alla4321 писав:Девочки подскажите пожалуйста. В июне начислила больничные, оплата физику будет в июле (после поступления денег от соцстраха). В отчете за 2 квартал показывать только сумму начисленную ? или начисленную и выплаченную? Спасибо.
по факту, начислено червень выплачено липень в 3 квартале
alla4321 писав:Девочки подскажите пожалуйста. В июне начислила больничные, оплата физику будет в июле (после поступления денег от соцстраха). В отчете за 2 квартал показывать только сумму начисленную ? или начисленную и выплаченную? Спасибо.
по факту, начислено червень выплачено липень в 3 квартале
а если больничные от ФСС пришли в начале июля и я успела их выплатить в месте с ЗП за июнь то колонки 3 и 3а будут равняться?
и еще вопрос по ФОП если есть приход товара а нет оплаты, то графу 3 заполняем , 3а нет, а с предоплатой наоборот, правильно?
1. БЛ отражаем по факту начисления- выплаты. Т е у ВАС: начисления в одном кавртале, а выплата - в следующем.
2. ФОПу показываем выплаты денежных средств, обе колонки. Приход не показываем. ФОп начисляет налоги по поступлению денег, так и мы показываем, что бы не нарушать отчетность)))
Подскажите, пожалуйста, нам необходимо сдать 1ДФ в две налоговые - один отчет -оригинал по основному месту регистрации, второй - копия - по месту нахождения нашего подразделения. Это две разные налоговые инспекции. Как это правильно сделать в медке,чтобы не задвоить отчет? В карточке предприятия выбрана наша основная налоговая.
Кречет писав:Подскажите, пожалуйста, нам необходимо сдать 1ДФ в две налоговые - один отчет -оригинал по основному месту регистрации, второй - копия - по месту нахождения нашего подразделения. Это две разные налоговые инспекции. Как это правильно сделать в медке,чтобы не задвоить отчет? В карточке предприятия выбрана наша основная налоговая.
После создания и подписания отчета у Вас Медок должен спросить в какую инспекцию подавать копию отчета!
подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
Helenkka писав:подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
Helenkka писав:подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
Helenkka писав:подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
Доброго дня всім! Допоможіть,жіть будь ласка,розібратись в такій ситуації -
ФОП перерахував кошти підприємству на загальній системі.Підприємство ці кошти повернуло на рахунок ФОПа.
Питання- чи потрібно підприємству показувати цю суму в 1-ДФ ??
і ФОПу записувати цю суму в журнал ,і відповідно, включати в дохід( прихід на р/рах)