= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1373
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1776 разів
Подякували: 1086 разів

Повідомлення Irina777 »

sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html

sedlena
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 30 січня 2018, 14:46
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення sedlena »

Irina777 писав:
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1373
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1776 разів
Подякували: 1086 разів

Повідомлення Irina777 »

sedlena писав:
Скрытый текст
Irina777 писав:
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?
У меня 1С 7.7, делала ручной проводкой.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

sedlena писав:
Irina777 писав:
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?
наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

Ребекка писав: наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали
Та ну, засновники ще проводок не розписували. Протоколом прибуток розподіляється

А в 1С - Визначенням фінансових результатів, який же це взаємозалік?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

mbamber писав:
Ребекка писав: наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали
Та ну, засновники ще проводок не розписували. Протоколом прибуток розподіляється
я це й мала на увазі: розподілити прибуток, в т.ч. на покриття збитків минулих періодів

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

79 рахунок в будь-якому разі закривається наприкінці року, а мати одночасно нерозподілений прибуток і непокриті збитки на 44 - нонсенс. А розподіл враховується на 443 (славнозвісний 81 старого Плану рахунків).

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

mbamber писав:79 рахунок в будь-якому разі закривається наприкінці року, а мати одночасно нерозподілений прибуток і непокриті збитки на 44 - нонсенс. А розподіл враховується на 443 (славнозвісний 81 старого Плану рахунків).
не всі роблять реформація балансу на прикінці звітного періоду. тому й зависає нерозподілені прибутки паралельно зі збитками.

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Здравствуйте! Енергопостачальник сплатив компенсацію 200грн, виписав податкову накладну. Компенсація враховується як авансова плата за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. Як мені облікувати цю суму? Дякую!

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

tyss писав:Здравствуйте! Енергопостачальник сплатив компенсацію 200грн, виписав податкову накладну. Компенсація враховується як авансова плата за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. Як мені облікувати цю суму? Дякую!
Дт 631(3711) Кт 715
Проводки по НДС обычные:
Дт 6442 Кт 6441 НК
Дт 6412 Кт 6442 НН

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”