Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 06:25
Olga_R
шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
в такие моменты я понимаю эту "нелюбовь" программистов к вопросам от бухгалтеров и откуда берется их юмор ...#rtfm#
укажите для начала в какой программе вы работаете?
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 06:30
шелапова
В 1-С, 7-я версия.
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 06:36
Оксана 1
шелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 06:47
шелапова
Оксана 1 писав:
шелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 06:48
Оксана 1
шелапова писав:
Оксана 1 писав:
шелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 07:01
шелапова
Оксана 1 писав:
шелапова писав:
Оксана 1 писав:
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?
Re: Временная налоговая разница
Додано: 25 липня 2011, 07:10
Оксана 1
шелапова писав:
Оксана 1 писав:
шелапова писав:
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?
шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
В бухгалтерском учете временные налоговые разницы по амортизации не отражаются, поэтому счет 109 применять нельзя (счет предназначен для учета ОС, а не временной налоговой разницы). Лучше отразить эту разницу на забалансовом счете 001.