Единый налог - 3 группа.Деятельности не ведет. Отчет по единому налогу не сдавал т.к. деятельности нет.
Пришло письмо- штраф за отчет,что по Единому налогу не сдан.
Коллеги, ранее писалось, что не нужно сдавать отчет .Или таки нужно пустые делать?
Согласно Закона №71-VIII от 28.12.2014 начиная с 1 января 2015 года «отчеты-пустышки» подавать не нужно
Вниманию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей
Теперь, с 1 января 2015 года плательщики обязаны предоставлять декларации только в случае, если есть обьект налогообложения или есть показатели, которые необходимо задекларировать. То есть, если у плательщика не было хозяйственной деятельности, значит нет необходимости подавать декларацию. Исключение – плательщики, у которых есть лицензии на осуществление деятельности с подакцизной продукцией(ст.49.2 НКУ).
shtorm писав:добрый день. если принимаю ВФП от учридителя в декабре месяце - что бы не платитьт налог ее надо вернуть до конца декабря текущего года или в течении года с момента получения - т.е. до 03.12.2019 года?
Единый налог - 3 группа.Деятельности не ведет. Отчет по единому налогу не сдавал т.к. деятельности нет.
Пришло письмо- штраф за отчет,что по Единому налогу не сдан.
Коллеги, ранее писалось, что не нужно сдавать отчет .Или таки нужно пустые делать?
Согласно Закона №71-VIII от 28.12.2014 начиная с 1 января 2015 года «отчеты-пустышки» подавать не нужно
Вниманию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей
Теперь, с 1 января 2015 года плательщики обязаны предоставлять декларации только в случае, если есть обьект налогообложения или есть показатели, которые необходимо задекларировать. То есть, если у плательщика не было хозяйственной деятельности, значит нет необходимости подавать декларацию. Исключение – плательщики, у которых есть лицензии на осуществление деятельности с подакцизной продукцией(ст.49.2 НКУ).
ну это тоже не совсем актуально. Потом был закон № 1797-VIII від 21.12.2016, где добавили последнее предложение в абзаце и теперь последняя редакция такая:
49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.
Единый налог - 3 группа.Деятельности не ведет. Отчет по единому налогу не сдавал т.к. деятельности нет.
Пришло письмо- штраф за отчет,что по Единому налогу не сдан.
Коллеги, ранее писалось, что не нужно сдавать отчет .Или таки нужно пустые делать?
Согласно Закона №71-VIII от 28.12.2014 начиная с 1 января 2015 года «отчеты-пустышки» подавать не нужно
Вниманию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей
Теперь, с 1 января 2015 года плательщики обязаны предоставлять декларации только в случае, если есть обьект налогообложения или есть показатели, которые необходимо задекларировать. То есть, если у плательщика не было хозяйственной деятельности, значит нет необходимости подавать декларацию. Исключение – плательщики, у которых есть лицензии на осуществление деятельности с подакцизной продукцией(ст.49.2 НКУ).
ну это тоже не совсем актуально. Потом был закон № 1797-VIII від 21.12.2016, где добавили последнее предложение в абзаце и теперь последняя редакция такая:
49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.
Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.[/quote]
Это за каждый 170 грн ? + админ штраф? Только вот админ.штраф разве могут учредителю вывисать? Фирма деятельности не ведет, учредитель один остался ( без дира)
yevdokiia писав:Подскажите, откуда у юр. лица может быть переплата по ЕСВ? Начисляю 22% от з/п и перечисляю тоже. Обнаружила у себя в электронном кабинете.
Добрый день! Как показать в декларации плательщика единого налога юрлица возврат денежных средств, поступление которых было еще в прошлом году? Это можно показать в текущей декларации за этот год или подавать уточненку за предыдущий?