Сайт для бухгалтеров №1 в Украине
Чат 911

Получайте
новости почтой!


14.08.15
1931 61 Печатать

Администрирование НДС 15 дополнительных изменений законодательства

   У доповнення до раніше наданих роз’яснень у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 № 643-VІІІ ДФС надала додатково опис ще 15 змін (лист ДФС від 11.08.2015 р. № 29562/7/99-99-19-03-02-17).
   
   Зокрема, скасовуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати ПДВ до бюджету за умови, якщо платник податку забезпечив наявність у визначені законодавством строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку. А штрафні санкції та пеня, нараховані платнику протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування ПДВ за таке порушення при забезпеченні у встановлені строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку, підлягають списанню протягом 14 робочих днів.
   
   Водночас встановлюється штраф за неправомірне збільшення реєстраційної суми за рахунок завищення від’ємного значення податку, яке залишилось непогашеним станом на 01.07.2015 та відображене платником у звітності за червень. Штраф до платника застосовується у розмірі 10% суми завищення такого від’ємного значення. Зменшення реєстраційної суми здійснюється ДФС на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.
   
   
По материалам Головбух24
Рубрика:
Комментарии
  • Элла
14.08.15 11:49

Як можна порушити строк сплати ПДВ при забезпеченні необхідної суми на ел.рахунку? Самі не розуміють,що пишуть! Фігня повна...

Ответить
  • ххх
14.08.15 11:58

ДЛЯ ЭЛЛА. например, поставщик поздно зарегестрировал н.н ( в след. месяце )., а вы ее включили в текущий месяц( т.е. нн выписанная в июле, а зарегестрированя 16 августа). Камералкой вам ее снимут (или уточняющим расщетом), но у вас были деньги на эл. счете-штрафа не будет.

Ответить
  • МИР
14.08.15 12:43

А если поставщик ее зарегистрировал в след. месяце ,как я ее включу в текущем?????

Ответить
  • лика
14.08.15 12:49

тоже ничего не поняла

Ответить
  • бух
14.08.15 13:29

Подскажите,1. нн по кредиту можно поставить в деке за июль, если оплата прошла в июле, нн выписана июлем, а зерегина до 15 августа? 2 Как понять збільшення реєстраційної суми?

Ответить
  • Оля
14.08.15 13:39

нн 08.07 мне ее зарег.13.08.15- срок 31.07.15 Куда включать? июль или август? Декл. еще не здала...

Ответить
  • Лена
14.08.15 13:49

для Оля НН просроченные при регистрации включают в НК не в месяце выписки, а в месяце регистрации. В август.

Ответить
  • 222
14.08.15 14:32

Нічого не розумію.Накладні самі кидаються в який потрібно місяць. Якщо вона впала в серпневий реєстр то як я можу перенести в липень. чи я щось не доганяю

Ответить
  • Оля
14.08.15 15:16

Для 222 У меня не такая идеальная 1С. Как запишу- дату регистрации, так и будет. А обычно это по дате нн -выписка, писала всегда

Ответить
  • Рита
14.08.15 15:16

для Оли ,налоговую включают в июль ,зарегистрирована до 15.08 пунк 39 подраздела 2 Кодекса

Ответить
  • Лена
14.08.15 15:18

подскажите,пожалуйста, может у кого-то тоже такая ситуация: за март в деке к уплате 500 000. Налоговая обещала дать рассрочку. В июне выяснилось, что с рассрочкой не получается - подали уточненку. По уточненке к уплате 20000. Упоатили вместе с уточненкой. За июнь к уплате 239000. 28.07. перечислили на эл.счет эту сумму. В августе по вытягу стр.5(загальна сума поповнення ел.рахунка з поточного)( -239000).Горячая линия ответила, что это налоговая неправильно данные подала. Налоговая отвечает, что еще нет механизма по уточненкам, поэтому в казначействе висит долг. На лицевом у нас переплптп. Какой-то замкнутый круг. Регистрировать налоговые не могу, т.к. строка 2 с минусом. Авансировать налоговую нечем. У кого-то была такая ситуация???

Ответить
  • Тата
14.08.15 15:40

Рита 14.08.2015 15:16:54 для Оли ,налоговую включают в июль ,зарегистрирована до 15.08 пунк 39 подраздела 2 Кодекса Если налоговая выписана 08.07.15, срок ее регистрации до 31.07.15, зарегистрирована -13.08.15, то есть зарегистрирована с опозданием, то почему ее включать в июле?Вроде как уже в августовской деклараци...

Ответить
  • юка
14.08.15 15:49

для тата если налоговая выписана 08.07.15, то срок ее регистрации до 15.07.15г., а если зарегистрирована 13.08.15, тогда однозначно в деку включать в августе.

Ответить
  • Ирина Д.
14.08.15 15:50

Я тоже так считаю.Если выписана в первой половине июля и не зарегистрирована до 31 числа-значит просрочена и включить нужно в август

Ответить
  • Рита
14.08.15 15:50

тата,правильно ,1-15 день месяца,до 31 липня регистрация

Ответить
  • юка
14.08.15 15:53

извиняюсь срок регистрации до 31.07. Уже заработалась.

Ответить
  • Тата
14.08.15 15:55

юка 14.08.2015 15:49:44 для тата если налоговая выписана 08.07.15, то срок ее регистрации до 15.07.15г., а если зарегистрирована 13.08.15, тогда однозначно в деку включать в августе. Я ТОЖЕ ТАК ПОНИМАЮ, что в августе, просто увидела, что Рита неверно написала для Оли, сказав что в июле, поэтому и усомнилась...

Ответить
  • Тата
14.08.15 15:55

юка 14.08.2015 15:49:44 для тата если налоговая выписана 08.07.15, то срок ее регистрации до 15.07.15г., а если зарегистрирована 13.08.15, тогда однозначно в деку включать в августе. Я ТОЖЕ ТАК ПОНИМАЮ, что в августе, просто увидела, что Рита неверно написала для Оли, сказав что в июле, поэтому и усомнилась...

Ответить
  • Нона Коцюпеня
14.08.15 17:18

Подскажите пожалуйста кто сдал деку по НДС за июль Квитанция№2 Прийнято пакет Виявлено помилки На момент прийняття декларації Sнакл складає 4638,96 грн ДФС Кто мне растолкует что бы это значило??? Пожалуйста

Ответить
  • Света
14.08.15 17:29

Обясните пожалуйста если у мена налоговая выписана 31.07.2015г. а зарег. 03.08.2015г. я ее включаю в дек за июль???

Ответить
  • Нона Коцюпеня
14.08.15 17:30

Света - Да

Ответить
  • Света
14.08.15 17:32

Обясните пожалуйста если у мена налоговая выписана 31.07.2015г. а зарег. 03.08.2015г. я ее включаю в дек за июль???

Ответить
  • 7.
14.08.15 17:32

30,06-1 событие .нам ее регистрируют 8,08....................сумма приличная,но не отражается на счете,почему? может она появится в формуле за август?

Ответить
  • Нона Коцюпеня
14.08.15 17:35

Света даже если-бы она у вас была зарег. 15.08 то вы бы ее тоже включили в июль

Ответить
  • Света
14.08.15 17:41

я понимаю так все налоговые накладные за июль которые прошли регистрацию до 15дней рег.. я включаю в июльскую декларацию... я те касторовые больше 15дней в август пойдут

Ответить
  • Света
14.08.15 17:42

я понимаю так все налоговые накладные за июль которые прошли регистрацию до 15дней рег.. я включаю в июльскую декларацию... я те касторовые больше 15дней в август пойдут

Ответить
  • Оля
14.08.15 18:01

Для Нона Коцюпеня А Вы с Дод.2 сдавали? Заполненным? Или как многие советуют с пустым?

Ответить
  • Юлия
14.08.15 20:10

анция№2Прийнято пакетВиявлено помилкиНа момент прийняття декларації Sнакл складає 4638,96 грнДФСКто мне растолкует что бы это значило??? Пожалуй У меня таже ситуация, Дод 2 здала пустой. Сижу и думаю: пакет принят, № регистрации есть. До инспектора не дозвонилась

Ответить
  • Доверяй, но проверяй
14.08.15 20:30

У нас такая же информация в Квитанции 2 Прийнято пакет Виявлені помилки: На момент прийняття декларації Sнакл складає 0 грн. ДФСУ В тех.отделе ДФСУ сказали, что, ВОЗМОЖНО, как напоминание, это отражена сумма, на которую вы можете зарегистрировать НН, (п.2 Извлечения из системы администрирования). В отделе консультаций по НДС- законодательству ничего не смогли объяснить. Если это всего лишь напоминание, то почему отражается в Квитанции 2 как ошибка? Есть вопросы - нет ответов, одни предположения.

Ответить
  • фисташка
14.08.15 21:05

А всем обязательно сдавать дод 2 Я сдала только деку с дод 5?? без пустого дод 2

Ответить
  • Инна
14.08.15 21:30

для Нона Коцюпеня, Доверяй, но проверяй у меня такая же фишка, я сделала витяг по операциям за 4/08/15 J1301902, когда был пересчет в системе у нас завысился почемуто лимит на 5000 лишнего кредита, я на радостях порегила все нн, а на следующий день они сняли эту ошибку и получился бооольшой минус, и сумма этого превышения зарегиных нн вылазит в ошибку по деке, теперь переживаю за эти нн.

Ответить
  • Адепт неньки
15.08.15 01:19

Так что уже нельза уточниться в 06.2015 без 10% штрафа?

Ответить
  • Ирина
15.08.15 19:17

Для Света Да, включаете за июль

Ответить
  • Ольга
15.08.15 20:05

нашим поставщикам не пришли деньги по 24стр 7мил, тнпнрь нам в бюджет платить 130тысяч. Есть кому таки недобавили 24стр.?

Ответить
  • Елена
16.08.15 09:16

Да, есть такие, кому не добавили 24 стр.

Ответить
  • Жесть
16.08.15 18:02

А если налоговая выписана 01.07. зарегистрирована 30.07. то куда включаю в июль еще продлили ж сроки?

Ответить
  • Маруся
16.08.15 20:56

Немного не в тему, но может кто-нибудь подскажет. Входящий НДС пропорциональный. 40% - облагемая д-ть; 60% - необлагаемая. Беру всю сумму в НК и начисляю обязательства 60 % от входящего НДС. Как правильно заполнить НН? Тип причины и номенклатура очень волнуют

Ответить
  • поліграф
17.08.15 09:20

Для Маруси Я сделала так: выписала налоговую накладную (тип причини 09) в которой написала: "використання товарыв/послуг у пыльгових операціях. згідно бухгалтерської довідки за липеннь2015 р. А саму довідку я сделала в виде таблички, в которой расшифровала: № податкової накладної, поставщтк, сумма, ПДВ.

Ответить
  • Татьяна
17.08.15 09:27

Добрый день, если мы плательщики НДС не с начала 2015 г., а с апреля, Додаток 7 мы не делали, нужно ли нам сделать его сейчас для корректного заполнения декларации??

Ответить
  • Толик
17.08.15 09:35

Для Маруси Точно нигде нет информации, Я ставить буду тип 11, перечень набираю весь.

Ответить
  • Толик
17.08.15 09:53

А писать оплата з поточного рахунка?

Ответить
  • Маруся
17.08.15 10:00

поліграф, мне нравится этот вариант. Пожалуй, им и воспользуюсь. Спасибо!

Ответить
  • Юля
17.08.15 11:35

Нам не добавили 24 строку. Позвонила в "Пульс" еще 14.08.2015 жалобу зарег. куда то направили. Ответ должны дать в течении 15 дней. Сказали, что по их данным отработано 95% , думаю врут. Так что все стоит...(((((

Ответить
  • Ирина
17.08.15 12:01

УВ.бухгалтера ,подскажите начинающему бухгалтеру, как правильно отразить по проводкам суммы НДС ,начисленного и перечисленного на электронный счет как бы проводки понятные ( ДТ 315 КТ 311- перечисл.для дальнейшего списания в бюджет, ДТ 641 КТ315) :вот мои умозаключения ) Сальдо КТ 641 на 01.07- 42 035 по главной книге :июль ДТ 641 -533681,43 НК, КТ -315 82938,74(пополнение счета в июле) Итого обороты по дт 616620,17,оборот по кт 583091,43 -НО,Сальдо КТ сч641 8506,26 на 01.08. счет 315.-с КТ 311- 82938,74,оборо по ДТ 315-82938,74 оборо по КТ НДС по дек.49 410. Сальдо на 01.07 ндс (июнь ) 42035 +49410 ндс (июль) - 82938,74 =8506,26 с-до на 01.08.......как то вот так ,.совсем запуталась и спросить как правильно нет у кого ) Вся надежда на Вас .

Ответить
  • Ирина
17.08.15 12:57

Проводки по начислению и потоплению элект.счета по НДС??? ДТ 315 КТ 641 ДТ 315 Кт 311 ДТ641 КТ 315

Ответить
  • Юлия
17.08.15 14:18

подскажите пожалуйста, нн выписана 23,07,15, а зарегистрирована 14,08,15 - я соглпсно новым правилам могу включить её в июль? спасибо.

Ответить
  • Ирина
17.08.15 14:51

для Юлии: включаете по первому событию т.е в июль месяц .

Ответить
  • Людмила
17.08.15 15:12

Поставщик выписал налог.накл. 08,07,2015, а зарегистрировал 17,08,2015. В каком месяце у меня будет налог. кредит в ИЮЛЕ или в АВГУСТЕ?

Ответить
  • Юлия
17.08.15 15:18

для Ирина : спасибо

Ответить
  • Натали
17.08.15 15:26

Подскажите,пож., а можно как-то вернуть деньги со счёта НДС на текущий счёт предприятия?И что для этого нужно сделать?Спасибо

Ответить
  • Мила123
17.08.15 16:05

Для Людмилы Поставщик выписал налог.накл. 08,07,2015, а зарегистрировал 17,08,2015. В каком месяце у меня будет налог. кредит в ИЮЛЕ или в АВГУСТЕ? Если бы НН зарегистрирована была бы 15.08 - то в июле, а 17.08. - значит в августе.

Ответить
  • Людмила
17.08.15 16:10

Для Мила 123. Большое спасибо. Так и думала , но все-таки сомневалась

Ответить
  • МОРЕ
17.08.15 16:11

КОЛЛЕГИ!!!!! Прошу помощи: Р/к от поставщика на "зміну суми компенсації" выписан 31.03.2015 к налоговой накл. от 31.12.2014 зарегистрирован 23.07.2015, отразить в июльской дэке по дате регистрации??? или делать корректировку к мартовской дэке???? Очень надо! Спасибо!

Ответить
  • РРРРР
17.08.15 17:10

Все пишут о том, кому что добавили или не добавили в 24 строку. Что это? Строка декларации? Если да , то где это посмотреть или узнать?

Ответить
  • Оля
17.08.15 23:03

Для МИЛА,Людмила Если нн от 08.07.15- срок регистрации не 15.08.15 а 31.07.15. Поэтому в августе однозначно. И если регистрация была бы 15.08.- тоже август

Ответить
  • Маруся
18.08.15 09:49

Для поліграф Нашла ответ на свой вопрос http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63867.html.

Ответить
  • катя
18.08.15 12:51

Подскажите, может кто знает, зарегистрировала налоговую накладную, пришёл ответ принята, номер регистр. есть, с лимита сумму сняли контрагенту доставлена, на другом компьютере делаю вытяг не принята, причина накладная с таким номером файла существует, теперь следующие накладные вообще не отправляються, приходят квитанции о той накладной.

Ответить
  • марфа
18.08.15 12:53

напишите пожалуйста номер телефона горячей линии

Ответить
  • Оля
18.08.15 13:33

для марфа 0800 501007

Ответить
  • Яна
18.08.15 13:59

Подскажите, пожалуйста, если я РК от поставщика на уменьшение от 31.07 зарегист. 17.08 я включаю в июль или август?

Ответить
  • ЛеноК
26.08.15 13:14

Юля БУдьде готовы к проверке за первое пологудие. Звоните к инспектору они вас не подали, звоните на гор линию ДФС назывыайте свой код ОКПО. 0-800-50-10-07. и прочитайте http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=206847

Ответить
Комментирование новости отключено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям