Сторінка 1 з 2

подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 08:54
Tania 111
Пожалуйста, подскажите, куплен товар еще в прошлом году (ВР), а продаю сейчас. Если я права ВД будут, а ВР-нет. В какую стр. и какой додаток ставлю сумму ВД? В рядок 01 и 02 декларации? а додаток?

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 09:00
Adriana
Все зависит от того, у кого Вы купили данный товар. Если он был куплен у частного предпринимателя на едином налоге, то ВР не будет (так трактует налоговая, но я с этим не согласна). Если Вы купили товар у юридического лица и продаете этот товар, то ВД отражаются в строке 02 и соответственно в 01, а ВР - Додаток СВ строка 05.1.1 и строка 05 Декларации.

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 09:08
Tania 111
Adriana писав:Все зависит от того, у кого Вы купили данный товар. Если он был куплен у частного предпринимателя на едином налоге, то ВР не будет (так трактует налоговая, но я с этим не согласна). Если Вы купили товар у юридического лица и продаете этот товар, то ВД отражаются в строке 02 и соответственно в 01, а ВР - Додаток СВ строка 05.1.1 и строка 05 Декларации.
А если ВР уже отражены в прошлом году по этой операции, то сейчас только ВД?

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 12:39
ИгорьЗ
Tania 111 писав:
Adriana писав:Все зависит от того, у кого Вы купили данный товар. Если он был куплен у частного предпринимателя на едином налоге, то ВР не будет (так трактует налоговая, но я с этим не согласна). Если Вы купили товар у юридического лица и продаете этот товар, то ВД отражаются в строке 02 и соответственно в 01, а ВР - Додаток СВ строка 05.1.1 и строка 05 Декларации.
А если ВР уже отражены в прошлом году по этой операции, то сейчас только ВД?
Так ведь Ваши ВР нивелировались через перерасчет товарных остатков по п.5,9!

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 13:18
kuzovova
ИгорьЗ писав:
Tania 111 писав:
Adriana писав:Все зависит от того, у кого Вы купили данный товар. Если он был куплен у частного предпринимателя на едином налоге, то ВР не будет (так трактует налоговая, но я с этим не согласна). Если Вы купили товар у юридического лица и продаете этот товар, то ВД отражаются в строке 02 и соответственно в 01, а ВР - Додаток СВ строка 05.1.1 и строка 05 Декларации.
А если ВР уже отражены в прошлом году по этой операции, то сейчас только ВД?
Так ведь Ваши ВР нивелировались через перерасчет товарных остатков по п.5,9!
Получается для юр.лиц купивших у юр.лиц:
ВД=выданным расх.накл.
ВР=(Прих.накл. "-" Прих.накл.нереализованные "+" Прих.накл.с другого отчетного периода реализованные в отчетном периоде)

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 13:58
Tania 111
ИгорьЗ писав:
Tania 111 писав:
Adriana писав:Все зависит от того, у кого Вы купили данный товар. Если он был куплен у частного предпринимателя на едином налоге, то ВР не будет (так трактует налоговая, но я с этим не согласна). Если Вы купили товар у юридического лица и продаете этот товар, то ВД отражаются в строке 02 и соответственно в 01, а ВР - Додаток СВ строка 05.1.1 и строка 05 Декларации.
А если ВР уже отражены в прошлом году по этой операции, то сейчас только ВД?
Так ведь Ваши ВР нивелировались через перерасчет товарных остатков по п.5,9!
нужно было сделать перерасчет на конец года и уплатить налог по остаткам, а сейчас без ВР нет и ВД? а если этого не делали.....штрафы??

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 11 липня 2011, 17:30
kuzovova
Tania 111 писав:
ИгорьЗ писав:
Tania 111 писав: А если ВР уже отражены в прошлом году по этой операции, то сейчас только ВД?
Так ведь Ваши ВР нивелировались через перерасчет товарных остатков по п.5,9!
нужно было сделать перерасчет на конец года и уплатить налог по остаткам, а сейчас без ВР нет и ВД? а если этого не делали.....штрафы??
Подскажите это поподробнее пожалуйста, у меня 1С 7.7, я все сделала, а с номенклатурой зависло все. У меня не списывается с Кт. товары, которые были куплены и проданы в 2 кв. и некоторые позиции, которые остались в остатках задвоило???
Было предположение : Журналы-прочее-ввод остатков на 01.04.11
или
надо поменять что то во всей номенклатуре: Справочники-Номенклатура-Товары-вкладка дополнительно- учет товара - сч281 - указываем вид затрат "себестоимость реализованных приобр.товаров СВ.2" только не знаю счет затрат был раньше 91 а сейчас надо исправлять везде на 943? или в самих статьях менять на 91? Раньше был класс 9, а сейчас может класс надо поменять ? (ТОВ Малое предприятие численность сотрудников 1 чел. - на общ.системе налогооблажения)
Помогите пожалуйста, уже все перечитала а ответа на свой вопрос найти не могу. Может я действительно что-то пропустила из законодательства? Как-то подсказали что надо делать было перерасчет товара - Перерасчет на конец года ко мне относится - если у меня числится на складе товар,который был включен в ВР до 01.04.11. Что делать - посоветуйте и спасите пожалуйста? :smls07:?#g_cray#

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 12 липня 2011, 14:15
@Nika@
Tania 111 писав:
ИгорьЗ писав:
Tania 111 писав: А если ВР уже отражены в прошлом году по этой операции, то сейчас только ВД?
Так ведь Ваши ВР нивелировались через перерасчет товарных остатков по п.5,9!
нужно было сделать перерасчет на конец года и уплатить налог по остаткам, а сейчас без ВР нет и ВД? а если этого не делали.....штрафы??
Перерасчет по п.5.9 делался в каждом отчетном периоде, а не только за год. И в смысле - "если этого не делали"? Не перерасчитывали прирост-убыль остатков? Можно поподробнее о перерасчете и налогу по остаткам?

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 12 липня 2011, 16:41
Tania 111
@Nika@ писав:
Tania 111 писав:
ИгорьЗ писав: Так ведь Ваши ВР нивелировались через перерасчет товарных остатков по п.5,9!
нужно было сделать перерасчет на конец года и уплатить налог по остаткам, а сейчас без ВР нет и ВД? а если этого не делали.....штрафы??
Перерасчет по п.5.9 делался в каждом отчетном периоде, а не только за год. И в смысле - "если этого не делали"? Не перерасчитывали прирост-убыль остатков? Можно поподробнее о перерасчете и налогу по остаткам?
В основном радотала "с услугами", а остатки выводила на ноль на конец года.
Итак, каждый квартал нужно делать перерасчет товарных остатков и начислять налог (23%), что-то вроди условная продажа?? Буду читать НК.
А как мне быть сейчас...купили в прошлом году, а продаем сейчас (сумма 180 грн), показать только ВД? Совсем запуталась.....

Re: подскажите по заполнению прибыли!!

Додано: 12 липня 2011, 16:43
Tania 111
А если это материалы (производство), перерасчет остатко нужно делать или нет?