Дякую!
Я програму вже настроїла. Все все працює. загальновиробничі розподіляються, матеріали списуються, продукція виробляється. В мене залишилось питання документального оформлення. Сижу в тупому кутку і не можу вийти.
Gella писав:Дякую!
Я програму вже настроїла. Все все працює. загальновиробничі розподіляються, матеріали списуються, продукція виробляється. В мене залишилось питання документального оформлення. Сижу в тупому кутку і не можу вийти.
Какая документация Вас интересует,http://forum.vobu.com.ua/viewtopic.php?p=1051084, http://dtkt.com.ua/automation/avto_buh/ ... avto1.html
материал со клада в производство( списание) калькуляция, выпуск продукции( в 17.7 ПУБ это есть),а если у Вас что-то специфическое, то просто создайте для себя ворд или ексел так как Вам удобно и формируйте отчеты именно для своих целей.( Бланки можно найти и инете и примеры заполнения даже в бух.книгах иногда были). Выберите для себя основные пути Вашего процесса производства и под них постройте отчеты.#bye#
Добрый день.
Пример
Покупаю сырье за 600 грн + (аренда и электроэнергия + з/п) =себестоимость 5000,00 грн.
Могу ли я Готовую продукцию продать за 1500,0 и не доначислять НДС. Где об этом можно почитать?
Такие ситуации возникают только в не сезон т.к. товар сезонный и летом себестоимость товара очень высока, т.к. бывают простои и 23 счет закрывается не каждый месяц.
Что делать с этим?
Спасибо
Марулька писав:Добрый день.
Пример
Покупаю сырье за 600 грн + (аренда и электроэнергия + з/п) =себестоимость 5000,00 грн.
Могу ли я Готовую продукцию продать за 1500,0 и не доначислять НДС. Где об этом можно почитать?
Такие ситуации возникают только в не сезон т.к. товар сезонный и летом себестоимость товара очень высока, т.к. бывают простои и 23 счет закрывается не каждый месяц.
Что делать с этим?
Спасибо
Марулька писав:Добрый день.
Пример
Покупаю сырье за 600 грн + (аренда и электроэнергия + з/п) =себестоимость 5000,00 грн.
Могу ли я Готовую продукцию продать за 1500,0 и не доначислять НДС. Где об этом можно почитать?
Такие ситуации возникают только в не сезон т.к. товар сезонный и летом себестоимость товара очень высока, т.к. бывают простои и 23 счет закрывается не каждый месяц.
Что делать с этим?
Спасибо
Добрый вечер! В первые столкнулась с производством. Подскажите пожалуйста,как настроить программу для производства или где можно об этом почитать или посмотреть. Спасибо
а что конкретно вас интересует. Программа в общем настроена, если речь об 1С. Вам нужно заполнить данные по учетной политике. А дальше уже проще отвечать на конкретные вопросы, так как у каждого производства свои нюансы.
buhgalter2 писав:а что конкретно вас интересует. Программа в общем настроена, если речь об 1С. Вам нужно заполнить данные по учетной политике. А дальше уже проще отвечать на конкретные вопросы, так как у каждого производства свои нюансы.
Ну хорошо. Сегодня много перечитала. Если прямые затраты то ложим на 23,если нет,то 91. Затем себестоимость можно определить закрытием мес., так?
buhgalter2 писав:а что конкретно вас интересует. Программа в общем настроена, если речь об 1С. Вам нужно заполнить данные по учетной политике. А дальше уже проще отвечать на конкретные вопросы, так как у каждого производства свои нюансы.
Ну хорошо. Сегодня много перечитала. Если прямые затраты то ложим на 23,если нет,то 91. Затем себестоимость можно определить закрытием мес., так?
Ага
нужно под себя подобрать методы списания косвенных затрат. А так все замечательно закрывается документом "закрытие месяца"
Если речь об 1С 8.2