Сторінка 1 з 2

Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 05:25
Ирочка
Подскажите, пожалуйста, у меня в июне был оплачен счет за выдачу лицензии (счет 23.06.11) . А акт выполненных работ удет в июле. Могу я брать на расходы во 2 квартеле, по оплате или нет?

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 05:28
Виктория 80
Ирочка писав:Подскажите, пожалуйста, у меня в июне был оплачен счет за выдачу лицензии (счет 23.06.11) . А акт выполненных работ удет в июле. Могу я брать на расходы во 2 квартеле, по оплате или нет?
по факту - никаких первых событий - забудьте!!!!!!!!

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 05:29
Вик@
Ирочка писав: Могу я брать на расходы во 2 квартеле, по оплате или нет?
Не можете, расходы будут в 3-ем квартале, когда будет акт выполненных работ.

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 05:29
ArtemidaX
имхо, нет...

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 05:31
ArtemidaX
Раз уж такую тему открыли, влезу со своим вопросом.
У меня оплата в мае, акт в июле, фирме приостанавливает деятельность, последние расходы - май, как сдавать декларацию за 2 и 3 кв, во втором квартале будут последние расходы, а в третье только прибыль и никаких расходов, как такое возможно?

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 05:59
maychik
Хочу уточнить, подскажите пожалуйста, права ли я - в мае-июне получила предоплату - ВД нет? В июне дала предоплату - ВР нет? И, таким образом, дека по прибыли будет "рвать" с декой по НДС. Да?

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 06:05
Тюша
maychik писав:Хочу уточнить, подскажите пожалуйста, права ли я - в мае-июне получила предоплату - ВД нет? В июне дала предоплату - ВР нет? И, таким образом, дека по прибыли будет "рвать" с декой по НДС. Да?
Да, они сами этого "захотели".им же и сверять будет тяжелее.

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 06:41
AntonLazo
ArtemidaX писав:Раз уж такую тему открыли, влезу со своим вопросом.
У меня оплата в мае, акт в июле, фирме приостанавливает деятельность, последние расходы - май, как сдавать декларацию за 2 и 3 кв, во втором квартале будут последние расходы, а в третье только прибыль и никаких расходов, как такое возможно?
Никак. Если доход в июле, то и сответствующий ему расход в июле, ведь расходы признаются только вместе с доходами.

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 06:55
ArtemidaX
А если бы акт был в мае? Тогда все расходы и доходы в мае, после мая - никаких движений, следовательно дека за 3 квартал с прочерками?

Re: Первое событие- оплата, как быть?

Додано: 11 липня 2011, 07:38
AntonLazo
ArtemidaX писав:А если бы акт был в мае? Тогда все расходы и доходы в мае, после мая - никаких движений, следовательно дека за 3 квартал с прочерками?
Дека будет за 2-3 кварталы.