Сторінка 81 з 85

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 07 серпня 2018, 12:23
Katya_ch
Tasa писав:
Katya_ch писав:
Скрытый текст
Ребекка писав: если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло
а штрафная санкция то за что?
У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....
Зараз виправляєте помилку...

А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??

PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
я могу самостоятельно уплатить эти суммы ( и на какой счет платить- в смысле на счет основного налога на прибыль)? или мне нужна акт ждать и расчет пени?

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 16 жовтня 2018, 14:39
ЕкДинисюк
Девочки помогите решить проблему. В 1 кв 2018г был оплачен ЕН меньше на 1500грн (доход занижен на 30000грн ФЛП 3гр без НДС). Декларация была за этот период была подана не правильно также без 1500грн. В полугодии соответственно та же проблема. Обнаружила я эту ошибку только что. Как мне все правильно оплатить и подать правильную декларацию за 3кв.

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 18 жовтня 2018, 17:47
мюсля
Коллеги, помогите, пожалуйста! Прибыль не уточняла ни разу, НДС - много раз, теперь ндсный опыт с толку сбивает#blush#
В Медке, если хочу уточнить не через ВП, а отдельным УРом 6 мес 2018 сейчас, в октябре 2018 (4 квартал уже), то я УР создаю в периоде 6 мес 2018 и эти данные исправленные повлияют уже на деку за 9 мес?? или это все надо было делать в 3 кв, чтобы исправленные данные "сели" в деку 9 мес?#sigh#

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 05 листопада 2018, 18:54
lynok_l
Добрый вечер!
Подскажите, если я хочу подать уточняющую декларацию по единому налогу за 2017 год, я уточняющий отчет должна создавать в сегодняшнем периоде, т.е. три квартала 2018?.
Или при создании отчета в программе я должна выбрать период "год 2017"?

Спасибо заранее за помощь!

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 28 грудня 2018, 14:48
Fotiniya
Подскажите, срок сдачи уточняющей декларации по прибыли 1095 дней с окончания года, или с даты подачи декларации, которую уточняем?

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 28 грудня 2018, 14:58
mbamber
Fotiniya писав:Подскажите, срок сдачи уточняющей декларации по прибыли 1095 дней с окончания года, или с даты подачи декларации, которую уточняем?
1095 дней после предельного срока подачи.

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 05 лютого 2019, 15:41
Elena111
Добрый день!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 11 лютого 2019, 09:55
Elena111
Elena111 писав:Добрый день!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!
вопрос решился так: звонок в ДФС (инспектору), там мозговой штурм инспектора с нач.отдела, по результатам сказали вписать аванс в ряд.16.2 новой формы и внизу формы написать доповнення пояснення своими словами, что мол это аванс из рядка 16.6 старой формы
Может кому пригодится)

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 13 лютого 2019, 14:35
rainbow33
Доброго дня! як правильно уточнити деку по прибутку,щодо незастосування податкових різниць, ситуація така:

перший раз декларацію здавали у 2016 -доходів не було взагалі, тільки витрати,
наступну у 2017-дохіл до 20 млн,
мені потрібно зробити уточнення за 2016, щодо незастосування под.різниць і за 2017 також , вказавши рішення прийняте у 2017(щодо незастосування под.різниць по дек-ції за 2016 рік ). Податкова каже , що ми мали право у 2017 #help#

Re: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ

Додано: 18 лютого 2019, 16:05
nastenavm
Добрый день! По результатам камеральной проверки доначислены налог и 25% штраф по налогу на прибыль. И то и другое уплачено. В эл. кабинете висит переплата на эту сумму. Нужно подавать уточненку? В какой строке указывается 25% штраф?