Продажа основных средств на экспорт
Додано: 27 червня 2012, 06:03
Добрый день уважаемые участники форума.
Столкнулась первый раз с ситуацией. Продали ОС за границу, НДС 0%, цена продажи - обычная и превышает остаточную стоимость ОС.
Я запуталась, мне НО по НДС начислять не нужно правильно? и разницу между ценой продажи и остат.стоим.ОС ставить в строчку 03.17 декл.по прибыли? может что еще подскажите, такое чувство что я что-то упустила. может кто-то сталкивался?
Заранее благодарю.
Столкнулась первый раз с ситуацией. Продали ОС за границу, НДС 0%, цена продажи - обычная и превышает остаточную стоимость ОС.
Я запуталась, мне НО по НДС начислять не нужно правильно? и разницу между ценой продажи и остат.стоим.ОС ставить в строчку 03.17 декл.по прибыли? может что еще подскажите, такое чувство что я что-то упустила. может кто-то сталкивался?
Заранее благодарю.