Книга обліку доходів (з 01.01.2021 облік у довільній формі)!!!
-
- Мудрец
- Повідомлень: 121
- З нами з: 02 лютого 2019, 08:29
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 1 раз
Доброго времени суток! взяла вести ФОП 2-я группа, а предыдущий бухгалтер непонятно как вела книгу доходов, каждую накладную вносила отдельно, т.е. 1 день не "загальна сума", а несколько накладных отдельно, нал и безнал одинаково, а еще последний квартал вписывала суммы безнала по отдачи товара, а не по оплате! ПОДСКАЖИТЕ, как теперь исправить? Есть ли решение этого момента? Может проще отминусовать всю сумму и переписать по-новой? там с марта месяца, но записей много!!! СПАСИБО!
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02 листопада 2018, 15:04
- Дякував (ла): 4 рази
Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
У порядку ведення книги доходів зазначено Тільки так : Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку .Vladimirovna писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02 листопада 2018, 15:04
- Дякував (ла): 4 рази
Спасибо... т.е. я правильно понимаю что мне теперь нужно порядка 100 записей по дням записать со знаком минус, потом их же внести с уже правильной записью итого в 6 графу?Nelli-Nelli писав:У порядку ведення книги доходів зазначено Тільки так : Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку .Vladimirovna писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
Не потом, а заразом +графа 6, -графа8. І так кожен неправильно заповнений рядок.Vladimirovna писав:Спасибо... т.е. я правильно понимаю что мне теперь нужно порядка 100 записей по дням записать со знаком минус, потом их же внести с уже правильной записью итого в 6 графу?Nelli-Nelli писав:У порядку ведення книги доходів зазначено Тільки так : Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку .Vladimirovna писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?
-
- Оракул
- Повідомлень: 203
- З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
- Дякував (ла): 83 рази
- Подякували: 89 разів
Ребят, подскажите что делать.Взяла вести СПД на един. налоге и увидела что у него книга доходов выдана еще в 2008 году и она абсолютно чистая.Каковы мои действия....надо зарегистрировать новую книгу согл .приказа ГНИ №579 от 19.06.15г. Но возникает вопрос, не потребуют ли у меня налоговики сдать при регистрации новой книги сдать старую. Как быть в такой ситуации???
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13639
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14106 разів
- Подякували: 27882 рази
ИЛОНА писав:возникает вопрос, не потребуют ли у меня налоговики сдать при регистрации новой книги сдать старую
ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість
3. У разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді:
...
4) у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
Підскажіть і мені.Я ФОП платник ПДВ на загальній системі з жовтня перейшов на 3 групу платник ПДВ . Чи потрібно міняти книгу доходів івитрат яку я вів на загальній системі.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
Обов'язково потрібно.эмаль писав:Підскажіть і мені.Я ФОП платник ПДВ на загальній системі з жовтня перейшов на 3 групу платник ПДВ . Чи потрібно міняти книгу доходів івитрат яку я вів на загальній системі.
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 23 квітня 2018, 21:36
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
Доброго дня! На розрахунковий рахунок Фопа на 2 групі повернулися кошти, які були перераховані продавцю товарів у зв'язку з закриттям рахунку продавця. Чи потрібно включати дану суму до доходу?
Знайшла у категорії ЗІР 107.04, що не потрібно дані кошти включати до доходу за умови документального підтвердження помилкового переказу на повернення таких коштів. Тоді як документально підтвердити?
Знайшла у категорії ЗІР 107.04, що не потрібно дані кошти включати до доходу за умови документального підтвердження помилкового переказу на повернення таких коштів. Тоді як документально підтвердити?