ні не бюджетне відшодування, подаю лише дод 2ANKO писав:Якщо є бюджетне відшкодування, то обовязково. В порядку заповненні це також передбачено.Ната2727 писав:перший раз по деці мінус
скажіть будь-ласка у рядок 19,1 в віконечко сума ставиться з якого рядка витяга? з першого? й чи обов я зкого її ставити, бо вже здала деку й квитанція прийшла, що прийнято...
Податкова декларація з ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).Ната2727 писав:ні не бюджетне відшодування, подаю лише дод 2ANKO писав:Якщо є бюджетне відшкодування, то обовязково. В порядку заповненні це також передбачено.Ната2727 писав:перший раз по деці мінус
скажіть будь-ласка у рядок 19,1 в віконечко сума ставиться з якого рядка витяга? з першого? й чи обов я зкого її ставити, бо вже здала деку й квитанція прийшла, що прийнято...
У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 52 рази
Якщо це ПН вхідні, тобто ПК, тоді так, можна включити у вересень.Лелешка писав:Добрый день!
Напомните пож, если механически небыли включены налоговые за июнь в деку, можна будет их вкл.в сентябрьскую или УР подавать?
Отже, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, яка не була включена до складу податкового кредиту в податковому періоді її складання та з дати складання якої не минуло 365 днів, може бути включена до складу податкового кредиту в наступних звітних (податкових) періодах протягом 365 календарних днів з дати її складання шляхом відображення сум податку в розділі II „Податковий кредит” податкової декларації з ПДВ.
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Подаете по форме, действующей на сегодня. 3% не платите, и если изменения в деке отражаются на последующих деках (а я так понимаю,что отражаются), то сдаете уточненки по цепочке. Также в окошечко ставите данные из вытяга на дату подачи уточненки.Ната2727 писав:доброго дня
подаю уточнюючу за 2015 рік, подавати по новій формі чи по старій?
якщо в 2015р в мене від'ємне значення ПДВ, то я нараховую суму штрафу 3%?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
так, змінюється, бо в квітні 2015р два рази включена одна й та ж сама ПН по под. кредитуSniper писав:Подаете по форме, действующей на сегодня. 3% не платите, и если изменения в деке отражаются на последующих деках (а я так понимаю,что отражаются), то сдаете уточненки по цепочке. Также в окошечко ставите данные из вытяга на дату подачи уточненки.Ната2727 писав:доброго дня
подаю уточнюючу за 2015 рік, подавати по новій формі чи по старій?
якщо в 2015р в мене від'ємне значення ПДВ, то я нараховую суму штрафу 3%?
то це виходить уточнюючі треба подавати за кожний місяць окремо, починачи з квітня 2015р.???
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Сколько тянется минус, столько и подаете...Ната2727 писав:так, змінюється, бо в квітні 2015р два рази включена одна й та ж сама ПН по под. кредитуSniper писав:Подаете по форме, действующей на сегодня. 3% не платите, и если изменения в деке отражаются на последующих деках (а я так понимаю,что отражаются), то сдаете уточненки по цепочке. Также в окошечко ставите данные из вытяга на дату подачи уточненки.Ната2727 писав:доброго дня
подаю уточнюючу за 2015 рік, подавати по новій формі чи по старій?
якщо в 2015р в мене від'ємне значення ПДВ, то я нараховую суму штрафу 3%?
то це виходить уточнюючі треба подавати за кожний місяць окремо, починачи з квітня 2015р.???
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 липня 2014, 16:00
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 9 разів
Что-то не нашла тему о Додатке 3
Как всё-таки правильно его заполнять по-новому?
Я в таблице 2 в колонке 5 расписывала всю сумму из строки 1 таблицы 1, т.е. всё отрицательное значение
В колонке 6 соответственно расписана вся оплата имеющегося отрицательного значения
Сейчас налоговая проверяет возмещение за август. Инспектор сказал, что так расписывать не надо было (вроде недавно такая информация им поступила)
Вообще конечно нигде нету чётких инструкций, как его правильно заполнять, и в самой форме формулировки неоднозначные. Тот же 911 в статье и в видео говорил, что расписывать нужно весь отрицательный НДС, а теперь оказывается, не нужно
Как всё-таки правильно его заполнять по-новому?
Я в таблице 2 в колонке 5 расписывала всю сумму из строки 1 таблицы 1, т.е. всё отрицательное значение
В колонке 6 соответственно расписана вся оплата имеющегося отрицательного значения
Сейчас налоговая проверяет возмещение за август. Инспектор сказал, что так расписывать не надо было (вроде недавно такая информация им поступила)
Вообще конечно нигде нету чётких инструкций, как его правильно заполнять, и в самой форме формулировки неоднозначные. Тот же 911 в статье и в видео говорил, что расписывать нужно весь отрицательный НДС, а теперь оказывается, не нужно
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
В табл.2 додатку Д3 я розписала мінус оплачений і він дорівнює р.2 табл.1 Д3. Запит на перевірку отримала, зауважень поки не було.Светлана6 писав:Что-то не нашла тему о Додатке 3
Как всё-таки правильно его заполнять по-новому?
Я в таблице 2 в колонке 5 расписывала всю сумму из строки 1 таблицы 1, т.е. всё отрицательное значение
В колонке 6 соответственно расписана вся оплата имеющегося отрицательного значения
Сейчас налоговая проверяет возмещение за август. Инспектор сказал, что так расписывать не надо было (вроде недавно такая информация им поступила)
Вообще конечно нигде нету чётких инструкций, как его правильно заполнять, и в самой форме формулировки неоднозначные. Тот же 911 в статье и в видео говорил, что расписывать нужно весь отрицательный НДС, а теперь оказывается, не нужно