Кто что думает по этому поводу?Аэлита писав:Или оприходовать через 9 класс как затраты ???#help#Аэлита писав:Помогите разобраться продаю топливо с использованием смарт-карт, клиент на АЗС заправился и помыл машину. Мне надо оприходовать акт на услуги мойки от АЗС и перевыстваить эту услугу киенту.Как это правильно сделать? Была шальная мысль через 231 провести #g_crazy# , но как то не совсем логично: я же услугу не произвела...или оприходовать как товар 1 шт. и продать???
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 08 серпня 2014, 14:40
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 1 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 576 разів
- Подякували: 507 разів
Акт 949-631Аэлита писав:Кто что думает по этому поводу?Аэлита писав:Или оприходовать через 9 класс как затраты ???#help#Аэлита писав:Помогите разобраться продаю топливо с использованием смарт-карт, клиент на АЗС заправился и помыл машину. Мне надо оприходовать акт на услуги мойки от АЗС и перевыстваить эту услугу киенту.Как это правильно сделать? Была шальная мысль через 231 провести #g_crazy# , но как то не совсем логично: я же услугу не произвела...или оприходовать как товар 1 шт. и продать???
Перевыставили услугу 361-703.
Я так делаю по перевыставляемым услугам
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 26 червня 2013, 14:17
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 9 разів
Добрый день. подскажите на какой счет отнести тосол и тормозную жидкость 203 или 201? И еще есть 2 ситуации РЕмонт на СТО:
1. Выписаны следующие доки:накладная на запчасти (запчасти с СТО) на 10000грн и акт на услуги замены на 2000грн. При этом в счете все выписано на одну общую сумму и запчасти и услуги т.е. на12000грн..Я ж не должна приходовать запчасти на 207 счет?
2. Выписаны документы в виде акта услуг и в нем запчасти и услуги общей суммой на 15000. На какой счет отнести? Предприятие занимается грузоперевозками Дт 91 Кт 631?
1. Выписаны следующие доки:накладная на запчасти (запчасти с СТО) на 10000грн и акт на услуги замены на 2000грн. При этом в счете все выписано на одну общую сумму и запчасти и услуги т.е. на12000грн..Я ж не должна приходовать запчасти на 207 счет?
2. Выписаны документы в виде акта услуг и в нем запчасти и услуги общей суммой на 15000. На какой счет отнести? Предприятие занимается грузоперевозками Дт 91 Кт 631?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 601
- З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
- Дякував (ла): 195 разів
- Подякували: 15 разів
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласочка, з такими питаннями:
1. До обладнання час від часу робимо заміну валів - сума 6000-10000 грн/шт, як правильно це провести - ставлю вали на 1521 рах і роблю комплектацію номенклатури?
2. В орендоване приміщення встановлюємо нові вікна і двері - я можу їх ввести в експлуатацію? по іншому ніяк
3. В нас авто в лізингу - достроково погашаємо суму і в звязку з підвищенням курсу Порше проводить дооцінку обладнання (дали лише податкову накладну). Як правильно цю операцію провести - зробила переоцінку вартості основного засобу - Дт 105 Кт 411. По 105 рахунку сума пішла, а от в балансі ця сума дооцінки потрапляє в додатковий капітал.
Дякую Всім за коментарі, підказки.
Допоможіть, будь ласочка, з такими питаннями:
1. До обладнання час від часу робимо заміну валів - сума 6000-10000 грн/шт, як правильно це провести - ставлю вали на 1521 рах і роблю комплектацію номенклатури?
2. В орендоване приміщення встановлюємо нові вікна і двері - я можу їх ввести в експлуатацію? по іншому ніяк
3. В нас авто в лізингу - достроково погашаємо суму і в звязку з підвищенням курсу Порше проводить дооцінку обладнання (дали лише податкову накладну). Як правильно цю операцію провести - зробила переоцінку вартості основного засобу - Дт 105 Кт 411. По 105 рахунку сума пішла, а от в балансі ця сума дооцінки потрапляє в додатковий капітал.
Дякую Всім за коментарі, підказки.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...Работа писав:Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?
-
- Оракул
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 11 разів
А в "виде прихода/расхода" ставить "доходом не признается?Tasa писав:Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...Работа писав:Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
даРабота писав:А в "виде прихода/расхода" ставить "доходом не признается?Tasa писав:Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...Работа писав:Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?
-
- Оракул
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 11 разів
Спасибо, а когда я им возвращаю деньги, то ставлю прочий расход?marinesko писав:даРабота писав:А в "виде прихода/расхода" ставить "доходом не признается?Tasa писав: Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...