Декларація з податку на прибуток

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

SvitlanaKiev писав:
@Лиса писав:Помогите пожалуйста, как правильно сделать, есть малодоходное предприятие в 2015 году они не приняли решение о не применении разниц, а потом оформили приказ, что с 2018 уже разниц не применяют, но бухгалтер приказ подложила, а отметку в табличку не поставила#wall# я как наследник, тоже сдала отчет без додатков уверенная в том, что мы не применяем разниц. Мне надо уточненку за 2018 год подавать?
Буквально на прошлой неделе читала консультацию, что да, уточненку надо.
Вот не помню где, но кажется в факторе.
А как ее сделать, все пишем как и было только добавляем запись в табличку, и еще бухгалтер не проставила и отметки о фин. отчетности, тоже надо поставить?а сам фин отчет?

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

@Лиса, в истории своих "похождений"нашла:)
Чи може платник податків після подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств з незаповненою інформацією про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України, використати право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування шляхом подання уточнюючого розрахунку?
Платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, не прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ, та відповідно не зазначив у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий звітний (податковий) рік інформацію про наявність такого рішення, може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. ІІІ ПКУ, подавши уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування.
За матеріалами Бази знань (підкатегорія 102.23.02) http://zir.sfs.gov.ua

29umka11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 577
З нами з: 24 січня 2014, 21:40
Дякував (ла): 445 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення 29umka11 »

Таша1 писав:Добрый день, очень нужна помощь

За 2018 в осв убыток - 17 676, 73
В деке за 2018 - убыток 17 677
В финотчете - убыток 17,7

За 2019 имеем доход в ОСВ - 363 898,95 минус убыток предыдущего года 17 676,73=346 222,22
Налог=62 319,9996)))

Создаю документ "расчет налога на прибыль" в нем ставлю - 62 320
Провожу финрез за год и вот что получается
В ОСВ Кт44 - 283 902,22
в Финотчете - стр2290=363,9
стр2300= (62,3)

В деке - стр02=363 900
стр03ри=-17 700
стр04=346 200
стр06=62 316

Как быть?
В декларации все показатели в гривнях, т.е. стр. 02 363898, стр.03 - 17677

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

@Лиса писав: А как ее сделать, все пишем как и было только добавляем запись в табличку, и еще бухгалтер не проставила и отметки о фин. отчетности, тоже надо поставить?а сам фин отчет?
Я бы и Финотчет отправила тоже, т.к.
"Фінансова звітність..... є додатком до податкової декларації з податку на прибуток ... та її невід’ємною частиною."

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

Добрый день!
Мы малодоходники до 20 млн с численностью 7 чел.
Прибыль сдаём раз в году.
Подскажите, плиз, додаток РИ и АМ не сдаём же верно? Убытка прошлых лет нет. Ничего не поменялось?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8506
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1882 рази
Подякували: 6477 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Yuliaso писав:Добрый день!
Мы малодоходники до 20 млн с численностью 7 чел.
Прибыль сдаём раз в году.
Подскажите, плиз, додаток РИ и АМ не сдаём же верно? Убытка прошлых лет нет. Ничего не поменялось?
все вірно... Не змінилось
Якщо була виплата дивідендів - дод АВ

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

Tasa писав:
Yuliaso писав:Добрый день!
Мы малодоходники до 20 млн с численностью 7 чел.
Прибыль сдаём раз в году.
Подскажите, плиз, додаток РИ и АМ не сдаём же верно? Убытка прошлых лет нет. Ничего не поменялось?
все вірно... Не змінилось
Якщо була виплата дивідендів - дод АВ
Не було, дякую!!!

Julia_76
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 05 листопада 2013, 20:10
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення Julia_76 »

Добрый день! Очень нужна помощь. Может кто-то сталкивался. Предприятие (ПП) не подает отчетность с 2014 года. Последняя декларации по прибыли за 2013 год, а соответственно и финотчет тоже. Свидетельство плательщика НДС аннулировали в 2017 году без вмешательства плательщика, по причине отсутствия отчетов. На сегодня стан- действующее, недоимки нет. Сейчас у регистратора сменили директора (теперь директор в лице собственника), а что делать с налоговой? Протянуть отчеты по прибыли за 2013-2019 гг., а к ним финотчетность? Не получится же сдать только пустую прибыль и баланс за 2019 год? А за период более 1095 отчеты вообще примут и штрафы начислят? Даже не знаю с чем в налоговую идти.

Allysya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 294
З нами з: 31 травня 2011, 04:43
Дякував (ла): 526 разів
Подякували: 59 разів

Повідомлення Allysya »

Tasa писав:
Yuliaso писав:Добрый день!
Мы малодоходники до 20 млн с численностью 7 чел.
Прибыль сдаём раз в году.
Подскажите, плиз, додаток РИ и АМ не сдаём же верно? Убытка прошлых лет нет. Ничего не поменялось?
все вірно... Не змінилось
Якщо була виплата дивідендів - дод АВ
Підкажіть, будь-ласка, якщо дивіденди виплачено засновникам у 2019 році дод. АВ треба заповнювати?
Та ще одне питання. Якщо за 2019 рік здан річний звіт по пільгах ( пільга по ПДВ) треба заповнювати цей додаток?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Allysya писав:
Tasa писав:
Yuliaso писав:Добрый день!
Мы малодоходники до 20 млн с численностью 7 чел.
Прибыль сдаём раз в году.
Подскажите, плиз, додаток РИ и АМ не сдаём же верно? Убытка прошлых лет нет. Ничего не поменялось?
все вірно... Не змінилось
Якщо була виплата дивідендів - дод АВ
Підкажіть, будь-ласка, якщо дивіденди виплачено засновникам у 2019 році дод. АВ треба заповнювати?
Треба

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”