Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
manro
Оракул
Оракул
Повідомлень: 250
З нами з: 29 липня 2011, 04:24
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення manro »

Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???

manro
Оракул
Оракул
Повідомлень: 250
З нами з: 29 липня 2011, 04:24
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення manro »

manro писав:Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
. Если делать уточнёнку, додатки не нужно делать? Ничего в данных декларации не меняется. В уточнёнке у меня 19.1 графа 6 =-6200 в гр. 20=6200 гр. 20.3=6200 Верно??#wall# #help#

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

manro писав:
manro писав:Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
. Если делать уточнёнку, додатки не нужно делать? Ничего в данных декларации не меняется. В уточнёнке у меня 19.1 графа 6 =-6200 в гр. 20=6200 гр. 20.3=6200 Верно??#wall# #help#
додатки нужны там, где они указаны.
строка 21 не меняется?

manro
Оракул
Оракул
Повідомлень: 250
З нами з: 29 липня 2011, 04:24
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення manro »

Aj писав:
manro писав:
manro писав:Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
. Если делать уточнёнку, додатки не нужно делать? Ничего в данных декларации не меняется. В уточнёнке у меня 19.1 графа 6 =-6200 в гр. 20=6200 гр. 20.3=6200 Верно??#wall# #help#
додатки нужны там, где они указаны.
строка 21 не меняется?
. Строка 21 не меняется, остаются те же значения

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Хочу впервые не показать одну зарегистрированную НН, чтоб не сдавать минусовую деку.
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

SvitlanaKiev писав:Хочу впервые не показать одну зарегистрированную НН, чтоб не сдавать минусовую деку.
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?
Ничем. Постоянно так делаю, чтобы выдержать нагрузку по НДС.

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

SvitlanaKiev писав:Хочу впервые не показать одну зарегистрированную НН, чтоб не сдавать минусовую деку.
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?
Имеете полное право отражать в деке НК в течении 1095 кал. дней с момента выписки НН.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленої теми
ромашка писав:Как списать с ел.сч НДС в счет погашении недоимки в бюджет НДСа чтобы не платить. У меня по декларации за август выходит отрицательное значение по НДС 20тыс.Но есть недоимка +пеня = 15790,20. Могу ли я додатками как-то списать этот долг, хотя бы часть на ту сумму , что есть у меня на ел. счете? И какими додатками 3 или 4? Пыталась заполнить, но медок ругается на строки 20,1 и 20,2 sad smiley Если кто-то сталкивался, плиииз помогите, как заполнить додатки?

Spok
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 643
З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
Звідки: Маріуполь
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 428 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Spok »

Tasa писав:Із видаленої теми
ромашка писав:Как списать с ел.сч НДС в счет погашении недоимки в бюджет НДСа чтобы не платить. У меня по декларации за август выходит отрицательное значение по НДС 20тыс.Но есть недоимка +пеня = 15790,20. Могу ли я додатками как-то списать этот долг, хотя бы часть на ту сумму , что есть у меня на ел. счете? И какими додатками 3 или 4? Пыталась заполнить, но медок ругается на строки 20,1 и 20,2 sad smiley Если кто-то сталкивался, плиииз помогите, как заполнить додатки?
Вы только в приделах лимита из 19.1 в 20.1 можете поставить.
Если бы у вас были деньги на спецсчету они бы автоматом списались на погашание недоимки.
3-4 додатки не нужны

Litna
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 08 квітня 2019, 14:25
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 6 разів

Повідомлення Litna »

Доброго дня .
Допоможіть буд ласка.
ТОВ зареєстровано платником ПДВ з 01.12.2019р.
У Грудні ПН на реалізацію продукції не реєстрацію подано не було, т.к. не було торгівлі.
У Грудні підприємство оплатило підприємству (платнику ПДВ) за послуги перевірки ТУ на продукцію 12000грн,в т.ч. ПДВ 2000,0
Підприємство зареєструвало ПН на ТОВ, останній ії не підтвердив. ТОВ не подало декларацію ПДВ за декабарь,тому що має включити ПН до ПК протягом 365дней.
Сьогодні отримано акт перевірки, в якому виявлено порушення, що не подана декларація за грудень19,
т.к. була зареєстрована на нас ПН.

Коллегі дійсно я обязана була подавати декларацію за грудень ???




Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”