а из 365 дней праздничные не минусуете ?ANKO писав: Роз. період з жовтня 2016 по вересень 2017 р. , з/п 37800,00 , к-ть днів 365
Дякую!!
Лікарняні за рахунок ФСС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
А що потрібно мінусувати ? В порядку 1266 п.3 написано,що без врахування кал. днів,не відпрацьованих з поважних причин - тимчасова працездатність, відпустка та пологи, догляд за дитиною до 6-ти років, відпустка без збереження з/платиggallynna писав:а из 365 дней праздничные не минусуете ?ANKO писав: Роз. період з жовтня 2016 по вересень 2017 р. , з/п 37800,00 , к-ть днів 365
Дякую!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Підскажіь,будь-ласка, дуже потрібно.ANKO писав:
Добрий день! Ніколии не рахувала лікарняні, підскажіть, будь-ласка, працівник приніс лікарняний з 02.10.17 р. по 09.11.17 р. Працює в ТОВ більше 12 міс. ,стаж понад 8 років.
1. Роз. період з жовтня 2016 по вересень 2017 р. , з/п 37800,00 , к-ть днів 365( працівник буває у відрядженні і в деяких місяцях за дні відрядження було нараховано з/п із середньоденної, я ж її не виключаю з розрахунокового періоду)
2. Середньоденна виходить 37800/365=103,56 грн.
3. Сума лікарняних за рах. ТОВ 5*103,56 = 517,80 грн.
за рах. ФССзТВП 34*103,56= 3521,04 грн. ( рахую всі кал. дні, так?)
4. Чи повинна я нараховувати лікарняні з 105,12 грн. чи правильно буде із 103,56 -середньоденної ?
5. В звіті з ЄСВ за жовтень буде 103,56*30=3106,80 грн. і доплата з суми 93,20 грн.
Дякую!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
ANKO писав:ANKO писав:
Добрий день! Ніколи не рахувала лікарняні, підскажіть, будь-ласка, працівник приніс лікарняний з 02.10.17 р. по 09.11.17 р. Працює в ТОВ більше 12 міс. ,стаж понад 8 років.
1. Роз. період з жовтня 2016 по вересень 2017 р. , з/п 37800,00 , к-ть днів 365( працівник буває у відрядженні і в деяких місяцях за дні відрядження було нараховано з/п із середньоденної, я ж її не виключаю з розрахунокового періоду)
2. Середньоденна виходить 37800/365=103,56 грн.
3. Сума лікарняних за рах. ТОВ 5*103,56 = 517,80 грн.
за рах. ФССзТВП 34*103,56= 3521,04 грн. ( рахую всі кал. дні, так?)
4. Чи повинна я нараховувати лікарняні з 105,12 грн. чи правильно буде із 103,56 -середньоденної ?
5. В звіті з ЄСВ за жовтень буде 103,56*30=3106,80 грн. і доплата з суми 93,20 грн.
Підскажіь,будь-ласка, дуже потрібно.
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13648
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14112 разів
- Подякували: 27886 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 188
- З нами з: 21 липня 2016, 18:41
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 32 рази
Добрый день! Подскажите, пришли деньги от ФСС 15.12, аванс у нас 20числа. Подскажите, сколько дней на снятие, могу я налоги на больничный и снять от ФСС в аванс 20 числа или только 3 дня? И еще вопрос: Обычно платили налоги на больничный со своего счета, так как заявку относили после закрытия месяца, сейчас отнесли в срок, налоги на больничный от фсс ндфл и вз платим с целевого соц. страхового счета, правильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 583
- З нами з: 10 листопада 2009, 02:50
- Дякував (ла): 192 рази
- Подякували: 59 разів
Откликнитесь, пожалуйста, те, кто перечислял налоги с соц. страховского счета. Сумма, которую берет банк, за обслуживание каждой платежки, получается за счет больничных? И то же самое за снятие налички либо перечисление на карточку?
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13648
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14112 разів
- Подякували: 27886 разів
Снимали пару дней назад "декретные": полностью, сколько было указано в заявке и положено к выплате работнику. Комиссия за обслуживание банком списывалась с основного счёта (на счету не было ничего, уточнили у работника банка, сколько будет комиссия и внесли эту сумму на р/с ФОПа).Arfa писав:Откликнитесь, пожалуйста, те, кто перечислял налоги с соц. страховского счета. Сумма, которую берет банк, за обслуживание каждой платежки, получается за счет больничных? И то же самое за снятие налички либо перечисление на карточку?
Если "обычные" больничные, то ещё надо уточнить сумму комиссии за удержание из больничных НДФЛ и ВС...
-
- Оракул
- Повідомлень: 299
- З нами з: 01 листопада 2011, 03:09
- Дякував (ла): 114 разів
- Подякували: 249 разів
Самый оптимальный способ, звоните операционисту в своей отделение банка и спрашивайте как правильно создать все платежки и что нужно учесть. У каждого банка свои нюансы.Arfa писав:Откликнитесь, пожалуйста, те, кто перечислял налоги с соц. страховского счета. Сумма, которую берет банк, за обслуживание каждой платежки, получается за счет больничных? И то же самое за снятие налички либо перечисление на карточку?
Комиссия должна списываться с основного счета. Бывает при создании платежек в клиент-банке, платежка на комиссию автоматически подтягивает счет для больничных, нужно менять вручную.