Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
PLP
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 08 грудня 2011, 01:07
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення PLP »

Зробила помилку в декларації за березень. Було до відшкодування за період з березня по серпень. УР треба здавати за кожний місяць? І потім в декларації за вересень всі перерахувати в таб. в кінці деки?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

PLP писав:Зробила помилку в декларації за березень. Було до відшкодування за період з березня по серпень. УР треба здавати за кожний місяць? І потім в декларації за вересень всі перерахувати в таб. в кінці деки?
Мало інформації.... Ви дійсно подавали до відшкодування ?
Почитайте - тут багато прикладів, приклад 8-9 схоже на ваш випадок
http://ibuh.info/uk/vipravlennya-pomilo ... 1%97-z-pdv

Rom123455
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 02 березня 2017, 08:33
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Rom123455 »

#wall# Підкажіть ,що робити якщо контрагентом було виписано за травень пн і був рк травнем місяцем . Рк , був включений в деку за травень , а пн до якої було коригування включено в червень.

up_s
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 17 вересня 2012, 02:53
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 84 рази

Повідомлення up_s »

Rom123455 писав:#wall# Підкажіть ,що робити якщо контрагентом було виписано за травень пн і був рк травнем місяцем . Рк , був включений в деку за травень , а пн до якої було коригування включено в червень.
Цікава ситуація
Це ж Ваш податковий кредит? Ви собі його зменшили в травні, виходить
А право включати податкові накладні у Вас є протягом 365 к.д. з моменту їх виписки.
Мої такі роздуми
РК вірне? Включили бо мали право
ПН вірна? Включили на місяць пізніше, також, впринципі, маєте право.
Я би нічого не робила.

Юлия Юлия
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 15 вересня 2017, 13:02
Подякували: 1 раз

Повідомлення Юлия Юлия »

Добрый день при подачи уточненки по НДС в Квитанции№2 пришел ответ
Пакет не прийнято.
Виявлені помилки:
[J0215119] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України
Создаю уточненку в Медке код уточненки J0217019. код Додатка5 - J0215119, получается ругается на Дод.5
Подскажите что не так делаю ? Спасибо!

Лана1991
Гуру
Гуру
Повідомлень: 87
З нами з: 10 серпня 2017, 16:52
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Лана1991 »

Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Лана1991 писав:Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?
Ви працюєте в Медку?
"Головне меню"
"Реєстр звітів"
період:"ВЕРЕСЕНЬ 2017 р"
"Створити"

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

marina11 писав:
Лана1991 писав:Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?
Ви працюєте в Медку?
"Головне меню"
"Реєстр звітів"
період:"ВЕРЕСЕНЬ 2017 р"
"Створити"
можно еще исправить в свойствах документа

Лана1991
Гуру
Гуру
Повідомлень: 87
З нами з: 10 серпня 2017, 16:52
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Лана1991 »

Лорик777 писав:
marina11 писав:
Лана1991 писав:Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?
Ви працюєте в Медку?
"Головне меню"
"Реєстр звітів"
період:"ВЕРЕСЕНЬ 2017 р"
"Створити"
можно еще исправить в свойствах документа
Спасибо, коллеги!!!

Rom123455
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 02 березня 2017, 08:33
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Rom123455 »

up_s писав:
Rom123455 писав:#wall# Підкажіть ,що робити якщо контрагентом було виписано за травень пн і був рк травнем місяцем . Рк , був включений в деку за травень , а пн до якої було коригування включено в червень.
Цікава ситуація
Це ж Ваш податковий кредит? Ви собі його зменшили в травні, виходить
А право включати податкові накладні у Вас є протягом 365 к.д. з моменту їх виписки.
Мої такі роздуми
РК вірне? Включили бо мали право
ПН вірна? Включили на місяць пізніше, також, впринципі, маєте право.
Я би нічого не робила.
Дякую , впринципы так само думаю

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”