а я ни куда, не чего не вношу, а просто пишу в деку ндс по гтдDfcbkbcf писав:там в реестре НН в Медке есть столбик с кодом строки в декларации, там выбираете строку 11.1 декларации и все войдет красивоternavska писав:Добрый день.подскажите как добавить ГТД в деку по НДС в медок .Я вношу вручную в реестр , но оно попадает в строку 10,1 а нужно 11,1 . декларацию формую в медке . спасибо .
Податкова декларація з ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 729
- З нами з: 12 травня 2017, 16:26
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 343 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
вносить в реестр, а на основании его формировать декларацию необязательно, но лично мне так удобнее, потом вижу все гтд-шки когда просматриваю реестры...Лорик777 писав:а я ни куда, не чего не вношу, а просто пишу в деку ндс по гтдDfcbkbcf писав:там в реестре НН в Медке есть столбик с кодом строки в декларации, там выбираете строку 11.1 декларации и все войдет красивоternavska писав:Добрый день.подскажите как добавить ГТД в деку по НДС в медок .Я вношу вручную в реестр , но оно попадает в строку 10,1 а нужно 11,1 . декларацию формую в медке . спасибо .
Невчасна подана декларацыя з ПДВ .
Крім штрафу у 170 грн чим це загрожує і яка процедура взагалі. вот не сдала 20-го числа. далі штраф 170, але потім 30-число, вже пора оплачувати податок . як що не сздала і до цього терміну- знову штраф за неопачений ПДВ? як ті штрафи нараховують? присилають в Медку? і взагалі мабуть відразу перевірку призначать?
Крім штрафу у 170 грн чим це загрожує і яка процедура взагалі. вот не сдала 20-го числа. далі штраф 170, але потім 30-число, вже пора оплачувати податок . як що не сздала і до цього терміну- знову штраф за неопачений ПДВ? як ті штрафи нараховують? присилають в Медку? і взагалі мабуть відразу перевірку призначать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Всім доброго дня!#smile3#
Підкажіть будь ласка, в нас постійно відємне значення по деці, за жовтень хочу показати трохи до сплати, відповідно деякі накладні по кредиту виключаю, як в наступному місяці, потрібно буде коригувати декл. чи просто включити жовтневі накладні???
Підкажіть будь ласка, в нас постійно відємне значення по деці, за жовтень хочу показати трохи до сплати, відповідно деякі накладні по кредиту виключаю, як в наступному місяці, потрібно буде коригувати декл. чи просто включити жовтневі накладні???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
День добрый. Никаких уточненок, смело включаете в ноябрьскую деку НН октября, имеете на это полное право (365 дней).NATA888 писав:Всім доброго дня!#smile3#
Підкажіть будь ласка, в нас постійно відємне значення по деці, за жовтень хочу показати трохи до сплати, відповідно деякі накладні по кредиту виключаю, як в наступному місяці, потрібно буде коригувати декл. чи просто включити жовтневі накладні???
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 24 січня 2017, 18:56
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 13 разів
доброго дня усім!
така новина...
звітність через Медок. ПН від контрагента.. за жовтень. Все з нею чудово. Бачу її в реєстрі, роздрукувала її з електронного кабінету, але ж у Декларацію їїї включити не можу.
тому що отримати, відправив витяг на неї, я зможу її лише завтра!
Зараз так працює податкова, як роз"яснил відділ підтримки Медок...
але ж не розумію .... що за приколи??
добре, що в мене там невиличка сума. додам у декларацію за листопад. але ж на якіх підставах??
така новина...
звітність через Медок. ПН від контрагента.. за жовтень. Все з нею чудово. Бачу її в реєстрі, роздрукувала її з електронного кабінету, але ж у Декларацію їїї включити не можу.
тому що отримати, відправив витяг на неї, я зможу її лише завтра!
Зараз так працює податкова, як роз"яснил відділ підтримки Медок...
але ж не розумію .... що за приколи??
добре, що в мене там невиличка сума. додам у декларацію за листопад. але ж на якіх підставах??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 835 разів
- Подякували: 1040 разів
Я включаю такую НН, есть в кабинете, вовремя зарегана, почему нельзя отнести в отчет за октябрь? А если и завтра не затянется, бывает по несколько дней не затягиваются. Пусть контрагент пришлет ее Вамggallynna писав:доброго дня усім!
така новина...
звітність через Медок. ПН від контрагента.. за жовтень. Все з нею чудово. Бачу її в реєстрі, роздрукувала її з електронного кабінету, але ж у Декларацію їїї включити не можу.
тому що отримати, відправив витяг на неї, я зможу її лише завтра!
Зараз так працює податкова, як роз"яснил відділ підтримки Медок...
але ж не розумію .... що за приколи??
добре, що в мене там невиличка сума. додам у декларацію за листопад. але ж на якіх підставах??
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Аналогично. Если, после проыерки в эл. кабинете с НН все нормально, то я включаю, без "втягивания" ее В Медок.IRINAST писав:Я включаю такую НН, есть в кабинете, вовремя зарегана, почему нельзя отнести в отчет за октябрь? А если и завтра не затянется, бывает по несколько дней не затягиваютсяggallynna писав:доброго дня усім!
така новина...
звітність через Медок. ПН від контрагента.. за жовтень. Все з нею чудово. Бачу її в реєстрі, роздрукувала її з електронного кабінету, але ж у Декларацію їїї включити не можу.
тому що отримати, відправив витяг на неї, я зможу її лише завтра!
Зараз так працює податкова, як роз"яснил відділ підтримки Медок...
але ж не розумію .... що за приколи??
добре, що в мене там невиличка сума. додам у декларацію за листопад. але ж на якіх підставах??
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
колеги, помилково виисала не на того контрагента податкову накладну. Побачила, виписала на правильного. Зробила РК, який поки не зареєстрований бо там бух у відпустці.
У жовтень я включаю тільки правильну ПН? Так же згідно ПКУ є? А по формулі мені оверрайд буде рвати на суму ПДВ невключеної?
У жовтень я включаю тільки правильну ПН? Так же згідно ПКУ є? А по формулі мені оверрайд буде рвати на суму ПДВ невключеної?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво