при исправлении отрицательного значения уточненки подаются к первому периоду, в котором допущена ошибка. Если эта ошибка не влияет на налог к уплате (стр.18) и возмещение (стр.20.2) в следующих после ошибочного периодах, то больше подавать уточненки не надо (например. если у вас постоянно был минус по декларации). Если влияет, то надо подавать к каждому периоду, в котором повлияло на стр.18/20.2.klima писав:добрый день! подскажите пожалуйста как правильно выйти из сложившейся ситуации.
В мае 2018г. по декларации ндс возник минус. С июня оборотов не было но ндс-ки пустышки я подавала, минус который возник ранее не показывала. В ноябре были обороты я показали минус , позвонила инспектор и сказала подать уточненку за ноябрь на этот минус, поскольку я ранее его не показывала.
Как теперь правильно его вернуть этот минус#cray#
за ноябрь подала уточняющий расчет минус сняла, теперь я так понимаю надо на каждую декларацию где я его не показала подавать уточняющий расчет?
Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 40 разів
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
подать уточненки за июнь-ноябрь с указанием суммы отр.значения в стр. 16.1 и 21, а также дод.2klima писав:добрый день! подскажите пожалуйста как правильно выйти из сложившейся ситуации.
В мае 2018г. по декларации ндс возник минус. С июня оборотов не было но ндс-ки пустышки я подавала, минус который возник ранее не показывала. В ноябре были обороты я показали минус , позвонила инспектор и сказала подать уточненку за ноябрь на этот минус, поскольку я ранее его не показывала.
Как теперь правильно его вернуть этот минус#cray#
за ноябрь подала уточняющий расчет минус сняла, теперь я так понимаю надо на каждую декларацию где я его не показала подавать уточняющий расчет?
Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3139
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2366 разів
- Подякували: 752 рази
показівать период когда в деке появился минусОгонь писав:Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
даже если вы отражали ПН с опозданием
FyDD писав:показівать период когда в деке появился минусОгонь писав:Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
даже если вы отражали ПН с опозданием
Спасибо большое. на этот вопрос все по разному отвечают, не подскажите ссылку на нормативку?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
ПОРЯДОК заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартістьОгонь писав:FyDD писав:показівать период когда в деке появился минусОгонь писав:Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
даже если вы отражали ПН с опозданием
Спасибо большое. на этот вопрос все по разному отвечают, не подскажите ссылку на нормативку?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19 лютого 2019, 11:26
необходимо подать уточненный додаток 2. в 4 колонку вносится разница, которая возникает в "уточненке"? вопрос возник, т.к. подаю через электронный кабинет плательщика. ставлю в Дод 2 "-200,0" (это моя разница) и кабинет пишет ошибку - что уточненный показатель колонка 5 уточненки должен быть = колонке 4 дод2
т.е. в самой уточненке в колонке 5 у меня стоит 10000,0 (это с учетом изменений) а в дод 2 стоит -200,0 - это я снимаю. вот на это ругается кабинет. как правильно???
т.е. в самой уточненке в колонке 5 у меня стоит 10000,0 (это с учетом изменений) а в дод 2 стоит -200,0 - это я снимаю. вот на это ругается кабинет. как правильно???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
без копREADYN писав:в додатке 2 суммы указываем с копейками или в целых?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
мінус не треба. дод.2 заповнюєте з правильними цифрами. він накладається на попереднійOlSa78787878 писав:необходимо подать уточненный додаток 2. в 4 колонку вносится разница, которая возникает в "уточненке"? вопрос возник, т.к. подаю через электронный кабинет плательщика. ставлю в Дод 2 "-200,0" (это моя разница) и кабинет пишет ошибку - что уточненный показатель колонка 5 уточненки должен быть = колонке 4 дод2
т.е. в самой уточненке в колонке 5 у меня стоит 10000,0 (это с учетом изменений) а в дод 2 стоит -200,0 - это я снимаю. вот на это ругается кабинет. как правильно???