НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

Розділ V ПКУ
Лана1991
Гуру
Гуру
Повідомлень: 87
З нами з: 10 серпня 2017, 16:52
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Лана1991 »

Маруся10 писав:
Лана1991 писав:
Маруся10 писав: J0201406 9 мес 2017

а 4 квартал?
рік
але в мене за такою формою не приймаэ

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4139
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Лана1991 писав:
Маруся10 писав:
Лана1991 писав:
а 4 квартал?
рік
але в мене за такою формою не приймаэ
а ви Фоп

Лана1991
Гуру
Гуру
Повідомлень: 87
З нами з: 10 серпня 2017, 16:52
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Лана1991 »

Маруся10 писав:
Лана1991 писав:
Маруся10 писав: рік
але в мене за такою формою не приймаэ
а ви Фоп
нарешті вдалось)

1111111111
Гений
Гений
Повідомлень: 490
З нами з: 16 січня 2012, 15:02
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення 1111111111 »

Добрый день! Помогите разобраться! Не могу сообразить!
в 2017г
-был экспорт продукции собственного производства ставка 0% а также продажи по территории Украины ставка 20%,
-покупали 20%, 7%, импорт
Должна ли я делать перерасчет НДС -?

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

1111111111 писав:Добрый день! Помогите разобраться! Не могу сообразить!
в 2017г
-был экспорт продукции собственного производства ставка 0% а также продажи по территории Украины ставка 20%,
-покупали 20%, 7%, импорт
Должна ли я делать перерасчет НДС -?
0% - это не льгота. Перерасчет делается только при наличии облагаемых и "Без НДС"-ых поставок.

masy
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 29 червня 2017, 14:54
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення masy »

Добрый день!
Мы новая фирма начали работать в феврале 18 г. В марте была первая освобожденная от НДС операция, вместе с НДС-ными. Сделали распеделение НК, зарегистрировали НН с типом 09 и подали додаток 7 (расчет коэффиц. в первом появившемся месяце). В апреле были операции освобожденные от НДС и появились необлагаемые НДС операции, это тоже первый месяц для таких операций тип 08 для НН.
Подскажите пожалуйста, как быть с коэфф., нужно рассчитать новый для освобожденных от НДС и опять подать додаток 7 или как это делаеться, когда есть три вида операций: облагаемые, освобожденные от НДС и необлагаемые НДС?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

masy писав:Добрый день!
Мы новая фирма начали работать в феврале 18 г. В марте была первая освобожденная от НДС операция, вместе с НДС-ными. Сделали распеделение НК, зарегистрировали НН с типом 09 и подали додаток 7 (расчет коэффиц. в первом появившемся месяце). В апреле были операции освобожденные от НДС и появились необлагаемые НДС операции, это тоже первый месяц для таких операций тип 08 для НН.
Подскажите пожалуйста, как быть с коэфф., нужно рассчитать новый для освобожденных от НДС и опять подать додаток 7 или как это делаеться, когда есть три вида операций: облагаемые, освобожденные от НДС и необлагаемые НДС?
новый коэф.расчитывать не надо. Он один для всех видов "необлагаемых" операций до декабря 2018.

HELP911
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 вересня 2016, 11:46
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення HELP911 »

Добрый день! Подскажи как правильно рассчитать коэффициент для пропорционального деления НСД?ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!!!

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

HELP911 писав:Добрый день! Подскажи как правильно рассчитать коэффициент для пропорционального деления НСД?ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!!!

Добрый день.
Подскажите как правильно.
Были в мае необлагаемые в июне НЕТ.
Распределять НДС за июнь. Или только в месяцах когда есть необлагаемые и потом в конце года???

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Прошу помощи! Буду делать все впервые. Новая фирма. Сформирован только уствной фонд. Будут облагаемые и не облагаемые операции. Правильно ли я понимаю, что коэффициент входного НДС будем считать в месяце появления таких операций и он будет одинакомым до конца года. В 2019 посчитаем его уже по итогу октябрь-декабрь 2018? Правильно ли я понимаю, что например поставили услуг на 120 грн с НДС и 50 грн. без НДС. Коэф. считаем 120/50 = 2,4 или 100/50 =2 ? Или нужно считать в процентах ? Всего услуг оказано насумму 170 грн. Без НДС на сумму 50 грн что составляет 29% от общей суммы всех операций? И брать потом в Дебет НДС только 29%? Объясните, не считала раньше...

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”