Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Маруся10 писав:
ИринаК писав:
Маруся10 писав:кто делал РК на ошибочную НН, что - то у меня не получается, подскажите что вы писали в - информационных данных
и еще у меня не ставится тип причины 20
В новом порядке предусмотрены новые коды корректировок, и все они с трехзначным числом
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--p ... 57729.html
тип причины пишется у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини и оно двухзначное
В пункте 8 нового порядка предусмотрено всего 15 таких типов причин.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4139
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

ИринаК писав:
Маруся10 писав:
ИринаК писав: В новом порядке предусмотрены новые коды корректировок, и все они с трехзначным числом
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--p ... 57729.html
тип причины пишется у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини и оно двухзначное
В пункте 8 нового порядка предусмотрено всего 15 таких типов причин.
особливі примітки в податковій накладній у довіднику 20 шт

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Маруся10 писав:
ИринаК писав:
Маруся10 писав: тип причины пишется у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини и оно двухзначное
В пункте 8 нового порядка предусмотрено всего 15 таких типов причин.
особливі примітки в податковій накладній у довіднику 20 шт
- кокой пункт порядка Вы имеете в виду?

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

ИринаК писав:
Маруся10 писав:
ИринаК писав: В пункте 8 нового порядка предусмотрено всего 15 таких типов причин.
особливі примітки в податковій накладній у довіднику 20 шт
- кокой пункт порядка Вы имеете в виду?
Проверила, у меня проставился тип причины 20. Обратите внимание на то, что при корректировке в Вашем случае необходимо заполнить информационные данные относительно составленной и зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной

krsergkr
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 17 лютого 2014, 15:19
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення krsergkr »

Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Добрый день!
вопрос таков 04.12.2018 выписана нн на ТОВ "Плюс" (аванс) , 10.12.2018 ТОВ Плюс меняет название и становится ТОВ Плюс 2 , 11.12.2018 возврат средств, на какое название делать Корректировку к НН ?

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

krsergkr писав:Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК
Да, правильно , но можно и сделать РК с минусом на неплательщика в ноябре и тогда декабрь не трогаете ,все закрывается в ноябре!

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Аурелия писав:
Скрытый текст
krsergkr писав:Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК
Да, правильно , но можно и сделать РК с минусом на неплательщика в ноябре и тогда декабрь не трогаете ,все закрывается в ноябре!
Тогда минусовой РК будет с нарушением срока регистрации. А ее можно взять в деку по дате регистрации, т.е. в декабре.

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Аурелия писав:Добрый день!
вопрос таков 04.12.2018 выписана нн на ТОВ "Плюс" (аванс) , 10.12.2018 ТОВ Плюс меняет название и становится ТОВ Плюс 2 , 11.12.2018 возврат средств, на какое название делать Корректировку к НН ?
?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Аурелия писав:
Аурелия писав:Добрый день!
вопрос таков 04.12.2018 выписана нн на ТОВ "Плюс" (аванс) , 10.12.2018 ТОВ Плюс меняет название и становится ТОВ Плюс 2 , 11.12.2018 возврат средств, на какое название делать Корректировку к НН ?
?
Сама не робила, читала, що вказується стара і нова назва. Як варіант я б зазначила назву, зазначену у реєстрі платників ПДВ на дату формування РК.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”