Основні засоби

Товари, ОЗ, НМА, капітальні інвестиції
Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »


Маша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 28 травня 2009, 05:56
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Маша »

Помогите , кто уже сталкивался с такой покупкой. Преобрели каталог цветов за 30000,00грн. Он будет использоваться для работы менеджера. #help#

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Підкажіть чи можна нараховувати амортизацію на ОЗ в липні, якщо термін використання закінчився 7 липня?

vala1982
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 11 грудня 2012, 06:02
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення vala1982 »

юр. особа продає офіс (об'єкт ОЗ)за 15000грн у тому числі пдв-2500грн, певісна вартість офіса напр 10000,знос -6000грн.оплата за проданий офіс надішла на банк.рахунок підприємства. чи правильно я зробила проводки: 1) Дт 13 кт 10 = 6000, 2) дт 286 кт10 = 4000, 3) 3771 кт 712 = 15000,4) дт 712 кт 643= 2500, 5) дт 712кт 791 = 12250, 6) дт 943 кт 286 = 4000,7) дт 791 кт 943 = 4000,8) дт 311 кт 3771 = 15000

vala1982
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 11 грудня 2012, 06:02
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення vala1982 »

проводки я провожу через журнал операц. ручной операцией .чи потрібно проводити акт про ликвидацию ОЗ?

Жорик
Оракул
Оракул
Повідомлень: 299
З нами з: 01 листопада 2011, 03:09
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 249 разів

Повідомлення Жорик »

vala1982 писав:юр. особа продає офіс (об'єкт ОЗ)за 15000грн у тому числі пдв-2500грн, певісна вартість офіса напр 10000,знос -6000грн.оплата за проданий офіс надішла на банк.рахунок підприємства. чи правильно я зробила проводки: 1) Дт 13 кт 10 = 6000, 2) дт 286 кт10 = 4000, 3) 3771 кт 712 = 15000,4) дт 712 кт 643= 2500, 5) дт 712кт 791 = 12250, 6) дт 943 кт 286 = 4000,7) дт 791 кт 943 = 4000,8) дт 311 кт 3771 = 15000
Как по мне, акт ликвидации необоротного актива необходим для корректного закрытия 10, 13 счетов и выведения сальдо на 286 счете, с последующим задействованием 943 и 712 счетов.

по поводу проводок,
Дт 13 - Кт 10 - 6000 грн (акт ликвидации)
Дт 286 - Кт 10 - 4000 грн (акт ликвидации)
Дт 3771 - Кт 712 - 15000 грн (акт передачи, продажи ОС, в 1с - акт ликвидации формирует)
Дт 712 Кт - 641/ндс - 2500 грн (отображены налоговые обязательства, первое событие - передача, 643 формируется при предоплате)
Дт 712 - Кт 791 - 12500 грн (15000-2500) (закрытие фин. результатов)
Дт 943 - Кт 286 - 4000 грн (отнесение остаточной стоимости на расходы, в 1с все тот же акт ликвидации)
Дт 791 - Кт 943 - 4000 грн (закрытие фин. результатов)
Дт 311 - Кт 3771 - 15000 (проведена оплата)

Я бы сделал так.


Taato4ka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 24
З нами з: 23 жовтня 2012, 04:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Taato4ka »

Коллеги, подскажите, пж, приняла предприятие, у которого есть приобретённое произв. помещение. Оно не введено официально ч/з БТИ в эксплуатацию.
В 1с числится в ОС, начисляется амортизация, выполнялись различные ремонты, достройки и пр. Ремонты и строительство висит на 151 сч. Сейчас сделали большой ремонт полов, отмостку вокруг цеха.
Как всё это выглядит в проводках? И может ли нач. амортизация по не введённому зданию.

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Taato4ka писав:Коллеги, подскажите, пж, приняла предприятие, у которого есть приобретённое произв. помещение. Оно не введено официально ч/з БТИ в эксплуатацию.
В 1с числится в ОС, начисляется амортизация, выполнялись различные ремонты, достройки и пр. Ремонты и строительство висит на 151 сч. Сейчас сделали большой ремонт полов, отмостку вокруг цеха.
Как всё это выглядит в проводках? И может ли нач. амортизация по не введённому зданию.
По всем правилам, если в БТИ здание не оформлено, то и эксплуатировать вы его не можете идля ремонта здания нужно его выводить с эксплуатации на 15 счет при этом останавливать начисление амортизации.

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Zolter1984 писав:
Taato4ka писав:Коллеги, подскажите, пж, приняла предприятие, у которого есть приобретённое произв. помещение. Оно не введено официально ч/з БТИ в эксплуатацию.
В 1с числится в ОС, начисляется амортизация, выполнялись различные ремонты, достройки и пр. Ремонты и строительство висит на 151 сч. Сейчас сделали большой ремонт полов, отмостку вокруг цеха.
Как всё это выглядит в проводках? И может ли нач. амортизация по не введённому зданию.
По всем правилам, если в БТИ здание не оформлено, то и эксплуатировать вы его не можете идля ремонта здания нужно его выводить с эксплуатации на 15 счет при этом останавливать начисление амортизации.
В якому нормативному документі таке прописано?
Дякую

Taato4ka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 24
З нами з: 23 жовтня 2012, 04:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Taato4ka »

Очень хочется ссылку на норматив. документы. Где в ПСБУ или НКУ говорится об этом? А по-поводу ремонта, если всё продолжает работать, сотрудники, оборудование, зачем я буду выводить?
И что сейчас со стоимостью ремонта, поклейка обоев за 200 грн. или за 7000 грн. как провести? И то и то поддержание в рабочем состоянии всё в расходы или то, что больше 6000 грн- на увеличение стоимости ОС.
Може у кого-нибудь есть подборка материалов на эту тему. Спасибо заранне, можно на электронку buh@aton-dnepr.com.

Відповісти

Повернутись до “Облік товарів, активів”