Пдіскажіть, будь ласка #wall#
А як з реєстрацією ПН. Якщо придбали у неплатника ПДВ, наприклад, 100 кг продукції і продаємо 100 кг продукції.
Чи не буде блокування ПН через те, що для нас ця кількість не проходила ? #help# #help#
AnnaA писав:Пдіскажіть, будь ласка #wall#
А як з реєстрацією ПН. Якщо придбали у неплатника ПДВ, наприклад, 100 кг продукції і продаємо 100 кг продукції.
Чи не буде блокування ПН через те, що для нас ця кількість не проходила ? #help# #help#
На этот вопрос никто вам не сможет ответить. Регить надо. А там-как карта ляжет.
Это аналогично полученным авансам- у кого-то проходит спокойно, у кого-то блок.
Здравствуйте! не знаю к какой теме отнести вопрос, пишу здесь, может кто то подскажет как быть. ООО на ед налоге с НДС хочет купить у физ лица оборудование в качестве металлолома, потом еще отремонтировать и использовать оборудование в хоз деятельности. Возможна ли такая операция? Должны будем выплатить НДФЛ и ВЗ с покупки? что то еще?
Ми платники ПДВ (ТОВ). Вперше продали товар на ТОВ платника Єдиного податку.
Комусь не складно скинути фото, як ви реєструєете податкову? Я інфо знайшла, але трохи вона суперечна. Хочеться наглядно подивитися, як люди реєструють на неплатника?
Светлана Анатольевна Ш. писав:Колеги, доброго дня!
Ми платники ПДВ (ТОВ). Вперше продали товар на ТОВ платника Єдиного податку.
Комусь не складно скинути фото, як ви реєструєете податкову? Я інфо знайшла, але трохи вона суперечна. Хочеться наглядно подивитися, як люди реєструють на неплатника?
Дуже дякую за інфо.
Це якраз той випадок, коли змін по виписці самих таки пн було мало за останні роки )))
Светлана Анатольевна Ш. писав:Колеги, доброго дня!
Ми платники ПДВ (ТОВ). Вперше продали товар на ТОВ платника Єдиного податку.
Комусь не складно скинути фото, як ви реєструєете податкову? Я інфо знайшла, але трохи вона суперечна. Хочеться наглядно подивитися, як люди реєструють на неплатника?
Дуже дякую за інфо.
Це якраз той випадок, коли змін по виписці самих таки пн було мало за останні роки )))
Светлана Анатольевна Ш. писав:Все-таки, якщо б поділились актуальною інформацією - була б вдячна.
[b
Особливості заповнення ПН:[/b]]
Постачання неплатникові ПДВ, тобто будь-якому СГ (юрособі або підприємцеві), у тому числі нерезиденту
(крім одержувачів при постачанні товарів на експорт або постачанні послуг нерезидента з місцем постачання на території України).
У цьому випадку при заповненні ПН зазначається (п. 10, 12 Порядку № 1307):
тип причини «02»;
у рядку «Одержувач (покупець)» – «Неплатник»;
умовний ІПН «100000000000», податковий номер покупця не зазначається!
Светлана Анатольевна Ш. писав:Колеги, доброго дня!
Скрытый текст
Ми платники ПДВ (ТОВ). Вперше продали товар на ТОВ платника Єдиного податку.
Комусь не складно скинути фото, як ви реєструєете податкову? Я інфо знайшла, але трохи вона суперечна. Хочеться наглядно подивитися, як люди реєструють на неплатника?
Дуже дякую за інфо.
Це якраз той випадок, коли змін по виписці самих таки пн було мало за останні роки )))
[/spoiler]
Не можу оцінти кількість змін, так як я вперше буду реєструвати таку ПН. Все-таки, якщо б поділились актуальною інформацією - була б вдячна.
посилання і справді не те вам відправила)))Скрытый текст
технократ писав:Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры форума #ok#
Помогите разобраться в такой ситуации:
Мы покупаем товар по безналу у ФОПа 3й группы без НДС. Продаем дальше с НДС. Товар специфический (импортные комплектующие, но наша сборка).
Вопрос 1: НН регистрируется в таком случае как на наш товар? Или все-таки импорт?
Вопрос 2: При продаже возникает НДС обязательство. К примеру ситуация: товар с НДС стоит 10000 грн (в т.ч. НДС 1666.67 грн). Входящий НДС кредит у нас 2000 грн (от других закупов). В таком случае обязаны ли мы оплачивать всю сумму НДС (1666.67 грн) на казначейский счет? И обязаны ли вообще при позитивном значении НДС кредит-НДС обязательство?
технократ писав:Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры форума #ok#
Помогите разобраться в такой ситуации:
Мы покупаем товар по безналу у ФОПа 3й группы без НДС. Продаем дальше с НДС. Товар специфический (импортные комплектующие, но наша сборка).
Вопрос 1: НН регистрируется в таком случае как на наш товар? Или все-таки импорт?
Вопрос 2: При продаже возникает НДС обязательство. К примеру ситуация: товар с НДС стоит 10000 грн (в т.ч. НДС 1666.67 грн). Входящий НДС кредит у нас 2000 грн (от других закупов). В таком случае обязаны ли мы оплачивать всю сумму НДС (1666.67 грн) на казначейский счет? И обязаны ли вообще при позитивном значении НДС кредит-НДС обязательство?
Спасибо
1) Як на наш
2) Не має значення як ви купили - продаєте все з ПДВ
ПДВ платите по результату місячного декларування ПЗ-ПК - ваша сума до сплати