Резерв відпусток
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Підкажіть, колеги, запуталася. В травні у людини була відпустка, то при розрахунку резерву відпускних за формулою:
Резерв = ЗПмес × КЕСВ × Крезерв, де
ЗПмес - фактична з/п за місяць, брати її з врахуванням відпускних чи без??? Чому?
Дуже прошу відгукнутися, бо в статтях читала різні думки.
Резерв = ЗПмес × КЕСВ × Крезерв, де
ЗПмес - фактична з/п за місяць, брати її з врахуванням відпускних чи без??? Чому?
Дуже прошу відгукнутися, бо в статтях читала різні думки.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Відпустки завжди були в ФОП - фонд додаткової заробітної плати, п 2.2.12 Інструкції зі статистики ЗП , а дебетуються відпускні вже не з витратних рахунків, а з резервуLEMON писав:Думаю , что отпускные не должны попадать в ФОТ. т.к .они берутся из резерва, который мы уже относили на расходы. Если их включать получается будут задваиваться расходы.
Ось хорошо стаття. В інструкції 291 не сказано, що при створенні резерву відпускні потрібно вираховувати з фактичної ЗП за місяць.Натали_87 писав: Підкажіть, колеги, запуталася. В травні у людини була відпустка, то при розрахунку резерву відпускних за формулою:
Резерв = ЗПмес × КЕСВ × Крезерв, де
ЗПмес - фактична з/п за місяць, брати її з врахуванням відпускних чи без??? Чому?
Дуже прошу відгукнутися, бо в статтях читала різні думки.
На мою думку, не варто хвилюватись щодо того - нараховано більше-менше резерву і віднесено на витрати, все одно резерв потрібно переглядати на дату баланса.
Не чула, щоб податкова нараховувала штрафи по резервам.
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
Я не начисляю.КРисс писав:Девочки все ли начисляете резер, если штат до 10 чел и оборот до 20млн. Баланс здаем М
П(С)БО 25:
"8. Суб'єкти малого підприємництва, зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу, можуть: обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості; не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення"
Если по Кт 471 получается краснота, то как её убирать? Пропорционально со всех сотрудников или некоторых отображать жа счет резерва, а остальных обычными проводками.