= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Работа писав:Добрый день! У меня декларация получается минусовая, показывать убыток не хочется. Ранее на форуме читала, что можно использовать 39 счет, но тогда не пойму как формировать фин. отчетность
Методом подгонки

Мотя_1
Оракул
Оракул
Повідомлень: 282
З нами з: 21 січня 2015, 15:12
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Мотя_1 »

підрахуй писав:
Мотя_1 писав:В 651 счете тоже каша, просмотрела прошлые году, выяснилось, что в 2014 году сотрудница удалила в декрет, оплачивали налоги с основного р/с, и у меня сальдо дт 651 висит, плюс ранее неправильно был разнесения банк, вообщем каша невероятная. Подскажите, можно ли списать тоже в 441?
можна.

Счета откорректировала, НО... Я эту операцию провела декабрем прошлого года, соответственно, в фин.отчете изменились сальдо на начало периода. Не будет ли претензий ко мне из-за изменения начального сальдо?

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Доброго дня!
Нічого в мене не вийшло
Всеодно залишився невірне С-до Дт 6431

С-до по 361 0,00, ДТ 6432 закрито. Період більше 3 років.
По суті мені потрібно Дт 702 Кт 6431 , але вона вплине на фін результат.
Як вийти з цієї ситуації без впливу на 441 і 79?

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Добрый день! Наше предприятие купило сервер, продало заказчику, от заказчика получили деньги. Потом другая организация этот сервер настраивала, оплачивали мы. Какие проводки по акту с этой организацией?

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

NTL писав:Добрый день! Наше предприятие купило сервер, продало заказчику, от заказчика получили деньги. Потом другая организация этот сервер настраивала, оплачивали мы. Какие проводки по акту с этой организацией?
Вы купили сервер для продажи, зачит это Дт 28. Также вы купили услуги по настройке этого сервера, это дополнительные расходы, тоже Дт 28. Если у вас 1С, то в ней есть такой документ Поступление доп. расходов, которым вы увеличите себестоимость купленого товара. Только сделайте все эти проводки в хронологическом порядке. Сначала покупка сервера и услуг, а потом продажа настроенного сервера.

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Оптимист1 писав:
NTL писав:Добрый день! Наше предприятие купило сервер, продало заказчику, от заказчика получили деньги. Потом другая организация этот сервер настраивала, оплачивали мы. Какие проводки по акту с этой организацией?
Вы купили сервер для продажи, зачит это Дт 28. Также вы купили услуги по настройке этого сервера, это дополнительные расходы, тоже Дт 28. Если у вас 1С, то в ней есть такой документ Поступление доп. расходов, которым вы увеличите себестоимость купленого товара. Только сделайте все эти проводки в хронологическом порядке. Сначала покупка сервера и услуг, а потом продажа настроенного сервера.
Услуги были после того ка продали сервер.

Анна Ткачук
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 25 липня 2016, 22:21
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Анна Ткачук »

Здравствуйте., подскажите,пожалуйста, какими проводками оформить покупку товара в неприбыльной организации. плательщиками ндс не являемся.

и какие проводки при оплате штрафа за неполную оплату есв?

YuliyaDol
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1069
З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
Звідки: Дніпро
Дякував (ла): 576 разів
Подякували: 508 разів

Повідомлення YuliyaDol »

Анна Ткачук писав:Здравствуйте., подскажите,пожалуйста, какими проводками оформить покупку товара в неприбыльной организации. плательщиками ндс не являемся.

и какие проводки при оплате штрафа за неполную оплату есв?
1. как у любой другой организации. Если Вы интересуетесь с целью применения корректировок в деке по прибыли, по приобретите не через 631 б/с, а 685.
2. 948-652, 652-311

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Морозного всім ранку!
Тільки від мого питання не морозьтесь, будь-ласка)

правильні такі проводки

закриття безнадійної заборгованості

Дт 361 КТ 717 100

Дт 717 КТ 6431 -20

ДТ 791 Кт 717 100

Дт 791 Кт 717 -20


Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Снежынка писав: Морозного всім ранку!
Тільки від мого питання не морозьтесь, будь-ласка)

правильні такі проводки

закриття безнадійної заборгованості

Дт 361 КТ 717 100

Дт 717 КТ 6431 -20

ДТ 791 Кт 717 100

Дт 791 Кт 717 -20
Не бьется общая сумма с суммой НДС

Дт361 Кт717-120
Дт 717 КТ 6431 -20 или
Дт 361 КТ 717- 100
Дт 717 КТ 6431 -16,67
и Дт 717Кт791-100(или 120)



Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”