Питання по 1 ДФ

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1376
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1776 разів
Подякували: 1087 разів

Повідомлення Irina777 »

cometa писав:
blize писав:
А нет активной ссылочки?.. #blush#
У меня сейчас

Помилка 404
Вибачте, такої сторінки не існує.[/quote]

Из обсуждений не ресурсах:
Из каких-то соображений перекинули в раздел "Консультации для физ.лиц" http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-ko ... 68118.html

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

Щодо порядку заповнення Розділу ІІ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою №1ДФ
ДФС у Дніпропетровській області Роз’яснення 12.05.2016 Щодо порядку заповнення Розділу ІІ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (…

Ир-бух
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 20 січня 2013, 08:22
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення Ир-бух »

Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00

В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Ир-бух писав:Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00

В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.
Может я не права, но мне кажется что при начислении НДФЛ оценочная стоимость не применяется, НДФЛ взымается с суммы выплаты по договору, а вот НДС начислить нужно на оценочную стоимость, а не продажную.

Ир-бух
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 20 січня 2013, 08:22
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення Ир-бух »

-Latka- писав:
Ир-бух писав:Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00

В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.
Может я не права, но мне кажется что при начислении НДФЛ оценочная стоимость не применяется, НДФЛ взымается с суммы выплаты по договору, а вот НДС начислить нужно на оценочную стоимость, а не продажную.
Нет, вы не правы, возникает доп. благо в виде инд. скидки. Вопрос в накрутке НДС. Отзовитесь спецы!!!!

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Ир-бух писав:
-Latka- писав:
Ир-бух писав:Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00

В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.
Может я не права, но мне кажется что при начислении НДФЛ оценочная стоимость не применяется, НДФЛ взымается с суммы выплаты по договору, а вот НДС начислить нужно на оценочную стоимость, а не продажную.
Нет, вы не правы, возникает доп. благо в виде инд. скидки. Вопрос в накрутке НДС. Отзовитесь спецы!!!!
1. А для яких цілей потрібно було оцінювати авто, щоб потім продати набагато дешевше??? (Цікаво для себе)
2. В якому документі видно це доп благо, якщо ви заключаєте договір купівлі продажу на 1000 грн???
3. Яка залишкова вартість цього авто?

Можливо по-іншому треба обіграти ситуацію/операцію?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1845
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

barash_vn писав:
marinesko писав:
barash_vn писав:Девочки, какие штрафы за неподачу 1ДФ?????#wall#
510 грн.
а избежания есть какие то варианты?
Что с штрафными? Если не правильно указан был код в отчете 1ДФ. Читал что при проверке инспектор выпишит один штраф за не правильно составление отчетов. Или он может выписать за каждый отчет отдельный штраф?

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Denis@@@ писав:
barash_vn писав:
marinesko писав: 510 грн.
а избежания есть какие то варианты?
Что с штрафными? Если не правильно указан был код в отчете 1ДФ. Читал что при проверке инспектор выпишит один штраф за не правильно составление отчетов. Или он может выписать за каждый отчет отдельный штраф?
· согласно п. 119.2 НКУ если недостоверные сведения или ошибки в налоговом расчете сумм дохода по форме 1 ДФ привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика и / или изменения налогоплательщика — то в этому случае накладывается штраф в размере 510 грн., а за те же самые действия, совершенные повторно в течении года штраф будет уже 1020 грн. Отсюда следует, что если ошибки в 1ДФ не привели к уменьшению/увеличению налоговых обязательств то штрафные санкции не предусмотрены.
· При подаче уточняющего налогового расчета 1 ДФ, в котором добавляются строки относительно выплаченных доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, и это не приводит к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика, и не происходит изменение плательщика, то есть номер учетной карточки плательщика — получателя дохода правильный, штрафные санкции к такому налоговому агенту не применяются.
· Если же Вы подали уточняющие налоговые расчеты по ф. 1ДФ (неважно, одного или нескольких одновременно) с целью исправления ошибок, которые привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика -тогда применяется один штраф в размере 510 грн.
Если в течение года после наложения штрафа налогоплательщик подает повторно уточняющий налоговый расчет по ф. 1ДФ, то к такому налогоплательщику уже применяется штраф в размере 1020 грн.
· Аналогично применяются штрафные санкции в случае подачи двух или больше налоговых расчетов 1ДФ, которые не были своевременно поданы: в таком случае используется штраф 510 грн, в случае повторной подачи пропущенных отчетов 1ДФ в течении года накладывается штраф 1020 грн.

владуся
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 07 травня 2015, 09:47
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення владуся »

Помогите разобраться , доход (в виде доп блага ,обучение ) был выплачен (оплата обучения) в июле 2015г , но не был удержен и перечислен налог. Предприятие готово оплатить НДФЛ , воен. налог ,штраф и пеню ,как быть с отчетом 1ДФ ? Подавать уточненку ,как это правильно сделать.Помогите советом .Спасибо.

владуся
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 07 травня 2015, 09:47
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення владуся »

владуся писав:Помогите разобраться , доход (в виде доп блага ,обучение ) был выплачен (оплата обучения) в июле 2015г , но не был удержен и перечислен налог. Предприятие готово оплатить НДФЛ , воен. налог ,штраф и пеню ,как быть с отчетом 1ДФ ? Подавать уточненку ,как это правильно сделать.Помогите советом .Спасибо.
Неужели , ни кто не может подсказать?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”