Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

AV_VISH писав:
Popen писав:
AV_VISH писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, реквізити для сплати штрафу за несовєчасне подання декларації.
Все штрафы и пени оплачиваются на "старый" бюджетный счет, но я бы не торопился бы платить по собственной инициативе...
Дякую))) І ще невеличке питання, код виду сплати в платіжному дорученні вказувати 1307
А Ви самі вирішили заплатити з власної ініціативи?
За серпень і вересень теж здавала із запізненням, але не плачу, а чекаю на лист із ДФС.

AV_VISH
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 143
З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 18 разів

Повідомлення AV_VISH »

Ребекка писав:
AV_VISH писав:
Popen писав: Все штрафы и пени оплачиваются на "старый" бюджетный счет, но я бы не торопился бы платить по собственной инициативе...
Дякую))) І ще невеличке питання, код виду сплати в платіжному дорученні вказувати 1307
А Ви самі вирішили заплатити з власної ініціативи?
За серпень і вересень теж здавала із запізненням, але не плачу, а чекаю на лист із ДФС.
Прийшов Акт камеральної перевірки за вересень, от вирішила платити, а реквізитів в акті не було, телефонувала і інспектору, який прислав акт, і в податкову і на лінію консультації, ніхто нічого не говорить, лише перенаправляють один на одного. не розумію, невже їм так важко уточнити рахунок для сплати.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

AV_VISH писав:
Ребекка писав:
AV_VISH писав: Дякую))) І ще невеличке питання, код виду сплати в платіжному дорученні вказувати 1307
А Ви самі вирішили заплатити з власної ініціативи?
За серпень і вересень теж здавала із запізненням, але не плачу, а чекаю на лист із ДФС.
Прийшов Акт камеральної перевірки за вересень, от вирішила платити, а реквізитів в акті не було, телефонувала і інспектору, який прислав акт, і в податкову і на лінію консультації, ніхто нічого не говорить, лише перенаправляють один на одного. не розумію, невже їм так важко уточнити рахунок для сплати.
до акту повинні ще виписати ППР із всіма реквізитами для сплати

luda361
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 16 травня 2014, 16:14
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення luda361 »

Коллеги, пожалуйста, кто знает, включать или нет в декларацию НДС ошибочно зарегистрированную налог накладную, к которой расчёт корректировки на "-" заблокирован ?

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

Ні не включати

Якщо платником податку помилково складено податкову накладну, то така податкова накладна не підлягає відображенню у податковій звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, але до податкової звітності також не включається.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8509
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1884 рази
Подякували: 6480 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Gella писав:Ні не включати

Якщо платником податку помилково складено податкову накладну, то така податкова накладна не підлягає відображенню у податковій звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, але до податкової звітності також не включається.
Хоча податківці наполягають на зворотному... Бо просто не зійдуться циферки по задекларованим/зареєстрованим ПН у розрізі місяця...
Ніякої логіки, коротше кажучи...

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

Tasa писав:
Gella писав:Ні не включати

Якщо платником податку помилково складено податкову накладну, то така податкова накладна не підлягає відображенню у податковій звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, але до податкової звітності також не включається.
Хоча податківці наполягають на зворотному... Бо просто не зійдуться циферки по задекларованим/зареєстрованим ПН у розрізі місяця...
Ніякої логіки, коротше кажучи...
Вісник.http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100004 ... u-nakladnu

В такому випадку самі собі заперечують.#smile3#

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40704 рази

Повідомлення ar4ik »

Это им не привыкать- правая рука не знает, что делает левое полупопие)))))))))
Лично я бы включала, так как будут требовать уточнёнку, что бы всё шло с реестром зарегистрированных.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8509
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1884 рази
Подякували: 6480 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Gella писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Gella писав:Ні не включати

Якщо платником податку помилково складено податкову накладну, то така податкова накладна не підлягає відображенню у податковій звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, але до податкової звітності також не включається.
Хоча податківці наполягають на зворотному... Бо просто не зійдуться циферки по задекларованим/зареєстрованим ПН у розрізі місяця...
Ніякої логіки, коротше кажучи...
Вісник.http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100004 ... u-nakladnu

В такому випадку самі собі заперечують.#smile3#
Да ні.... просто вся система була поломана 20 вересня приблизно... Тоді коли повилазив оверрайд..
А на дату посилання - то так і було дійсно, тоді рахувалась формула по-другому...
А зараз - м@ту не хватаэ, бо сама подалоа такий УР... і це суперечить будь-якій логіці ...
Єдиний момент - якщо все в межах одного місяця - тоді все норм...

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8509
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1884 рази
Подякували: 6480 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ar4ik писав:Это им не привыкать- правая рука не знает, что делает левое полупопие)))))))))
Лично я бы включала, так как будут требовать уточнёнку, что бы всё шло с реестром зарегистрированных.
Так і є... Сама уточнювала жовтень, щоб тепер РК показать у листопаді - і все красиво було в ЄРПН...

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”