ПРОИЗВОДСТВО
Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 96 разів
в 1С такие операции вносятся по "Давальческой схеме" , в УПП это д-ты : Передача товаров, Поступление из переработки ,Получение услуг по пререработке. У каждого документа есть справка (?) кот. рассказывает ,что и как проводит каждый д-т))))Z3 писав:Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
СПС Abi . После захватывающего путешествия в "мир 1с УПП" таки провел документы. В итоге у меня на 207 счете зависла доработанная деталь с правильной номенклатурой и количеством, но без цены, а на 232 - её стоимость (первоначальная стоимость недоработанной детали и стоимость услуги).Abi писав:в 1С такие операции вносятся по "Давальческой схеме" , в УПП это д-ты : Передача товаров, Поступление из переработки ,Получение услуг по переработке. У каждого документа есть справка (?) кот. рассказывает ,что и как проводит каждый д-т))))Z3 писав:Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
В любезно указанной Вами справке к документу есть абзац :
"Распределение материалов, прочих затрат отражается в регистрах "Затраты на выпуск продукции" по управленческому и бухгалтерскому учету. Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг.".
Это значит, что после закрытия месяца стоимость с 232 счета "подтянется" к номенклатуре и количеству на 207 ??? (поэкспериментировать с закрытием месяца не имею возможности)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Ребята подскажите, ау-у-уalicaalena писав:Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Может непонятно расписала ситуацию? Кто работает в УТП и есть услуги, отзовитесь #clamping#alicaalena писав:Ребята подскажите, ау-у-уalicaalena писав:Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
А зачем вам упр. учет, давайте данные по бух. учету или просто не ставьте галочку упр.учет в отчете производства за смену.alicaalena писав:Может непонятно расписала ситуацию? Кто работает в УТП и есть услуги, отзовитесь #clamping#alicaalena писав:Ребята подскажите, ау-у-уalicaalena писав:Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Zolter1984 писав:alicaalena писав:alicaalena писав: Если не делать отчет пр-во за смену и не закрыть месяц - в отчете по Незавершенке не уходит сумма и будет висеть. И не только висеть а и дальше добавятся расходы. Отчетом по Незаверш. производству пользуются потому что затраты БУ не равны УПР.
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 96 разів
Таки да , именно Закрытие месяца скорректирует себестоимость ,закроет произв. счета 23),оставив только суммы НЗП ( если они фактичеки имеют место)Z3 писав:СПС Abi . После захватывающего путешествия в "мир 1с УПП" таки провел документы. В итоге у меня на 207 счете зависла доработанная деталь с правильной номенклатурой и количеством, но без цены, а на 232 - её стоимость (первоначальная стоимость недоработанной детали и стоимость услуги).Abi писав:в 1С такие операции вносятся по "Давальческой схеме" , в УПП это д-ты : Передача товаров, Поступление из переработки ,Получение услуг по переработке. У каждого документа есть справка (?) кот. рассказывает ,что и как проводит каждый д-т))))Z3 писав:Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
В любезно указанной Вами справке к документу есть абзац :
"Распределение материалов, прочих затрат отражается в регистрах "Затраты на выпуск продукции" по управленческому и бухгалтерскому учету. Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг.".
Это значит, что после закрытия месяца стоимость с 232 счета "подтянется" к номенклатуре и количеству на 207 ??? (поэкспериментировать с закрытием месяца не имею возможности)