Дякую. Я так зрозумілащо мені з декларації ПДВ брати розділ 1 ПЗ (рядок 5) і відняти розділ 2 ПК (р. 10.2, 11.2, 12.3, 13.2) і помножити на 20%? Я шось заплуталась з цими формулами.#cray#Elisa писав:Инструкция = Наказ ДПАУНата2727 писав:Як правильно заповнити звіт по пільгам? Якщо в декларації з ПДВ стоїть сума без пдв (рядок 4), а в звіті яку суму треба ставити?
від 29.03.2011 р. №167.
Там есть алгоритм (формула расчета).
звіт по пільгам
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 31 серпня 2011, 02:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
насколько я помню этот алгоритм - в отчете нужно отобразить сам НДС - который недопоступил в бюджет в следствии применения льготы
"Дякую. Я так зрозумілащо мені з декларації ПДВ брати розділ 1 ПЗ (рядок 5) і відняти розділ 2 ПК (р. 10.2, 11.2, 12.3, 13.2) і помножити на 20%? " - абсолютно правильно
"Дякую. Я так зрозумілащо мені з декларації ПДВ брати розділ 1 ПЗ (рядок 5) і відняти розділ 2 ПК (р. 10.2, 11.2, 12.3, 13.2) і помножити на 20%? " - абсолютно правильно
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
До мене на роботі попередній бухгалтер складала звіт по пільгам так - брала торгову націнку на товар (товар, який продавався без пдв) і множила на 20 % і дану суму записувала в звіт. Але чи вірно це?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Если фермерское хозяйство пользуется льготой по НДС (спецПДВ), но в 1 кв. 2016г. не было налоговых обязательств и, соответственно, льготы, то пустой отчет по льготам не подается, правильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Если фермерское хозяйство пользуется льготой по НДС (спецПДВ), но в 1 кв. 2016г. не было налоговых обязательств и, соответственно, льготы, то пустой отчет по льготам не подается, правильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07 травня 2012, 16:00
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 323 рази
Правильно. Але якщо у 2-му кварталі пільга буде, а в 3-му не буде, то в 3-му звіт подавати потрібно з тими ж сумами, що і в 2-му.Юлия11 писав:Если фермерское хозяйство пользуется льготой по НДС (спецПДВ), но в 1 кв. 2016г. не было налоговых обязательств и, соответственно, льготы, то пустой отчет по льготам не подается, правильно?
-
- Оракул
- Повідомлень: 290
- З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 9 разів
Я Експедитор,потрібно мені подавати звіт по пільгам?
просто по формулі виходить нуль у мене ,я придбала послуги перевезення у сумі 1500 і теж саме продала на 1500(по ставці 0%),окремо виділила свої тео по стаці 20%
як бути?
просто по формулі виходить нуль у мене ,я придбала послуги перевезення у сумі 1500 і теж саме продала на 1500(по ставці 0%),окремо виділила свої тео по стаці 20%
як бути?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
да потрибно, в колонке 5 и 6 у вас будет одинаковая сумма , код 14010100 и код пильги 14010400 период 01,01,2014 по 31,03,2016 , в колонке 5 и 6 вы пишите(я обычно сверяю с декой ПДВ - 0% поставки * их на 20% и ставлю сумму в кол 5 и 6halasky писав:Я Експедитор,потрібно мені подавати звіт по пільгам?
просто по формулі виходить нуль у мене ,я придбала послуги перевезення у сумі 1500 і теж саме продала на 1500(по ставці 0%),окремо виділила свої тео по стаці 20%
як бути?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
halasky писав:Маруся а не підкажете чи показувати суми з перевезень нерезидентам?вони в мене попали в деку як операції з вивез .тов за межі мит.тер.України кол.2[/quote
нет они сюда не идут