= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

Добрий день!
За результатами року маємо збиток, напр. 1 тис. Підкажіть, будь ласка, чи робити ручну проводку в 1С 8.3 по нарахування податку на прибуток - збиток? може нонсенс, але запуталася
Якщо нарах податок на прибуток, то Д981 К641
А якщо збиток - яка проводка? Треба застосовувати рахунок 981 при збитку?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8506
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1882 рази
Подякували: 6477 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Натали_87 писав:Добрий день!
За результатами року маємо збиток, напр. 1 тис. Підкажіть, будь ласка, чи робити ручну проводку в 1С 8.3 по нарахування податку на прибуток - збиток? може нонсенс, але запуталася
Якщо нарах податок на прибуток, то Д981 К641
А якщо збиток - яка проводка? Треба застосовувати рахунок 981 при збитку?
Звісно ні. Збиток у вас видно в оборотці по Дт 44 рах.

elena_ma
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 05 вересня 2015, 14:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення elena_ma »

Была поворотна фин.допомога от засновника предприятию, решили сделать бесповоротной. Подскажите, пожалуйста, проводки, первый раз с этим сталкиваюсь.

Zaja_Z
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 18 лютого 2013, 10:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Zaja_Z »

Натали_87 писав:Добрий день!
За результатами року маємо збиток, напр. 1 тис. Підкажіть, будь ласка, чи робити ручну проводку в 1С 8.3 по нарахування податку на прибуток - збиток? може нонсенс, але запуталася
Якщо нарах податок на прибуток, то Д981 К641
А якщо збиток - яка проводка? Треба застосовувати рахунок 981 при збитку?
при определении фин.результата поставьте галочку и все закроется на 44

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Які зробити проведеня?
Була комплексна податкова перевірка, згідно ППР заплатили
ПДВ 70000 грн
Податку на прибуток 60000 грн
Якими проведеннями це закрити і чи треба десь у звітності відображати?

ИИИИИИИИ
Оракул
Оракул
Повідомлень: 216
З нами з: 15 грудня 2015, 13:07
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення ИИИИИИИИ »

Подскажите пожалуйста проводки на корректировку налогового кредита при списании кредиторской задолженности

спасибо!!

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Inna Medvetska писав:Які зробити проведеня?
Була комплексна податкова перевірка, згідно ППР заплатили
ПДВ 70000 грн
Податку на прибуток 60000 грн
Якими проведеннями це закрити і чи треба десь у звітності відображати?
Можно отразить ручными операциями:

Д948 К6415 - штраф по НДС
Д928 К6412 - штраф по прибыли
К791 К 948 - закрываем 948-й счет, относим на затраты

В отчетности не отражается

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

ИИИИИИИИ писав:Подскажите пожалуйста проводки на корректировку налогового кредита при списании кредиторской задолженности

спасибо!!
в 1 с робите документ Списання заборгованості і програма автоматом вам повинна це проведення зробити

tata-bon
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 10 лютого 2016, 14:19
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення tata-bon »

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какие проводки делать? есть поставщик, с ним заключено 2 договора, учет ведется тоже по разным договорам, в 2016г ошибочно оплата по договору №1 была отнесена на договор №2, как правильно исправить это операцией? какие сделать проводки?

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Доброе Утро ! подскажите за 2016 год висят налоговые на счете 6442 , я ж теперь их не могу некуда включить . Закрывать на 949 счет?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”