Re: Неприбыльная организация
Додано: 08 лютого 2018, 12:34
смотрите віше, откорректировала сообщениеАнна Ткачук писав: Спасибо! а как закрыть эти расходы?
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
смотрите віше, откорректировала сообщениеАнна Ткачук писав: Спасибо! а как закрыть эти расходы?
получается сальдо по 63, 68 счету.#g_cray2# #g_cray2#Дракоша писав:Д 377 К 48 начисление задолженностиАнна Ткачук писав:Подскажите пожалуйста, как отразить начисления от провадеров?
начислена задолженность перед дт377 кт 48
поступила оплата дт311 кт 377
450 грн сплата за доступ, 426,68-сплата за спожиту е/е, 3600-відшкодування витрат зг дог про участь у витратах на утримання и ремонт будинку.
как отразить єту сумму 3600 правильно. заранее благодарна.
Д 48 К 719 визнання витрат
Д 92, 93, ... К 63, 68 - предоставлені Вам послуги
Д 79 К 92, 93, ...
Д 719 К 79
это провайдеры оплатили нам 3600, возмещение расходов. а, если сальдо по 685 счету, то получается что мы им должны?Дракоша писав:смотрите віше, откорректировала сообщениеАнна Ткачук писав: Спасибо! а как закрыть эти расходы?
Да, если есть задолженость.Анна Ткачук писав:получается сальдо по 63, 68 счету.#g_cray2# #g_cray2#Дракоша писав:Д 377 К 48 начисление задолженностиАнна Ткачук писав:Подскажите пожалуйста, как отразить начисления от провадеров?
начислена задолженность перед дт377 кт 48
поступила оплата дт311 кт 377
450 грн сплата за доступ, 426,68-сплата за спожиту е/е, 3600-відшкодування витрат зг дог про участь у витратах на утримання и ремонт будинку.
как отразить єту сумму 3600 правильно. заранее благодарна.
Д 48 К 719 визнання витрат
Д 92, 93, ... К 63, 68 - предоставлені Вам послуги
Д 79 К 92, 93, ...
Д 719 К 79
Ничего не сходится. спасибо большое, что не прошли мимо.Дракоша писав:Да, если есть задолженость.Анна Ткачук писав:получается сальдо по 63, 68 счету.#g_cray2# #g_cray2#Дракоша писав: Д 377 К 48 начисление задолженности
Д 48 К 719 визнання витрат
Д 92, 93, ... К 63, 68 - предоставлені Вам послуги
Д 79 К 92, 93, ...
Д 719 К 79
Почему Вас это так пугает?
Для неприбыльных главное "Доходы = Расходы", а наличие задолженности - это нормальный цикл деятельности любой организации / предприятия.
Узнала, єто киевстар проплатил сразу за полгода.Анна Ткачук писав:Ничего не сходится. спасибо большое, что не прошли мимо.Дракоша писав:Да, если есть задолженость.Анна Ткачук писав: получается сальдо по 63, 68 счету.#g_cray2# #g_cray2#
Почему Вас это так пугает?
Для неприбыльных главное "Доходы = Расходы", а наличие задолженности - это нормальный цикл деятельности любой организации / предприятия.
Я думаю так: Баланс составляется согласно ПСБУ. Соответственно, не предусмотрено составление на отдельные месяцы фин.отчетности. Так что налоговики правильно пишут. И на сколько я знаю, показатели фин.отчетности и декларации по прибыли никогда не сравнивали, по крайней мере по моим фирмам.офигевшая писав:АУ! Неприбыльные, потерявшие статус в июле, баланс за год сдается нарастающим или пол года вместе в очетом неприбыльного и пол года с декой по прибыли?
Налоговики пишут, что надо сдавать деку за 7-12 месяцы и баланс за год. Но тогда они не встретятся в показателях!
АУ! Кто в курсе????#blush#
Спасибо за отзыв! Я тоже думаю, что как-то странно выглядит: по неприбыльной до конца года надо сдавать баланс, который по нарастающей, а тут вдруг какой-то "кривой" баланс, да еще и за тот же период)))))YuliyaDol писав:Я думаю так: Баланс составляется согласно ПСБУ. Соответственно, не предусмотрено составление на отдельные месяцы фин.отчетности. Так что налоговики правильно пишут. И на сколько я знаю, показатели фин.отчетности и декларации по прибыли никогда не сравнивали, по крайней мере по моим фирмам.офигевшая писав:АУ! Неприбыльные, потерявшие статус в июле, баланс за год сдается нарастающим или пол года вместе в очетом неприбыльного и пол года с декой по прибыли?
Налоговики пишут, что надо сдавать деку за 7-12 месяцы и баланс за год. Но тогда они не встретятся в показателях!
АУ! Кто в курсе????#blush#