= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1373
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1776 разів
Подякували: 1086 разів

Повідомлення Irina777 »

Olgy писав:Добрый день! Участники, нужна помощь. Я начинающий бухгалтер. Теорию знаю, налоги считать умею. Но совершенный ноль в проводках. Где хорошо расписано о том, как их строить? Как вы научились с ними справляться? Спасибо за опыт и ответы
Как училась справляться? Эконом. ВУЗ + бух. курсы + многолетняя практика (вначале просто бухом под руководством главного, позже единственным). И учусь до сих пор... #smile3# Как- то так. Все зависит от Вашего багажа знаний и желания.
А почитать можно здесь: "Справочник типовых операций ч.1" https://i.factor.ua/journals/nibu/2014/july/issue-59/
"Справочник типовых операций ч.2" https://i.factor.ua/journals/nibu/2014/august/issue-67/

Olgy
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 10 листопада 2016, 10:56
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Olgy »


Как училась справляться? Эконом. ВУЗ + бух. курсы + многолетняя практика (вначале просто бухом под руководством главного, позже единственным). И учусь до сих пор... #smile3# Как- то так. Все зависит от Вашего багажа знаний и желания.
А почитать можно здесь: "Справочник типовых операций ч.1" https://i.factor.ua/journals/nibu/2014/july/issue-59/
"Справочник типовых операций ч.2" https://i.factor.ua/journals/nibu/2014/august/issue-67/[/quote]

Спасибо огромное за наводку! Значит, я на верном пути) Тоже есть высшее экономическое образование. Но не бух.учет, а финансы.
Практика, надеюсь, приложится. Спасибо.

Елена791
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 21 листопада 2019, 15:51

Повідомлення Елена791 »

Подскажите как поступить, предприятие не осуществляло работу по своей деятельности в течении месяца, но накопились расходы по сч.91 (Амортизация ОС участвующих в работах) на какой счет их можно списать? Я так понимаю на сч.791 не вариант.

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Елена791 писав:Подскажите как поступить, предприятие не осуществляло работу по своей деятельности в течении месяца, но накопились расходы по сч.91 (Амортизация ОС участвующих в работах) на какой счет их можно списать? Я так понимаю на сч.791 не вариант.
Если расходы не нужны и ОС действительно не использовались в деятельности, то можно их законсервировать и соответственно не начислять амортизацию.
А вообще нераспределенные ОПР (сч. 91) списываются на сч 90 в периоде их возникновения, даже если не было реализации.
https://ibuh.info/ru/kak-spisat-neraspr ... -produkcii

Елена791
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 21 листопада 2019, 15:51

Повідомлення Елена791 »

А как можно списать на 903 счет если не было услуг, ведь такие расходы списываются в период полученных доходов , а доходов у меня нет(услуг в этом периоде , только если в следующем месяце , но это уже другой период!

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Добрый день. Подскажите пожалуйста проводку на такую операцию - Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності??

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста проводку на такую операцию - Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності??
Гляньте цю статтю, може знайдете відповідь https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 22882.html

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Елена791 писав:А как можно списать на 903 счет если не было услуг, ведь такие расходы списываются в период полученных доходов , а доходов у меня нет(услуг в этом периоде , только если в следующем месяце , но это уже другой период!
ПСБУ 16:
п.16
...
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення.

Ната_78
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 21 травня 2019, 19:16
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ната_78 »

Підскажіть будь ласка в авансовому звіті вказуємо проводку ДТ 631 КТ 372 1000.00 у т ч пдв (працівник заплатив за власні кошти за послугу контрагенту),а на зворотній стороні ДТ 631?
Чи потрібно у авансовому вказати проводки по пдв? Чи тільки достатньо Дт 631 Кт 372?

Елена_А
Гений
Гений
Повідомлень: 342
З нами з: 18 лютого 2015, 13:31
Дякував (ла): 199 разів
Подякували: 194 рази

Повідомлення Елена_А »

Ната_78 писав:Підскажіть будь ласка в авансовому звіті вказуємо проводку ДТ 631 КТ 372 1000.00 у т ч пдв (працівник заплатив за власні кошти за послугу контрагенту),а на зворотній стороні ДТ 631?
Чи потрібно у авансовому вказати проводки по пдв? Чи тільки достатньо Дт 631 Кт 372?
В авансовом отчёте НДС нет совсем, 361/372 - отчитался. А дальше вы сами 631 счёт распределяете. В 1с наоборот получается (мож у меня так - сначала приход - разноска по счетам -авансовый). Я для себя пишу на отчёте все проводки, если не лень.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”