ПДВ при імпорті
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 21 січня 2015, 13:26
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 41 раз
Здравствуйте!!! Вопрос по импорте и реализации. Мы уже получили аванс за оборудование которое ввезем только через два месяца. Вопрос!!! как мы должны зарегистрировать НН покупателю на аванс? ТОесть что должно быть указано в НН "Аванс за обладнання......." шт. 0,33, и указывать КВЕД этого оборудования, пройдет регистрацию такая налоговая, если у нас нет такого оборудования. Ведь нет регистрации НН просто на "аванс" в грн.????
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 25 січня 2018, 18:44
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Лекарства были завезены в момент действия регистрационного свидетельства под 7% ндс, а на данный момент регистрация закончилась, но до окончания срока действия мы имеем право их продавать.
Один из покупателей просит отпустить данный товар с 20% НДС. Позвонила в ДФС уточнить этот момент:мне сказали номер закона 2245, Абзац другий підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 викласти в такій редакції:
"постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні".
Получается, что из-за того, что на данный момент лекарственного стредства нет в Гос.реестре то отпускать товар необходимо под 20%?
Лекарства были завезены в момент действия регистрационного свидетельства под 7% ндс, а на данный момент регистрация закончилась, но до окончания срока действия мы имеем право их продавать.
Один из покупателей просит отпустить данный товар с 20% НДС. Позвонила в ДФС уточнить этот момент:мне сказали номер закона 2245, Абзац другий підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 викласти в такій редакції:
"постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні".
Получается, что из-за того, что на данный момент лекарственного стредства нет в Гос.реестре то отпускать товар необходимо под 20%?
доброй ночи, подскажите как быть. была растаможка (есть гтд, уплачены налоги), далее машина на пути из таможни к покупателю попадает в дтп и авто сгорает. дтп показывали в новостях. есть документы из полиции про дтп, есть документы из пожарки, есть высновок торгово-промышленной палаты про неприготность товара (продукты питания) и их утилизацию. вот и вопрос. что делать с НДСом? где почитать? помогите!
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18806
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2055 разів
- Подякували: 10353 рази
На вскидку... Товар должно перевести в "непроизводственный" с начислением соответствующих НО.LiaLiaLia писав:доброй ночи, подскажите как быть. была растаможка (есть гтд, уплачены налоги), далее машина на пути из таможни к покупателю попадает в дтп и авто сгорает. дтп показывали в новостях. есть документы из полиции про дтп, есть документы из пожарки, есть высновок торгово-промышленной палаты про неприготность товара (продукты питания) и их утилизацию. вот и вопрос. что делать с НДСом? где почитать? помогите!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
Добрый день!
Помогите вырулить ситуацию. Не зарегили своевременно НН по импорту услуг. Понятно, что в НДС-обязательство эту сумму включим. А как быть с кредитом? Если зарегить НН с опозданием, можно ж потом включить сумму в налоговый кредит в месяце регистрации НН? Это ж только по ГТД нужно месяц в месяц кредит показывать?
Я так понимаю, НН выписать и зарегистрировать придется по-любому, иначе штраф... Просто сумма большая, не хо платить штрафы за просрочку...
Помогите вырулить ситуацию. Не зарегили своевременно НН по импорту услуг. Понятно, что в НДС-обязательство эту сумму включим. А как быть с кредитом? Если зарегить НН с опозданием, можно ж потом включить сумму в налоговый кредит в месяце регистрации НН? Это ж только по ГТД нужно месяц в месяц кредит показывать?
Я так понимаю, НН выписать и зарегистрировать придется по-любому, иначе штраф... Просто сумма большая, не хо платить штрафы за просрочку...
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 160
- З нами з: 03 лютого 2012, 02:43
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 43 рази
Добрый день, коллеги! Первый раз столконулась с импортом. Завтра у меня растаможка импортного основного средства. Платежи на таможню уже сегодня перечислила (брокер назвал сумму). Сумма к уплате очень даже внушительная. Если завтра все растаможка пройдет нормально, будет принята ТД, как быстро пополняется лимит в СЭА по НДС?. Ситуация просто критическая, есть налоговые на регистрацию, не хватает лимита.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 163
- З нами з: 07 листопада 2018, 14:46
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 84 рази
Скрытый текст
Ksena_K писав:Добрый день, коллеги! Первый раз столконулась с импортом. Завтра у меня растаможка импортного основного средства. Платежи на таможню уже сегодня перечислила (брокер назвал сумму). Сумма к уплате очень даже внушительная. Если завтра все растаможка пройдет нормально, будет принята ТД, как быстро пополняется лимит в СЭА по НДС?. Ситуация просто критическая, есть налоговые на регистрацию, не хватает лимита.
Успеете порегестрировать.
-
- Гений
- Повідомлень: 399
- З нами з: 11 липня 2012, 05:31
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 167 разів
доброго дня, питання наступне, може хтось стикався,
по договору позички отримали від нерезидента у безоплатне користування обладнання. При перетині кордону чомусь розмитнили як придбання, сплатили мито і ПДВ.
Чи можна таке ПДВ відшкодовувати? чи потрібно буде при поверненні такого обладнання нарахувати собі ПЗ?
по договору позички отримали від нерезидента у безоплатне користування обладнання. При перетині кордону чомусь розмитнили як придбання, сплатили мито і ПДВ.
Чи можна таке ПДВ відшкодовувати? чи потрібно буде при поверненні такого обладнання нарахувати собі ПЗ?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 163
- З нами з: 28 квітня 2016, 11:49
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 16 разів
Еще раз хочу уточнить.mbamber писав:1. Да. Определяет брокер.
2. НК. Автоматически, без вашего участия.
3. На основании ГТД.
4. Бюджетное возмещение происходит при экспорте.
При импорте товаров-
1.НДС перечисляется на счет Казначейства(минуя спецсчет НДС).
2.Увеличение лимита регистрации проходит автоматически без нашего участия(не надо нести ГТД в налоговую или еще куда)
3.Чтобы лимит пополнился, достаточно указать в нужной графе (какой?) ГТД индивидуальный налоговй номер.