Сторінка 5 з 9

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 09 вересня 2013, 16:14
aLisa1910
Июль ставить.

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 09 вересня 2013, 16:23
Olpri
aLisa1910 писав:Июль ставить.
Остальное верно? Спасибо.

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 10 вересня 2013, 15:16
aLisa1910
Всё остальное верно, с додатками 2 и 3, вернее с их заполнениями разберитесь.

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 19 вересня 2013, 17:46
Tanyuscha
в додатке 2 ставится период, когда у вас возникло отрицательное значение. Если оно возникло впредідущем месяце, то дод.2 не сдается, а отриц значение прошлого месяца ставится в строку 21.1.

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 20 вересня 2013, 09:54
biliana
#help#

если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 20 вересня 2013, 09:57
Popen
biliana писав:#help#
если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!
Полагаю, что значения не имеет... Но сам закрываю по FIFO (первым вошел, первым вышел).

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 20 вересня 2013, 11:02
biliana
я тоже так думаю... но боюсь по результатам проверки применят 200.6 НКУ, а потом еще и 123.1 НКУ...

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 20 вересня 2013, 11:41
biliana
в "Пример заполнения Справки об остатке сумм отрицательного значения предыдущего налогового периода, которые после бюджетного возмещения включаются в состав налогового кредита следующего налогового периода (приложение 2 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость) исходя из показателей приложения 1 к письму ГНА Украины от 08.07.2010 г. № 13547/7/16-1517" нашла разъяснение:

** Сворачивание положительных начислений по декларации по НДС (стр. 20) осуществляется за счет отрицательного значения в хронологическом порядке его возникновения в пределах уплаченной суммы.

хоть уже и не действительное, но принцип по идее должен остаться тот-же..

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 20 вересня 2013, 12:49
biliana
НАШЛА: #yahoo#

Алгоритм складання
(Д2) Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість

Нормативна база
• Порядок № 1492 – Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492

Если кому-то нужно - пишите, сброшу файлом

Re: НДС заповнення дод.2

Додано: 16 жовтня 2013, 13:01
feoklena
Помогите разобраться! Отрицательное значение НДС накапливалось неск лет. Заполняли стр.22+Д2 и стр.24. Надо ли заполнять стр.23.2 и чем она отличается от стр. 24. Смысл вроде бы одинаковый?