13:36

Я делала на воду. 400000000, тип причины 13, все строчки по аналитике заполняла, все ок ,прошло. Покупатель, поставщик- я же.

Ответить
  • Жесть
14.08.15 14:04

12121 Спасибо щас попробую с 11 нулями

Ответить
  • Анн
14.08.15 14:17

Кто-то сдал деку без заполнения доп.окошка р.22.1 при плюсовой деке (р25) без замечаний ?

Ответить
  • kotya
14.08.15 14:36

Товарищи, коллеги, подскажите. У меня уменьшающий мои обязательства РК, выписан в июня, 30.06.15. Зарегистрирован с соблюдением всех сроков вначале июля, 01.07.15 КОГДА все-таки ставить мне, продавцу, этот РК в декларацию? Когда у меня буду уменьшаться НО по данной операции? Перечитала кучу всего, в журнале 911 - тоже нашла два подхода. По дате корректировки или (если сроки соблюдены) то в месяце выписки?

Ответить
  • kotya
14.08.15 14:37

Анн, я сдавала. Не было никаких замечаний. Несколько месяцев подряд уже. Зачем он мне, этот рядок 22.1 - если обязательства и нет ничего в минусе.

Ответить
  • orisha
14.08.15 14:41

наталья 14.08.2015 10:24:46 Т.з."Овердрафт" в Декларации за июль надо показывать? В Декларации не отражается.

Ответить
  • Анн
14.08.15 14:44

kotya я также раньше сдавала, но то было раньше. Сегодня вычитала на другом форуме, что сегодня люди сдавали и кв.2 с замечанием ВИЯВЛЕНІ ПОМИЛКИ: На момент прийняття декларації Sнакл складає ....

Ответить
  • t_2006
14.08.15 16:51

Коллеги, подскажите, если заполнена гр.20.2 ( декларация июля), то это значение мы должны перенести в гр.20, а затем - в гр.21 за минусом гр.18, или остается только заполненная гр.20.2

Ответить
  • анн
15.08.15 19:05

если заполняем графу 20.2 тогда сумма к уплате должна быть за минусом переплаты стоять в отчете или как.Кто сдавал подскажите пожалуйста

Ответить
  • Юлия
15.08.15 23:25

Сумма к уплате за минусом переплаты.И пустой додаток2 додаток2

Ответить
  • яяя
16.08.15 18:18

спасибо огромное

Ответить
  • Юля
16.08.15 19:56

Помогите пожалуйста. Декларация за июнь к уплате было 45771,00 грн. не платили так как не было денег, по итогам июля вышла 19 строка 38984,00 грн., эта же сумма дублируется в строку 22.1 и строку 22. , нужно ли заполнять спец. окошко??? И получается за июль доплатить 6787,00 грн. на электронный счет и 10% штрафа за июнь 4577,10 грн. в бюджет??? Правильно?????

Ответить
  • яяя
16.08.15 20:42

а если НН зарегистрировали не вовремя.То в следующем месяце я ее просто включаю в декларацию по НДС или надо уточненку делать

Ответить
  • Бух
17.08.15 12:22

Юля, нет не првильно. Спец. окошко не заполняете только в том случае, если у Вас реєстр. сумма идет минусом. За июнь Вы должны заплатить 45771 + штрафы + пеня. а 19 стр. июля переносится в декл. за август.

Ответить
  • Бух
17.08.15 12:23

яяя, просто включаете в декларацию того периода, в котором она зарегистрирована. Только в 5 дод. ставите месяц составления нн.

Ответить
  • ЯЯЯ
17.08.15 13:10

Подскажите пишут ,что переплату ,у меня она 90,00 на 01.07.15г я должна включить в стр 20,2 тогда 18 стр 2000,00 20 стр -90,00 20,2 стр- 90,00 25 стр 1910,00 25,1 стр-1910,00 Я так понимаю. Но в налоговой говорят что если сумма переплаты меньше чем в стр 18 тогда мы вообще не показываем стр 20,2 ,А они автоматически эту сумму снимают.Кто сдавал подскажите уже голова лопается.

Ответить
  • ЯЯЯ
17.08.15 13:11

Бух, спасибо

Ответить
  • Лариса
17.08.15 13:37

У меня такая ситуация - в июне ошибочно выписали НН на необлагаемые операции. В июле обнаружили ошибку и выписали РК июнем. Покупатель зарегистрировал нам РК 21.07.15.( Он не включал себе в НК ошибочную НН). В Декларацию за июнь мы не имели права ее включать, т.к. на момент сдачи РК был не зарегистрирован. После обнуления - этот расчет НИКУДА не попал. Кто может ответить как теперь нам быть - подать уточненную Декларацию за июнь или включить этот РК в июльскую Декларацию по НДС.

Ответить
  • Бух
17.08.15 14:59

Лариса, если РК увеличивал Ваши обязательства, то Вы обязаны были включить его в июнь месяц, а покупатель месяцем регистрации. В июльскую Вы не имеете права включать этот РК, подавайте уточненку.

Ответить
  • Лариса
17.08.15 15:44

Бух. В том то и дело, что НО по этому РК у нас уменьшались, поэтому то и не включили в июнь. И сумма не малая - 17 тыс.грн.

Ответить
  • Юля
17.08.15 16:10

Бух. а вот как мне еще ответили Для Юли. 19- 38984 22-38984 22.1(доп.ячейка)- сумма с Витягу, если эта Сумма >38984 то 22.1 заполнять не надо 23.1-45771(если были раньше переплаты, то эту Сумму надо посмотреть в лицевой карточке-задолженность перед бюджетом) 23.3-6787 24-6787 Штраф будет10%+пеня за 20дней

Ответить
  • ЯЯЯ
18.08.15 09:06

что обозначает в квитанции 2 по декларации НДС помилка Sнакл складаэ 1045,00

Ответить
  • Елена
18.08.15 12:58

Для ЯЯЯ Это сумма из стр.2 вашего вытяга, т.е сумма на которую вы можете зарегистрировать налоговую накладную на момент подачи декларации

Ответить
  • Лариса
18.08.15 16:15

По Декларации за июль сумма к уплате в бюджет 2 тыс.грн., по данным Вытяга на сегодня - строка 1 пустая, строка 2 - 50 тыс. грн. Подскажите, нужно ли на спец счет платить 2 тыс.грн. по Декларации?

Ответить
  • Лика
20.08.15 08:59

Девочки , кому то еще задерживают возврат 24-й строки после обнуления ? У меня Киево-Свят р-н Киевской области , больше 1 мн. -НЕ вернули до сих пор...

Ответить
  • Ольга
21.08.15 16:37

нашим поставщикам не вернули больше 3мил.( Днепропетровск) и когда вернут никто не знает.

Ответить
Комментирование новости отключено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям