Сайт для бухгалтеров №1 в Украине
Чат 911

Получайте
новости почтой!


31.01.16
20647 27 Печатать

Помилкове подання звітності

   Податківців запитали: які дії СГ у випадку помилкового подання звітності (подано звітність, яку взагалі не потрібно подавати або подано не до того контролюючого органу)?
   
   У відповіді фахівці головного податкового відомства нагадали, що згідно з п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.
   
   Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).
   
   Платники, визначені п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 прим. 1 ст. 49 ПКУ).
   
   Згідно з п. 49.8. ст. 49 ПКУ прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
   
   ПКУ не передбачені дії суб’єкта господарювання у випадку, якщо ним помилково поданої податкову звітність до контролюючого органу (подано звітність, яку взагалі не потрібно подавати або подано не до того контролюючого органу).
   
   Однак, платник податків може звернутись письмово до контролюючого органу з обґрунтуванням обставин помилково поданої податкової звітності та проханням не визнавати дану звітність як податкову.

   
По материалам Категорія 135.02 "ЗІР"
Рубрика:
Комментарии
  • 911
01.02.16 07:49

у бухгалтера нет правана ошибку

Ответить
  • Ева
01.02.16 08:00

Если это отчет без начислений налогов к уплате - то и фиг с ним! На сегодня тысячи предприятий сдают ненужный отчет. Например, юрлица-единоналожники не должны сдавать в налоговую Баланс, но он улетает автоматом вместе со статистикой. И что, кто-то бежит в налоговую с письмами-объяснениями? Нет.

Ответить
  • Ошибка
01.02.16 08:01

Ситуация такая: физик подал отчет по ЕН за 3 квартал, указав там доход из 4-го квартала. (объяснил как подавал в октябре - указал и октябрь тоже=) ) без этого дохода отчет был бы нулевым, как исправить ошибку?

Ответить
  • ЛИКА
01.02.16 08:48

Ошибка,сдать уточненку за 3- й квартал

Ответить
  • Ошибка
01.02.16 08:51

Лика, нужно подать нулевку?

Ответить
  • ЛИКА
01.02.16 08:58

Ошибка,если у вас за 1 полугодие была нулевая,то нулевую и подавать.В первой строке декларации ставите значок уточняюча,во второй строке значок три квартала 2015, в третьей тоже три кварт 2015, в самой декларации ,если за 9 месяцев не было дохода,то нулевая,а вот в седьмом рпзделе,самостоятельно выявленные ошибки в 15 графе ставите свой октябрь,в смысле данные октября,а в в 16 ставите ноль,а в 18 сумму 15 графы.Понятно.

Ответить
  • ИРИНА
01.02.16 11:00

Ситуация ФОП сдал годовой отчет по ЕСВ в 2015 г за 2014 в электронном виде.Так как пользовался Медком впервые, то не знал, что вверху есть год за который подается отчет и его надо тоже исправить на 2014 г. , а там стоял 2013. Когда отчет был отправлен только тогда пришло уведомление, что принят отчет за 2013 г. Однако в 2013 г. человек вообще не был зарегистрирован ФОП и ни какой отчетности не должен был подавать. Однако сейчас никакие доводы налоговая не принимает.. Разговор один платите недоимку за 2013 г., так как сдали отчет за 2013. Поэтому разъяснения которое сейчас написано есть "ФИГНЯ". а именно и ссылка на п 48.3 и 48.4 ПК и НАКАЗ минфина 435 в которых говориться, что он заполняется страхувальником , которым ФОП в тот период не был, и не заключал с ПФ договор о добровольном страховании. Разговор с налоговой один раз сдали - платите.

Ответить
  • Et-Одесса
01.02.16 12:00

у меня похожая ситуация с Ириной!!!, СПД в 2014 году в первом квартале не работал, то есть годовой отчет по ЕСВ нужно было заполнить только 2,3,4кв, а по ошибке заполнил все (весь год), теперь налоговая требует оплату+ штраф+пеню!!! пытались перездать как уточненку, налоговая принимать отказывается, мол в закон не предусмотрен уточняющий отчет, писали письма все без результативно!! писали в консультативные отделы, единственное что нам посоветовли это попросить проверку и тогда!!! может быть снимут начисление..............................

Ответить
  • ЛИЗА
01.02.16 13:15

Скажите пожалуйста , а можно выгрузить баланс и фин. отчетность , с 1с8 в МЕДОК, а то надоело набивать , да еще и закругдения разные? спасибо.

Ответить
  • Вредный бух
01.02.16 13:27

ИРИНА, в ДФС твердят о недоимке по той причине, что при подаче отчета за 2013, в Вашей карточке автоматически произошло задвоение обязательств, пени и штрафы за несвоевременную оплату, если в этот же день не подать корректировку, потом действительно придется побегать с объяснениями... Очень часто на эту удочку попадаются плательщики налога на землю, ведь по привычке многие ставят отчетный прошлый год, а не, как полагается, текущий, с расчетом платежей наперед. Сама была свидетелем, как промышленные предприятия подав такой отчет и не сразу поняв, что допустили ошибку с годом, доходили до городской ГНИ со своими объяснениями.... Как ни обидно это осознавать, но ошибаться могут только контролеры, а бухгалтеру - шаг влево, шаг вправо -расстрел, прыжок на месте - провокация ....

Ответить
  • Елена
01.02.16 15:03

ЛИЗА, никак)

Ответить
  • Света.
01.02.16 15:42

Я за 2015 год вместо дод.2 сдала дод.1. Сегодня сдала еще дод.2. Прочитав эту статью, теперь не знаю, что делать. Задвоится или нет?

Ответить
  • Константин Петрович
01.02.16 20:04

Я по недвижимости сдал отчет не в ту налоговую (код не поменял). Звонил в налоговую, так они сами пока не знают, как вырулить. Кто-то советовал подать уточненку с минусовыми суммами, а кто-то перезвонить завтра. Может у кого-то была похожая ситуация?

Ответить
  • 111
01.02.16 20:23

А я форму 1ДФ подала не в ту налоговую(также код не поменяла).Вот сижу и думаю...что завтра буду звонить в налоговую,что они скажут по этому поводу.

Ответить
  • Mайя
01.02.16 20:55

Для Et-Одесса : напишите эл.адрес - вышлю копию отчета, который сдавала (с минусами за 2014 год) налоговая была Черкассы, все приняли и никакую проверку никто не делал.

Ответить
  • Света
01.02.16 21:25

А Вы по эл. с - сл\давали? У меня сейчас не приняли.

Ответить
  • Света
01.02.16 21:25

читать "сдавали"

Ответить
  • ТаняБух
01.02.16 21:30

для Света Ви про звіт ЄСВ (додаток 5)?Можливо мали на увазі табл. 2 і табл.1? Ви подали новий звіт з табл.2 до закінченння граничного терміну подання , тому " У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку. Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених цим Порядком." Це згідно наказу "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", розділ V , п. 1 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15

Ответить
  • Алла
01.02.16 21:33

Сдала отчет по 1-ДФ и вместо 4квартала оставила 3квартал. Как выйти с положения? За 4 й потом увидела то же отослала, а что с ошибочным 3м?

Ответить
  • ТаняБух
01.02.16 21:48

Алла , а что в квитанции №2 было указано в отправленом отчете за 3 квартал? В принципе, "звітна" за 3 кв.не должна была приняться, так как такая уже существует и здвалась раньше. Впрочем, сложно что-то в этом случае говорить.

Ответить
  • Света
01.02.16 21:50

Таня бух ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Ответить
  • Иринка
01.02.16 22:00

Сдала отчёт 1-ДФ за 3 квартал, в котором не вписала строчку начислений по военному сбору. Когда в январе увидела хотела сдать уточнёнку, а добрые люди не советуют. Говорят за уточнёнку влепят штраф 510 грн. прямо сразу, а так когда ещё заметят недоработку... тогда тот же штраф будет. Так смысл сдавать уточнёнку и приближать "приятный момент" своими руками? Что делать? Может кто-нибудь знает - подскажите пожалуйста!

Ответить
  • Алла
01.02.16 22:04

ТаняБух В кв написали что срок сдачи 9.8.15 Инспектор сказала что сдать уточненку и якобы штрафа не будет. Не верю. Спрашиваю совет

Ответить
  • ТаняБух
01.02.16 22:20

для Света - была у меня похожая проблема, неточности в отчете додаток 5, сдала раз в этом году, потом решила пересдать,срок есть, у инспектора уточняла, она сказала, что задвоение иногда бывало (но ,думаю, это их проблема,вернее их программного обеспечения), но в конце концов посоветовала пересдать еще раз , ведь в это прописано в указанном ранее мною указом, да и на горячей линии сказали просто еще раз сдать до конца срока подачи, последний будет правильный.

Ответить
  • Наталья
09.02.16 10:14

Колеги, добрый день! Я подала неправильную форму декларации налога на прибыль за 2015 год! ( как для квартальщиков, а я годовик)Налоговая ее приняла. Мне позвонили из налоговой и сказали пересдать. У кого была похожая ситуация. Что делать?

Ответить
  • Алиса в стране дураков
09.02.16 12:19

Для Наталья 09.02.2016 11:14:14 Колеги, добрый день! Я подала неправильную форму декларации налога на прибыль за 2015 год! ( как для квартальщиков, а я годовик)Налоговая ее приняла. Мне позвонили из налоговой и сказали пересдать. У кого была похожая ситуация. Что делать? Подайте письмо, "Просимо не вважати податковою звит. "Деклар. з податку" , прийнято (дата) за № (тут номер, к-рый в кв2" И подайте обычную "ЗВИТНУ" (а не нову ЗВИТНУ) декл" Форма ведь одна и та же, и только от того в КАКИЕ ВЫ строки поставите значения налоговая и будет рассматривать Вашу деку.

Ответить
  • Наталья
09.02.16 12:35

Для Алисы Спасибо.

Ответить
Комментирование новости отключено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям