Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Информация для таких бедолаг, как я. Дозвонилась на горячую линию. Сказали, что идет обновление базы и не обращайте внимание. Нет слов, совсем, даже мата.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Додаток 5 заполнился при формировании на основании реестра пакета отчетности, т.е. Декларации по ПДВ. Вообще у Деки что-то очень плохо с автоматическим заполнением и в додатке 3, и в додатке 4.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Верно. Ждете, когда он зарегистрирует правильную и только тогда включите ее в декларацию
-
- Высший разум
- Повідомлень: 837
- З нами з: 21 березня 2013, 00:49
- Дякував (ла): 444 рази
- Подякували: 44 рази
Подскажите в дек. за ноябрь показала две одинаковых накладных и -РК (правильную и неправильную. которая была снята РК).
понимаю что неправильную ПН и -РК надо было не показывать,.
что теперь делать подавать точненку или оставить как есть?
понимаю что неправильную ПН и -РК надо было не показывать,.
что теперь делать подавать точненку или оставить как есть?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Оставьте, как есть, ведь свои налоговые обязательства вы не занизили
- nata2020
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 23 березня 2020, 15:12
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день,коллеги!
Подскажите пожалуйста ,верно ли я понимаю ситуацию?
Зарег-ла вовремя н/н от 15/04, "без НДС",на сумму 6035,00,а покупателя выбрала не того, кого нужно.т.к.их два с одинаковыми названиями
А я новый бух, не знала еще.
Увидела это вчера.
Сделала вчера, 04/05 РК к этой ошибочной н/н и зарегила новую,верную н/н, от 15/04 ,без НДС, но получается с прострочкой.
Н/н и РК в разные м-ца получились.
Как в Деке за АПРЕЛЬ и МАЙ отразить это все движение?
Даже зарег-я с прострочкой в мае верная н/н за апрель все равно отражается в деке за апрель,верно?
В стр.5 деки за апрель будет 6035,00 или 6035*2? И, соответственно в Дод 6 одна сумма или две?
А в Деке за май будет в стр7 (-6035,00) и РК в Дод 1?
Или не отражать в апрельской Деке ошибочную н/н, а только правильную? Тогда будет одна правильная н/н на 6035,00 в стр.5 и в Дод.6 тоже.
И также не отражать РК в майской Деке?
Если бы все это было в одном м-це, то понятно, что был бы ноль (н/н и РК к ней), а здесь в разных,пока в раздумье.
Коллеги, просмотрите, подскажите пжл!
Подскажите пожалуйста ,верно ли я понимаю ситуацию?
Зарег-ла вовремя н/н от 15/04, "без НДС",на сумму 6035,00,а покупателя выбрала не того, кого нужно.т.к.их два с одинаковыми названиями
А я новый бух, не знала еще.
Увидела это вчера.
Сделала вчера, 04/05 РК к этой ошибочной н/н и зарегила новую,верную н/н, от 15/04 ,без НДС, но получается с прострочкой.
Н/н и РК в разные м-ца получились.
Как в Деке за АПРЕЛЬ и МАЙ отразить это все движение?
Даже зарег-я с прострочкой в мае верная н/н за апрель все равно отражается в деке за апрель,верно?
В стр.5 деки за апрель будет 6035,00 или 6035*2? И, соответственно в Дод 6 одна сумма или две?
А в Деке за май будет в стр7 (-6035,00) и РК в Дод 1?
Или не отражать в апрельской Деке ошибочную н/н, а только правильную? Тогда будет одна правильная н/н на 6035,00 в стр.5 и в Дод.6 тоже.
И также не отражать РК в майской Деке?
Если бы все это было в одном м-це, то понятно, что был бы ноль (н/н и РК к ней), а здесь в разных,пока в раздумье.
Коллеги, просмотрите, подскажите пжл!
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 06 квітня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста кто-то сдавал Декларацию с минусом? Первый раз такая ситуация, думаю как быть, показать минус или учесть в следующий период, но не факт что в следующий месяц перекроем. Как налоговая к минусу относится сегодня?