Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Коллеги нужен совет #blush#
На предприятие ответственное лицо за видение бухгалтерского учета директор. Можно ли возложить выписку и регистрацию НН на бухгалтера (НЕ главного), соответственно сделать на него ЭЦП на сотрудника?
Бухгалтер имеет определенный круг обязанностей.
Спасибо!

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

Aj писав:Коллеги нужен совет #blush#
На предприятие ответственное лицо за видение бухгалтерского учета директор. Можно ли возложить выписку и регистрацию НН на бухгалтера (НЕ главного), соответственно сделать на него ЭЦП на сотрудника?
Бухгалтер имеет определенный круг обязанностей.
Спасибо!
может

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Добрый день. Прошу поделится опытом кто как делает НН по итогу дня при розничной торговле? Как группируете товар по кодам? Все сделали доработки 1С? Как это физически организовать?

jul_kap
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 751
З нами з: 22 серпня 2012, 03:01
Дякував (ла): 1073 рази
Подякували: 270 разів

Повідомлення jul_kap »

Denis@@@ писав:Добрый день. Прошу поделится опытом кто как делает НН по итогу дня при розничной торговле? Как группируете товар по кодам? Все сделали доработки 1С? Как это физически организовать?
Вот и меня мучает тот же вопрос! #wall#

Хочу немного его конкретизировать: что с количеством в итоговой налоговой накладной? Как Вы регистрируете такие налоговые с кол-вом или без?
Медок пишет попередження:у податковый накладній з ТП 11 у табл. част. гр.4,5,6,7 не заповнюються. Но я нигде не нашла подтверждения этому. В
одном журнале была статья, что якобы есть консультация об этом в ЗіР в категории 101.17. Но там я такой консультации не обнаружила. Как будет такая
регистрация происходить с 1го июля? Я видела Приказ, что не подлежат мониторингу налоговые накладные, которые не выдаются покупателю, но всё же
хотелось бы понять как правильно надо составлять такие налоговые. (тип причины 11).
Заранее благодарю за высказанные мнения.

Галина Михайловна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 17 січня 2017, 20:20
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Галина Михайловна »

Мне тоже хотелось бы разобраться в этом. Раньше выписывала налоговые с количеством, но потом,когда медок стал ругаться,перестала указывать количество. Несколько раз звонила на горячую линию - они в один голос говорят, что не надо заполять количество в итоговой накладной. А сейчас опять сомневаюсь как быть?

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Галина Михайловна писав:Мне тоже хотелось бы разобраться в этом. Раньше выписывала налоговые с количеством, но потом,когда медок стал ругаться,перестала указывать количество. Несколько раз звонила на горячую линию - они в один голос говорят, что не надо заполять количество в итоговой накладной. А сейчас опять сомневаюсь как быть?
" Объединять товары/услуги в группы в разрезе кодов достаточно затратно (нужно доработать программное обеспечение, а значит, потребуется время и деньги). Поэтому на практике розничные продавцы указывают в гр. 2, как и раньше: «Товары в ассортименте» (по крайней мере в части поставок украинских неподакцизных товаров) и ставят код самой продаваемой группы товаров. Ведь штрафы за ошибки в обязательных реквизитах, согласно п. 1201.3 НК, предусмотрены по результатам проверок, проведенных по заявлениям покупателей – плательщиков НДС (конечные потребители не могут «пожаловаться»). А за ошибки в кодах товаров/услуг эти штрафы не применяются до 31.12.17 г. (согласно п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НК) даже по жалобе плательщиков. К тому же в ОИР (категория 101.07) по-прежнему содержится разъяснение, что в случае возврата товаров, проданных в розницу через РРО, суммы с НДС учитываются в ежедневных общих итогах, которые фиксируются в Z-отчетах (кассовых отчетах), и НН составляются на основании таких отчетов. И поэтому РК по таким операциям не составляется. К сожалению, в ОИР не сказано, каким образом заполнить с учетом возвратов итоговую НН, где товары указаны в разрезе групп кодов, если возвращается товар из другой группы. И это еще один аргумент для практиков за «товары в ассортименте» с одним кодом УКТВЭД. Ведь если в итоговой НН вы перечислите номенклатуру в разрезе групп и кодов, то учесть возвраты в этом случае можно будет только путем выписки РК. "
Вот статья в помощь https://uteka.ua/publication/Nalogovaya ... apolneniya

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Оптимист1 писав:
Галина Михайловна писав:Мне тоже хотелось бы разобраться в этом. Раньше выписывала налоговые с количеством, но потом,когда медок стал ругаться,перестала указывать количество. Несколько раз звонила на горячую линию - они в один голос говорят, что не надо заполять количество в итоговой накладной. А сейчас опять сомневаюсь как быть?
" Объединять товары/услуги в группы в разрезе кодов достаточно затратно (нужно доработать программное обеспечение, а значит, потребуется время и деньги). Поэтому на практике розничные продавцы указывают в гр. 2, как и раньше: «Товары в ассортименте» (по крайней мере в части поставок украинских неподакцизных товаров) и ставят код самой продаваемой группы товаров. Ведь штрафы за ошибки в обязательных реквизитах, согласно п. 1201.3 НК, предусмотрены по результатам проверок, проведенных по заявлениям покупателей – плательщиков НДС (конечные потребители не могут «пожаловаться»). А за ошибки в кодах товаров/услуг эти штрафы не применяются до 31.12.17 г. (согласно п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НК) даже по жалобе плательщиков. К тому же в ОИР (категория 101.07) по-прежнему содержится разъяснение, что в случае возврата товаров, проданных в розницу через РРО, суммы с НДС учитываются в ежедневных общих итогах, которые фиксируются в Z-отчетах (кассовых отчетах), и НН составляются на основании таких отчетов. И поэтому РК по таким операциям не составляется. К сожалению, в ОИР не сказано, каким образом заполнить с учетом возвратов итоговую НН, где товары указаны в разрезе групп кодов, если возвращается товар из другой группы. И это еще один аргумент для практиков за «товары в ассортименте» с одним кодом УКТВЭД. Ведь если в итоговой НН вы перечислите номенклатуру в разрезе групп и кодов, то учесть возвраты в этом случае можно будет только путем выписки РК. "
Вот статья в помощь https://uteka.ua/publication/Nalogovaya ... apolneniya
у нас в 1С 7.7 стоит обработка, которая на основании розничных РН "заливает" все проданные за день товары чз РРО в НН11. Ничего мы не группируем, эти разъсняки никогда ничего сами руками не делали#aggr# Регим НН с названиями товаров, УКТ ВЭДами по каждой позиции, шт, ценой и т.п. Пошли все в сад ДФС и еже с нимим!#beee# НО снимут что-ли с меня??? Штраф?? Да пусть удавятся! Когда начался пердимонокль с УКТВЭД по всем товарам, начали еще и РК составлять к НН11, если возврат был с таким УКТ, а продажи не было в этот день.

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

мюсля писав:
Оптимист1 писав:
Галина Михайловна писав:Мне тоже хотелось бы разобраться в этом. Раньше выписывала налоговые с количеством, но потом,когда медок стал ругаться,перестала указывать количество. Несколько раз звонила на горячую линию - они в один голос говорят, что не надо заполять количество в итоговой накладной. А сейчас опять сомневаюсь как быть?
" Объединять товары/услуги в группы в разрезе кодов достаточно затратно (нужно доработать программное обеспечение, а значит, потребуется время и деньги). Поэтому на практике розничные продавцы указывают в гр. 2, как и раньше: «Товары в ассортименте» (по крайней мере в части поставок украинских неподакцизных товаров) и ставят код самой продаваемой группы товаров. Ведь штрафы за ошибки в обязательных реквизитах, согласно п. 1201.3 НК, предусмотрены по результатам проверок, проведенных по заявлениям покупателей – плательщиков НДС (конечные потребители не могут «пожаловаться»). А за ошибки в кодах товаров/услуг эти штрафы не применяются до 31.12.17 г. (согласно п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НК) даже по жалобе плательщиков. К тому же в ОИР (категория 101.07) по-прежнему содержится разъяснение, что в случае возврата товаров, проданных в розницу через РРО, суммы с НДС учитываются в ежедневных общих итогах, которые фиксируются в Z-отчетах (кассовых отчетах), и НН составляются на основании таких отчетов. И поэтому РК по таким операциям не составляется. К сожалению, в ОИР не сказано, каким образом заполнить с учетом возвратов итоговую НН, где товары указаны в разрезе групп кодов, если возвращается товар из другой группы. И это еще один аргумент для практиков за «товары в ассортименте» с одним кодом УКТВЭД. Ведь если в итоговой НН вы перечислите номенклатуру в разрезе групп и кодов, то учесть возвраты в этом случае можно будет только путем выписки РК. "
Вот статья в помощь https://uteka.ua/publication/Nalogovaya ... apolneniya
у нас в 1С 7.7 стоит обработка, которая на основании розничных РН "заливает" все проданные за день товары чз РРО в НН11. Ничего мы не группируем, эти разъсняки никогда ничего сами руками не делали#aggr# Регим НН с названиями товаров, УКТ ВЭДами по каждой позиции, шт, ценой и т.п. Пошли все в сад ДФС и еже с нимим!#beee# НО снимут что-ли с меня??? Штраф?? Да пусть удавятся! Когда начался пердимонокль с УКТВЭД по всем товарам, начали еще и РК составлять к НН11, если возврат был с таким УКТ, а продажи не было в этот день.
Как бы вы не зарегистрировали с налогового обязательства накладные все равно не уберут

kiara_a
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 135
З нами з: 26 січня 2016, 14:16
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення kiara_a »

Добрый день

Может глупый вопрос, но подскажите, пожалуйста. Сейчас выписываю НН и обнаружила,что покупатель переплатил 60 коп. Как выписать правильно НН?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

kiara_a писав:Добрый день

Может глупый вопрос, но подскажите, пожалуйста. Сейчас выписываю НН и обнаружила,что покупатель переплатил 60 коп. Как выписать правильно НН?
Перша подія - оплата ? Виписуєте на суму оплати,,, Або легше переробити рахунок на 60коп білтьше - і не гратися туди-сюди

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”