= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Лёлька)))
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 183
З нами з: 26 червня 2013, 14:17
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення Лёлька))) »

Вывод
361-703-36000
703-641 6000
311-361-36000
685-311-378
949-685-378
791-949 378
442-791-378

Большое всем спасибо за помощь.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

подскажите пожалуйста можно использовать одновременно 8 и 9 класс?

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

иск писав:подскажите пожалуйста можно использовать одновременно 8 и 9 класс?
можно

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

svetabez писав:
иск писав:подскажите пожалуйста можно использовать одновременно 8 и 9 класс?
можно
можно - затраты сначала собираются на 8 классе, а потом 8 класс закрывается на 9

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

мюсля писав:помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#
честно говоря с бюджетниками дела не имела.
но вообще отсрочка платежа для ндс ничего не значит - ндс формируется по первому событию - если вам поставили товар , то поставщик выписывает вам нн и вы ее относите в налоговый кредит по дате регистрации.
на 63 сч. у вас висит задолженность перед поставщиком в т.ч. ндс
поэтому сальдо 6415 должно сходиться с декларацией,
не отраженный в декларации налоговый кредит учитывается на счете 6442

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Лорик777 писав:если вам поставили товар , то поставщик выписывает вам нн и вы ее относите в налоговый кредит по дате регистрации.
речь об их обязательствах

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

мюсля писав:помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#
Так як зг. ПКУ ПЗ при роботі з бюджетниками виникають тільки при оплаті, яка завжди є другою подією, я просто видаляю вручну ПЗ і потім формую їх по 2й події.
Також роблю це тому, що виписую видаткову без дати, а потім у банківській виписці бачу, що вони там проставили на документах.

П.С, але я так роблю тільки коли кошти мають прийти з казначейства. Якщо п-во оплачує із комерційного банку, то по першій події. Це зразу уточняється у замовників.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

мюсля писав:помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#
Вот у меня тоже такие мысли посещали закрывать 6415 сч., потому как напрягало сальдо 6415 на конец месяца.Правда, всегда в квартале бюджетники с нами рассчитывались и все красиво в балансе получалось. Как вариант,предложенная вами проводка имеет место быть, ИМХО. А так выходит, что информацию подаем недействительную....

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

П.С, але я так роблю тільки коли кошти мають прийти з казначейства. Якщо п-во оплачує із комерційного банку, то по першій події. Це зразу уточняється у замовників.

Вот платили бы они с р/с коммерческого банка, было бы хорошо. #smile3# В моей практике, пару раз такое было, а так с казначейских всегда.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”