Добрый день ,подскажите пожалуйста ,додаток в виде баланса подается разово в едином окне в медок и попадает в статистику и налоговую.Либо надо сдать в едином окне ,а потом еще и к самой декларации дополнительно сформировать ?
Ну так если есть MeDOC, скачайте все обновления (там будет необходимая версия Деки по Прибыли ), установите обновления, готовьте Деку в MeDOC #:-k и отправляйте по интенету, в чем вопрос?
Зачем мучится с файлом Excel?
Или Вы не "дружите" с MeDOC?
А если Вы хотите сдавать "вручную" то с MeDOC и распечатаете, вначале чистый бланк для предварительной работы, а затем заполненный.
Или я что-то не понимаю?
Бланки нужны для сдачи вручную с посещением ДПС по другому предприятию "без деятельности"#smile3# , по действующему с Медка нельзя распечатать пустые бланки , они априори с реквизитами предприятия и не редактируются.
п.с. не могу понять, зачем бухгалтерские сайты, типа 911 , ЛИГА и т.д и т.п. выкладывают "актуальные бланки" которыми пользователи не могут воспользоваться по назначению?#:(
Лариса М писав:А ще, будь ласка підскажіть. Якщо додаток ПП поданий у складі декларації, то його потрібно чи не потрібно подавати окремо, як останній за 2019 рік?
Добавлю такую инфу.Сегодня звонили с "моей" ДПС, сказали что в форме 1ПП - ошибка: в столбце 6 сумма должна быть равна 0,9 от суммы в столбце 5 при пользовании льготой по убыткам прошлых лет 11020301. Не знал, в качестве инструкции использовал консультацию отсюда Отчет о льготах. Заполняем легко
Не стал уточнять, просто пересдал, пришла квит 2, всё Ок
І я здала кол.5 = кол.6. У всіх консультаціях так. Прийдеться перездавати.
Добрий вечір! Допоможіть, будь-ласка, розібратись . В 2019 році перевищили поріг 20млн. Я так зрозуміла подаємо річну декларацію, але з додатками РІ і АМ. На балансі підприємства на рах. 104 ОЗ монітори і системні блоки, які були закуплені ще в 2010 році, вартість яких не більше 2500. За рахунок модернізації первісна вартість збільшується, амортизуються і досі (строки амортизації 5 років), суми не великі. Як таку амортизацію відображати в додатках АМ і Рі????? Буду дуже вдячна за відповідь.
Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Предприятие квартальщик. За 9 месяцев 2019 г. в финотчетности и декларации - налогооблагаемая прибыль, допустим 100 (налог на прибыль 18). В 4 квартале получили убыток 120. В целом по году убыток 20.
Мои действия:
В бухучете в 4 квартале я делаю сторно 18 (начисленного налога на прибыль за 1-3 кварталы).
В финотчетности нарастающим итогом за год - убыток 20, налог на прибыль 0.
В декларации о прибыли за год:
стр. 04 -200
стр. 06 0
стр. 17 0
стр. 18 18
стр. 19 -18
Все верно?
cheverda писав:Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Предприятие квартальщик. За 9 месяцев 2019 г. в финотчетности и декларации - налогооблагаемая прибыль, допустим 100 (налог на прибыль 18). В 4 квартале получили убыток 120. В целом по году убыток 20.
Мои действия:
В бухучете в 4 квартале я делаю сторно 18 (начисленного налога на прибыль за 1-3 кварталы).
В финотчетности нарастающим итогом за год - убыток 20, налог на прибыль 0.
В декларации о прибыли за год:
стр. 04 -200
стр. 06 0
стр. 17 0
стр. 18 18
стр. 19 -18
Все верно?
По деке да все верно, но
стр.02 -20
стр.04 -20 .
В бух - да, фин - тоже да.