Сторінка 1 з 9

Дохід

Додано: 23 січня 2012, 01:18
Іра ГБ
Підкажіть початківцю((((
Нам перераховано кошти на рахунок з-за кордону як передоплата за товар.
Це ще не дохід? Дохід буде, коли ми експортуємо продукцію.
Поясніть будь ласка

Re: Дохід

Додано: 23 січня 2012, 03:11
Inna Medvetska
Іра ГБ писав:Підкажіть початківцю((((
Нам перераховано кошти на рахунок з-за кордону як передоплата за товар.
Це ще не дохід? Дохід буде, коли ми експортуємо продукцію.
Поясніть будь ласка
Дохід у вас виникне при відвантаженні товару покупцю, тобто коли ви спишете товар у себе. А так сума буде висіти на 68 рах.

Re: Дохід

Додано: 04 квітня 2012, 04:09
Іра ГБ
Продукція відвантажена на суму 7000 грн, але неоплачена.
Це дохід? Чи дохід буде, коли оплатиться?

Re: Дохід

Додано: 04 квітня 2012, 04:13
avp2002
Іра ГБ писав:Продукція відвантажена на суму 7000 грн, але неоплачена.
Це дохід? Чи дохід буде, коли оплатиться?
Это доход

Re: Дохід

Додано: 04 квітня 2012, 04:25
Іра ГБ
це було у грудні 2011 року, я його не показала.
треба подавати уточнюючу чи можна якось у цьому кварталі показати?

Re: Дохід

Додано: 18 квітня 2012, 03:56
Verflo
Дорогие коллеги! ДЕКУ заполняем по старому в грн. без копеек (округляем)?
*В свете последних изменений Дод ОК (где сумма без НДС часто ...,50)

Re: Дохід

Додано: 18 квітня 2012, 04:39
Наталья__1982
Verflo писав:Дорогие коллеги! ДЕКУ заполняем по старому в грн. без копеек (округляем)?
*В свете последних изменений Дод ОК (где сумма без НДС часто ...,50)
я додаток ОК с копейками пишу

Re: Дохід

Додано: 18 липня 2012, 03:32
Ludmsla
Предприятие на общей системе не плательщик НДС. Доход показываем с НДС?

Re: Дохід

Додано: 18 липня 2012, 03:33
Лапа
Ludmsla писав:Предприятие на общей системе не плательщик НДС. Доход показываем с НДС?
Неплательщик, ведь!!! Откуда он у Вас??

Re: Дохід

Додано: 18 липня 2012, 04:26
zxcvbnm
В декларации по прибыли в код рядка 1 (Доходи, що враховуються при визначенны обєкта оподаткування ) нужно показывать доход (реализация, отгружено покупателям) без НДС? И себестоимость в расходах без НДС? Наше предприятие плательщик НДС и налога на прибыль 21%. По оборотно сальдовой ведомости за полугодие на 70 счете отображается доход с НДС, а на КТ 79 без НДС? Это правильно?