Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Ирина М
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 29 серпня 2018, 09:18
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Ирина М »

Доброго дня. Декларацію ПДВ буду здавати вперше. Додаток 2 до податкової накладної з нулями куди включати до декларації ПДВ. Дякую

ВикторияD
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 30 травня 2018, 16:08
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 88 разів

Повідомлення ВикторияD »

Ирина М писав:Доброго дня. Декларацію ПДВ буду здавати вперше. Додаток 2 до податкової накладної з нулями куди включати до декларації ПДВ. Дякую
с 0 не сдается додаток 2

Mayus
Гений
Гений
Повідомлень: 382
З нами з: 17 березня 2011, 07:57
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення Mayus »

в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Mayus писав:в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".
Свій податковий кредит ви можете збільшити тільки після реєстрації РК

Mayus
Гений
Гений
Повідомлень: 382
З нами з: 17 березня 2011, 07:57
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення Mayus »

Tasa писав:
Mayus писав:в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".
Свій податковий кредит ви можете збільшити тільки після реєстрації РК
так мы не збільшуємо, ми ж повернули товар, тому зменшуємо. але не можемо зареструвати, бо в них якась помилка з ключами і ДФС відхиляє.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Mayus писав:
Tasa писав:
Mayus писав:в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".
Свій податковий кредит ви можете збільшити тільки після реєстрації РК
так мы не збільшуємо, ми ж повернули товар, тому зменшуємо. але не можемо зареструвати, бо в них якась помилка з ключами і ДФС відхиляє.
Соррі , не з того боку подивилась ))
Тоді треба включати, а от вони зменшать ПЗ тільки після реєстрації..

jaddiha
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 518
З нами з: 09 січня 2012, 10:24
Дякував (ла): 148 разів
Подякували: 81 раз

Повідомлення jaddiha »

А подскажите - с этого года хотим сдавать ндс поквартально (ФОП 3 группа + НДС, регистрация в 2018). С декларацией за декабрь подали заявку. А как понять - утвердили нам это дело или нет? Где-то в кабинете видно, что поквартальная подача? не нашла...

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

jaddiha писав:А подскажите - с этого года хотим сдавать ндс поквартально (ФОП 3 группа + НДС, регистрация в 2018). С декларацией за декабрь подали заявку. А как понять - утвердили нам это дело или нет? Где-то в кабинете видно, что поквартальная подача? не нашла...

Нигде не видно. Просто сдавайте по-новому. Можете, конечно, попробовать позвонить в свою налоговую, если там Вам что-то ответят. А то сейчас вообще никто разговаривать не хочет

SkodnaYA
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 194
З нами з: 08 жовтня 2010, 02:16
Дякував (ла): 471 раз
Подякували: 69 разів

Повідомлення SkodnaYA »

Сдала декларацию по НДС и потом обнаружила, что к ней подтянулся пустой додаток 7(никаких операций требующих делать перерасчет у меня не было).
Как Вы думаете это наказуемо? Мне нужно делать какие-то телодвижения?

Zhasminushka
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 11 грудня 2017, 12:33
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Zhasminushka »

Добрый день, уважаемые бухгалтера . Нужен совет !

Предприятие новое. Никаких операций до декабря 2018г. не было. В декабре была единсвенная оплата за аренду склада. т.е. смформировался НК. НО нет. В январе, сдавая декларацию за декабрь выяснилось, что в ноябре нам был тоже выставлен акт за аренду склада . и была выписана налоговая накладная . Я в декларацию за Декабрь включаю НН ноября и НН декабря. Сдаю декларацию с графой 21 ( к ней додаток 2 и 5).

Теперь мне приходит уведомление с налоговой инспекции, что я должна подать декларацию за ноябрь ! Мне теперь ее просто полностью пустую подавать ?

Заранее благодарна за ответ ! Я растерялась )

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”