zapit писав:Доброго дня! ФОП на 3-тій групі єдиного податку хоче оптимізувати свої витрати по найманих працівниках. Сам він займається туризмом, турагент, орендує офіс, а працівників хоче зробити підприємцями на 3-тій групі єдиного також. Підкажіть будь-ласка, які договори він має укладати з такими підприємцями? Договір оренди робочого місця? Договір оренди обладнання? (в офічф є телефони, комп ютери, ксерокс..)???? Дякую.
#wall#такая экономия может дорого обойтись
будут все признаки трудовых отношений, и нагловики ч/з суд признают их таковыми
доначисления+ штрафы
Добрый день!Подскажите,пожалуйста.У ФЛП 3 группы ,если он поставит терминал для расчетов картами,доходом будут считаться суммы,которые зайдут на расчетный счет (уже с удержанной комиссией за эквайринг),или грязные,которые снялись с карты клиента?
Или ткните носом,пожалуйста,если обсуждали уже
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, частный предприниматель 3 гр 5% хочет положить на свой расчетный счет деньги, с какой формулировкой нужно положить в банке чтобы не облагалось 18%?
А с каких дел их 18 % облагать?Вот 5 процентами-это да.Не клала б я на свой расчетный счет деньги,будучи единщиком
Всім привіт! Закралася у мене помилка у фопа 3 гр. у деці по єдиному у 1 кв. 2017 р. подала уточнюючу за 1 кв.
Питання: мені тепер ваяти уточнюючі до 6,9 міс і року? Як я розумію то так. Оскільки бурхлива діяльність була тільки у 1 кв. то мені просто повторити дохід з уточнюючого і все?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Natalenna писав:Всім привіт! Закралася у мене помилка у фопа 3 гр. у деці по єдиному у 1 кв. 2017 р. подала уточнюючу за 1 кв.
Питання: мені тепер ваяти уточнюючі до 6,9 міс і року? Як я розумію то так. Оскільки бурхлива діяльність була тільки у 1 кв. то мені просто повторити дохід з уточнюючого і все?
Та, мать, і все... Але, якщо в 1-му кварталі були занижена сума ЄП, то вона вийде заниженною і далі. А це - теж самоштраф
Natalenna писав:Всім привіт! Закралася у мене помилка у фопа 3 гр. у деці по єдиному у 1 кв. 2017 р. подала уточнюючу за 1 кв.
Питання: мені тепер ваяти уточнюючі до 6,9 міс і року? Як я розумію то так. Оскільки бурхлива діяльність була тільки у 1 кв. то мені просто повторити дохід з уточнюючого і все?
Та, мать, і все... Але, якщо в 1-му кварталі були занижена сума ЄП, то вона вийде заниженною і далі. А це - теж самоштраф
мені гаряча лінія сказали (як на диво) що я повинна рядок "Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)" вже брати з уточнюючого за 1 кв. тобто штраф у мене виходить тільки за перший квартал....
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Natalenna писав:Всім привіт! Закралася у мене помилка у фопа 3 гр. у деці по єдиному у 1 кв. 2017 р. подала уточнюючу за 1 кв.
Питання: мені тепер ваяти уточнюючі до 6,9 міс і року? Як я розумію то так. Оскільки бурхлива діяльність була тільки у 1 кв. то мені просто повторити дохід з уточнюючого і все?
Та, мать, і все... Але, якщо в 1-му кварталі були занижена сума ЄП, то вона вийде заниженною і далі. А це - теж самоштраф
мені гаряча лінія сказали (як на диво) що я повинна рядок "Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)" вже брати з уточнюючого за 1 кв. тобто штраф у мене виходить тільки за перший квартал....
Natalenna писав:Всім привіт! Закралася у мене помилка у фопа 3 гр. у деці по єдиному у 1 кв. 2017 р. подала уточнюючу за 1 кв.
Питання: мені тепер ваяти уточнюючі до 6,9 міс і року? Як я розумію то так. Оскільки бурхлива діяльність була тільки у 1 кв. то мені просто повторити дохід з уточнюючого і все?
Виправлення помилок Чи може фізична особа — платник єдиного податку самостійно виправити помилки, які він виявив у раніше поданій декларації?
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).
При цьому можна не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.
Якщо факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів виявлено платником самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки), то він зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу:
або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.
Форму декларації, що використовується при виправленні самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих деклараціях, затверджено наказом № 578.
Авторы:
Татьяна Федченко
заместитель директора Департамента — начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Может кто подскаже реквизыты для уплаты ЕСВ за себя ФОП 3гр, Печерская налоговая?
Ато скачала целую таблицу, а там непонятно все написано. Боюсь не туда оплатить.
И ЕСВ за 2017г платить на теже реквизиты, что и за 2018г?
Galyathai писав:Может кто подскаже реквизыты для уплаты ЕСВ за себя ФОП 3гр, Печерская налоговая?
А то скачала целую таблицу, а там непонятно все написано. Боюсь не туда оплатить.
И ЕСВ за 2017г платить на теже реквизиты, что и за 2018г?
В профильной теме эти вопросы неоднократно обсуждались.
Выбираете реквизиты платежа с р/с, в котором есть [204] – из счетов в таблице на сайте ДФС я увидел:
37190204012655
Кроме того, есть сервисы, где можно сформировать платежки, например: этот