Імпорт

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Marina_M писав:Доброго дня. Підкажіть, будь ласка по імпорту: у мене предоплата відбувалася двома частинами: 21.12.17р. -
3000дол. по курсу НБУ 27.8608грн., друга частина - 25.04.18р. - 12915,46дол. по курсу НБУ - 26.1772грн.
Товар прийшов 20.06.18р.
Питання: як оприбуткувати товар з такими різними курсами?
Читала, що частину товара треба по одному курсу, частину по іншому, але яку саме частину?
Як визначити, яку частину оприбутковувати за яким курсом?
Особливо в 1С 8.2.
1С 8.2 абсолютно правильно проводит поступление по предоплате по импорту.

Формируется балансовая стоимость валюты:
- 1 оплата+2 оплата = сумма гривен, уплаченных за этот товар.
Проводки по ПП - дт 3712 кт 312.

Дальше Поступление товаров в валюте.
Проводки рисуются - зачет аванса 1, зачет аванса 2.
дт 632 кт 3712
дт 281 кт 632.

Курс на дату поступления при этом не учитывается, это - немонетарная задолженность.

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Подскажите такой момент, на инвойсах таможня поставила штампик 18.07, гтд датируется 19.07- приходную делать 18 или 19?

mkotyk
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 10 травня 2018, 09:45
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення mkotyk »

баффало-99 писав:Подскажите такой момент, на инвойсах таможня поставила штампик 18.07, гтд датируется 19.07- приходную делать 18 или 19?
Для оприбуткування імпортованого товару в бухг.обліку слід застосовувати інформацію, наведену в ВМД.

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Подскажите, пожалуйста, будет ли правильной проводка при импорте услуг:

903 631
791 903

#curtsey#

LisaRinna
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 24 липня 2018, 17:20
Подякували: 1 раз

Повідомлення LisaRinna »

Наталія Кравчук писав:Доброго дня!
Я новачок у бухгалтерському обліку ЗЕД і потребую поради Help . З 2016 року фірма імпортує деякі компоненти для виробництва своєї продукції. Попередня бухгалтер вносила суми мита і ПДВ по імпорту згідно графи 47 МД-2. Коли нарешті отримали розширений акт звірки від митниці у квітні 2018, то вияснилось, що є розбіжність між даними проведеними нами і даних митниці. Досліджуючи всі документи, вияснили, що у справа полягає у кількох ВМД за 2016, 2017 роки. А саме, суми митниці відповідали графам В.ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ. У більшості МД-2 графа 47 дорівнювала графі В.ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ, а от у кількох графа В.ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ відрізнялася. При чому і сума ПДВ, і сума мита. В одній з таких МД-2 в графі 47 були і сума мита, і сума ПДВ, а у гр. В.ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ тільки сума ПДВ(яка=сумі ПДВ графи 47). В інших і ПДВ, і мито були більшими у гр.В.ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ, ніж у 47.
Що тепер робити, адже загалом різниця на тисячі гривень? Щодо ПДВ можна зробити уточнення? А як бути з сумами мита?
Дякую всім, хто відгукнеться. Гарного дня!

Правильно вносити по гр. В, тому що в графі 47 дані тільки по одному виду товару, а їх може бути декілька.
По ПДВ потрібно зробити уточнюючу, а сума мита впливає тильки на оподаткування податком на прибуток.

LisaRinna
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 24 липня 2018, 17:20
Подякували: 1 раз

Повідомлення LisaRinna »

marinna_90 писав:Подскажите, пожалуйста, будет ли правильной проводка при импорте услуг:

903 631
791 903
Проводки залежать від типу послуг. Крім того потрібно перевірити, чи не підлягають імпортні послуги від нерезидента оподаткуванню ПДВ.

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

LisaRinna писав:
marinna_90 писав:Подскажите, пожалуйста, будет ли правильной проводка при импорте услуг:

903 631
791 903
Проводки залежать від типу послуг. Крім того потрібно перевірити, чи не підлягають імпортні послуги від нерезидента оподаткуванню ПДВ.
Мы покупаем коды для прохождения тестирования иностранному языку и перепродаем их дальше.
Услуга облагается НДС, я просто НДСные проводки тут не писала.

LisaRinna
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 24 липня 2018, 17:20
Подякували: 1 раз

Повідомлення LisaRinna »

Тогда проводки правильные, только вместо 631 счета 632

Оленкаа
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 117
З нами з: 19 травня 2017, 14:43
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Оленкаа »

Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Купили товар в Польше. Оплатили ранее, в июле. Теперь товар "приехал". Что мне теперь делать и как проводить? Это деталь для строительства, где мы выступаем подрядчиком.
Я вообще ничего не знаю по импорту и спросить не у кого...#cray# Какие документы должны быть и как их проводить? Там и на польском языке и на китайском#wall#

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18764
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2039 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Оленкаа писав:Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Купили товар в Польше. Оплатили ранее, в июле. Теперь товар "приехал". Что мне теперь делать и как проводить? Это деталь для строительства, где мы выступаем подрядчиком.
Я вообще ничего не знаю по импорту и спросить не у кого...#cray# Какие документы должны быть и как их проводить? Там и на польском языке и на китайском#wall#
А шо, ГТД на украинском нет?

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”